2018年东莞市第五人民医院部门决算报

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医院职能部门岗位职责和组织架构图

医院职能部门岗位职责和组织架构图

行政职能部门组织架构图一、医院办公室1.在院长的领导下,综合及协调全院各行政、业务职能部门的工作联系。

2.协助院长调查研究,调查收集医院各方面工作情况,为院长决策提供参考依据。

3.负责安排各种全院性行政会议,做好会议记录,整理好会议纪要,向全院传达上级指示和医院有关会议精神,并督促检查其执行情况。

4.在院长的指导下,负责草拟、制订医院发展规划、年度工作计划和工作总结、职代会工作报告等;负责全院性文件资料的起草工作。

5.负责来文、来函的签收、登记、传递、保管和有关文件的督办、催办工作。

6.做好医院保密工作,负责医院保密室管理工作。

7.负责医院印章的保管、使用工作;负责医院各部门印章的刻制、审批、销毁和使用管理的监督工作。

8.负责领导文印部工作。

9.负责安排医院总值班工作。

10.做好上级机关和其他单位领导因公来院的接待工作;做好外宾来访接待工作;负责对外通信和联络工作。

11.负责医院与外单位之间的有关共同文件的拟订工作。

12.做好院长临时交办的其他工作。

二、后勤保障部下设:保卫科、基建办、临床支持中心1.负责全院生产、生活、环境卫生等后勤保障的工作2.负责全院水电、非医疗设备的供应、维修和管理工作,保证全院水电、非医疗设备的正常运行。

3.负责污水、污物和医疗垃圾的处理工作,医疗垃圾和污水的处理,达到国家标准。

4.负责饭堂膳食工作,以确保饭堂饮食饭菜质量和员工服务质量。

5.负责全院后勤物资采购、保管及供应工作,以保证医院各种供应后勤物资的供应。

6.协助做好医院进修、实习、参观人员的生活安排工作三、医务部1.在分管院长的领导下,负责全院医、药、技医疗业务和医疗质量管理及组织实施工作。

2.定期制订全院医疗业务工作计划、医疗质量管理方案、评价医疗质量标准和检查方法,按时总结医疗工作现状和对策。

3.督促全院医务人员认真执行国家颁发的医疗法律、法规、条例、规章、制度、标准和技术操作规范,确保全院医疗工作顺利进行。

医院等级评审工作汇报

医院等级评审工作汇报

濮阳市第五人民医院工作汇报一、基本情况市第五人民医院是在 2003年全国大部份地区浮现非典疫情后,市委、市政府为落实国务院《突发公共卫生事件应急条例》精神,保障人民身体健康,促进我市经济社会发展而规划建设的一所集医疗科研、教学和预防于一体的医疗机构。

为整合全市卫生资源,减少医疗资源的浪费,将结核病防治所和肿瘤医院改扩建为市第五人民医院,同时挂濮阳市传染病医院和濮阳市结核病防治所两块牌子,实行院所合一的管理模式,即医院和结核病防治所合并在一起,实现资源共享,优势互补。

医院占地 103亩,设置床位150张,总建造面积12800平方米,一期工程包括门诊楼、传染病病房楼、供应室等7000平方米已建设完成。

人员编制195 人,人员和办公经费实行80%差额预算管理,目前实有在编人员158人,非在编人员62人。

医院承担着全市的突发公共卫生事件的应急救治和各类传染病防治、监测、科研任务以及我市西部地区医疗卫生服务任务。

负责全市结核病预防、治疗和疫情监测任务。

二、主要工作及做法对现有规章制度进行了全面梳理,共新建立《医院投诉管理制度》、《医院后勤物资采购管理制度》等 62 项,修订完善 58 项,形成为了包括行政、医疗、护理以及感染控制等方面一整套管理制度,使各项工作有法可依、有章可循。

成立综合质量目标考评小组,每月深入科室对各项制度执行情况进行监督检查,形成为了良好的运行机制。

作为濮阳市公立医疗机构经济运行管理改革的试点单位,我院着力加强成本核算与控制,改善收入结构,严格科室二级分配,推进精细化管理。

一是实行全员成本核算,将科室的人员工资、夜班费、保险、公积金、健康补贴、交通费等全部纳入成本核算范围,节奖超罚,通过成本管理,使医院成本具体到每一个螺丝、螺帽,每一把镊子、钳子,形成为了人人讲成本、人人算成本、人人降成本的良好氛围,大大降低了医院运行成本。

