小金库自查自纠报告最新

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小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】

小金库自查报告【精彩8篇】

篇一:小金库自查报告篇一

根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:

一、领导重视、职工参与

自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

二、对照要求,认真清理

按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。

三、完善制度,加强管理

加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。

四、巩固成果,建立机制

完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。通过自查,公园管理处没有“小金库”。我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1

为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:

一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。

二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存

公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

2024年国有企业公司小金库自查自纠报告

2024年国有企业公司小金库自查自纠报告

2024年国有企业公司小金库自查自纠报告

一、自查自纠背景及目的

根据《国有企业公司治理现代化的指导意见》等法规要求,以及我公司内部治理的需要,2024年我们决定进行小金库的自查自纠工作。这次自查自纠的目的是为了加强公司内部管控,消除潜在风险,提高企业的合规经营水平。同时,通过自查自纠,我们也希望能够发现和解决存在的问题,提升公司的内部管理水平,提高公司的整体运营效率。

二、自查自纠的范围和方法

范围:本次自查自纠主要针对公司的小金库进行,包括企业内部各部门的备用金、备用支票、现金等。

方法:我们采取了以下方法对小金库进行自查自纠:

1. 小金库资金清查:对小金库中的资金进行逐一清点,确保财务记录与实际存有资金一致。

2. 小金库流程审查:对小金库的申请、审批、使用、报销等流程进行审查,发现流程不规范的地方进行整改。

3. 小金库合规性检查:对小金库的使用记录、凭证等进行核查,确保资金使用符合相关法规和公司内部控制规定。

4. 案例分析:通过案例分析的方式发现和总结可能存在的问题,并提出相应的整改措施。

三、自查自纠结果及问题整改

经过自查自纠工作,我们发现了以下问题:

1. 流程管理不规范:在小金库的流程管理中存在审批不规范、申请审核不严谨等问题,导致资金使用不规范。

2. 资金使用记录不完善:部分小金库使用记录不完整,无法有效跟踪资金的使用情况。

3. 资金使用违规现象:发现个别部门在小金库使用中存在超标使用、公款私用等违规现象。

针对以上问题,我们将采取以下整改措施:

1. 完善小金库流程管理:明确流程,确保审批、申请、使用、报销等环节的规范运行。

小金库自查自纠情况报告

小金库自查自纠情况报告

小金库自查自纠情况报告

在当前经济形势下,为确保企业财务管理的透明度和规范性,我们按照相关政策法规的要求,对企业内部的小金库进行了全面的自查自纠工作。现将自查自纠的情况报告如下。

一、引言

随着企业的发展和市场竞争的加剧,企业的财务管理显得愈发重要。小金库作为企业内部的一种资金管理方式,其存在具有一定的合理性和必要性。然而,不规范的管理和使用也可能带来诸多风险和问题。因此,我们高度重视小金库的自查自纠工作,旨在通过深入排查和整改,确保小金库的安全、合规和高效运行。

二、检查的内容及标准

在自查自纠工作中,我们依据相关法律法规和企业内部规章制度,对小金库的设立、使用、管理等方面进行了全面检查。检查内容包括但不限于以下几个方面:

小金库的设立依据和程序:检查小金库的设立是否符合企业内部规章制度和国家法律法规的要求,是否经过合规审批程序。小金库的资金来源和使用情况:核查小金库的资金来源是否合法合规,使用情况是否符合规定,是否存在违规操作。小金库的管理制度和执行情况:评估小金库的管理制度是否完善,执行情况是否良好,是否存在管理漏洞。

通过这些内容的检查,我们旨在确保小金库的运行符合法律法规和企业规章制度的要求,保障企业的财务安全和稳定。

三、自查过程和方法

在自查过程中,我们采用了多种方法和手段,以确保检查的全面性和准确性。

成立专项检查小组:我们成立了由财务、审计等部门人员组成的专项检查小组,负责具体实施自查工作。制定详细的检查方案:检查小组根据检查内容制定了详细的检查方案,明确了检查的具体步骤和方法。开展全面深入的检查:检查小组对小金库的相关资料进行了全面梳理和分析,对存在的问题进行了深入调查。建立问题台账:我们对发现的问题进行了详细记录,建立了问题台账,为后续整改工作提供了依据。

小金库治理自查自纠工作总结报告6篇

小金库治理自查自纠工作总结报告6篇

小金库治理自查自纠工作总结报告6篇

第1篇示例:

小金库治理自查自纠工作总结报告

一、工作背景

小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具,对公司的经营发展起着至关重要的作用。为了确保小金库的合规运作,提高资金使用的透明度和规范性,公司决定开展小金库治理自查自纠工作。此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题,规范资金使用行为,保障公司财务的安全和合规。

