2019年季度销售计划表

合集下载

2019企业财务部门第四季度工作计划

2019企业财务部门第四季度工作计划

2019企业财务部门第四季度工作计划2019企业财务部门第四季度工作计划财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益。

在2018年第四季度,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。

我做财务工作已经好多年,深知财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。

为了做到财务工作长计划,短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订了2019年第四季度财务工作计划。

在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。

在以前会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。

具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。

特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润xxx万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。

针对目标,制定出台《xx县农村信用社**年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。

外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。

内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

汇川技术 2019 第三季度财报

汇川技术 2019 第三季度财报

深圳市汇川技术股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘迎新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√否截止披露前一交易日的公司总股本:公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是√否非经常性损益项目和金额√适用□ 不适用单位:人民币元公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用3、限售股份变动情况√适用□ 不适用单位:股备注:上述第三期股权激励限售股份包含2019年2月份以来已离职激励对象所获授的股份。

该部分股份待办理注销手续。

三、业务回顾2019年1-9月,公司实现营业收入约49.08亿元,较上年同期增长24.61%;实现营业利润约7.32亿元,较上年同期下滑16.44%;实现净利润约7.15亿元,较上年同期下滑14.01%;实现归属于上市公司股东净利润约6.46亿元,较上年同期下滑18.65%。

贝思特自2019年7月被纳入公司合并报表范围,贝思特在2019年第三季度实现销售收入约7.18亿元。

季度销售目标计划表(最新版)

季度销售目标计划表(最新版)

季度销售目标计划表(最新版)1. 目标概述该计划表旨在设定公司本季度销售部门的销售目标,以促进业绩提升。

以下是该季度销售目标计划的详细内容。

2. 销售目标本季度的销售目标为在市场中占据更大份额,实现销售额增长。

具体目标如下:- 销售额目标:本季度销售额应比上季度增长10%。

- 市场份额目标:增加市场份额5%,达到25%。

3. 拓展市场为实现销售目标,我们将采取以下策略来拓展市场:- 市场调研:通过市场调研了解客户需求和市场趋势,以制定针对性的销售策略。

- 客户维护:加强与现有客户的合作关系,提供优质的售后服务和支持,以增加客户忠诚度。

- 新客户开发:积极寻找新的潜在客户,并进行有效的市场推广和营销活动,以扩大客户基础。

- 合作伙伴关系:与相关行业的合作伙伴建立合作关系,共同开拓市场,实现互利共赢。

4. 市场推广为提升产品和品牌知名度,我们将进行以下市场推广活动:- 网络营销:增加在线广告投放,提高网站的曝光度和流量,吸引更多潜在客户。

- 社交媒体营销:利用社交媒体平台,发布有吸引力的内容,增加品牌关注度和用户互动。

- 参展活动:参加相关行业的展览和会议,展示我们的产品和技术优势,与潜在客户建立联系。

- 促销活动:定期进行促销活动,如折扣销售、赠品等,以吸引客户并增加销售额。

5. 销售团队培训为提高销售团队的专业素质和销售技巧,我们将进行以下培训计划:- 产品知识培训:详细介绍公司的产品特点和优势,提高销售人员的产品知识水平。

- 销售技巧培训:针对销售过程中的挑战和问题,进行销售技巧培训,提升销售团队的销售能力。

- 团队合作培训:通过团队建设和合作训练,增强销售团队的凝聚力和协作能力。

6. 目标跟踪与评估为确保目标的达成,我们将定期跟踪和评估销售情况,进行及时调整和改进。

具体跟踪和评估方式如下:- 销售报告:销售人员每周提交销售报告,记录销售情况和达成情况。

- 销售会议:每月召开销售会议,对销售情况进行汇报和分析,并制定下一步的销售策略。

《财务管理实务(第2版)》项目实训答案人大版

《财务管理实务(第2版)》项目实训答案人大版

项目实训参考答案项目一(答案略)项目二项目实训一:①资金时间价值计算评价工作计划书略项目实训二:①风险收益计算评价工作计划书1、略项目三2、编制销售预算2019年东升公司销售预算单位:万元3、编制生产预算2019年东升公司生产预算4、编制直接材料预算2019年东升公司直接材料预算单位:万元5、编制直接人工预算2019年东升公司直接人工预算单位:万元6、编制制造费用预算2019年东升公司制造费用预算单位:万元7、编制生产成本预算2019年东升公司产品成本及期末存货预算单位:万元8、编制销售与管理费用预算2019年东升公司销售及管理费用预算单位:万元9、编制现金预算2019年东升公司现金预算单位:万元10、编制预计利润表2019年东升公司预计利润表单位:万元11、编制预计资产负债表2019年东升公司预计资产负债表单位:万元项目四项目实训二答案:2、资金成本计算报告学习小组成员签字:××××××4、综合资金成本收益分析报告项目五(2)计算编制项目投资的营业现金流量表(3)计算编制新建项目投资的现金流量表(4)计算编制新建项目投资的净现值表项目六(答案略)项目七②计算不同信用政策下各因素数值并计算出净收益③确定企业当前信用政策的成功与否由于信用成本后收益逐年降低,说明该企业采用的信用政策不成功。