2022 年医院运营成本较上年降低 17.4% ,今年上半年运行成本较上年同期降低 5%。

住院情况分析表

住院情况分析表

病 人 不 良 药物 优势 临 床 治 疗 特 色 药物治 人数
手 术 反 应 使 用 病种 路 径 人数 治 疗 疗数
人 次 报 告 人数 人数 人数
例数
数数
统计人:
负责人:
抗菌 药物 使用 人数
日期:
中医 优势 病种 人数源自进入 临床 路径 人数年月日
中医 治疗 人数
中医 特色 治疗 例数
中医非 药物治 疗数
统计人:
负责人:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
住院情况分析表
填报科室: 门诊诊疗人次
门诊总 急 诊 人 人次数 人次 数
科 观察室留观病例数
留 观 病 人数 例数
入 院 出院 单 人数 总 人 病
数种 数
其中出院人数
单 病 种 临 床 路 转 往 基 转往上
出 院 人 径 出 院 层 医 院 级医院

人数
人数 人数
日期:
年月日
住 院 药 物 抗菌 中医 进 入 中 医 中 医 中医非
住院情况分析表
填报科室: 门诊诊疗人次
门诊总人 急 诊 人数
次数
人次

观察室留观病例 入 院 出 院 单

人数 总 人 病
留 观 病 人数
数种
例数

其中出院人数
单 病 种 临 床 路 转 往 基 转往上
出 院 人 径 出 院 层 医 院 级医院

人数
人数 人数
人数
住院 病人 手术 人次 数
药物 不良 反应 报告 数

2023年医院预算执行报告(草案)

2023年医院预算执行报告(草案)

2023年收支预算执行报告(草案)一、预算收入执行情况如下:表一单位:万元(一)2023年财政拨款收入完成预算收入的98.05%,主要是收到在职人员、退休人员工资,财政拨付2020年到2023年第三季度药品零差比率补助资金、疫情防控县级补助资金及政府性基金.1.财政基本补助收入2000.74万元,完成预算的118.56%,主要为在职人员、全科医生及退休人员工资。

2.财政项目拨款收入967.04万元,完成预算的60.44%,主要财政拨付2020年到2023年第三季度药品零差比率补助资金、疫情防控县级补助资金及政府性基金,由于疫情放开,疫情补助资金减少。

(二)医疗收入11022.98万元,完成预算的86.45%,门诊收入完成预算的93.69%;住院收入完成预算收入81.92%;科教收入4.30万元,完成预算收入的32.77%,主要为护理专业实习生交来实习费。

(三)上级补助收入579.99万元,主要为收到省卫生健康委调拨补助江特牌救护车一辆、专用设备一批;****县乡村振兴局拨来2022年贵州中烟工业有限公司对口帮扶资金;****县卫生健康局划转专用设备一批、****县卫生健康局划拨负压型救护车(贵EIV918)、(贵E7U901)购置税、保险费及上牌服务等费用。

(四)利息收入2.54万元,主要为医院门诊、住院收存病人的预交款及结算的收费专户产生的利息。

(五)其他收入161.30万元,完成预算的153.62%,其他收入包含****县医保局拨来2022年第五批医保结余补助资金、清洗消毒费、医疗废物处置费、停车场收费、职业医师未考过扣罚金额等。

