财务收支明细账模板-2018
财务管理收支明细账
140,740.76
138,384.16 137,349.16 257,349.16 257,349.16 257,349.16 257,349.16
257,349.16
257,349.16
30,902.44 2,356.60 1,035.00
120,000.00 120,000.00
3,391.60 34,294.04
方向
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借
借
借 借 借 借 借 借
借
借
余额
171,643.20 170,961.94 165,819.94 153,882.94 153,614.21 153,420.21 152,594.19 152,177.19 151,772.19 150,290.00 150,140.00 149,732.76 149,501.76 144,456.76 143,420.76 140,740.76
本月合计
1001.01
现金
20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1
记-1 记-2 记-3 记-4 记-5 记-6
本年累计 1月电话费 行政部购买办公用品 卖废品收入
本月合计
本年累计
结算方 式
对方科目
现付 现付 预支 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 现付 预支
财务收支明细账
科目代 码
1001.01
科目名 称 现金
业务日期
20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1 20XX-X-1
2018年部门收支预算总表
附表12018年部门收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表22018年部门收入预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表32018年部门支出预算总表注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表42018年部门基本支出预算总表单位:元附表52018年部门财政拨款收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表62018年部门一般公共预算支出预算表部门:单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表72018年部门一般公共预算基本支出预算表单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表82018年部门政府性基金预算收支预算表部门:单位:万元注:“目标办考核督查办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表92018年部门国有资本经营预算支出预算表单位:元注:长丰县目标考核督查办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
附表102018年部门项目支出绩效目标表单位:元附表112018年部门“三公”经费预算表部门:单位:万元2018年,“三公”经费财政拨款预算数为5万元(其中:公务接待费5万元),与去年基本持平,具体情况如下:1、因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比没变化主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等 外事活动。
经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32号)相关规定执行。
2、公务接待费预算5万元,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出,与上年预算数持平,经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财[2014]34号)规定。
3、公务用车购置及运行维护费预算0万元。
2018年财务报表模板
会企04表 编制单位: 项目 一、上年年末佘额 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额(减少以号填列) (一)综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 1.所有者投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 年 度 本年金额 实收资本 其他权益工具 资本 减; 其他综 盈余 未分配 (或股本) 优先股 永续债 其他 公积 库存股 合收益 公积 利润 单位:元 所有者 权益合 计 上ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ金额 实收资本 其他权益工具 资本 减; 其他综 (或股 优先股 永续债 其他 公积 库存股 合收益 本) 盈余 公积 未分配 所有者 利润 权益合计
2018年收支预算总表
三、事业单位经营收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
七、上年结转结余
一般公共预算财政拨款结转结余
政府性基金预算拨款结转结余
财政专户收入结转结余
收入总计
333.35
2018年支出总表
单位:万元
功能分类科目
总计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
15
9
一般行政管理事务
安全生产网格化工作经费
根据省安委会和省综治委以鄂安[2015]26号文件下发了《关于在全省推行安全生产网络化管理的通知》精神。
县安监局
县安监局
5
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
333.35
146.35
187.00
215
资源勘探信息等支出
296.60
109.60
187.00
21506
安全生产监管
296.60
109.60
187.00
2150601
行政运行
109.60
109.60
2150602
一般行政管理事务
187.00
22102
住房改革支出
11.49
11.49
2210201
住房公积金
11.49
11.49
2018年财政拨款收支表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、财政拨款(补助)
公司收支明细账模板
公司收支明细账模板
公司收支明细账模板。
日期 | 类别 | 收入 | 支出 | 备
注。
-------------------------------------------------------
----。
1/1 | 销售收入 | 5000 | | 产品A销售。
1/5 | 办公支出 | | 800 | 办公用品购买。
1/10 | 服务收入 | 3000 | | 提供咨询服务。
1/15 | 水电费用 | | 500 | 办公室水电费。
1/20 | 销售收入 | 7000 | | 产品B销售。
1/25 | 工资支出 | | 2000 | 员工工资发放。
以上是一个简单的公司收支明细账模板,你可以根据公司的实
际情况进行调整和扩展。
在模板中,日期列记录了收支发生的日期,类别列可以用来区分收入和支出的不同类型,收入和支出列记录了
具体的金额,备注列可以补充说明收支的具体情况。
通过填写和维护收支明细账,公司可以及时了解资金的流入流
出情况,有针对性地进行财务分析和决策。
希望这个模板对你有所
帮助,如果你有其他问题,也可以继续向我提问。
公司收支明细报表(模板)
支付人 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
支付方式 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付 电子支付
备注 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Байду номын сангаас
付款凭证 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
支出 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
结存金额 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
收入 12980.00 12981.00 12982.00 12983.00 12984.00 12985.00 12986.00 12987.00 12988.00 12989.00 12990.00 12991.00 12992.00 12993.00 12994.00 12995.00 12996.00 12997.00 12998.00 12999.00 13000.00
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
日期
XX年XX月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX XX年X日X月XX
2018年收支预算总表(表一)
29.00 1.00
7.13 5.58 4.03
3.70 10.23
6.80 27.29
4.10 103.18
7.70
2018年'三公'经费、会议费、培训费支出预算表(表十一)
南通市国资委(汇总)
项目 一、"三公"经费小计 (一)因公出国(境)费
