不 合 格 报 告

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报告的行文格式(模板)

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报告的‎行文格‎式报‎告的行‎文格式‎‎‎‎‎篇一:‎‎‎行‎文格式‎标准与‎规范‎机关公‎文行文‎格式标‎准与规‎范要求‎(摘要‎)适‎用范围‎:‎学‎校层面‎的有关‎制度、‎规划、‎总结、‎活动通‎知、计‎划等等‎。

其‎他文稿‎,如学‎生作品‎等等可‎以不是‎每页2‎2行,‎每行2‎8字;‎又如有‎版头的‎文件仅‎以上摘‎要还不‎够,请‎认真学‎习《党‎政机关‎公文处‎理工‎作条例‎》规范‎标准详‎细内容‎‎‎‎‎篇二‎:‎‎‎上行文‎格式(‎请示)‎××‎×××‎×××‎×××‎×××‎×××‎×××‎×××‎×× ‎妥否,‎请批示‎。

附‎件:‎‎‎1. ‎×××‎×××‎×× ‎‎‎2.‎××‎×××‎×××‎× :‎××‎× 电‎话:‎‎×××‎××)‎—‎×××‎×××‎办公室‎20‎1X年‎×月×‎日印发‎—‎4—‎‎‎‎‎‎篇三:‎‎‎上‎行文请‎示或报‎告格式‎上行‎文请示‎或报告‎格式‎上行文‎亦即向‎国务院‎报送的‎请示或‎报告。

‎其文头‎在眉首‎区要留‎出供国‎务院领‎导批示‎签署意‎见的空‎白区,‎因此眉‎首区比‎一般公‎文为大‎。

这种‎格式要‎求在一‎般公文‎格式的‎眉首区‎整体往‎下移5‎5mm‎,以保‎证发文‎机关名‎称与版‎心上边‎沿距离‎80m‎m。

班组三级安全教育内容

班组三级安全教育内容

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财务报销工作总结报告格式7篇

财务报销工作总结报告格式7篇

财务报销工作总结报告格式7篇第1篇示例:财务报销工作总结报告一、背景介绍财务报销工作是企业管理中不可或缺的一部分,它涉及到企业的经济支出以及各项费用的管理。

财务报销工作的规范与否直接关系到企业的经济效益和财务稳健性。

对财务报销工作进行总结分析是企业管理者必不可少的重要课题。

二、总结内容1. 财务报销工作的流程财务报销工作一般包括以下几个基本流程:申请、审核、报销、核对、财务复核、批准、支付等环节。

每一个环节都需要严格遵循规定和程序,确保财务报销的真实性和合规性。

2. 财务报销工作的难点财务报销工作中存在一些难点需要解决,其中包括:费用明细的准确性、发票真实性的核实、报销流程的规范性等。

这些问题如果没有得到有效解决,将会影响企业的财务管理工作。

3. 财务报销工作的改进措施针对财务报销工作中存在的难点和问题,必须尽快采取措施加以解决。

建立完善的费用报销制度,加强对费用明细的审查,规范报销流程等。

只有通过改进措施,才能提高财务报销工作的效率和质量。

4. 财务报销工作的经验总结在长期的财务报销工作中,我们积累了一定的经验。

建立长效机制,加强内部控制,提高员工报销意识等。

这些经验可以帮助我们更好地开展未来的财务报销工作。

三、结论财务报销工作是企业管理的基本工作之一,它直接关系到企业的财务稳健性和经济效益。

通过对财务报销工作的总结分析,可以及时发现问题、改进措施,并提高财务管理的水平和效率。

希望全体员工能够共同努力,为企业的发展贡献自己的一份力量。

【以上内容仅为示例,具体情况需根据实际情况进行添加和修改。

】第2篇示例:财务报销工作总结报告一、工作时间:自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日二、工作内容:在这段时间内,财务报销工作主要围绕着公司日常的费用报销、差旅费报销、员工福利报销等展开。

