质量异常联络单

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□进货 □制造过程 □交付 □最终检查
质量异常联络单
NO:
□实际异常
□ 潜在异常
□过程检查
□APQP □进货 □制造过程 □过程检查
□顾客抱怨 □退货
□最终检查 □顾客信息反馈
零件编号
零件名称
不良数量
批次号
发生场所
责任单位
检验员/ 日期
要求回复 日期
提出单位
交单人
接单人 第
交单时间
年月 日时分
接单时间
签名:
年月 日时分














异常处理
□退货 □特采 □返工
□返修 □报废
□其它

处理意见 (提出单
位)
质量部说明: 生产部说明: 技术部说明:
营销部说明:
原因 分析
责任单位
对策 制定
第 二 联 红 色 提 出 单 位 保 存



签名:







签名:
效果 验证
提出单位验 证
注:1.不够填写时可附页。2.本表一式三联,第一联提出部门,第二联质量部,第三联责任单位。
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