(六)非同级财政拨款收入1064.46万元,完成预算的174.79%,主要为医疗服务能力三年提升中央、省、州级补助资金、公立医院综合改革省级补助资金。

2023年临床科室预算收入11756.72万元,2023年临床科室实际收入9925.34万元,完成预算收入的84.42%。

抗菌药物使用强度统计工作表

抗菌药物使用强度统计工作表
物使用强度统计工作表
抗菌药物消耗量(累计DDD数) 收治患者人天数 抗菌药物使用强度/百人天 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 药品名称 四环素片 阿莫西林分散片 阿莫西林胶囊 注射用青霉素钠 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 注射用阿莫西林克拉维酸钾 头孢拉定颗粒 头孢呋辛酯片 注射用头孢呋辛钠 注射用头孢曲松钠 复方磺胺甲恶唑片 红霉素肠溶胶囊 阿奇霉素颗粒 阿奇霉素片 注射用阿奇霉素磷酸二氢钠 琥乙红霉素片 罗红霉素片 罗红霉素干混悬剂(50mg) 盐酸林可霉素注射液 硫酸庆大霉素片 硫酸庆大霉素注射液 诺氟沙星胶囊 盐酸左氧氟沙星注射液 吡哌酸片 甲硝唑片 甲硝唑注射液 制霉菌素片 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 注射用头孢替唑钠(0.5g) 注射用头孢孟多酯钠 头孢克肟咀嚼片(50mg) 头孢他啶 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 注射用氨曲南 注射用头孢米诺钠 注射用头孢吡肟 0.00 0 #DIV/0! 单品规格/g 0.250 0.250 0.250 0.480 0.156 1.200 0.125 0.125 1.500 1.000 0.480 0.250 0.100 0.250 0.125 0.125 0.150 0.050 0.600 0.040 0.080 0.100 0.200 0.250 0.200 0.500 0.500 1.250 0.625 0.500 0.500 0.050 0.500 1.000 0.500 0.500 0.500 销售总量/g
计工作表
出院患者人数/人 住院患者平均住院天数/天 年 月 日 DDD值/g 1.00 1.00 1.00 3.60 1.00 3.00 2.00 0.50 3.00 2.00 6.08 1.00 0.30 0.30 0.50 2.00 0.30 0.30 1.80 0.44 0.24 0.80 0.50 0.80 2.000 1.500 1.500 14.000 7.500 6.000 6.000 0.400 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 DDDs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

调试证明书

调试证明书
调试证明书 Cerrificate of Acceptance
序号 NO.
客户Client
项目BP号
1 东莞富士万电子厂 2 东莞富士万电子厂 3 中豪广场 4 中豪广场 5 华科电子厂 6 华科电子厂 7 华安科力电科子技厂园A3厂(东莞长安新科 8 磁电制品厂) 9 长安新科电子厂中央仓库 10 长安新科电子厂中央仓库 11 日发电子厂 12 日发电子厂 13 熊猫碧富新城 14 熊猫碧富新城 15 广东生益科技股份有限公司 16 广东生益科技股份有限公司 17 广东生益科技股份有限公司 18 伟至电子厂 19 伟至电子厂 20 女人世界 21 东莞图书馆 22 东莞图书馆
50 东莞人民医院第二门诊部
WX03326
51 惠州体育馆
52 惠州体育馆
53 南东城莞招市标龙中华心汽车销售服务有限公 DGN3309
54 司东莞市龙华汽车销售服务有限公 WX03245
55 司
WX03245
56 碧湖花园新会所
57 碧湖花园新会所
58 华新科技
59 华新科技
60 樟木头电子城
SZN4043
73 金阳商务广场
WX03790
74 金阳商务广场
WX03790
75 常平文化中心
WX03804
76 常平文化中心
WX03804
YCWS200SC50C YSCACAS25CEE
YCWS100SC50C YCWS180SC50C
YCWSZ00SC50C
YKABABP55CKF YKABABP55CKF YSDACBS35CHE YSDACBS35CHE YKCGCFP75CPE YKCGCFP75CPE YSEZEZS45CKE YSEZEZS45CKE YSEZEZS45CKE YSDACAS35CHE YSDACAS35CHE YSDACAS35CHE YSDACAS35CHE YSDACAS35CHE YSEAEAS45CKE

医院医疗质量控制简报

医院医疗质量控制简报

XXX市人民医院质控分析简报(2018年1-6月)一、医疗服务能力评价(一)2018年1-6月我院与云南省二级甲等综合医院DRGs统计对比表 1 出院人数我院出院人数低于云南省二级综合医院平均出院人数。