二、自查自纠工作内容

1. 制定自查自纠工作方案。公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案,明确了自查的重点、方法和时间安排。

2. 完善小金库管理制度。公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订,明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。

3. 审查小金库账目。公司对小金库账目进行了全面审查,核对资金的流入流出情况,确保账目的准确性和完整性。

4. 检查小金库使用记录。公司对小金库的使用记录进行了详细检查,排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。

5. 进行内部人员培训。公司组织了小金库管理规定的培训,提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。

6. 设立监督机制。公司建立了专门的小金库管理监督组织,定期对小金库的使用情况进行监督检查,及时发现和解决问题。

通过本次小金库治理自查自纠工作,公司取得了如下成效:

2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞,降低了公司财务风险,提高了财务管理的效率和质量。

3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度,增强了员工的自我约束和规范操作意识,有利于公司财务管理的长期健康发展。

四、改进措施

为进一步加强小金库治理工作,公司决定采取以下改进措施:

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)

在日常生活和工作中,报告与我们愈发关系密切,报告具有双向沟通性的特点。为了让您不再为写报告头疼,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

小金库自查自纠报告篇一

按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署。我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强D的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防xx,加强作风建设的必然要求。

(三)自查自纠。我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

小金库专项整治自查自纠报告

小金库专项整治自查自纠报告

小金库专项整治自查自纠报告

(实用版)

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序言

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科室小金库自查自纠报告

科室小金库自查自纠报告

科室小金库自查自纠报告

尊敬的领导:

经过我们科室的自查自纠工作,我们向您呈报以下情况:

1. 资金使用合规性自查:

- 我们对科室的财务记录进行了详细检查,确保资金使用符合相关规定。

- 我们仔细审核了科室的报销凭证,确保所有费用都是合理且必要的。

2. 资金监管制度自查:

- 我们查看了科室的资金监管制度,并确保它与相关政策一致。

- 我们对科室的资金流向进行了追踪,确保资金使用的透明度和有效性。

3. 内部控制自查:

- 我们检查了科室的内部控制制度,确保所有资金流程都经过严格的审核和授权。

- 我们对科室的人员权限进行了审查,确保只有授权人员能够访问和操作小金库。

4. 风险防控自查:

- 我们对科室可能存在的风险点进行了评估,并采取相应的措施加以防范和控制。

- 我们定期对科室的小金库进行盘点和核对,确保不会发生任何遗漏或盗窃。

总结起来,我们科室在自查自纠工作中发现了一些问题,并及时采取了纠正措施,确

保科室的小金库安全、规范地运营。我们将继续加强科室的财务管理工作,防范风险,提高资金使用效益。

感谢您的关注和支持!科室全体成员

整治小金库自查自纠报告3篇

整治小金库自查自纠报告3篇

整治小金库自查自纠报告

整治小金库自查自纠报告精选3篇(一)

报告内容:

根据公司要求,我对小金库进行了自查自纠,现将整治情况报告如下:

1. 收支记录准确性:对于小金库收入和支出的记录,我仔细核对了所有相关的凭证和账目,确认记录的准确性,没有发现任何错误或遗漏。

2. 用途合规性:我审查了小金库的支出记录,并对每一笔支出进行了合规性评估。所有支出款项都与公司业务相关,符合公司的规定和政策,没有发现任何违规行为。

3. 负责人责任落实:作为小金库负责人,我意识到自己的责任和义务,并始终对小金库的管理和运作负责。我会定期进行盘点和审核,并确保小金库的资金安全和使用合规。

4. 资金保管安全性:我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查,确保资金的安全性。我定期检查小金库的锁具和封条,并只有在必要的情况下,由授权人员开锁或更换封条。

5. 内部控制制度完善:在自查自纠过程中,我还发现一些小金库管理的问题,并及时改进了相关制度和流程。例如,我增加了对小金库支出的审核环节,并加强了对小金库资金流动的监控。

6. 未发现重大问题:在本次自查自纠中,我没有发现任何重大问题或违规行为,小金库的运营状况良好。

总结:

通过本次自查自纠,我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识,并及时改进了管理制度和流程。我将继续认真履行小金库负责人的职责,确保小金库的资金安全和使用合规。

整治小金库自查自纠报告精选3篇(二)

报告目的:对小金库进行自查,发现和解决问题,提高小金库的管理和运营水平。

一、现有资金情况:

1. 小金库总余额:xxxx元。

铁路小金库自查自纠报告2篇

铁路小金库自查自纠报告2篇

铁路小金库自查自纠报告 (2)

铁路小金库自查自纠报告 (2)精选2篇(一)

尊敬的领导:

根据您的要求,我们对铁路小金库进展了自查自纠,并将报告如下:

一、资金使用情况:

1.收入情况:根据铁路财务部门提供的数据,我们对铁路小金库的收入进展了全面统计和核实。经过比照账目和银行流水账,未发现收入数字不符的情况。铁路小金库的资金主要来于铁路车票销售和相关效劳费用。

2.支出情况:我们对铁路小金库的支出进展了仔细审核。通过仔细比对账目和相关票据,未发现异常支出或不合规的资金使用情况。

二、资金管理情况:

1.资金存储:铁路小金库的资金严格按照规定存放于指定的银行账户中,未发现资金存储方面的问题。铁路小金库定期与铁路财务部门进展核对,确保资金存储的平安和合规。

2.资金监管:我们建立了完善的资金监管制度,并进展了严格执行。铁路小金库的银行账户和资金使用情况每月均定期向铁路财务部门报告,确保资金使用的透明度和合规性。

三、内部控制情况:

1.内部审计:我们建立了内部审计制度,并定期进展内部审计工作。通过内部审计,我们可以及时发现并纠正金融风险或管理问题,保障资金的平安和合规。

2.风险管理:铁路小金库按照规定制定了风险管理措施,包括资金流转、票务审核等方面的风险管控。我们严格执行风险管理流程,确保资金和票务的平安和可控。

根据以上自查自纠报告,我们认为铁路小金库的资金使用和管理情况良好,没有发现重大的或严重的问题。我们将继续加强内部控制和监管,确保资金的平安和合规。

以上是我们对铁路小金库的自查自纠报告,请您审阅。如有任何问题或指导意见,请您及时告知,我们将尽快予以改正和落实。

医院小金库自查自纠报告(2篇)

医院小金库自查自纠报告(2篇)

医院小金库自查自纠报告

一、前言

为进一步加强医院小金库管理工作,提高资金使用的透明度和规范性,我院组织开展了医院小金库的自查自纠工作。通过对小金库的自查自纠,能有效地发现和纠正管理中存在的问题,提高医院小金库管理水平。本报告将对我院小金库自查自纠工作所涉及的内容进行分析和总结,并提出改进措施,以期更好地保障小金库的安全和合规运营。

二、自查自纠情况

1. 小金库管理制度

针对小金库管理制度,我们对其进行了全面审核和自查,发现存在以下问题:

(1)制度建设不完善。小金库管理制度不够完善,存在制度缺失和操作规程不明确的问题,影响了管理工作的规范性和效果。

(2)制度执行不力。部分员工对小金库管理制度的执行不够严格,存在资金使用超出预算、未按要求及时报账等情况。

针对这些问题,我们已经制定整改措施,对小金库管理制度进行了修订和完善,明确了员工的职责和操作规程,并加强了对员工的培训和监督,以提高制度的执行力度。

2. 财务管理情况

针对财务管理情况,我们进行了仔细的核查和对账工作,发现存在以下问题:

(1)资金使用超支。部分相关科室在使用小金库资金时,未按照预算要求进行合理的控制,导致资金超支和浪费。

(2)资金支出不合规。部分支出款项未按照规定的程序和审批要求进行操作,存在违规支出的情况。

(3)财务记录不准确。部分小金库的财务记录存在错误和遗漏,导致账目不清、账务不平衡的情况。

针对以上问题,我们已经对相关科室进行了深入调查,并加强了对资金的监督和检查工作。针对超支和浪费问题,我们将加强预算管理和资金审批制度的执行,确保资金的合理使用和控制;对于支出不合规的情况,我们将进一步完善审批和记录制度,并加强对员工的培训和监督,以提高财务管理的规范性和准确性。

小金库自查自纠工作报告范文

小金库自查自纠工作报告范文

小金库自查自纠工作报告范文

尊敬的领导:

我是XX单位小金库的工作人员,我向您汇报一下我近期的自查自纠工作情况。

在过去的一段时间里,我认真履行自查自纠责任,坚持按照单位要求开展工作,主要

做了以下几个方面的工作:

一、加强内部控制

我认真学习了单位的内部控制制度和流程,确保自己了解掌握了小金库的各项管理制

度和要求。针对自身工作中的容易出现失误的环节,比如收支核对、入账程序等,在

操作过程中严格按照规定操作,确保每一项资金都经过必要的审查和核对程序。

二、加强审核验收

我加强对资金的审核验收工作,将支付款项和收入款项进行逐笔核对,确保数字准确

无误。在付款环节,我注重查验发票和收据的真实性和合规性,拒绝接收不规范的票

据和收据。对涉及金额较大的款项,在正式支付前,我会特别仔细核对,以确保款项

的合理性和合法性。

三、加强记录和归档

在工作中,我注重每一笔资金的记录和归档工作,确保资金流转的透明度和可追溯性。对于收支票据、银行对账单等重要文件,我做到及时整理和妥善保管,以防丢失和损毁。在整理归档时,我按照分类的原则进行,方便日后查阅和审计。