④条件改变后应收账款平均收账天数=60%×10+20%×20+20%×60=22天现金折扣成本=2800×(2%×60%+1%×20%)=39.2万元应收账款的机会成本=2800/360×22×65%×20%=22.24万元坏账损失=2800×3%=84万元收账费用=32万元变动成本=2800×65%=1820万元信用成本后收益=2800-1820-39.2-22.24-84-32=802.56⑤确定企业新信用政策是否可行信用成本后收益有所提高,所以可以采用。

2018年度药品批发企业质管员工作总结及2019年度工作计划

2018年度药品批发企业质管员工作总结及2019年度工作计划

2018年度药品批发企业质管员工作总结及2019年度工作计划质管部2018年12月20日一、2018年工作总结2018年,质管部一直致力做好药品质量管理工作,努力提高公司全员的质量意识,积极贯彻公司“XXXX,XXXX”的质量方针。

为了实现全年购入、销售药品100%合格的质量目标,质管部努力把好药品购进、销售关,确保购入和销售的药品100%合格;同时,组织开展各项检查,发现经营过程中存在的漏洞,指导、督促相关部门进行整改到位,确保符合GSP的要求;开展多种类型培训,培养全员质量管理意识和应对飞行检查的能力;独立开展冷链系统验证工作,确保冷库、冷藏车等设施设备符合药品储运的要求;质管部也积极参与公司各项活动,配合相关部门解决问题,做好跨部门协助工作。

1、首营资料审核及更新资料维护工作:截至2018年12月,质管部共计审核首营企业新开77家,首营品种新开138个,下游客户新开160家;上下游及品种资料更新1116次;资料维护944次。

相较于2017年,2018年首营审核数量呈明显上升趋势,特别是药事服务部业务开展以后,首营企业和首营品种数量明显增加,较2017年同比增长60%和84%;同时,随着供应商和品种数量的增加,供应商和品种资料更新维护也较去年同期增加了78%和14%。

2、协助完成内审自查工作协助部门领导进行相关内审价差工作,跟进不合格项目整改进度。

2018年共计各项内审检查18次,其中药品年度内审1次,换证前内审1次,专项内审(仓库变更、经营地址变更)2次,医用氧气检查2次,季度检查4次,专项检查6次。

本年度内审检查过程中共计发现问题133条,截至目前已完成整改128项,剩余5项暂未整改完成。

3、质量查询工作针对各部门反馈和日常发现的质量问题进行查询:①查询有争议的质量问题;②查询各部门反馈的质量问题,并及时回复;③将查询的相关信息整理报告,记录归档。

截至目前,已整理记录各项查询13份,涉及产品质量、药品/器械注册、产品流向等多个方面。

苏宁易购 2019年第一季度财报

苏宁易购 2019年第一季度财报

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购公告编号:2019-042 苏宁易购集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议,其中董事杨光先生因工作原因,以通讯方式参加。

公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人肖忠祥先生及会计机构负责人(会计主管人员)华志松先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示□适用√不适用第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位:千元注:每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列,依据《企业会计准则第34号-每股收益》,报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益考虑公司回购股份的实施影响。

截止披露前一交易日的公司总股本:注:2018年12月28日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》(公司2018-157、2018-158号公告),并于2019年1月10日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公司2019-003号公告)、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。

2019年1月24日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》(公司2019-011号公告),并公告了《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的公告》、《关于回购部分社会公众股份的方案》(公司2019-013、2019-014号公告)、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。

截止披露前一交易日(2019年4月29日)公司累计回购股份数量3,303.86万股。

2019年工作日历、工作计划表(PDF-A4版,含节假日安排)

2019年工作日历、工作计划表(PDF-A4版,含节假日安排)