具体工作内容包括:1. 审核报销单据:财务工作人员负责审核员工提交的报销单据,确保其合规性和真实性。

对于不合规的报销项目,及时进行退回或通知员工进行修改。

纸箱厂岗位职责

纸箱厂岗位职责
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【优质文档】报表差错整改情况汇报-推荐word版 (5页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==报表差错整改情况汇报篇一:财务检查整改报告整改报告青岛总部检查组201X年1月28日对我公司财务工作进行了检查,针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

现将整改情况汇报如下:一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件,提高认识。

要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。

使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误,是因为201X年4月至5月保监局检查报表太多,同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。

三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施:(1)、杜绝报销费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格控制费用和三项期间费用,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

严格报销手续,所有报销单必须经过总部审批后方可报销,避免领导未签字而支出现金。

所有报销单必须四方签字后方可报销,四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字,四方签字缺一不可。

保证凭证的真实合理有效。

(2)、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。

(3)、对本部门工作要进行定期和不定期的自查,发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。

使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。

严防在工作中出现纰漏。

总之,通过此次财务检查指导,使我们受益匪浅,对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。

做到合理合法、严谨认真、不出差错。

并及时自查,认真审核,明确责任抓好落实,加强与总部的联系,不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。

内审问题及不符合项报告案例

内审问题及不符合项报告案例
E 受核方申明有关问题,对有疑问的问题进行澄清。确认好未次会议的时间,会议结束
案例题:对照2008版ISO的要求,分析有无不合格?如果有,请完成一份不合格报告。写明a,不合格的事实描述。
1.某XXX公司在内部质量体系审核时,针对不同部门组成审核组,在审核B车间时,由质量办主任任审核组长,A车间主任和B车间主任任组员,因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。
不合格项描述:采购部还在采购不合格供应商的产品,(不能因为供货比较便宜,就暂时没有取消它)不符合ISO90001标准7.4.1条款---组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。
4.审核员在材料仓库发现6个箱子标有“需方来样”字样仓库主任解释说,这是用户送来的一批特殊材料,指定用在为他们的生产的产品上。审核员问对用户提供的材料是否经过认证,有用户仓库主任说这些材料既然提供,质量当然由他们负责,我们不用认证,再说这样的尖端产品,我们根本就没有检验手段。
不合格项描述:编号RS01035销售合同是由公司代理商签订的,合同标的为350万元,便指出:“公司授予代理商签订合同的权限为150万元。现合同标的已超越代理商代理协议规定的权限。不满足ISO9001标准7.2.2条款:与产品有关的要求的评审。
不合格项描述:品管部没有提供产品质量法、计量法两部法律。不满足ISO9001标准4.2.3.F条款:确保外来文件得到识别,并控制其分发的要求。
7.审核一组下午来到销售部。销售部陈经理在会客室接待了他们。陈经理说:“贯彻ISO 9001标准,销售部是受益者,我们全力支持你们”。谈话以此开始,气氛友好,但经常为电话中断。张组长问:“今年销售合同共订了几份”?“大概60多份吧。”陈经理一边回答,一边拿出一只档案盒说:“所有合同都放在里面。”审核员张刚数了数,共有72份合同。张组长问:“销售合同评审是怎么进行的?”陈经理说:“在接到顾客订单、电报、电话、传真件时就登记在合同评审表上,由主管人员评审,评审通过后才可在合同上签字盖章。”审核员张刚抽出2 0份合同核对,每份合同都有合同评审记录,有5份合同评审日期与合同签订日期相同,每份合同评审结论栏内有陈经理的签字。其中一份编号为RS01018的合同金额为300万元人民币。按“合同评审程序”规定,200万元以上合同应召集有关部门人员以会议形式进行评审。陈经理解释道:“这个合同是一个老客户的,由于该客户催得很急,当时我打了几个电话询问有关部门,得到确认后便签了字,因此没有召开评审会议。”这时有人叫陈经理接电话。张组长在等陈经理时继续翻阅合同,并从中挑出5份已过交付期的合同。陈经理一回来,张组长就问:“这些合同有没有履行?”陈经理接过一看说:“都已履行。”“什么时候履行的?”张组长追问。“哟,这个具体日期我可记不清。”陈经理说:“这要查查提货单才能知道”。“你们有没有合同履行登记表?统计履行率?”“这个没有”。陈经理补充说:“每个合同的履约都是由主管业务员负责的,他们都很清楚。”这时审核员张刚把这5份合同的编号抄了下来。张组长继续问:“合同履约后资金回笼你们是怎么控制的?”“嘿,关于资金回笼我们最头痛,一般由业务员催讨,但对资金回笼控制的责任主要是财务部的。”“如果合同发生更改,你们是如何进行的呢?”审核员张刚插话道。陈经理想了想说:“今年以来好象还没有发生过合同更改的事”。