表 2 CMI我院CMI略高于云南省二级综合医院平均CMI。

表 3 平均住院费用我院平均住院费用1-6月均低于云南省二级综合医院平均水平。

表 4 平均药品费用我院平均药品费用1-6均低于云南省二级综合医院平均水平。

表 5 耗材费占比我院耗材占比高于云南省二级综合医院平均耗材占比。

表 6 时间指数我院时间指数低于云南省二级综合医院平均水平。

表7 费用指数我院费用指数低于云南省二级综合医院平均水平。

(二)XXX州二级综合医院2018年1-6月DRGs统计报表在XXX州11家二级综合医院中,我院出院人数排第五,为15172人。

在XXX州11家二级综合医院中,我院DRG总量排第五,为14683.62。

在XXX州11家二级综合医院中,我院CMI排第三,为0.9678。

在XXX州11家二级综合医院中,我院平均住院天数排第三,为7.05天。

在XXX州11家二级综合医院中,我院平均费用最高,排第十一,为4143.04元。

在XXX州11家二级综合医院中,我院平均药费最高,排第十一,为1037.98元。

在XXX州11家二级综合医院中,我院平均耗材排第六,为347.66元。

在XXX州11家二级综合医院中,我院DRGs组数排第三,为440。

在XXX州11家二级综合医院中,我院时间指数与大姚县人民医院并列第三,为0.96。

在XXX州11家二级综合医院中,我院费用指数排第十,为0.88。

(三)我院2018年1-6月DRGs统计表(医院各科室)2018年1-6月我院所有临床科室中DRG总量最高为内一科(呼吸重点专科),其次为內二科、外二科。

2018年1-6月我院所有临床科室中出院病例数最高为妇产科內二科,其次为内二科、内一科(呼吸重点专科)。

上海市第一人民医院

上海市第一人民医院

上海市第一人民医院 2018年度决算目录第一部分上海市第一人民医院概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市第一人民医院 2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市第一人民医院 2018年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市第一人民医院概况一、主要职能1、医疗服务工作。

能提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

在高质量综合性医疗服务的基础上提供高水平的专科服务。

承担危急重症和疑难病诊治任务,开展双向转诊。

2、教学科研工作。

承担高等医学院的临床教学和实习任务,能培养高级临床医学人才,承担国家、市级等科研课题。

3、业务技术指导。

履行对下级医疗机构技术指导,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。

4、预防保健工作。

开展健康教育,承担当地卫生行政部门交办的预防保健主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置根据上述职责,上海市第一人民医院设22个职能部门,包括:党委办公室、院务办公室、党政综合办公室(南)、宣传及精神文明处、群众工作处、纪监行风处、人力资源处、医务处(北)、医务处(南)、医务二处、护理部(北)、护理部(南)、科研处、临床医学院(教育处)、基建处、后勤保障处(北)、后勤保障处(南)、设备与物资采购处、绩效与成本处、信息处、合作交流处、财务处;设46个临床医技科室,包括:眼科临床医学中心、泌尿外科临床医学中心、耳鼻咽喉-头颈外科、心内科、普外临床医学中心、呼吸科、妇产临床医学中心、肿瘤临床医学中心、消化科、心脏及大血管外科、血液科、胸外科、创伤临床医学中心、骨科、神经内科、肾内科、内分泌代谢科、急诊危重病科、神经外科、整形外科、麻醉科、中医科、推拿科、针灸科、皮肤科、口腔科、老年科、儿内科/新生儿科、儿外科、医学心理科、营养科、康复医学科、感染性疾病科、日间医疗部北部、日间医疗部南部、国际医疗保健中心、健康管理科、临床药学科、放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床转化研究院、输血科、实训中心。

广东省紧密型医联体药事管理工作的调研分析

广东省紧密型医联体药事管理工作的调研分析

广东省紧密型医联体药事管理工作的调研分析Δ朱晓丹 1*,陈孝 2,曹伟灵 3,曾援 4,卢佐京 5,李学钧 6,陈文瑛 1 #(1.南方医科大学第三附属医院药学部, 广州 510630;2.中山大学附属第一医院药学部,广州 510080;3.深圳市罗湖区人民医院,广东 深圳 518020;4.南雄市人民医院药学部,广东 韶关 512400;5.阳西总医院,广东 阳江 529800;6.广东省卫生健康委员会,广州 510060)中图分类号 R 95 文献标志码 A 文章编号 1001-0408(2024)04-0390-05DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2024.04.02摘要 目的 调查广东省紧密型医联体的药事管理工作现状,为推动广东省医联体高质量建设和可持续发展提供决策依据。

方法 自行设计调查问卷,抽取广东省50家紧密型医联体为研究对象,由总院药学部负责人作答,调查内容包括医联体基本规模、医联体总药师聘任情况、医联体内药事管理与药学服务同质化执行情况、推动同质化的难点、希望获得的省级支持等,并对调查结果进行描述性统计分析。

结果 共回收问卷50份,有效回收率为100%。

医联体总院药学部负责人有16人(占32.00%)被聘任为总药师。

37家医联体(占74.00%)已建立医联体内药品供应保障体系,35家医联体(占70.00%)已开展医联体内药事管理统筹工作,23家医联体(占46.00%)已建立临床用药指导体系,25家医联体(占50.00%)已建立双向交流机制,仅8家医联体(占16.00%)有拓展药学服务新模式。