四、主动发现问题

作为小金库的工作人员,我主动发现了一些问题,并及时上报单位财务部门。例如,

发现了票据伪造风险的迹象,及时向上级汇报并加强了核验工作;发现了某笔收入款

项未及时上缴银行的情况,主动与相关部门沟通并及时纠正。

总的来说,我在自查自纠工作中认真履行了职责,加强了工作流程的规范性和规范性。通过我的努力,小金库的自查自纠工作得到了加强,资金管理的风险得到了一定的控制。

但是,我也发现了一些不足之处和存在的问题,比如在核验环节中还存在疏忽的情况,核对不准确;在记录和归档中一些文件整理不完善,时间安排紧迫等。我将进一步加

小金库自查报告范文12篇

小金库自查报告范文12篇

小金库自查报告范文12篇

全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。现将自查状况汇报如下:

一、认真开展自查上报工作

市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。

一是加强宣传。对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和小金库及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。

二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。

三是认真审核。对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。

四是强化督导。督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx 日报》进行了发表。

小金库自查自纠总结报告精选五篇

小金库自查自纠总结报告精选五篇

小金库自查自纠总结报告精选五篇

一、提高认识,加强宣传

为切实做好“小金库”专项治理工作,我公司召开了专项治理工作会议,全面传达学习了有关文件精神,把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,并要求大家按照要求,认真进行自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,切实做好我公司的“小金库”专项治理工作,我公司成立了以集团公司党委书记、董事长xxx同志为组长,xxx总经理、xxx纪委书记、xxx总会计师为副组长,集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组,并在领导组下设办公室,具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱,落实举报制度,加强工作监督。

三、协同配合,全面自查

为全面做好自查自纠工作,在集团公司专项治理工作领导组的领导下,各有关部门及各下属企业,认真进行了自查自纠,并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理,形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合,为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

四、自查自纠的范围和内容

首先明确了专项治理范围,以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容,违反法律法规及有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”,虚列支出形成的“小金库”,转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。

开展小金库自查自纠总结报告(2篇)

开展小金库自查自纠总结报告(2篇)

开展小金库自查自纠总结报告

根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求,我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议,传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体员工要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入____,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,认真抓好专项治理实施工作,对照“小金库”的表现形式,在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自

查,并设置职工意见箱,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。

通过“小金库”自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。

开展小金库自查自纠总结报告(二)

一、背景介绍

小金库是指单位内部自行设立的一种备用金库,用于应付一些临时性的开支。

二、自查自纠过程

小金库自查自纠报告-清理小金库自查自纠报告

小金库自查自纠报告-清理小金库自查自纠报告

小金库自查自纠报告-清理小金库自

查自纠报告

财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。下面是小编为大家提供的关于清理小金库的自查自纠报告,内容如下:

【清理小金库自查自纠报告一】

按照中共20xx县委办公室、20xx 县人民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(龙办电〔20xx〕27号)要求,我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作,现将相关情况作如下报告:

一、健全组织、强化领导

根据龙财监〔20xx〕2号《20xx县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,具体业务由财务人员负责办理。

二、积极做出承诺,构建防治“小金库”长效机制

为坚决防范和杜绝“小金库”,我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,所有资金纳入法定账目核算,严格执行“收支两条线”制度,严格执行统一的津补贴政策,积极构建防治“小金库”的长效机制,并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现,愿意承担一切责任,并接受组织的问责处理。

承诺书的做出,更进一步明确了相

关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,表明了我局注重源头治理,构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。

三、认真开展自查,实施长效监督

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小金库自查自纠报告最新

按照中共20xx县委办公室、20xx县人民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(龙办电〔2015〕27号)要求,我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作,现将相关情况作如下报告:

一、健全组织、强化领导

根据龙财监〔2014〕2号《20xx县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求,我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办公室,具体业务由财务人员负责办理。

二、积极做出承诺,构建防治“小金库”长效机制

为坚决防范和杜绝“小金库”,我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》,承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定,所有资金纳入法定账目核算,严格执行“收支两条线”制度,严格执行统一的津补贴政策,积极构建防治“小金库”的长效机制,并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现,愿意承担一切责任,并接受组织的问责处理。

承诺书的做出,更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德,表明了我局注重源头治理,构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照通知要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查,对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是:

(一)均按照国家有关财经法规执行财务收支,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)财务人员严格遵守财经法规,从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

日前,区审计局印发《新洲区审计局关于开展“不作为、乱作为、慢作为”问题专项整治

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