30
31
廿六
廿七
廿八
廿九
星期日
星期一
星期二
2019 年 8 月
星期三
星期四 1
建军节
星期五 2
初二
星期六 3
初三
每月要事
4
5
6
7
8
9
10
初四
初五
初六
七夕节
初八
初九
初十
11
12
13
14
15
16
17
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
18
19
20
21
22
23
24
十八
十九
二十
廿一
廿二
廿三
廿四
25
26
27
28
29
30
31
廿五
廿六
廿七
廿八
廿九
八月
初二
星期日 1
初三
星期一 2
初四
星期二 3
初五
2019 年 9 月
星期三 4
初六
星期四 5
初七
星期五 6
初八
星期六 7
初九
每月要事
8
9
10
11
12
13
14
初十
十一
教师节
十三
十四
中秋节
十六
15
16
17
18
19
20
21
十七
十八
十九
二十
廿一
廿二
廿三
22
23
24
25

2019年KPI一览表-全公司(IATF16949)

2019年KPI一览表-全公司(IATF16949)

管理课
32
SP5
33
SP6
文件化信息 变更管理
品保课 生产技术课
文件抽查合格率 工程变更准时达成率
= 100.00% ≥ 90.00%

抽查符合标准与实际运作流程文件数/抽查 文件总数*100%
品保课

工程变更准时完成件数/工程变更总件数 *100%
生技课
34
交货准时率
≥ 90.00%

准时交货笔数/本月总交货笔数×100%
有效性
内部记录

及时关闭的不符合整改项数/须整改的不符 合项数*100%
品保课
品保课
有效性
不符合报告

管理审查改善项目完成数/管理审查改善项 目总数*100%
品保课
各部门
有效性 管理评审决议事项追踪

质量成本损失率=质量内外部损失成本/营 业额×100%
财会课
生产部、业务部 、品保部
有效性
质量成本分析报表
≥ 90.00%
一次送样合格率
≥ 80.00%
试产合格率
≥ 80.00%
KPI一览表
统计 频次

计算公式
当月实际销售金额/年度计划销售金额 *100%
统计部门 营销课

按期交付订单数/当月总订单数*100%
营销课

当月实际交货数/当月年度计划交货数 *100%
营销课

实际发生超额运费次数
营销课

新产品开发样品准时交付的件数/新产品开 发总数*100%
采购课
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数

2019年工作日历、工作计划表(word-A4版)

2019年工作日历、工作计划表(word-A4版)
星期日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
每月要事
1
元旦节
2
廿七
3
廿八
4
廿九
5
三十
6
腊月
7
初二
8
初三
9
初四
10
初五
11
初六
12
初七
13
腊八节
14
初九
15
初十
16
十一
17
十二
18
十三
19
十四
20
十五
21
十六
22
十七
23
十八
24
十九
25
二十
26
廿一
27
廿二
28
廿三
29
廿四
30
廿五
31
廿六
星期日
星期一
星期二
9
初五
10
初六
11
初七
12
母亲节
13
初九
14
初十
15
十一
16
十二
17
十三
18
十四
19
十五
20
十六
21
十七
22
十八
23
十九
24
二十
25
廿一
26
廿二
27
廿三
28
廿四
29
廿五
30
廿六
31
廿七
星期日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
每月要事
30
廿八

季度销售工作计划表格模板

季度销售工作计划表格模板

季度销售工作计划表格模板标题:2022年第一季度销售工作计划表格日期:部门:负责人:目标:1. 总体销售目标:实现2022年第一季度销售额X万元,同比增长X%。

2. 销售渠道目标:强化线上销售渠道,提升线下销售渠道效益。

3. 销售品类目标:优化产品组合,推广新品。

4. 客户目标:维护老客户,开拓新客户。

策略:1. 销售渠道策略:- 线上销售渠道:加强线上推广,提升网站SEO排名,增加线上广告投放,优化用户体验。

- 线下销售渠道:与经销商紧密合作,提供产品培训和市场支持,开拓新的销售渠道,开展促销活动。

2. 产品策略:- 优化产品组合:根据市场需求和竞争对手分析,调整产品组合,注重研发创新产品。

- 推广新品:制定新品上市计划,包括市场调研、产品定位和促销活动。

3. 客户策略:- 维护老客户:定期拜访老客户,了解客户需求,提供售后服务,建立良好的客户关系。

- 开拓新客户:通过市场推广、行业展会等方式,获取潜在客户信息,进行有效的客户开发。

计划:1. 月度销售目标:- 1月:销售额X万元,同比增长X%。

- 2月:销售额X万元,同比增长X%。

- 3月:销售额X万元,同比增长X%。

2. 月度销售活动计划:- 1月:- 线上活动:开展新年促销活动,推出限时抢购优惠;- 线下活动:与经销商合作,参加行业展览会,展示产品并洽谈合作。

- 2月:- 线上活动:推广情人节礼品套装,加强社交媒体宣传;- 线下活动:举办品牌推广活动,赠送小礼品,提升品牌知名度。

- 3月:- 线上活动:推出春节特惠活动,提供购物券和赠品;- 线下活动:开展门店促销活动,提供特价产品,吸引消费者到店购物。

3. 客户拜访计划:- 定期拜访老客户,了解客户需求,提供售后服务。

- 每月拜访X个潜在客户,进行产品介绍和商务洽谈。

4. 新品上市计划:- 1月:完成新品市场调研和定位,制定推广计划;- 2月:进行新品生产和包装设计,准备上市材料;- 3月:推出新品并开展促销活动,提升新品知名度。

