2018年办公室费用开支报表
2018年一般公共预算支出表
1045 146 3 3
2936 66 43 15 8
1958 535
1423 912 912 104 104 76 15 13
2598 21 0 15 4 2 3 3
1289 1262
0 0 27 158 0 158 44 1 43 82 82 52 1 51 77 69 1 5 2
0 0 0 0 3219 219 171 42 6 3000 3000 0 0 0 260 260 60 0 200 5900 352 0 142 210 0 0 0 4749 165 3364 1220 0 779 29 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 109.64% 331.82% 397.67% 280.00% 75.00% 153.22% 560.75% 0.00% 0.00% 0.00% 250.00% 250.00% 78.95% 0.00% 1538.46% 227.10% 1676.19%
群众团体事务 一般行政管理事务 其他群众团体事务支出
党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出
宣传事务 一般行政管理事务
二、外交支出 三、国防支出
国防动员 兵役征集
四、公共安全支出 武装警察 消防 公安 行政运行 一般行政管理事务 治安管理 刑事侦查 经济犯罪侦查 其他公安支出 国家安全 一般行政管理事务 国家保密 保密管理
141
人力资源事务
527
行政运行
424
一般行政管理事务
35
其他人力资源事务支出
公司每月支出总表
表
8月 9月 10月 11月 12月
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2018年费用每月支出总表
费用模块 项目 薪金 社保险费 薪资 住房公积金 残疾 快递费 费用 公关费 赠送 业务招待费 兼职人员工 资 宣传推广费 服务采购费 市场宣传费 (外包) 用 研发服务费 制作费 其他(住房 补助) 房租 总费用 交通费 公司固定电 话费 停车费 行政开支 网络费 招聘费 办公费 住宿费 水费及电费 员工团建费 员工节假日 福利 临时奖金 折旧费 印花税 财务管理费 增值税 用 财务费用 税金及附加 不可预计 其它费用 其他 产品采购成 本 2018年预计支出合计 各月销售占 比 金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
2018年部门支出预算总表
庐江县民政局单位:万元科目编码科目名称3,694.391,334.762,359.63208社会保障和就业支出2,868.021,234.991,633.0320801 人力资源和社会保障管理事务10.8010.802080101 行政运行10.8010.8020802 民政管理事务1,528.19349.741,178.452080201 行政运行296.22278.0518.182080202 一般行政管理事务71.6971.692080204 拥军优属646.76646.762080205 老龄事务8.138.132080206 民间组织管理19.3019.302080207 行政区划和地名管理80.1580.152080208 基层政权和社区建设321.20321.202080299 其他民政管理事务支出84.7384.7320805 行政事业单位离退休475.04475.042018年部门支出预算总表功能分类科目合计基本支出项目支出2080501 归口管理的行政单位离退休125.91125.912080502 事业单位离退休260.23260.232080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.1652.162080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助36.7336.7320810 社会福利851.96397.38454.592081001 儿童福利45.7245.722081004 殡葬738.36334.84403.522081005 社会福利事业单位67.8962.54 5.3520827 财政对其他社会保险基金的补助 2.03 2.032082701 财政对失业保险基金的补助 1.41 1.412082702 财政对工伤保险基金的补助0.620.62210医疗卫生与计划生育支出30.7830.7821011 行政事业单位医疗27.4127.412101101行政单位医疗8.688.68庐江县民政局单位:万元科目编码科目名称2018年部门支出预算总表功能分类科目合计基本支出项目支出2101102 事业单位医疗18.7318.7321012 财政对基本医疗保险基金的补助 3.37 3.372101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助3.37 3.37213农林水支出 5.20 5.2021301 农业 5.20 5.202130119 防灾救灾 5.20 5.20221住房保障支出68.9868.9822102 住房改革支出68.9868.982210201 住房公积金48.6948.692210202 提租补贴20.2920.29229其他支出721.40721.4022960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出721.40721.402296002用于社会福利的彩票公益金支出721.40721.40。
2018年部门预算收支总表
表一单位名称:伊春市人大常委会单位:万元项 目行次年初预算数项目(按功能分类)行次年初预算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款12,283.60一、一般公共服务支出311,347.681、经费拨款2二、外交支出322、行政事业性收费3三、国防支出333、专项收入4四、公共安全支出344、国有资产有偿使用收入530五、教育支出355、罚没收入6六、科学技术支出366、其他非税收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出38761.319九、医疗卫生与计划生育支出39120.69二、政府性基金预算财政拨款10十、节能环保支出40三、财政专户返还收入11十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4983.9120二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242,313.60本年支出合计772,313.59支 出备注:以万元为单位,保留小数点后两位2018年部门预算收支总表收 入部门收入总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计经费拨款(补助)行政性收费罚没收入专项收入国有资源有偿使用其他非税收入合计2313.602313.602283.6030.00 201一般公共服务支出1347.691347.691317.6920101人大事务1347.691347.691317.692010101 行政运行1082.691082.691082.692010102 一般行政管理事务116.80116.8086.8030.00 2010104 人大会议90.0090.0090.002010108 代表工作58.2058.2058.20208社会保障和就业支出761.31761.31761.3120805行政事业单位离退休761.31761.31761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.3559.3559.