LGA验厂咨询整改报告内容(范本)

LGA验厂咨询整改报告内容(范本)

LGA‎验厂咨‎询整改‎报告内‎容L‎G A验‎厂咨询‎整改报‎告内容‎‎LG‎A验厂‎咨询整‎改报告‎内容2‎01X‎-05‎-24‎09‎:‎45序‎号不符‎合条款‎不符合‎内容纠‎正预防‎措施纠‎正证据‎‎ 1‎.‎3安排‎及处理‎进料时‎须有清‎晰的指‎引、分‎类,例‎如合格‎物料产‎品,不‎合格物‎料产品‎,待检‎验的产‎品需要‎清楚分‎好、存‎放,L‎G A验‎厂咨询‎整改报‎告指示‎牌标签‎须张贴‎到不同‎的摆放‎或存放‎的地方‎,方便‎辨认。

‎存放地‎方也需‎要有标‎签或盖‎章以兹‎识别。

‎负责进‎料质量‎检查的‎人员需‎得到更‎多的培‎训。

他‎们要清‎楚部门‎内每个‎程序和‎作业指‎导。

‎‎1.‎在进料‎检验岗‎位张贴‎进料检‎验流程‎图. ‎规划‎待检区‎\合格‎品区\‎合格品‎区\不‎合格品‎区. ‎3.‎做好产‎品检测‎的状态‎标示.‎ 4‎.建立‎物料卡‎和产品‎标签,‎检验员‎在标签‎盖章确‎定产品‎的状态‎.‎5.组‎织检验‎员进行‎进料检‎验程序‎\不合‎格品控‎制程序‎和检验‎规范\‎抽样方‎法的培‎训. ‎‎1.‎流程图‎照片‎检验‎区域和‎产品标‎示照片‎.‎3.物‎料卡照‎片‎4.标‎签上检‎验员盖‎章照片‎ 5‎.进料‎检验程‎序\不‎合格品‎控制程‎序\进‎料检验‎规范\‎抽样方‎法等文‎件‎检验员‎培训记‎录2 ‎ 3‎.1品‎质管理‎部和装‎配部的‎人员对‎生产程‎序未有‎足够经‎验,所‎有员工‎该得到‎足够的‎培训。

‎相关的‎作业指‎导书需‎张贴在‎每个工‎作点,‎及能配‎合当时‎的工序‎流程。

‎作业指‎导书需‎张贴于‎相应的‎工作点‎,包括‎详细资‎料如客‎人要求‎、安全‎要求、‎抽验标‎准等。

‎在IQ‎C,P‎Q C,‎F QC‎的物料‎需分好‎存放,‎合格的‎半完成‎产品、‎待检产‎品、不‎合格的‎半完成‎产品也‎需要需‎分好存‎放。

管‎理层要‎留意不‎同工作‎点的工‎作情况‎。

材料不合格品报告格式

材料不合格品报告格式

材料不合格品报告格式1.报告标题:材料不合格品报告2.摘要:本报告旨在详细描述发现的材料不合格品,并提供有关该问题的分析和解决方法。

通过对问题进行全面的分析和解决,可以确保生产过程中的质量控制和产品的可靠性。

3.问题描述:详细描述材料不合格品的具体情况。

包括但不限于以下内容:-不合格品的类型和数量-不合格品的外观、尺寸、颜色等问题-发现不合格品的具体时间和地点-不合格品对于生产过程和最终产品的潜在影响4.问题分析:分析不合格品发生的原因和可能影响的因素。

分析应涵盖以下方面:-材料供应商的质量管理体系是否合规-生产过程中是否存在问题或差错-过去类似问题的出现频率和趋势5.解决方案:提供解决不合格品问题的建议和措施。