教育培训行业季度计划表

教育培训行业季度计划表

教育培训行业季度计划表第一季度(1月-3月)目标:1. 提高教师培训质量和效果;2. 扩大学员招生规模;3. 推广线上教育培训服务;4. 加强校园营销和推广活动。

重点工作:1. 教师培训a. 组织教师培训研讨会,提高教师教学水平和专业技能;b. 针对教学热点和难点问题,开展专门的教师培训课程;c. 引进专业外教团队,提供国际化教师培训课程。

2. 学员招生a. 制定招生计划和目标,开展线上线下招生推广活动;b. 加强学员满意度调查,完善招生宣传策略,提高转化率;c. 开展优惠政策和奖学金活动,吸引更多学员报名。

3. 线上教育培训服务推广a. 开发线上教育培训平台,上线线上课程;b. 与合作伙伴合作,推广线上一对一定制教学服务;c. 制定线上教育培训服务推广计划,打造品牌形象,提高市场知名度。

4. 校园营销和推广活动a. 开展校园开放日活动,吸引家长和学生参观;b. 发放宣传资料,举办推介会,扩大校园知名度;c. 与学校合作,开展多样化的校园文化活动,提高学校品牌影响力。

关键任务和时间节点:1. 1月a. 组织教师培训研讨会,提高教师教学水平和专业技能;b. 制定学员招生计划和目标,开展线上线下招生推广活动;c. 开发线上教育培训平台,上线线上课程。

2. 2月a. 针对教学热点和难点问题,开展专门的教师培训课程;b. 加强学员满意度调查,完善招生宣传策略,提高转化率;c. 与合作伙伴合作,推广线上一对一定制教学服务。

3. 3月a. 引进专业外教团队,提供国际化教师培训课程;b. 开展优惠政策和奖学金活动,吸引更多学员报名;c. 开展校园开放日活动,吸引家长和学生参观。

第二季度(4月-6月)目标:1. 深化教育培训服务内容和形式;2. 拓展教育培训服务领域;3. 推行教育培训创新项目;4. 提升教育培训品牌影响力。

重点工作:1. 教育培训服务深化a. 开发多样化的教育培训课程,丰富教育培训服务内容;b. 拓展教育培训服务形式,开展多元化教学活动;c. 推动教育培训服务与家长和社区的互动,促进家校合作。

营销工作计划范文10篇

营销工作计划范文10篇

营销工作计划范文10篇营销工作计划范文1作为交通行业销售,自己的岗位职责是:1、坚定信心,千方百计完成行业销售目标;2、努力完成销售过程中客户的合理要求,争取客户信任,提供完成可靠的解决方案;3、了解并严格执行销售的流程和手续;4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报,以供团队分析决策;5、随时关注行业的最新动向、产品技术的发展趋势,争取在市场中取得主动和先机,在行业市场中牢牢把握住产品优势;6、培养培训营销工作的方法及对市场研究能力,成为智慧能动的市场操作者7、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;8、严格遵守公司各项规章制度,完成领导交办的工作,避免积压和拖沓。

岗位职责是员工的工作要求,也是衡量员工工作好坏的标准,自己到岗至今已有近半个月的时间,期间在公司的安排下参加了杭州总部组织的交通行业销售培训,现以对公司产品有了一个虽不深入但整体完整的了解,对产品优势和不足也大家深入沟通过。

为积极配合销售,自己计划设想努力学习。

在管理上多学习,在销售上多研究。

自己在搞好销售的同时计划设想认真学习业务知识、管理技能及销售实战来完善自己的理论知识,力求不断进步自己的综合素质,为企业的再发展奠定人力资源基矗营销工作计划范文21、坚定信心,千方百计完成行业销售目标;2、努力完成销售过程中客户的合理要求,争取客户信任,提供完成可靠的解决方案;3、了解并严格执行销售的流程和手续;4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报,以供团队分析决策;5、随时关注行业的最新动向、产品技术的发展趋势,争取在市场中取得主动和先机,在行业市场中牢牢把握住产品优势;6、培养培训营销工作的方法及对市场研究能力,成为智慧能动的市场操作者;7、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;8、严格遵守公司各项规章制度,完成领导交办的工作,避免积压和拖沓。