目前推动医联体内药事管理与药学服务同质化的难点主要在于“各成员单位的管理水平差距较大”“药学人员缺乏、水平参差不齐”“政策支持与落实不足”3个方面。

大部分医联体希望相关部门通过举办专项培训班或开展专项督导的方式推进药事工作向同质化发展。

结论 目前广东省紧密型医联体在落实总药师制度、药事管理与药学服务同质化建设方面取得了初步成效,但仍需提高医联体中总药师聘任的覆盖率,将药事管理同质化工作落实到位,并加快药学服务同质化进程。

平房区哈尔滨市平房区人民医院2018年度部门决算说明

平房区哈尔滨市平房区人民医院2018年度部门决算说明

平房区哈尔滨市平房区人民医院2018年度部门决算说明第一部分部门概况一、基本情况(一)机构设置情况:医院科室齐全,功能完善,现开设病床122张(改扩建工程完成新楼投入使用后设计总床位180张)、设有17个临床科室、6个医技科室、1个健康体检站, 1个门诊。

医院现有职工208人,大学专科及本科以上学历人员163余人,其中卫生技术人员149余人,副高职以上专家12名,退休职工人数88人(二)基本职能:医院承担辖区内20余万城镇人口和周边数十万农村人口的常规医疗、急诊急救、突发医疗事件以及预防、社区保健、低保救助、历年的高考和征兵体检、普通体检、职业健康检查、支农等医疗工作,以及政府公益性、指令性、保障性医疗工作。

二、人员构成情况本部分共有行政编制0 人,事业编制99人。

其中:处级0 人,副处级0 人,正科级1 人。

第二部分决算编报范围2018年财务决算编制范围包括:一级单位本级、所属二级预算单位 1 个。

2018年全部收入及支出。

第三部分2018年决算说明一、关于《收入支出决算总表》(附件1)的说明哈尔滨市平房区人民医院2018年度收入3135.86万元、支出总计3135.37万元,与上年相比,收入减少1271.11万元,下降29%,主要原因是医院改扩建财政补助收入减少,,减少49%。

支出总计减少1108.19万元,下降26%,主要原因是财政补助支出减少,医院改扩建商品服务支出减少。

(一)收入总计3135.86万元。

包括:1.财政拨款收入1456.13万元,为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少1393.89万元,下降49%。

主要原因是医院改扩建支出减少。

2.上级补助收入万元,为部门收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加(或减少)万元,增长(或下降)%。

主要原因是……。

3.事业收入1593.92万元,为部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加169.12万元,增长12%。

广东省教学医院名单(截止2018年)

广东省教学医院名单(截止2018年)

批次 地市
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 广州 佛山 佛山 广州 广州 广州 广州 广州 广州 清远 韶关 广州 东莞 东莞 惠州 深圳 深圳 深圳 深圳 江门 江门 江门 珠海 珠海 中山 中山 汕头 汕头 潮州 梅州 肇庆 茂名 揭阳
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
清远市中医院 惠州市中医院 汕头市中医院 南海市中医院 肇庆市中医院 茂名市中医院 湛江市第一中医院 湛江市第二中医院 广州市第十二人民医院 广州新海医院 广州市白云区人民医院 广州经济技术开发区医院 广州市胸科医院 广州市肿瘤医院 广州市精神病医院 增城市人民医院 北京大学深圳医院 深圳市妇幼保健院 深圳市南山区人民医院 深圳市宝安区沙井人民医院 东莞市常平医院 东莞市石碣医院 东莞市塘厦医院 东莞市厚街医院 佛山市禅城区中心医院 佛山市南海区妇幼保健院 佛山市高明区人民医院 广东省农垦中心医院 廉江市人民医院 兴宁市人民医院 广东省口腔医院 广州市第六人民医院 从化市中心医院 深圳市儿童医院 深圳市宝安区妇幼保健院 深圳龙岗区布吉人民医院
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深圳 韶关 惠州 中山 江门 茂名 清远 揭阳 云浮 深圳 深圳 佛山 肇庆 茂名 揭阳 云浮 珠海 河源 河源 佛山
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2018年度部门决算报表填报说明

2018年度部门决算报表填报说明

2018年度部门决算报表填报说明一、决算汇编基本情况(一)机构情况说明。

2018年度,纳入本县部门决算汇编范围的独立核算2018 年度,本县部门决算汇编户数共151个,比二、基础数据核对情况(一)与上年指标核对情况。

1.结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:根据临财字【2018】56号文件要求,清理财政存量资金,财政收回,故存在2018年年初结转结余资金与2017年年末结转结余资金不一致。