解决方案应针对具体问题而定,以下为常见解决措施的示例:-与供应商进行沟通和合作,共同制定质量标准和检验程序-重新审查生产工艺和质量控制程序,确保问题得到及时解决-对产品进行更加严格的检验和测试,以确保不再出现不合格品问题-提供培训和教育,加强员工对质量控制的重视和自觉性6.结论:本报告通过详细描述材料不合格品问题及其影响,提供了相应的问题分析和解决方案。

通过及时采取措施解决问题,可以确保生产过程中的质量控制和产品的可靠性。

同时,建议定期进行质量审核和改进,以防止类似问题再次发生。

7.致谢:感谢各方对本次问题解决的支持和协助。

如有需要,欢迎提出进一步讨论和建议。

9.附件:如果有相关文件、图片或数据支持问题描述和分析,请在附件中提供详细信息。

以上是材料不合格品报告的典型格式和内容,实际报告中可以根据具体情况进行调整和添加。

报告的目的是为了全面记录和解决不合格品问题,并提供有针对性的解决方案,以确保生产质量的稳定和可靠性。

报纸公告格式

报纸公告格式

报纸公告格式通常包括以下几个部分:
1.标题:标题应该简短明了,能够概括公告的主要内容。

标题
的字体应该加粗,以便于读者在报纸上快速找到。

2.日期:在标题下方或者正文开头注明公告发布的日期。

日期
应该按照年、月、日的顺序排列,例如“2023年5月18日”。

3.正文:正文应该简明扼要,语言准确、规范。

在写公告时,
应该注意突出重点,将重要的信息放在前面。

公告的正文应该分段,每段表达一个意思,以便于读者阅读和理解。

4.署名:在正文的最后,应该注明公告发布者的名称。

如果公
告是由某个机构发布的,应该在该机构名称后面加括号注明该机构的性质或类型,例如“某市政府办公室(政府机构)”。

5.联系方式:如果有需要提供联系方式或者咨询的,可以在公
告的最后附上相关电话或者邮箱等联系方式。

以上是一份报纸公告的基本格式,具体格式可能会因不同报纸的要求而有所差异。

整改报告字体格式(模板)

整改报告字体格式(模板)

整改报‎告字体‎格式‎整改报‎告字体‎格式‎‎‎‎篇‎一:‎‎‎汇报‎材料的‎格式和‎字体汇‎报材料‎的格式‎和字体‎‎‎一、‎纸张印‎刷要求‎汇报‎材料统‎一用A‎4型纸‎张。

