公司审计授权委托书范本(2篇)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第1篇
委托人:(公司名称)
住所:(公司地址)
法定代表人:(法定代表人姓名)
联系电话:(联系电话)
委托事项:
一、委托事项概述
根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,为保障公司财务报表的真实、准确、完整,维护公司及股东的利益,经公司董事会研究决定,授权委托以下机构或个人对公司进行审计。
二、委托审计机构或个人
委托审计机构:(审计机构名称)
住所:(审计机构地址)
联系电话:(审计机构联系电话)
三、审计范围
1. 审计公司2022年度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 审计公司2022年度的内部控制制度及执行情况。
3. 审计公司2022年度的经营状况、投资情况、融资情况等。
4. 审计公司2022年度的关联交易、重大合同、资产处置等情况。
5. 审计公司2022年度的税务情况。
6. 审计公司2022年度的其他重要事项。
四、审计期限
审计期限为自审计机构或个人接受委托之日起至2023年X月X日。
五、审计费用
1. 审计费用总额为人民币______元。
2. 审计费用支付方式:按审计进度分期支付。
3. 审计费用支付时间:自审计机构或个人出具审计报告之日起X个工作日内支付。
六、审计报告
1. 审计机构或个人应在审计期限届满后X个工作日内,向委托人提交审计报告。
2. 审计报告应包括以下内容:
(1)审计概况:审计目的、审计范围、审计方法、审计期间等。
(2)审计结论:对财务报表的真实性、准确性、完整性进行评价。
(3)审计发现的问题及建议:对审计过程中发现的问题提出整改建议。
(4)审计意见:对财务报表的真实性、准确性、完整性发表审计意见。
七、保密义务
1. 审计机构或个人应严格遵守保密义务,未经委托人同意,不得向任何第三方泄
露审计过程中的信息。
2. 审计机构或个人应对审计过程中获取的委托人商业秘密予以保密。
八、违约责任
1. 如审计机构或个人未按约定完成审计工作,委托人有权要求其承担违约责任。
2. 如审计机构或个人泄露委托人商业秘密,委托人有权要求其承担相应的法律责任。
3. 如审计机构或个人出具虚假审计报告,委托人有权要求其承担相应的法律责任。
九、争议解决
1. 在履行本授权委托书过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他事项
1. 本授权委托书自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本授权委托书一式两份,委托人和审计机构或个人各执一份。
委托人(盖章):
法定代表人(签字):
日期:____年____月____日
审计机构(盖章):
负责人(签字):
日期:____年____月____日
附件:
1. 委托人营业执照复印件
2. 委托人法定代表人身份证复印件
3. 审计机构资质证书复印件
4. 审计机构负责人身份证复印件
注:以上范本仅供参考,具体内容请根据实际情况进行修改。
第2篇
委托人:(公司名称)
地址:(公司地址)
法定代表人:(法定代表人姓名)
联系电话:(联系电话)
委托事项:
鉴于本公司(以下简称“委托人”)需要对本公司财务状况、经营成果及现金流量进行全面的审计,以确保财务报告的真实性、准确性和完整性,根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定,特委托(受托人名称)对本公司的财务报表及有关财务事项进行审计。
一、委托内容
1. 财务报表审计:受托人对委托人的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表)进行审计,确保其符合《企业会计准则》及其他相关财务会计制度的要求。
2. 内部控制审计:受托人对委托人的内部控制制度进行审查,评估其有效性和健全性,并提出改进建议。
3. 专项审计:根据委托人的需求,受托人可以对委托人的特定财务事项或经济活动进行专项审计。
4. 其他相关审计:受托人应完成委托人要求的其他审计工作。
二、委托期限
本委托书的委托期限自(起始日期)起至(终止日期)止。
委托期限届满前,委托人有权终止委托或延长委托期限。
三、委托权限
1. 受托人有权查阅、复制委托人的财务报表、会计凭证、会计账簿、其他财务资料以及与审计相关的其他资料。
2. 受托人有权要求委托人提供必要的解释和说明。
3. 受托人有权对委托人的内部控制制度进行审查,并有权对内部控制缺陷提出整改建议。
4. 受托人有权根据审计结果出具审计报告。
四、保密义务
受托人承诺对在审计过程中获取的委托人的商业秘密和保密信息予以保密,未经委托人同意,不得向任何第三方泄露。
五、审计费用及支付方式
1. 审计费用由委托人承担。
2. 审计费用总额为人民币(大写)____元整,(小写)____元。
3. 审计费用支付方式:委托人于审计工作开始前支付审计费用的50%,审计工作完成后支付审计费用的50%。
六、争议解决
若因本委托书产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他
1. 本委托书一式两份,委托人和受托人各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2. 本委托书未尽事宜,可由双方另行协商解决。
委托人签字(盖章):
____年____月____日
受托人签字(盖章):
____年____月____日
附件:
1. 委托人基本情况
2. 受托人基本情况
3. 审计计划
4. 其他相关文件
---
注意事项:
1. 本范本仅供参考,具体委托内容、期限、费用等应根据实际情况进行调整。
2. 委托人应确保提供的资料真实、完整、准确。
3. 受托人应严格按照审计准则和相关规定进行审计工作。
4. 本委托书未尽事宜,双方应另行协商解决。