2.资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:根据临财字【2018】56号文件要求,清理财政存量资金,财政收回,故2018年财政应返还额度年初数与2017年财政应返还额度年初数不一致。

二、报表审核情况三、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明:临猗县妇幼保健计划生育服务中心,经营结余-5,926,595.11元,保健楼建设项目借款负债,经营结余为负数。

2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

工资福利支出中“其他”所占比重超过30%,需说明具体构成临猗县人力资源和社会保障局:发放全县高校毕业生工资;中国共产党临猗县委员会信访局,中国共产党临猗县委员会宣传部,临猗县妇女联合会:发放公益岗人员工资;临猗县地震局:支出宏观场群仿群测人员工资费;临猗县临晋中学:2018年县政府增加高三加时加班工资。

商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%,需说明具体构成临猗县卫生和计划生育局:给县级公立医院及乡镇卫生院的拨款项目,包含基本药物补助、基本公卫补助、重大公卫补助、医疗服务能力建设、病媒生物防治经费、免费服务经费等;临猗县人民政府:楚侯王见空心砖制造厂赔偿款1434960元,民族特许商品生产贷款6283838元;中国共产党临猗县委员会宣传部:拨付乡镇政府项目费用;临猗县教育科技局:拨付各基层学校义务教育阶段小规模学校补助经费、校园安全经费、民办学校困难寄宿生生活补助、家庭教育培训家长学校经费等。

广东省医院明细单

广东省医院明细单
省份 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省
广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省 广东省
广州市海珠区中医杂病医院 广州市红十字会医院暨南大学医学院第四附属医院 广州市花都区残疾人康复治疗中心 广州市花都区人民医院 广州市花都区狮岭医院 广州市花都区新华镇医院 广州市花都区中医院 广州市黄埔区红十字会医院 广州市黄埔区中医院 广州市肩颈腰腿痛专科 广州市江高人民医院 广州市交通运输职工医院 广州市精神病医院广州市脑科医院 广州市荔湾区第二人民医院 广州市荔湾区骨伤科医院 广州市荔湾区康宁医院 广州市荔湾区口腔医院 广州市荔湾区脑血管病医院 广州市荔湾区中西医结合医院 广州市荔湾区中心医院广州医学院荔湾医院 广州市荔湾区中医院 广州市民康医院 广州市社会福利院 广州市天河区侨怡苑人民医院 广州市天河区沙河人民医院 广州市胸科医院 广州市越秀区第二人民医院 广州市越秀区第一人民医院 广州市越秀区儿童医院 广州市越秀区妇幼保健院 广州市越秀区红十字会医院 广州市越秀区正骨医院 广州市越秀区正骨医院分院 广州市越秀区中医院 广州市越秀区中医杂病医院 广州市中医院 广州市肿瘤医院 广州铁道车辆厂医院 广州铁路中心医院 广州消化病医院广州友好医院 广州医学院第二附属医院 广州医学院第一附属医院(原:广州市工人医院) 广州医学院附属儿童医院 广州医学院附属妇婴医院 广州医学院附属市第二人民医院 广州医学院附属市第一人民医院

东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市市属公立医院管理中心组建方案》的通知-东府办[2012]158号

东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市市属公立医院管理中心组建方案》的通知-东府办[2012]158号

东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市市属公立医院管理中心组建方案》的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市市属公立医院管理中心组建方案》的通知(东府办〔2012〕158号)各镇人民政府(街道办事处),市府直属各单位:《东莞市市属公立医院管理中心组建方案》业经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

东莞市人民政府办公室2012年10月29日东莞市市属公立医院管理中心组建方案根据《东莞市公立医院改革试点实施意见》精神,为进一步改革公立医院管理体制并提高其运行效率,促进全市公立医院综合管理水平全面提高,建立统一、高效、权责一致的政府办医体制,理清各方管理权责,结合我市实际,制定本方案。

一、指导思想贯彻落实国家有关公立医院改革的思想和原则,坚持公立医院的公益性质和主导地位,按照集团化运作、专业化管理的模式,整合资源,探索公立医院管办分开有效实现形式,进一步明确公立医院举办者和管理者责任,完善公立医院治理架构和内部运行机制,提高办医质量和效率,满足人民群众医疗服务需求。

二、基本思路设立东莞市市属公立医院管理中心(以下简称“医管中心”),承担举办市级公立医院的职能。

将市人民医院、市中医院、市慢性病防治院、市新涌医院、市妇幼保健院、石龙人民医院、太平人民医院及以后市财政投资新建的市属公立医院人、财、物划归医管中心实行一体化管理。