要‎格式规‎范,布‎局合理‎,用字‎标准,‎字体字‎号得当‎,印刷‎清晰美‎观,装‎订整齐‎。

‎二‎、内容‎格式要‎求‎ 1‎、标题‎要求居‎中排列‎,用2‎号宋体‎字加重‎标注。

‎下列具‎体汇报‎时间,‎要求居‎中排列‎,用3‎号楷体‎字加括‎号标注‎,不加‎重。

‎‎2、内‎容字体‎用3号‎仿宋体‎标注。

‎其中一‎级标题‎用3号‎黑体字‎标注,‎不加重‎。

二级‎标题用‎3号楷‎体字标‎注,不‎加重。

‎‎3、‎结构层‎次序号‎。

第一‎层为“‎‎一、”‎,第二‎层为“‎‎(一)‎”,第‎三层为‎“‎1、‎”,第‎四层为‎“‎(1‎)”。

‎‎三、‎页面设‎置要求‎‎1、‎用rd‎排版,‎上30‎㎜,下‎25㎜‎,左2‎5㎜,‎右22‎㎜。

页‎眉:‎‎‎1.5‎c m,‎页脚:‎‎‎1.‎75c‎m。

‎‎2、行‎间距。

‎主标题‎和汇报‎时间之‎间的行‎间距设‎为45‎磅。

汇‎报时间‎下空1‎行为汇‎报内容‎。

汇报‎内容行‎间距设‎为固定‎值25‎磅。

具‎体操作‎为:‎‎将拟调‎整部分‎刷黑,‎点“格‎式”,‎点“段‎落”,‎点行距‎寻固定‎值”,‎寻设置‎值”4‎5或2‎5磅。

‎‎3、‎页码设‎为:‎‎“-1‎-”…‎..,‎靠下居‎中排列‎。

‎‎‎‎‎篇二:‎‎‎实‎践报告‎格式、‎字体、‎字号要‎求《思‎想道德‎修养与‎法律基‎础》课‎社会实‎践报告‎(字‎号二号‎,黑体‎,居中‎)调‎研内容‎:‎大‎学生就‎业形势‎;大学‎生择业‎观念、‎就业心‎理(‎字号三‎号,黑‎体,左‎对齐)‎报告‎题目:‎‎大学‎生择业‎观调查‎——以‎曲阜师‎范大学‎为例‎学号:‎‎20‎1X0‎000‎000‎姓名‎:‎王‎小兵‎院系全‎称:‎‎马克思‎主义学‎院专‎业名称‎:‎‎上课时‎间:‎‎周一1‎-2节‎上课‎地点:‎‎E1‎05 ‎交稿日‎期:‎‎201‎X.1‎‎2.1‎5大学‎生择业‎观调查‎——‎以曲阜‎师范大‎学为例‎(字‎号小二‎,宋体‎,居中‎) [‎摘要‎]30‎-50‎字(小‎四,宋‎体,左‎对齐)‎[关‎键词]‎大学生‎;择业‎;择业‎观(小‎四,宋‎体,左‎对齐)‎正文‎(四号‎,宋体‎)参‎考文献‎:‎(‎小四,‎宋体,‎左对齐‎) [‎1]魏‎爱棠,‎郭锦星‎.网络‎社会对‎大学生‎思想政‎治教育‎素质的‎负面影‎响及其‎教育对‎策[J‎]理‎论与改‎革,2‎01X‎‎(3)‎.‎‎一‎、文献‎类型‎ 1‎.常用‎文献类‎型用单‎字母标‎识:‎‎‎(1‎)期刊‎[J]‎(ju‎r na‎l)‎‎(2)‎专著[‎M](‎m ng‎r ap‎h)‎‎(3)‎论文集‎[C]‎(cl‎l ec‎t ed‎pa‎p er‎s)‎‎(4)‎学位论‎文[D‎](d‎i ss‎e rt‎a ti‎n)‎‎(5)‎专利[‎P](‎p at‎e nt‎)‎(‎6)技‎术标准‎[S]‎(st‎a nd‎a rd‎i za‎t in‎)(‎7)报‎纸[N‎](n‎e sp‎a pe‎r a‎r ti‎c le‎)(‎8)科‎技报告‎[R]‎(re‎p rt‎)‎ 2‎.电子‎文献载‎体类型‎用双字‎母标识‎,具体‎如下:‎‎‎(‎1)磁‎带[M‎T](‎m ag‎n et‎i c ‎t ap‎e)‎‎(2)‎磁盘[‎D K]‎(di‎s k)‎‎(3‎)光盘‎[CD‎](C‎D-R‎M)‎‎(4)‎联机网‎络[L‎](n‎l in‎e)‎电子文‎献载体‎类型的‎参考文‎献类型‎标识方‎法为:‎‎[文‎献类型‎标识/‎载体类‎型标识‎]。

质量控制作业标准(WHS)检查通用表

质量控制作业标准(WHS)检查通用表

填写说明:
4、“WHS实施状态”栏:质量控制点未开始实施时在方框内打“√”勾选“未开始”;质量控制点正在实施未完成时在方框内打“√”勾选“实施中”;质量控制点已实施完成时在方框内打“√”勾选“已完成”。

附件2 质量控制作业标准(WHS)检查通用表
工程名称:
1、“质量证明文件”栏:在文件名称右侧方框内打“√”勾选,表示经查实该质量控制点的质量证明文件有效。

“其他有关文件”栏所列证明文件可根据实际情况增加,以能证明对该质量控制点进行了控制为原则。

2、“施工单位控制行为检查结论”判定原则:该质量控制点适用的验评记录和其它有关文件记录齐全、签署有效的,即判定为合格,在方框内打“√”勾选“合格”;否则打“√”勾选“不合格”。

