新产品量产移交点检表
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□OK□NG
16
□PFMEA(生产阶段)
□OK□NG
17
□控制计划(生产阶段)
□OK□NG
18
□工序流转卡
□OK□NG
19
□内部包装、周转方式确定
□OK□NG
20
□作业指导书(所有工序)
□OK□NG
21
□成品/出货包装指导书
□OK□NG
22
□检验指导书(进货、工序、终检、二次检)
□OK□NG
23
□(产能)计算、确定
37
产品审核报告
□OK□NG
38
过程审核报告
□OK□NG
移交物品清单
序号
物品名称
数量
移出单位
接收单位
备注
生产工装/模具配备与验收
1
项目小组
检具配备与验收
工艺过程流程图(生产阶段)
PFMEA(生产阶段)
控制计划(生产阶段)
作业指导书(所有工序)
成品/出货包装指导书
检验指导书(进货、工序、终检、二次检)
□OK□NG
9
□其他与生产相关的设备配套情况
□OK□NG
10
□原材料、零部件清单(BOM表)
□OK□NG
11
□(新)供应商是否评价合格
□OK□NG
12
□原材料、外协外购件是否认可合格
□OK□NG
13
□客户支给件(□Y□N)
□OK□NG
14
□客户借给件(□Y□N)
□OK□NG
15
□工艺过程流程图(生产阶段)
□OK□NG
5
□生产设备安装、调试、准备
(设备操作规程、设备点检表、试产中问题关闭等)
□OK□NG
6
□检测设备验收(测量设备等)
(清单、验收记录、设备操作规程、试产中问题关闭等)
□OK□NG
7
□生产工装/模具配备与验收
(清单、验收记录、铭牌、试产中问题关闭等)
□OK□NG
8
□检具配备与验收
(清单、验收记录、铭牌、试产中问题关闭、检具操作指导书)
初始过程能力研究报告
项目小组意见及签名
部门
意见
签名
部门
意见
签名
项目经理
商务部
技术开发部
采购部
质保部
制造部
综合企管部
综合评估意见:□可以转量产□不能转量产□条件转量产
批准/日期:审核/日期:编制/日期
□OK□NG
31
□PPAP样件封存至少3件(客户认可签字/内部质保部认可签字)
□OK□NG
32
□(最终)试生产合格率
_______PPM
序号
点检内容
点检结果
点检人
点检记录
备注
33
□其他项目预留问题关闭
□OK□NG
34
初始过程能力研究报告
□OK□NG
35
MSA报告
□OK□NG
36
全尺寸检验报告
□OK□NG
新产品量产移交点检表
客户名称
项目名称
项目编号
零件名称
零件图号
图纸版本
点检事项
序号
点检内容
点检结果
点检人
点检记录
备注
1
□操作人员训练(_______人)
□OK□NG
2
□检验人员训练(_______人)
□OK□NG
3
□特殊岗位(焊接、表面处理等)人员训练(_______人)
□OK□NG
4
□产品检查人员(对检具、外观检查、终检、二次检…)检出率测验
□OK□NG
24
□客户检查基准书,如果有
□OK□NG
25
□客户图纸(评审、受控)
□OK□NG
26
□内部图纸(转化后签字批准、受控)
□OK□NG
27
□OTS样件认可(客户认可签字)
□OK□NG
28
□PPAP样件认可(客户签署PSW)
□OK□NG
29
□OTS试样问题追踪关闭
□OK□NG
16
□PFMEA(生产阶段)
□OK□NG
17
□控制计划(生产阶段)
□OK□NG
18
□工序流转卡
□OK□NG
19
□内部包装、周转方式确定
□OK□NG
20
□作业指导书(所有工序)
□OK□NG
21
□成品/出货包装指导书
□OK□NG
22
□检验指导书(进货、工序、终检、二次检)
□OK□NG
23
□(产能)计算、确定
37
产品审核报告
□OK□NG
38
过程审核报告
□OK□NG
移交物品清单
序号
物品名称
数量
移出单位
接收单位
备注
生产工装/模具配备与验收
1
项目小组
检具配备与验收
工艺过程流程图(生产阶段)
PFMEA(生产阶段)
控制计划(生产阶段)
作业指导书(所有工序)
成品/出货包装指导书
检验指导书(进货、工序、终检、二次检)
□OK□NG
9
□其他与生产相关的设备配套情况
□OK□NG
10
□原材料、零部件清单(BOM表)
□OK□NG
11
□(新)供应商是否评价合格
□OK□NG
12
□原材料、外协外购件是否认可合格
□OK□NG
13
□客户支给件(□Y□N)
□OK□NG
14
□客户借给件(□Y□N)
□OK□NG
15
□工艺过程流程图(生产阶段)
□OK□NG
5
□生产设备安装、调试、准备
(设备操作规程、设备点检表、试产中问题关闭等)
□OK□NG
6
□检测设备验收(测量设备等)
(清单、验收记录、设备操作规程、试产中问题关闭等)
□OK□NG
7
□生产工装/模具配备与验收
(清单、验收记录、铭牌、试产中问题关闭等)
□OK□NG
8
□检具配备与验收
(清单、验收记录、铭牌、试产中问题关闭、检具操作指导书)
初始过程能力研究报告
项目小组意见及签名
部门
意见
签名
部门
意见
签名
项目经理
商务部
技术开发部
采购部
质保部
制造部
综合企管部
综合评估意见:□可以转量产□不能转量产□条件转量产
批准/日期:审核/日期:编制/日期
□OK□NG
31
□PPAP样件封存至少3件(客户认可签字/内部质保部认可签字)
□OK□NG
32
□(最终)试生产合格率
_______PPM
序号
点检内容
点检结果
点检人
点检记录
备注
33
□其他项目预留问题关闭
□OK□NG
34
初始过程能力研究报告
□OK□NG
35
MSA报告
□OK□NG
36
全尺寸检验报告
□OK□NG
新产品量产移交点检表
客户名称
项目名称
项目编号
零件名称
零件图号
图纸版本
点检事项
序号
点检内容
点检结果
点检人
点检记录
备注
1
□操作人员训练(_______人)
□OK□NG
2
□检验人员训练(_______人)
□OK□NG
3
□特殊岗位(焊接、表面处理等)人员训练(_______人)
□OK□NG
4
□产品检查人员(对检具、外观检查、终检、二次检…)检出率测验
□OK□NG
24
□客户检查基准书,如果有
□OK□NG
25
□客户图纸(评审、受控)
□OK□NG
26
□内部图纸(转化后签字批准、受控)
□OK□NG
27
□OTS样件认可(客户认可签字)
□OK□NG
28
□PPAP样件认可(客户签署PSW)
□OK□NG
29
□OTS试样问题追踪关闭
□OK□NG