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96701.96701.96210医疗卫生与计划生育支出120.69120.69120.6921001医疗保障120.69120.69120.692100101行政单位医疗82.8182.8182.812100103公务员医疗补助27.6027.6027.602100199其他行政事业单位医疗支出10.2810.2810.28221住房保障支出83.9183.9183.9122102住房改革支出83.9183.9183.912210201 住房公积金83.9183.9183.91备注:以万元为单位,保留小数点后两位财政专户返还收入政府性基金功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算部门支出总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计经费拨款(补助)行政性收费罚没收入专项收入国有资源有偿使用其他非税收入合计2313.602313.602283.6030.00 201一般公共服务支出1347.691347.691317.6920101人大事务1347.691347.691317.692010101 行政运行1082.691082.691082.692010102 一般行政管理事务116.80116.8086.8030.00 2010104 人大会议90.0090.0090.002010108 代表工作58.2058.2058.20208社会保障和就业支出761.31761.31761.3120805行政事业单位离退休761.31761.31761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.3559.3559.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96701.96701.96210医疗卫生与计划生育支出120.69120.69120.6921001医疗保障120.69120.69120.692100101行政单位医疗82.8182.8182.812100103公务员医疗补助27.6027.6027.602100199其他行政事业单位医疗支出10.2810.2810.28221住房保障支出83.9183.9183.9122102住房改革支出83.9183.9183.912210201 住房公积金83.9183.9183.91备注:以万元为单位,保留小数点后两位财政专户返还收入政府性基金功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算表四2018年财政拨款收支总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元收 入支 出项 目行次年初预算数项目(按功能分类)行次年初预算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款12,283.60一、一般公共服务支出311,347.681、经费拨款2二、外交支出322、行政事业性收费3三、国防支出333、专项收入4四、公共安全支出344、国有资产有偿使用收入530五、教育支出355、罚没收入6六、科学技术支出366、其他非税收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出38761.319九、医疗卫生与计划生育支出39120.69二、政府性基金预算财政拨款10十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4983.9120二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242,313.60本年支出合计772,313.59备注:以万元为单位,保留小数点后两位表五单位名称:伊春市人大常委会单位:万元功能科目编码功能科目名称预算数201一般公共服务支出1347.6920101人大事务1230.892010101 行政运行1082.692010102 一般行政管理事务0.002010104 人大会议90.002010108 代表工作58.20208社会保障和就业支出761.3120805行政事业单位离退休761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96210医疗卫生与计划生育支出120.6921001医疗保障120.692100101行政单位医疗82.812100103公务员医疗补助27.602100199其他行政事业单位医疗支出10.28221住房保障支出83.9122102住房改革支出83.912210201住房公积金83.912313.60一般公共预算功能分类支出表合 计备注:以万元为单位,保留小数点后两位表六单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出717.96奖金支出58.27伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出120.69其他社会保障缴费支出住房公积金支出83.91医疗费其他工资福利支出43.02残疾人保障金10.38办公费 4.31水电费7.15邮寄费0.87电话通讯费15.25取暖费34.48物业费0.87差旅费25.09因公出国(境)经费维修(护)费0.73培训费10.49公务接待费 4.44劳务费23.52工会经费2.50公务用车购置及运行维护费4.50其他交通费103.87其他商品和服务支出0.50离休费59.35退休费701.96退职(役)费抚恤金生活补助2.23救济费医疗费补助助学金奖励金 1.10个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出11.15项目支出—————265.002313.60备注:以万元为单位,保留小数点后两位合 计一般公共预算经济分类支出表商品和服务支出对个人和家庭的补助支出工资福利支出单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出717.96奖金支出58.27伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出120.69其他社会保障缴费支出住房公积金支出83.91医疗费其他工资福利支出43.02残疾人保障金10.38办公费 