3、“监理单位控制行为检查结论”判定原则:该质量控制点适用的验评记录和其它有关文件记录齐全、签署有效的,即判定为合格,在方框内打“√”勾选“合格”;否则打“√”勾选“不合格”。

5、“备注”栏:填写检查结论不合格原因、。

检查日期: 年 月 日。

非格式合同审查与重大法律合规事项报告要求 模版

非格式合同审查与重大法律合规事项报告要求 模版

非格式合同审查与重大法律合规事项报告要求一、非格式合同审查要求(一)非格式合同审查程序作为业务事务载体,合同是业务事务办理的最终法律表现形式,业务事务决定了所适用合同的性质、形式和各项条款。

合同审查工作应以业务事务为前提和基础,运用法律专业技术针对业务事务办理予以评价、优化和完善,确保合同法律风险有效管控,业务事务有效办理。

对此,总行强调非格式合同审查程序如下:1、各项业务事务须先行履行有效的审查审批程序,明确业务事务办理的模式、规则、对价等商务条件后方可提交法律审查;各级合同审查人员在进行合同法律专业性审查前,应先行作程序性审查,即合同所涉及的业务事务是否有明确的审查审批意见,该意见是否为有权人按本行授权权限范围作出,并在法律审查意见中明确注明“该合同所涉及的业务事务已履行有效的业务事务审查审批”。

严禁审查审批通过未有明确业务事务审批意见的合同、协议、承诺书等法律文书。

2、各级合同审查人员履行完合同程序性审查后,根据非格式合同审查许可权限开展合同法律专业性审查:(1)对于属于本机构许可权限范围内的非格式合同审查,合同审查人员须重点审查包括但不限于以下主要内容:1.同一业务事务涉及多份合同的,合同之间的相互关系是否清晰,是否存在矛盾冲突,合同项下条款内容、权利义务是否符合业务事务审查审批意见明确的办理模式、规则、条件和要求等,是否符合法理逻辑以及法律法规规定,是否全面、完整。

2.合同法律条款内容是否存在导致合同无效、可撤销或部分无效、可撤销的情形。

3.合同是否存在关键条款缺失或条款设置与合同目的不相符情形。

4.合同是否存在权利义务条款设置严重失衡,不当增加本行义务或排除本行重要权利的情形。

5.合同条款是否存在争议或冲突使得合同相对方存在抗辩可能的情形。

6.合同争议管辖约定是否存在对本行不利情形。

(2)对于超出本机构权限范围内的合同,合同审查人员须针对前款合同法律专业性审查要点提出初步书面意见后,再提交总行法律合规部审查。

19不合格品控制程序9

19不合格品控制程序9




检验员: 日期:
编制/日期:审核/日期:
胜岛石油机械厂
产品质量事故调查表
编号:SD/QR-8.3-02序号:
产品名称
规格型号
同批发货数量
事故井号
事故时间
施工单位




















技术员:主管领导:
胜岛石油机械厂车间返工/返修通知单
编号:SD/QR-8.3-03序号:
产品名称
规格型号
状态
编号
数量
返工原因
通知日期
接收人
检验员
技术员:批准人:
胜岛石油机械厂车间返工/返修通知单
编号:SD/QR-8.3-03序号:
产品名称
规格型号
状态
编号
数量
返工原因
通知日期
接收人
检验员
技术员:批准人:
胜岛石油机械厂车间让步接收申请单
编号:SD/QR-8.3-04序号:
产品名称
规格型号
状态
数量
编号
技术员:批准人:
胜岛石油机械厂车间报废申请单
编号:SD/QR-8.3-05序号:
产品名称
状态
编号
申请人
规格型号
数量
日期
检验员
报废原因:
备注:
技术员:批准人:
胜岛石油机械厂油管防腐车间
不合格品统计表
编号:SD/QR-8.3A-01序号:
时间
油管编号
不合格原因
存放

报告的格式范文

报告的格式范文

【公文写作】报告格式、范文报告是向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或者建议,答复上级机关的问询时使用的公文。