岗位职责是员工的工作要求,也是衡量员工工作好坏的标准,自己到岗至今已有近半个月的时间,期间在公司的安排下参加了杭州总部组织的交通行业销售培训,现以对公司产品有了一个虽不深入但整体完整的了解,对产品优势和不足也大家深入沟通过。

季节波动预测方法

季节波动预测方法

感谢您的指导和支持!
Thank you for your guidance and support !
年月日
J i u q u a n Vo c a t i o n a l Te c h n i c a l C o l l e g e
2016
2017
2018
季节指数
2.55 0.95 0.22 0.29
季节指数
2.52 0.94 0.22 0.31
季节指数
2.53 0.76 0.20 0.51
平均指数
2.52 0.93 0.21 0.34
• 2009年各季度的销售量预测值为: • 第一季度 2.52×4000/4 = 2524(kg) • 第二季度 0.93×4000/4= 923(kg) • 第三季度 0.21×4000/4= 212(kg) • 第四季度 0.34×4000/4= 341(kg)
市场预测
季节波动预测分析方法
李波
一、概念 季节波动:是指主要由自然条件使经济现象在一 年内随着季节的转变而引起的周期性变动。
季节波动法:是根据一年内季节变动的规律建 立数学模型,对未来市场发展趋势和水平进行 外推预测的方法。
二、方法使用条件 1.四年以上的各个季节相应的信息数据; 2.所有的信息数据是可靠的、客观的。
Z34 … Z3n
Z44 … Z4n
步骤4:计算预测年各季度的销售量预测值为:
X1= ̄Z11*Q/4 X2= ̄Z21*Q/4 X3= ̄Z31*Q/4 X4= ̄Z41*Q/4
四、实际案例
案例
如表1 表2 所示,如2019年预计销售量为4000kg,请预测2019年 各季度的销售量。
销售量kg 年份 季节

无印良品财务报表分析

无印良品财务报表分析

无印良品财务报表分析过去十多年间,凭借简约设计和日常实用的商品,生活方式品牌MUJI(无印良品)成为全球最为知名的日本品牌之一。

事实证明,“Less is more(少即是多)”作为一种生活理念颇受欢迎,但如果作为长期的商业战略还需不断演化。

今年4月,MUJI 母公司良品计划(Ryohin Keikaku Co.)公布全年财报,销售额不及分析师预期,经营利润在连续增长八年后首次下滑,中国市场的同店销售额也出现下滑。

截止到2019年2月28日的2019财年,良品计划核心经营数据如下:销售额同比增长7.9%至4088.5亿日元(约合261亿元人民币)经营利润同比下滑1.2%至447.4亿日元净利润同比增长12.4%至338.5亿日元,创历史新高中国市场销售额同比增长11.6%至750.9亿日元(约合48亿元人民币),同店销售额同比下滑2.1%。

受益于新开门店及老店翻新的稳步推行,大陆市场销售额以两位数增长,但采购计划、预防缺货方面仍需改善投资者的担忧在于:2013~2018年,良品计划的市值增加了近两倍,但去年,其股价下跌了近40%。

1980年,MUJI以西友百货自有品牌的形式诞生,意在提供限量精选的低价产品。

当时的日本消费者极为挑剔和奢靡,品质不达到特定标准的商品只有被丢掉的命。

MUJI则反其道而行,首批产品中就包含有缺口的蘑菇,当然是以折扣价出售。

这样的做法正是良品计划“有理由的低价”理念的表现之一。

强调产品的实用性和可持续发展性,多年不更改设计也成为MUJI 的一大特色。

此外,MUJI的产品设计也秉承极简风格,以其知名的抽屉式整理箱为例,所有箱子都一样深,只有宽度和高度的变化。

1989年,西友百货剥离良品计划成立独立公司,凭借其独特的理念、实惠的价格和全面的产品线(食品、文具、箱包、家具等),MUJI很快就吸引到了一大批忠诚的粉丝。

1991年,MUJI在伦敦开设首家海外门店,但品牌正式积极扩展海外市场的时间节点是20年之后——2012年,MUJI在中国一口气开出了多家门店。

2019年食品公司HACCP计划表(饮料)

