审计部岗位职责及岗位说明书

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审计部岗位职责及岗位说明书
一、岗位职责
作为审计部的一员,你将肩负着以下职责:
1. 进行内部审计
作为内部审计师,你将负责对公司内部的财务、运营、风险管理以及合规性进行审计。

你需要编制审计计划,执行与内控相关的测试工作,发现可能存在的问题并提出改进建议。

你还将协助管理层评估内部控制的有效性,并跟踪审计问题的解决情况。

2. 进行外部审计
作为外部审计师,你将接受公司或组织的委托,对其财务报表进行审计。

你需要执行审计程序,核查财务报表的准确性和合规性,同时评估内部控制系统的有效性。

你还需要准备审计报告,向董事会和管理层提供审计结论和建议。

3. 风险评估与管控
作为风险评估与管控的专业人员,你将参与评估和管理公司面临的各种风险。

你需要制定和维护风险管理政策和程序,通过风险评估和监测来防范潜在风险,并提供建议以改善风险管理能力。

4. 内部培训与咨询
作为审计部门的一员,你将负责组织内部培训和提供咨询服务。

你需要根据公司需要开展培训课程,提高员工对内部控制和合规性的认
识和理解。

你还需要回答员工在审计和风险管理方面的咨询问题,并
提供解决方案。

5. 合规性审计
作为合规性审计员,你将负责评估公司的合规性。

你需要审查公司
是否遵守相关法律法规和行业准则,并向管理层汇报任何违规行为或
潜在风险。

你还需要制定和推行合规性监测计划,并确保公司制定的
合规性政策得到有效执行。

二、岗位说明书
岗位名称:部门:审计部
汇报对象:审计部门经理
一、岗位职责:
1. 进行内部审计:
- 制定内部审计计划,确保全面覆盖公司的财务、运营、风险管理
和合规性。

- 履行内部审计程序,包括风险评估、内部控制测试和审计程序执行。

- 发现和记录审计问题,并提出改进建议,确保内部控制的有效性。

- 协助管理层评估内控的运作情况,并跟踪审计问题的解决情况。

2. 进行外部审计:
- 接受公司或组织的委托,对其财务报表进行审计。

- 执行审计程序,包括核查财务报表的准确性和合规性,评估内部
控制的有效性。

- 准备审计报告,向董事会和管理层提供审计结论和建议。

3. 风险评估与管控:
- 参与公司风险评估和管理工作,制定和维护风险管理政策和程序。

- 通过风险评估和监测,预防和控制潜在风险。

- 提供风险管理建议,以改善公司的风险管理能力。

4. 内部培训与咨询:
- 组织内部培训,提高员工对内部控制和合规性的认识和理解。

- 回答员工在审计和风险管理方面的咨询问题,并提供解决方案。

5. 合规性审计:
- 评估公司的合规性,审查公司是否遵守相关法律法规和行业准则。

- 汇报任何违规行为或潜在风险,并制定合规性监测计划。

- 确保公司制定的合规性政策得到有效执行。

二、任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计或相关专业背景。

2. 具备扎实的财务和审计知识,熟悉国家相关法律法规。

3. 熟练掌握审计操作方法,具有一定的审计实践经验。

4. 具备良好的沟通和团队合作能力,能够有效与不同层级的人员合作。

5. 具备较强的分析和问题解决能力,善于发现问题并提出改进建议。

6. 具备较高的责任心和保密意识,具备较强的抗压能力。

以上为审计部岗位职责及岗位说明书。

根据公司实际情况,具体要
求可能会有所调整,请合适的候选人根据此说明书进行岗位申请和面
试准备。

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