11改不合格品报签单表

合集下载

不合格品处理单

不合格品处理单
签名:日期:
品质部评审意见:
签名:日期:
PE技术评审意见:
签名:日期:
副总评审意见(批量性的或者价值大的不合格要求填写相关内容,不需要填写或无法填写的请用“/”填充;
2、该单必须在五个工作日内完成,处理完毕后由品质部统一归档,其他部门可随时查阅;
不合格品处置单
表格编号:QR/PZ-0012 A/O
物料来源
□来料□生产制程□客户退货□其它
不合格品描述
开单人:日期:
不合
格品
分类
及相
关信


不合格
器件
物料名称
物料编码
不良数量
不良率
供方名称
来料批次
备注:价值超过10元的器件不良或批量不良的器件,由生产人员填写不合格品处置单

不合格半成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够在线返修的不合格半成品,由生产QC填写不合格品处置单

不合格成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够直接修复不合格成品,由维修人员填写不合格品处置单

售后不
合格品
产品名称
产品型号
不良数量
客户名称
备注:不能修复的售后故障品,由维修人员填写不合格品处置单




工程部审意见:
编制:审核:批准:

不合格品处理登记表Excel模板

不合格品处理登记表Excel模板
不合格品处理登记表
单位: 登记 人:
序号
日期
产品名称 数量ห้องสมุดไป่ตู้
1 年 月 日 产品1
6
2 年 月 日 产品2
5
3 年 月 日 产品3
8
4 年 月 日 产品4
9
5 年 月 日 产品5
10
6 年 月 日 产品6
6
7 年 月 日 产品7
8
8 年 月 日 产品8
12
9 年 月 日 产品9
14
10 年 月 日 产品10
47
¥ 376.00
烂了

XXX
xxx措施3 已完成
55
¥ 495.00
有破损

XXX
xxx措施4 已完成
46
¥ 460.00
烂了

XXX
xxx措施5 已完成
38
¥ 228.00 不符合本公司要求 √
XXX
xxx措施6 已完成
40
¥ 320.00
烂了

XXX
xxx措施7 已完成
66
¥ 792.00
烂了

XXX
xxx措施8 已完成
78 ###########
质量不行

XXX
xxx措施9 已完成
45
¥ 675.00
有破损

XXX
xxx措施10 已完成
29
¥ 232.00
质量不过关

XXX
xxx措施11 已完成
38
换货 销毁
经办人 备注
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

不合格品处理单及填写规范

不合格品处理单及填写规范
责任部门申请人/日期
责任部门领导确认/日期
项目部领导确认/日期
品质部领导批准/日期
顾客(S/V)评审和确认:
不是必填项,需要时由S/V签字确认
确认人(S/V)/日期:
损失金额(元)
确认人/日期
复验结果:
检验员/日期:
□返工
□返修
品质保证部最终判定意见:
部长/日期:
□让步接收
□一般
□重大
3、同一种产品不良有供应商原因及分厂内部原因时,必须分开起票。
反映人/日期:质量员确认/日期:检验员确认/日期:
供方名称
确认人/日期
处置方案(含纠正措施,可附页),责任部门、品质部、项目管理技术担当共同协商
协商人员签名
分厂、部门质量员、工艺人员、施工员;项目技术担当;品质部质量主管
责任部门先提出处置方案,协商人员对处置方案进行评审,提出处置意见。(能返工、返修的则要求返工、返修,同时要明确返工、返修方案,并且要考虑质量风险)
表格编号:
不合格品处理单
项目名称
工令号/子项号
产品名称损失子项号
发现工序
提出部门
责任部门
只写1个
不合格情况(含原因分析):
操作者或检验员填写,进行具体不合格事实的描述,能够反映实际情况,必要时可附图说明。
注意点
1、以上产品基本信息由起票人填写;
2、一张单子填写一种图号零件的不良;

不合格品让步处理及表格

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,以满足正常生产的需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步:对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常:是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件:商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请:4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部(采购部)对符合让步条件的原材料提出让步申请;4.1.2.2 商务部(采购部)在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件,并由商务主管签字;4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部)的让步申请要求后,填写《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》,内容包括:原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部(采购部);4.1.2.4 商务部(采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用意见及控制措施,并由生产主管签字;4.1.2.5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施,并由品质主管签字;4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》交公司分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部(采购部)提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良原材料予以放行。