2019年食品公司HACCP计划表(饮料)
(3)氯化苦(以原粮计)w2mg|kg
(4)硫化碳(以原粮计)w10mg|kg
(5)砷(以As计)(以原粮计)w0.7 mg|kg
检验报 告、供应 商
1、要求供 应商提供 检验报告 或我方抽 检
每年不少 于一次
品管人员
和采购员
HACCP
小组
1、拒收
2、重新评 价供应商 资格
1、COA
2、供应商 评审记录 纠正记录
硝酸盐(以NaNO3计),mg/kg<11.0亚硝酸盐(以NaNO3计),mg/kg<0.2黄曲霉毒素M,卩g/kg<0.5
微生物
商业无菌
检验报 告、供应 商
1、要求供 应商提供 检验报告 或我方抽 检
每年不少
于一次
品管人员
和采购员
HACCP
小组
1拒收
2.重新评 价供应商 资格
1.检验报告
2.供应商评 审记录
1拒收
2.重新评 价供应商 资格
1.检验报告
2.供应商评 审记录
3.纠正记录
1.HACCP
小组对检 验记录进 行核查
2.每月1次
2、定期评 价供应商 的质量保 证能力
每年不少
于一次
淡奶采 购包括 ③⑥类 产品
化学性危 害:重金 属、硝酸 盐、亚硝 酸盐、黄 曲霉毒素
铅(以Pb%计):<0.0005
砷,%<0.0001
化学性危 害:重金 属、、农约 残留
(1)磷化物(以PH3计)(以原粮计)w0.05mg|kg
(2)氰化物(以HCN计)(以原粮计)w5mg|kg
(3)氯化苦(以原粮计)w2mg|kg
(4)硫化碳(以原粮计)w10mg|kg

销售培训计划铺排表

销售培训计划铺排表

销售培训计划铺排表一、前言随着市场竞争的日益激烈,销售团队的培训和提升变得至关重要。

销售培训可以帮助销售人员提升专业技能和销售技巧,提高销售绩效,实现销售目标,为企业创造更大的价值。

本销售培训计划将围绕销售技能培训、产品知识培训、沟通能力培训、客户关系管理等方面展开,从而提高销售团队的整体绩效。

二、销售培训计划目标1.提升销售人员的专业知识和技能2.提高销售人员的销售绩效和业绩3.加强销售团队的协作能力和团队精神4.培养销售人员积极的工作态度和行为习惯5.加强客户关系管理和服务意识三、销售培训计划内容和形式1.销售技能培训- 销售心理学- 销售技巧与方法- 销售话术与沟通技巧- 销售谈判和处理客户异议2.产品知识培训- 公司产品特点和优势- 市场竞争分析- 行业动态和趋势3.沟通能力培训- 沟通技巧与表达能力- 有效倾听和理解客户需求- 言行一致和形象管理4.客户关系管理- 客户服务和满意度管理- 客户关系建立与维护- 客户投诉处理和客户留存策略5.销售团队管理- 团队协作和团队精神- 有效的团队激励和激励机制- 绩效考核和奖惩制度四、销售培训计划时间表1.第一阶段:销售技能培训- 时间:3天- 形式:集中培训- 内容:销售心理学、销售技巧和方法、销售话术和沟通技巧、销售谈判和客户异议处理2.第二阶段:产品知识培训- 时间:2天- 形式:专业知识讲座和案例分析- 内容:公司产品特点和优势、市场竞争分析、行业动态和趋势3.第三阶段:沟通能力培训- 时间:2天- 形式:情景模拟和实际操作- 内容:沟通技巧与表达能力、有效倾听和理解客户需求、言行一致和形象管理4.第四阶段:客户关系管理- 时间:2天- 形式:案例分析和角色扮演- 内容:客户服务和满意度管理、客户关系建立与维护、客户投诉处理和客户留存策略5.第五阶段:销售团队管理- 时间:1天- 形式:分享交流和团队合作- 内容:团队协作和团队精神、有效的团队激励和激励机制、绩效考核和奖惩制度五、考核评估机制1.培训结束后,进行销售技能测试,以考核销售人员的培训成果和掌握程度。

2019年第四季度工作计划表范本

2019年第四季度工作计划表范本

【导语】⼯作计划表就是使⽤表格的形式反映⼯作计划的内容。

表格是⼯作计划的⼯具。

通过它将⼯作计划指标或要完成的⼯作项⽬列明汇总,表达出企业⼯作计划的基本内容。

搜集的《2019年第四季度⼯作计划表范本》,供⼤家参考阅读,更多内容,请访问⼯作计划频道。

【篇⼀】 为促进公司市场销售运作,加快产品推向市场,在有间内抢占信阳地区销售市场及份额,迅速增加产品销售渠道。

现根据公司销售策略⽅针拟制第四季度营销⽅案,对销售实⾏集中管控,独⽴核算,效能与业绩挂钩。

⼀、明确公司架构、各岗位职责、销售管理模式 1、公司组织架构 ⼚办公室:⼯⼈招聘、后勤、⼚区卫⽣、接待等;⽣产组:⽣产、仓储; 质技组:原材料/半成品/成品的验收检验、样板/模块制作、技术指导;销售组:销售及销售管理; 策划组:推⼴、备案证件办理、市场信息汇总分析、对外关系;财务部:会计、出纳。