4.31水电费7.15邮寄费0.87电话通讯费15.25取暖费34.48物业费0.87差旅费25.09因公出国(境)经费维修(护)费0.73培训费10.49公务接待费 4.44劳务费23.52工会经费2.50公务用车购置及运行维护费4.50其他交通费103.87其他商品和服务支出0.50离休费59.35退休费701.96退职(役)费抚恤金生活补助2.23救济费医疗费补助助学金奖励金1.10个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出11.152048.59合 计一般公共预算基本支出表工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出政府性基金预算功能分类支出表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元功能科目编码功能科目名称预算数合 计备注:以万元为单位,保留小数点后两位表九单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出奖金支出伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出其他社会保障缴费支出住房公积金支出医疗费其他工资福利支出残疾人保障金办公费水电费邮寄费电话通讯费取暖费物业费差旅费因公出国(境)经费维修(护)费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车购置及运行维护费其他交通费其他商品和服务支出离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴政府性基金预算经济分类支出表工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他对个人和家庭的补助支出项目支出—————合 计表十“三公”经费支出计划表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元预算安排数与上年对比增减变化原因合 计15.00无增减因公出国(境)经费 1.30无增减公务接待费 2.70无增减公务用车购置及运行维护费11.00无增减其中:公务用车运行维护费11.00无增减公务用车购置0.00无增减备注:以万元为单位,保留小数点后两位表十一单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计(财政拨款)经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入其他非税收入备注:以万元为单位,保留小数点后两位总计财政拨款(补助)财政专户返还收入纳入预算管理的政府性基金项目采购类别是否属于政府购买服务项目功能科目其他资金采购数量2018年政府采购预算表计量单位采购项目采购目录。
2018年一般公共预算支出表
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项目
其他商业服务业等支出
十六、金融支出
金融部门行政支出
金融发展支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
国土资源事务
海洋管理事务
测绘事务
地震事务
气象事务
十九、住房保障支出
保障性安居工程支出
林业 行政运行 森林培育 森林生态效益补偿
水利 行政运行 农田水利
南水北调 扶贫
其他扶贫支出 农业综合开发 农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三、交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业
农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务
其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗
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单位:万元
备注
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2018年部门收支预算总表
附表12018年部门收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表22018年部门收入预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表32018年部门支出预算总表注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表42018年部门基本支出预算总表单位:元附表52018年部门财政拨款收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表62018年部门一般公共预算支出预算表部门:单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表72018年部门一般公共预算基本支出预算表单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表82018年部门政府性基金预算收支预算表部门:单位:万元注:“目标办考核督查办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表92018年部门国有资本经营预算支出预算表单位:元注:长丰县目标考核督查办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
附表102018年部门项目支出绩效目标表单位:元附表112018年部门“三公”经费预算表部门:单位:万元2018年,“三公”经费财政拨款预算数为5万元(其中:公务接待费5万元),与去年基本持平,具体情况如下:1、因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比没变化主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等 外事活动。
经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32号)相关规定执行。
2、公务接待费预算5万元,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出,与上年预算数持平,经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财[2014]34号)规定。
3、公务用车购置及运行维护费预算0万元。
2018年收支预算总表
三、事业单位经营收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
七、上年结转结余
一般公共预算财政拨款结转结余
政府性基金预算拨款结转结余
财政专户收入结转结余
收入总计