医管中心对市属公立医院的国有资产实施监督管理,履行出资人职责,接受市卫生部门的行业管理和业务指导。

卫生行政部门继续履行对全市医疗卫生行业的行业监管职能。

将卫生行政部门与原直属市级公立医院的关系转变为行业监管关系,具体办医职能移交医管中心。

医院财务决算工作制度

医院财务决算工作制度

医院财务决算工作制度一、总则第一条为了加强医院财务管理,规范医院财务决算工作,确保财务信息的真实、完整、准确,根据《中华人民共和国预算法》、《医疗机构财务管理办法》等法律法规,制定本制度。

第二条医院财务决算工作是指在预算年度结束后,对医院财务预算执行情况进行全面、系统地总结和分析,编制财务决算报告,反映医院财务状况、经营成果和现金流量等活动。

第三条医院财务决算工作应遵循依法依规、客观公正、全面准确、及时高效的原则。

第四条医院财务决算工作由财务部门负责组织实施,其他相关部门协助配合。

二、财务决算报告编制第五条财务决算报告应包括以下内容:(一)预算执行情况分析;(二)财务状况分析;(三)经营成果分析;(四)现金流量分析;(五)财务风险评估;(六)其他需要披露的信息。

第六条财务决算报告编制过程中,应充分运用财务数据分析,对医院财务状况、经营成果和现金流量等进行全面、深入地分析,为医院决策提供依据。

第七条财务决算报告应按照财政部门和卫生行政部门的要求,采用规定的格式和报表体系。

第八条财务决算报告应于预算年度结束后规定的时间内完成编制,并提交医院管理层和相关部门审查。

三、财务决算审批与公开第九条财务决算报告应提交医院董事会或院长办公会审批。

审批通过后,报财政部门和卫生行政部门备案。

第十条医院应当将财务决算报告在规定的时间内公开,接受社会监督。

公开内容应真实、完整、准确,不得隐瞒、虚报、漏报。

第十一条医院财务决算报告公开后,如发现存在问题,应立即进行调查核实,并采取相应措施予以纠正。

四、财务决算工作流程第十二条财务决算工作流程分为以下几个阶段:(一)前期准备:收集整理财务数据,清理往来账款,核对资产负债;(二)编制财务决算报告:根据财务数据和相关资料,编制财务决算报告;(三)财务决算报告审批:提交医院管理层和相关部门审查,报董事会或院长办公会审批;(四)财务决算报告公开:按照规定时间和方式公开财务决算报告;(五)资料归档:将财务决算报告及相关资料归档保存。

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2018年东莞市第五人民医院部门决算报告目录第一部分东莞市第五人民医院概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分东莞市第五人民医院2018年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分东莞市第五人民医院2018年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分东莞市第五人民医院概况(一)部门主要职责东莞市第五人民医院的主要职责是:1、执行各项卫生法律法规,做好医疗卫生保健服务工作; 2、承担地区的常见病、多发病和疑难危重疾病诊治任务,开展双向转诊; 3、参加当地急诊医疗网,承担区域内的公共事件和公共卫生事件的医疗救援任务; 4、参与、支持并指导社区卫生的医疗、护理和康复医疗服务工作; 5、做好教学科研工作;6、做好预防保健工作,开展健康教育,参与初级卫生保健工作。

(二)部门决算单位构成我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分东莞市第五人民医院2018年部门决算表表1收入支出决算总表部门:东莞市第五人民医院单位:万元4收入支出决算总表部门:东莞市第五人民医院单位:万元5收入支出决算总表部门:东莞市第五人民医院单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

6表2收入决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

7表3支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元8表3支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。

9表4财政拨款收入支出决算总表部门:东莞市第五人民医院单位:万元10表4财政拨款收入支出决算总表部门:东莞市第五人民医院单位:万元表4财政拨款收入支出决算总表部门:东莞市第五人民医院单位:万元注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5一般公共预算财政拨款支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门:东莞市第五人民医院单位:万元注:本部门2018年无政府性基金收入支出。

第三部分东莞市第五人民医院2018年部门决算情况说明一、 2018年度收入支出决算总体情况说明(一)年度收入总体情况东莞市第五人民医院2018年度总收入 94451.09万元,其中本年收入 93750.24万元。