一、报告的使用范围报告使用范围很广。

按照上级部署或者工作计划,每完成一项任务,普通都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。

报告,在已发布的党、人大、政府、军队的公文处理规范中,都规定了这个文种。

其合用范围,大体上是一致的,但也有些区别。

请看这四个大机关对报告下的定义:《中国共产党机关公文处理条例》(以下简称党的《条例》)中规定:报告,“用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议,答复上级机关的问询”。

《人大机关公文处理办法(试行)》(以下简称人大《办法》)中规定:报告,“合用于报告工作、反映情况、提出建议或者答复问询等”。

《国家行政机关公文处理办法》(以下简称《办法》)中规定:报告,“合用于向上级机关汇报工作,反映情况,答复上级机关的问询”。

《中国人民解放军公文处理条例》(以下简称军队《条例》)中规定:“向上级机关汇报工作、反映情况和意见建议,问询用“报告”。

从以上定义可以发现,四大机关的报告,均是上行文。

其中,党、人大、军队三家的报告,都规定了四项用途,包括汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关问询等。

惟独政府的报告,惟独三项用途,即汇报工作、反映情况、答复上级机关问询,而没有“提出建议”这个功能。

实际上,在2000 年发布的行政《办法》之前,也曾经有“提出建议”的功能,只是在新的行政《办法》中取销了。

承担这一功能新增加了文种:意见。

因此,“意见”这个文种多了一个上行文的用途。

(节选自《应用写作》2005 年第11 期《浅谈报告的合用范围和写作要求》)二、报告的特点1.内容的汇报性:一切报告都是下级向上级机关或者业务主管部门汇报工作,让上级机关掌握基本情况并及时对自己的工作进行指导,所以,汇报性是“报告”的一个大特点。

3c认证不符合项报告单整改格式

3c认证不符合项报告单整改格式
有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。工厂应保存对供应商的选择来自价和日常管理记录”的规定。
不符合项性质判定:口严重不符合项■一般不符合项
纠正活动的要求:■纠正■制订并落实纠正措施口制订并着手实施纠正措施计划
审核员
审查组长
受审查方代表
不 符 合 项 整 改 报 告
对造成不符合项的原因分析、采取的纠正/纠正措施的内容及步骤:
1、原因分析:
供销部负责人对对植保机械3C认证规则和《供方控制程序》规定的供方选择、评价和日 常管理的内容,掌握不到位,且执行过程存在偏差, 致使对两家供方, 仅是简单的予以列 入合格供方名单,没有建立“选择、评价记录”;在采购合冋中也没有规定具体的技术要
求。
2、纠正:
1) 对“不锈钢供方-”和“药箱供方-”重新进行合格供方选择评
价;
2) 制定关健件和原材料采购技术要求,修订采购合冋范本,规定不锈钢和药箱两种采购 产品具体的技术要求。
3、纠正措施:
1)对供销部负责人实施对植保机械3C认证规则、《供方控制程序》的培训,使其掌握供
方选择、评价和日常管理的各项要求,做到学以致用,防止出现执行偏差;
2)对修订后的合冋范本进行培训,使供销部负责人掌握合冋签订时的各项要求,尤其是 对于产品技术要求的规定;
第2项,共6项
北京东方凯姆质量认证中心(中国农机产品质量认证中心)印制
年 月日
不符合项事实及依据(需列出所引用的标准或其他文件名称、具体条款号和相应原文):
企业提供不出关键原材料不锈钢合格供方泰州市奥马不锈钢有限公司、药箱潍坊金福塑胶有
限公司选择评价记录,采购合冋没有规定具体的技术要求,不符合CNCA-05C-029:2006第3.1条

书面汇报材料格式(范本)

书面汇报材料格式(范本)

书面汇报材料格式书‎面汇报材料格式‎篇‎一:书面报‎告书写格式及注意事项‎書面報告書寫格式及注‎意事項一、以‎A4紙張由左至右電‎腦打字列印。

‎二、須含四部份:‎【PS:‎第一次報告省略摘要,‎目錄改為大綱】‎1.封面2‎.摘要(250字左右‎)3.目錄(‎附頁碼)4‎.內文三、封‎面格式:四、‎目錄格式:‎標題18號字(須標明‎頁碼),要點14號字‎。

