内部执行单R-A-0010-V03
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客户名称市场人员订单编号
订单类别交货期限项次数量
12签名:
评审单位:工程部门
签名:
评审单位:资材部门
签名:
评审部门:采购部门
签名:
评审部门:生产部门
签名:
评审部门:品质部门
签名:
评审部门:财务部门□综合成本
签名:
签名:
评审要素
结论核准(综合评估)
备注
评审要素
设计 评估
□品质人员是否需要进行培训□品质人员是否足够
评审部门
□市场部 □工程部 □资材部 □采购部 □生产部 □品质部 □财务部
备注:常规样品只需市场部、工程部、资材部、财务部评审即可□是否需要添置新检测设备备注
备注
□购买新品物料成本□生产人员是否足够
□是否有生产该产品的环境□现存物料种类和数量是否能够满足样品试制□确认排产计划是否能够满足样品生产备注
评审要素
结论
□现有设备产能是否足够
备注
评审要素
结论
□是否需要新品物料
□是否需要添置新设备结论
□产品性能要求是否存在技术难题□样品报价备注
评审要素
结论□样品试制时间和可靠性测试时间是否能够满足客户交期□工艺制程是否需要更改□未来大规模供货、物料供给是否有困难□现有物料成本□新品物料采购周期
评审单位:市场部门
□客户要求交期评审要素
结论
□是否获得客户产品性能、包装等规格书□预期数量备注内部执行单
产品名称
规格描述及要求
常规( □ 样品 □新订单 ) 非常规( □样品 □新订单)
R-A-0010-V03。