⼆、市场营销策略 1、以市场为先导,合作伙伴为基础 坚持⾼科技、⾼质量、⾼服务的品牌⽅针,以市场开拓为先导,通过发展合作伙伴作为市场开拓基础。

公司对销售⼒量整合,信息共享统⼀管理,市场部对信阳 市的⼋县⼆区重点突础。

通过建委及迁改办作为销售渠道突础点,积极寻找有销售实⼒的合作伙伴,争取⽤尽快的时间打开信阳地区市场,建⽴⾃⼰的周边销售络,形成稳定的销售渠道。

2、区域链条管理,确保货款回收 以区域经理带头,设⽴稳固的市场阵地,寻找稳固的⾻⼲合作伙伴,把他们作为我们的重点,再不断向下和延伸培育这样的重点市场销售和合作伙伴,让他们有稳定的销售业绩,从⽽确保回款的稳定。

3、优惠销售政策,保障服务质量 开发合作伙伴时,我们要优惠销售政策,随机应变,随⾏就市;当地区销量超过额定任务时,给予合作伙伴更⼤的利润空间;区域合作商可交纳质保⾦,享受相应的提货量,从⽽减轻合作伙伴的资⾦压⼒。

强化服务与管理,对⼯程技术质量严格要求,派技术⼈员进⾏讲解培训和⼯程指导,保障⼯程技术质量。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2019年季度销售计划表
季度销售计划篇一
1、销售目标:在跟重点项目要做到方案设计、预算和做好投标工作。

2、客户分类:根据客户关系和客户的需求以及购买力和公司经营产品优势,分为重点客户、一级客户、二级客户、三级客户。

重点客户:半山家园、凤台电厂、中化国际城、春雨梧桐、东城国际一级客户:理工大学、万博缘、第一人民医院
二级客户:观湖国际、天湖国际、观澜郡、金融世家
三级客户:万国广场、金地国际城、金地月伴湾
3、业务员培训:
(1)针对性找出客户需求产品由公司的销售部经理和技术主管叶炜做3场关于供暖、中央空调、公司传统优势项目的知识巩固培训。

(2)针对性的产品培训请工厂相关培训老师4场关于虹吸雨排、同层排水、太阳能、、地缘热泵的基础知识的培训。

(3)针对性业务技能培训邀请擎天资深销售经理和中润公司总经理做2场培训。

4、工作安排及目标:
根据前期对淮南5区1县的项目摸排我们第四季度的重点工作放在XX市田家庵XX区、xx区、经济开发区、山南新区。

为了精细化摸清项目信息,把每个业务人员的销售区域做个划分。

戈岖原则:为了搜集和掌握第一手项目信息,收集的信息经销售会议讨论由具体销售人员跟进、配合。

陈进负责:田家庵XX区和周边附带XX区和XX县
程勇负责:XX区(重点洛河工业区),附带XX区。

金仲圣:淮南经济开发区、XX区。

山南新区目前项目划分:
陈进负责:半山家园、观湖国际、理工大学
程勇负责:万博缘小区
金仲圣负责:春雨梧桐
对XX市以外项目,除得到具体项目信息和蚌埠地区要常态跑动,其他城市原则上4季度原则不做陌生跟进。

5、团队管理:
目的:打造铁的销售团队,奠定中润能源在淮南的基础。

1、)继续做自我工作检讨,发现自身不足和缺点,虚心接受领导、同事及客户的意见和建议,不断改进,提高自己。

2、)发挥团队人员的优势,结合销售人员的自身优点进行工作调配。

3、)针对目前的项目跟进不主动积极的懒散风气,要做到每天有晨会、周例会、销售日报周报要及时检查督促,自己要起到模范带头作用。

4、)提高整个团队素质,组织看一些销售相关书籍、视频讲座等,多做正面激励和引导。

6、市场调研和异业合作:
1、)做好市场同行的调研,做到知彼知己,学习其操作项目手法弥补自身不足。

2、)了解竞争对手的品牌拉力、价格、技术性能、参数等,为后期
销售设定产品方案和设计技术门槛提供理论支撑。

3、)发掘出行业内市场前景看好的产品提报给公司领导,对公司产品转型升级提供依据。

4、)多和工程类装饰公司进行合作,提升公司的知名度和影响力,并能及时了解一手项目信息。

7、设计院和招标中心及政府部门的关系维护:
1、)XX市的设计院都要跑动一遍,经常做到信息互通,每个季度至少要有3次次设计院的跑动,项目上遇到的设计院尽量都能做到拜访和沟通。