金额
合计
其中:一般公共预算安排数
16.83
16.83
7.13 5.58 4.03
3.70 10.23
6.80 27.29
4.10 103.18
7.70 1147.23
639.03 495.88
11.06
0.02 1.24
2018年一般公共预算单位运行经费支出预算表(表十)
南通市国资委(汇总) 科目编码
合计 302
30201 30202 30203 30207 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30224 30227 30228 30229 30231 30239 30297 30298 30299
普通笔记本电脑
045001 市国资委(本级) A03020301
A4打印机
045001 市国资委(本级) A03020801
普通传真机
045001 市国资委(本级) A03020802
其他传真机
045001 市国资委(本级) A03021101
普通扫描仪
专项名称
办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置
30305
生活补助
30306
救济费
30308
2018年部门财务收支预算总表
2018年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入4,131.22一般公共服务支出其中:一般公共预算4,131.22国防政府性基金公共安全支出3,505.32 国有资本经营教育二、其他财政资金收入科学技术1.事业收入(教育)文化体育与传媒2.事业收入(其他)社会保障和就业163.023.其他收入医疗卫生与计划生育80.80节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出382.08粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计4,131.22支出总计4,131.222018年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计4,131.224,131.22204公共安全支出3,505.323,505.32 20406 司法3,505.323,505.32 2040601 行政运行1,749.291,749.29 2040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.02 20805 行政事业单位离退休163.02163.02 2080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54 210医疗卫生与计划生育支出80.8080.80 21011 行政事业单位医疗80.8080.80 2101101 行政单位医疗80.8080.80 221住房保障支出382.08382.08 22102 住房改革支出382.08382.08 2210201 住房公积金153.12153.12 2210203 购房补贴228.96228.962018年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计4,131.222,375.191,756.03204公共安全支出3,505.321,749.291,756.03 20406 司法3,505.321,749.291,756.03 2040601 行政运行1,749.291,749.292040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.0220805 行政事业单位离退休163.02163.022080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54210医疗卫生与计划生育支出80.8080.8021011 行政事业单位医疗80.8080.802101101 行政单位医疗80.8080.80221住房保障支出382.08382.0822102 住房改革支出382.08382.082210201 住房公积金153.12153.122210203 购房补贴228.96228.962018年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入本年财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金4,131.22一般公共服务支出二、政府性基金国防三、国有资本经营收入公共安全支出3,505.323,505.32教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业163.02163.02医疗卫生与计划生育80.8080.80节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出382.08382.08粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计4,131.22支出总计4,131.224,131.222018年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出合计4,131.222,375.191,756.03204公共安全支出3,505.321,749.291,756.03 20406 司法3,505.321,749.291,756.03 2040601 行政运行1,749.291,749.292040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.0220805 行政事业单位离退休163.02163.022080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54210医疗卫生与计划生育支出80.8080.8021011 行政事业单位医疗80.8080.802101101 行政单位医疗80.8080.80221住房保障支出382.08382.0822102 住房改革支出382.08382.082210201 住房公积金153.12153.122210203 购房补贴228.96228.962018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2018年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计2,375.192,032.53342.66 301工资福利支出2,021.942,021.9401基本工资236.72236.7202津贴补贴1,125.501,125.5003奖金19.7319.7308机关事业单位基本养老保险缴费140.54140.5412其他社会保障缴费103.99103.9913住房公积金153.12153.1299其他工资福利支出242.34242.34 302商品和服务支出324.60324.60 01办公费15.0015.0002印刷费 5.00 5.0003咨询费10.0010.0004手续费0.500.5005水费 6.00 6.0006电费20.0020.0007邮电费 5.00 5.0011差旅费17.0017.0013维修(护)费 5.00 5.0014租赁费84.0784.0715会议费 3.00 3.0016培训费11.1411.1417公务接待费8.008.0029福利费24.6224.6231公务用车运行维护费14.0014.0039其他交通费用54.6454.6499其他商品和服务支出41.6341.63 303对个人和家庭的补助10.5910.5901离休费9.739.7306救济费09奖励金0.860.86310资本性支出18.0618.06 02办公设备购置18.0618.0606大型修缮2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费22.008.0014.0014.00342.662018年上海市嘉定区司法局单位预算编制说明一、主要职责(一)贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,起草实施意见,制定司法行政工作的发展规划、年度计划,并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。
2018年部门收支总体情况表
03
99
淮滨县政府办公室
其他商品服务支出
4
4
201
03
01
淮滨县政府办公室
离休费
7
7
201
03
01
淮滨县政府办公室
抚恤金
2
2
201
03
01
淮滨县政府办公室
住房公积金
34
34
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
经济科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
类
款
类
款
301
六、其他各项收入
一般债务利息支出
一般债务还本支出
专项债务利息支出
专项债务还本支出
5、其他项目支出
本年收入合计
790
本年支出合计
790
790
2018年部门收入总体情况表
单位:万元
单位名称
合计
部门结余结转资金
一般公共预算
政府性基金收入
国有资本经营收入
专户管理的教育收费
其他各项收入
备注
财政拨款
纳入预算管理的行政事业性收费
医疗保险
19
19
21011Fra bibliotek01淮滨县政府办公室
大病保险
0.5
0.5
210
11
01
淮滨县政府办公室
失业保险
0.5
0.5
210
11
01
淮滨县政府办公室
生育保险
1
1
210
11
01
淮滨县政府办公室
工伤保险