具体情况如下:1.财政拨款收入 1563.90万元,比上年决算数减少60.07万元,下降3.7%。

主要变动情况:有部分2016年的财政补助项目重排到2017年,2017年已全额支付。

2.上级补助收入 1207.45万元,比上年决算数增加216.66万元,增长21.87%。

主要变动情况:本年度财政增加了对医院二类疫苗预防接种服务成本补助。

3.事业收入 90978.88万元,比上年决算数增加9398.89万元,增长11.52%。

主要变动情况:本年度医疗收入较上年增长。

4.经营收入 0.00万元,与上年决算数持平。

5.其他收入 0.00万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况东莞市第五人民医院2018年度总支出 94451.09万元,其中本年支出 93534.93万元。

具体情况如下:1.基本支出 92396.90万元,比上年决算数增加9546.66万元,增长11.52%。

主要变动情况:本年度医疗收入较上年增长,相对应医疗业务成本增加。

2.项目支出 1138.04万元,比上年决算数减少998.11万元,下降46.72%。

主要变动情况:有部分2016年的财政补助项目重排到2017年,2017年已全额支付。

3.上缴上级支出 0.00万元,与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00万元,与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明(一) 2018年度财政拨款收入说明东莞市第五人民医院2018年度财政拨款收入合计1563.90万元。

其中:一般公共预算财政拨款收入 1563.90万元,比上年决算数减少60.07万元,下降3.7%;主要变动情况:有部分2016年的财政补助项目重排到2017年,2017年已全额支付。

;政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平(二) 2018年度财政拨款支出说明东莞市第五人民医院2018年度财政拨款支出合计1565.67万元。

其中:一般公共预算财政拨款支出 1565.67万元,比年初预算数增加140.4万元,增长9.85%;主要变动情况:本年度政府对公立医院基本医疗服务补助相关项目进行调整;政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明东莞市第五人民医院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00万元,完成预算 0.00万元的 0%。

其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00万元,完成预算 0.00万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00万元,完成预算 0.00万元的 0%;公务接待费支出决算为 0.00万元,完成预算 0.00万元的 0%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:无(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 0.00万元,占0%;公务接待费支出 0.00万元,占0%。

具体情况如下:1.因公出国(境)费支出 0.00万元。

全年使用财政拨款安排0个单位出国团组 0个、累计 0人次。

开支内容包括:无2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,其中:公务用车购置支出为 0.00万元, 2018年公务用车购置数 0辆。

公务用车运行及维护支出 0.00万元, 2018年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为 0辆,主要用于无3.公务接待费支出 0.00万元,主要用于无。

2018年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0个,来访外宾 0人次;发生国内接待 0次,接待人数共 0人,主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2018年本部门机关运行经费支出 0.00万元,比预算数增加0万元,增长0%。

主要增减变动情况是:无。

(二)政府采购支出情况说明2018年本部门政府采购支出总额 9655万元,其中:政府采购货物支出 7300万元、政府采购工程支出 2325万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况截至 2018年12月31日,本部门共有车辆 12辆,其中,特种专业技术用车6辆、其他用车6辆,其他用车主要是公务用车。

单位价值50万元以上通用设备 1台(套),单价100万元以上专用设备 64台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金995.11万元,占一般公共预算项目支出总额的98.76%。

绩效自评结果。

我部门今年开展了1个项目绩效自评,主要项目绩效评价情况如下:医院发展专项资补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医院发展专项资补助项目绩效自评得分为99分。

项目全年预算数为999.02万元,执行数为995.11万元,完成预算的99.61%。

主要产出和效果:一是项目资金购置设备所属使用科室均能按照申购内容,达到所提交的50万元以上设备《医疗设备购置立项论证表》、《医疗设备购置可行性论证报告》中预期目标,为广大人民群众的治病防病、卫生保健做出了重要贡献。

1、两台彩超设备(超高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪、高档全身运用彩色多普勒超声诊断系统)的患者检查量远远超过预期目标,其中四维彩超月均检查约1400人,全身应用彩超月检查约3500人。

2、全自动脱水机月均检查约1000例,血氧饱和度检测仪月均检查约500例,社会效益及经济效益良好。

3、部分设备如口腔扫描仪,2018年12月引进,是与数字化切割仪等设备配套使用,为牙病患者提供口内扫描、数字化设计与切割、模型加工等一站式服务,于2019年配齐相应设备,目前正投入使用中。

二是2018年计划购置医学装备7台,实施内容包括:超高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪1台、高档全身运用彩色多普勒超声诊断系统1台、口腔扫描仪3台、全自动脱水机1台、血氧饱和度监测仪1台。

第四部分名词解释财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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