2、)招标公司的一些专家评委要多认识,尤其是给排水专业和暖通专业的评委要通过多种渠道去认识并处好关系。

3、)政府的一些职能部门有互动的机会要积极参加多认识和结交这方便的人士。

4、)对设计院、专家评委、招标单位、职能部门领导要多互动,逢年过节要准备一些小礼物表达心意,拉近距离。

季度销售计划篇二
一、计划概要
1、第四季度销售目标600万元;
2、经销商网点50个;
3、公司在自控产品市场有一定知名度;
二、销售状况
空调自控产品属于中央空调等行业配套产品,受上游产品消费市场牵制,但需求总量还是比较可观。

随着城市建设和人民生活水平的不断提高
以及产品更新换代时期的到来带动了市场的持续增长幅度,从而带动了整体市场容量的扩张。

湖南地处中国的中部,空调自控产品需求量比较大:1夏秋炎热,春冬寒冷;
2、近两年湖南房地产业发展迅速,特别是中高档商居楼、别墅群的兴建;
3、湖南纳入西部开发、将增加各种基础工程的建设;
4、长株潭的融城;
5、郴州、岳阳、常德等大量兴建工业园和开发区;
6、人们对自身生活要求的提高;综上所述,空调自控产品特别是高档空调自控产品在湖南的发展潜力很大。

销售方式总体来说,空调自控产品销售的方式不外三种:工程招标、房产团购和私人项目。

工程招标渠道占据的份额很大,但是房产团购和私人项目两种渠道发展迅速,已经呈现出多元发展局面。

从各企业的销售渠道来看,大部分公司采用办事处加经销商的模式,国内空调自控产品企业XX年都加大力度进行全国销售网络的部署和传统渠道的巩固,加强与设计院以及管理部门的公关合作。

对于进入时间相对较晚的空调自控产品企业来说,由于市场积累时间相对较短,而又急于快速打开市场,因此基本上都采用了办事处加经销制的渠道模式。

为了快速对市场进行反应,凡进入湖南市场的自控产品在湖南都有库存。

湖南空调自控产品市场容量比较大而且还有很大的潜力,发展趋势普遍看好,因此对还未进入湖南市场的品牌存在很大的市场机会,只要采用比较得当的市场策略,就可以挤进湖南市场。

目前上海正一在湖南空调自控产品市场上基础比较薄弱,团队还比较年轻,品牌影响力还需要巩固与拓展。

在销售过程中必须要非常清楚我公司的优势,并加以发挥使之达到
极致;并要找出我公司的弱项并及时提出,加以克服实现最大的价值;提高服务水平和质量,将服务意识渗透到与客户交流的每个环节中,注重售前售中售后回访等各项服务。

三、销售目标
1.空调自控产品应以长远发展为目的,力求扎根湖南。

20XX年第四季度以建立完善的销售网络和样板工程为主,销售目标为600万元;
2.挤身一流的空调自控产品供应商;成为快速成长的成功品牌;
3.以空调自控产品带动整个空调产品的销售和发展。

4.市场销售近期目标:在很短的时间内使销售业绩快速成长,至U 年底使自身产品成为行业内知名品牌,取代省内同水平产品的一部分市场。

5.致力于发展分销市场,到20XX年底发展到50家分销业务合作伙伴;
6.无论精神,体力都要全力投入工作,使工作有高效率、高收
益、高薪资发展;
四、销售策略
如果空调自控产品要快速增长,且还要取得竞争优势,最佳的选择必然是一一“目标集中”的总体竞争战略。

随着湖南经济的不断快速发展、城市化规模的不断扩大,空调自控产品市场的消费潜力很大,目标集中战略对我们来说是明智的竞争策略选择。

围绕“目标集中”总体竞争战略我们可以采取的具体战术策略包括:市场集中策
略、产品带集中策略、经销商集中策略以及其他为目标集中而配套的策略四个方面。

为此,我们需要将湖南市场划分为以下四种:
战略核心型市场---长沙,株洲,湘潭,岳阳
重点发展型市场----郴州,常德,张家界,怀化
培育型市场-----娄底,衡阳,邵阳
等待开发型市场----吉首,永州,益阳,
总的销售策略:全员销售与采用直销和渠道销售相给合的销售策略
1、目标市场:
遍地开花,中心城市和中小城市同时突破,重点发展行业样板工程,大力发展重点区域和重点代理商,迅速促进产品的销量及销售额的提高。

2、产品策略:。

相关文档
最新文档