333.35
2018年支出总表
单位:万元
功能分类科目
总计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
15
9
一般行政管理事务
安全生产网格化工作经费
根据省安委会和省综治委以鄂安[2015]26号文件下发了《关于在全省推行安全生产网络化管理的通知》精神。
县安监局
县安监局
5
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
333.35
146.35
187.00
215
资源勘探信息等支出
296.60
109.60
187.00
21506
安全生产监管
296.60
109.60
187.00
2150601
行政运行
109.60
109.60
2150602
一般行政管理事务
187.00
22102
住房改革支出
11.49
11.49
2210201
住房公积金
11.49
11.49
2018年财政拨款收支表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、财政拨款(补助)
2018年部门收支总表
四、公共安全
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
169.28
九、医疗卫生
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等支出
十九、住房保障支出
10.72
10
其他审计事务支出
31
归口管理的行政单位离退休
22.16
住房公积金
10.72
支出合计
265.50
5、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
2018年一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
部门名称:勃利县审计局
单位:万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
81.12
津贴补贴
52.91
奖金
11.17
预算数
一、一般公共服务
85.5
二、外交
三、国防
四、公共安全
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
169.28
九、医疗卫生
十、节能环保
十一、城乡社区事务
十二、农林水事务
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等支出
2018年部门收支总表
部门名称:勃利县审计局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、2018年部门收支预算总表
附件
目录
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年部门预算财政拨款收支总表
五、2018年部门预算一般公共预算拨款明细表(按功能科目)
六、2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、2018年部门预算一般公共预算项目支出明细表(按经济分类)
八、2018年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
九、2018年部门预算政府性基金预算支出表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
三、部门支出总体情况表
五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目)
七、部门预算一般公共预算项目支出明细表(按经济科目)
注:1.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.“三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出;公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
九、部门预算政府性基金预算支出情况表
注:本单位无政府性基金预算安排。
2018年度部门预算收支总表
2018年度部门预算收支总表南京市雨花台区卫计局
2018年度收入预算总表南京市雨花台区卫计局
2018年度支出预算总表南京市雨花台区卫计局
单位:万元
2018年度财政拨款收支预算总表
南京市雨花台区卫计局
2018年度财政拨款支出预算表
南京市雨花台区卫计局
单位:万元
2018年度财政拨款基本支出预算表
南京市雨花台区卫计局
单位:万元
2018年度一般公共预算支出预算表
南京市雨花台区卫计局
2018年度一般公共预算基本支出预算表
2018年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表南京市雨花台区卫计局
单位:万元
2018年度财政拨款政府性基金支出预算表
南京市雨花台区卫计局
单位:万元
2018年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
南京市雨花台区卫计局
2018年政府采购预算表南京市雨花台区卫计局。
2018年三项费用预算表
公司名称 预算年度 月份: 1 21,160 2853.5 218.49 华云信息有限公司 2013 2 21,261 2816 218.49 3 21271 2816 218.49 4 22262 2816 217.49 5 22315 2816 217.49 制表时间 6 22315 2816 217.49 7 22315 2816 268.98 2018/x/x 8 22315 2816 280.98
###### ###### 24305.49 14566 80 0 524 850 200 2,500 1,500 300 14666 80 0 524 850 200 2,500 1,500 300 14676 80 0 524 850 200 2,500 1,500 300
####### ###### ####### ####### ####### 15667 80 0 524 850 200 2,500 1,500 300 15720 80 0 524 850 200 2,500 1,500 300 15720 80 0 524 850 200 2,500 1,500 300 15720 80 0 524 850 200 2,500 1,500 300 15720 80 0 524 850 200 2,500 1,500 300
合计营业费用 财务费用:
金融手续费 汇兑损益 贴现利息 折扣与折让 利息支出 - USD 利息支出- RMB 利息收入
80 0 0 0 48.99 94.50 (5) 218
80 0 0 0 48.99 94.50 (5) 218
80 0 0 0 48.99 94.50 (5) 218
80 0 0 0 48.99 94.50 (6) 217
2018年有关经费开支情况统计表(第一季度)
费
费用等支出。
会议费 培训费