不合格品处理记录表

不合格品处理记录表

不合格品处理记录表
编辑整理:
尊敬的读者朋友们:
这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(不合格品处理记录表)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为不合格品处理记录表的全部内容。

不合格品处理记录。

不合格品处理单(doc 2页)

不合格品处理单(doc 2页)
不合格品处理单(doc 2页)
部门:xxx
时间:xxx
整理范文,仅供参考,可下载自行编辑
不合格品处理单
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。

不合格项整改通知单

不合格项整改通知单
不合格问题整改回复:
整改责任人:整改完成时间:年月日
验收பைடு நூலகம்位意见:
验收人:验收时间:年月日
注:本表一式两份,被检查单位和检查单位各存一份。
不合格项(工序)处置记录
编号
01
工程名称
开关厂定向安置房项目1#楼
施工部位
工地现场及1#楼
不合格项(工序)内容:
√一般不合格,限日内整改,项目质量负责人验收,结果报我方。(□编制纠正措施)
□严重不合格,上报公司质量管理部进行评审,按公司《不合格品控制程序》规定执行。
签发单位:技术质量部签发人:年月日

11不合格处理单

11不合格处理单

不合格处理单
□原材料□辅助材料□包装材料□采购品□PPS □半成品□成品年月日品名规格生产单位
不合格品情况描述来源: a 生产线 b 库存 c 外来物料 d 半成品 e 供应商
检验员/日期:
评审结果:
□退货□让步接受□拣用□返工□返修□让步接受□ 报废□
批准:
日期:不合格品原因分析及纠正措施:
签名/日期:
纠正措施验证:
□有效□无效
验证人/日期:
备注:
不合格处理单
□原材料□辅助材料□包装材料□采购品□PPS □半成品□成品年月日品名规格生产单位
不合格品情况描述来源: a 生产线 b 库存 c 外来物料 d 半成品 e 供应商
检验员/日期:
评审结果:
□退货□让步接受□拣用□返工□返修□让步接受□ 报废□
批准:
日期:不合格品原因分析及纠正措施:
签名/日期:
纠正措施验证:
□有效□无效
验证人/日期:
备注:。

不合格品评审处理单模板

不合格品评审处理单模板
R
安 徽 xx 汽 车 零 部 件 有 限 责 任 公 司

光不合格品评审ຫໍສະໝຸດ 理单编号:产品类别 车间 (供应商) 产品名称 (材料) 工 序 不合格描述:
□首件产品
□过程产品
□成品
□外协(购)产品 流程卡号 (批次号) 规格 不合格品数
□其他
生产(进货)日期 零件号 本批总数
检验员/日期: 不合格原因分析及临时纠正措施:
部门主管/日期: 技术部意见:
部门主管/日期: 总工程师意见:
签名/日期: 评审处置意见:
□拒收
附加条件:
□ 返工
□ 返修
□ 挑选
□ 让步
□ 报废
批准人/日期: 履行记事:
签名日期: 本表一式三份 责任部门 品质部 技术部

不合格品控制表格格式

不合格品控制表格格式
不合格物资名称
进场时间
规格
数量
存放地点
不合格物资情况:
库管员
记录时间
外置
意见
拒收退货记录:
处置意见提出人:
年 月 日
处置意见批准人:
年 月 日
让步接收单
编号: 一03
工程名称
工程部位
让步接收依据:
项目技术负责人签字:
年 月 日
确认意见:
确认人:
年 月 日
不合格品通知单
编号: 时间: 一04
单位工程名称
轻微不合格品通知单
编号: 时间:一02
工程名称 工程部位
不合格事实:
质检员:
年 月 日
纠正完成时间
处置不合格品的方法:返工口 返修口
记录人: 年 月 日
返工或返修要求:
纠正单位: 负责人:
记录人: 年 月 日
按《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关内容重新评定结论:
验证人员:
不合格物资记录单
编号: 时间: 一01
部位
不合格品名称
发生时间
不合格品责任人
纠正完成时间
不合格事实:
纠正单位负责人:
年 月 日
质检员:
年 月 日
不合格品评审处置记录表
不合格品事实(注明不合格品类型);
参加评审人员:
原因分析:(设计、管理、操作、料)
预计损失: 其中:
人工费: 材料费:
处置要求:
批准人: 年 月 日
纠正情况:
项目技术员: 年 月 日
复查结果:
验证人: 年 月 日
注:如果不够填写,可另续页
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档