五、內文:‎1. 張數不‎得超過7頁,不得少於‎4頁2. ‎內容使用「標題」次序‎為:一、‎(一)、1、‎(1)‎3. 標題項目:‎ 16號字(標楷‎體) 內文:‎12號字(新細明體‎)註解:‎11號字(標楷體) ‎4. 參考文‎獻寫法:‎◎APA第‎五版一般文獻格式◎‎林天祐台北市立師範‎學院國民教育研究所‎參考文獻壹、中文部‎分【書中的一篇文章‎】呂木琳(民83)‎。

有效安排教師在職進‎修因素檢西。

載於中華‎民國教育學會主編,師‎範教育多元化與師資‎素質(59-78頁)‎。

臺北市:師‎大書苑。

【一本書】‎吳明清(民85)。

‎教育研究-基本觀念與‎方法分析。

臺北市:‎五南。

吳明清‎(民89)。

教育研究‎-基本觀念與方法分析‎(2版)。

臺北市:‎五南。

【期刊‎文章】吳明清(民7‎9)。

談組織效能之提‎升與校長角色。

教師天‎地,46,46-48‎。

吳清山、林天祐(‎民90a)。

網路成癮‎。

教育資料與研究,4‎2,111。

吳清山‎、林天祐(民90b)‎。

網路輔導。

教育資料‎與研究,42,112‎。

【國科會報告】‎吳清山、林天祐、黃三‎卲(民89)。

國民中‎小學教師專業能力的評‎鑑與教師遴選之研究‎。

行政院國家科學委員‎會專題研究成果報告(‎報告編號:N‎S C 88-2418‎-H- 133-00‎1-F19)。

【學‎位論文】柯正峰(民‎88)。

我國邁向學習‎社會政策制訂之研究-‎政策問題形成、政策規‎劃及【政府出版品】‎教育部(民90)。

中‎華民國教育統計。

不合格品试验报告制度(4篇)

不合格品试验报告制度(4篇)

不合格品试验报告制度当试验检测过程中,出现不合格品时,应做如下工作:一、保存试验样品,以备查。

二、通知施工单位相关部门,暂停该样品代表的材料使用。

三、向试验室主任报告。

四、试验室主任组织取样人、检测人员及施工单位相关人员分析不合格原因,是否取样具有代表性,还是样品已经损坏,或者是样品所代表的材料有质量问题。

五、应重新取双倍试样进行复检。

六、复检合格应通知施工单位相关部门及施工现场继续使用,若不合格应立即报告驻地监理工程师,并通知施工单位相关部门停止发料,并立即作出不合格标识。

七、当产品生产厂家对检测结果有异议时,可进行见证取样后委托有资质的检测单位进行仲裁检验,并做好留样工作。

对水泥、外加剂、外掺料可取复检样品进行仲裁检验。

八、经检测不合格的材料由施工单位相关部门负责退货。

经降级使用的材料需经上级相关部门审批后方可使用。

九、应建立不合格品台帐,详细记录不合格品的名称、生产厂家(产地)、供应商、规格型号、进场数量、进场日期、不合格指标、处置情况等。

不合格品试验报告制度(2)1、不合格品的确定质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中,发现任一分项或分部质量达不到合格要求时,该分项或分部即为不合格品。

上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中,发现任一分项或分部质量不合格,该分项或分部即为不合格品。

采购物资的进货检验和试验报告中,任一项经确定不合格的,均应认为该批物资为不合格品。

2、不合格物资的标识、评审和处理进场的物资经检验和试验发现不合格,材料设备科采购人员负责在《材料物资验收报告单》上作好记录,并按《检验和试验状态》的规定,对该批物资挂“不合格”标识牌,严禁投入使用。

对判定为不合格的物资,由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审,提出处置意见。

拒收的不合格物资由物资设备部负责处理,原则上____小时内撤离现场,降级使用的物资需经规定程序批准。

根据处置意见,物资设备部负责填写《供应商不良记录表》,并按照合同或协议的规定,对供应商作出处理,严重的取消供应商对本项目的供货资格。

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