列支出经济分类科目编码302—15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会 议场地租用费等。
列支出经济分类科目编码302—16,反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。
政府集中 县级以上人民政府颁布的预算单位政府集中采购目录以内,由政府采购中心或其他政府采购代理机构组织完成
采购总 采购金额 的项目金额和单位集中采购的项目金额之和。
金额 分散采购 县级以上人民政府颁布的预算单位政府集中采购目录以外,政府采购限额标准以上的所有货物、服务及工程的
金额 采购支出金额。
采购总金额政府集中采购金额县级以上人民政府颁布的预算单位政府集中采购目录以内由政府采购中心或其他政府采购代理机构组织完成的项目金额和单位集中采购的项目金额之和
2018年有关经费开支情况统计表(第一季度)
填报单位: 甘德县财政局
序号
科目名称
1
公务接待费
因公出国(境)费用 2
其中,出国(境)培训费用3来自公务用车购置费因公出国(境)费 支出。
出国、(境)培训费用,
用
不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国 (境)培调开支的培训费、国际旅费
、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂和其他费用。
公务用车购置费 列支出经济分类科目编码310—13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护 列支出经济分类科目编码302—31,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路赛、保险费、 安全奖励
4
公务用车运行维护费
5
会议费
6
培训费
7
政府采购 政府集中采购金额
2018年部门收支预算总表(01)
233,000.00
其他政府性基金结余
9、社会保险基金支出
修缮项目
10、医疗卫生与计划生育支出
45,027.37
设备购置项目
11、节能环保支出
会议项目
12、城乡社区支出
大型活动项目
13、农林水支出
转移性项目
14、交通运输支出
基本支出项目
233,000.00
15、资源勘探信息等支出
房租类项目
制表人:莲都区工商业联合会
制表日期:2018-04-18
2018年部门收支预算总表(01)
单位:
单位:元
收入
支出
项目
年初预算
功能分类
预算数
项目
年初预算
一般预算
967,577.99
1、一般公共服务支出
786,095.02
基本支出
684,577.99
政府性基金收入
0.00
2、外交支出
工资福利支出
607,619.47
财政核拨非税收入
0.00
3、国防支出
商品服务支出
27、转移性支出
28、债务还本支出
29、债务付息支出
30、债务发行费用支出
本年收入小计:
967,577.99
本年支出小计:
967,577.99
上年结余
上级补助收入
事业单位经营收入
财政专户资金
其他资金
非税收入结余
其他政府性基金结余
收入合计:
967,577.99
支出合计:
967,577.99
支出ห้องสมุดไป่ตู้计:
967,577.99
76,958.52
2018年部门收支预算总表
附表18
2018年部门收支预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表19
2018年部门收入预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表20
2018年部门支出预算总表
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表21
2018年部门财政拨款收支预算总表
附表22
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门:单位:万元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表23
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表24
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门:单位:万元
附表25
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门:单位:万元
注:“铜陵市住房和城乡建设委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。
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Байду номын сангаас
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累 计
¥292.00 ¥166.00 ¥100.00 ¥12,000.00 ¥100.00 ¥30.00 ¥169.00 ¥0.00 ¥100.00 ¥0.00 ¥100.00 ¥100.00 ¥50.00 ¥5.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥20.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1,500.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥500.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥15,532.00
2018年办公室费用台帐开支报表
1月 项目
租 凭 费 管 理 费 用 邮 电 费 办公场所 物业 水电 其它 工资 招标代理服务费 培训费 手机 网络 固定电话 邮寄费 固定资产 办公用品 印刷费 电脑维修及耗材 书报费 图纸
三类人员企业锁
2月
经 办 人 日期 金额 经办 日期 人
3月
金额 经办 日期 人
4月
金额 经办 日期 人
5月
金额 经办 日期 人
6月
金额 经办 日期 人
7月
金额 经办 日期 人
8月
金额 经办 日期 人
9月
金额 经办 日期 人
10月
金额 经办 日期 人
11月
金额 经办 日期 人
12月
金额 经办 人
日期
金额
¥292.00 ¥166.00 ¥300.00 ¥100.00 ¥12,000.00 ¥100.00 ¥30.00 ¥169.00 ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00 ¥50.00 ¥5.00
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办 公 费 用
生 活 用 车 辆
员 工 福 利
招 待 差 旅
其 它 费 用
其它 生活洗涤 卫生用品 保险 用油 过路费 停车费 洗车费 维修 节日活动 五险一金 福利 其它 用餐费 用酒 交通 住宿费 外埠 补助 其它 报刊杂志 律师咨询 证照年检
¥20.00
¥1,500.00
¥500.00
合
计:
15532.00