建设单位安全检查记录表
施工安全隐患排查记录表
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
表 6.1.6 安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表 6.1.6 安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表 6.1.6 安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
建设单位安全检查表
记录。
4.3岗位操作 人员教育培
训
4.3.2 监督检查施工单位特种作业人员持证 上岗。
查监督检查 记录,抽查 特种作业人 员资格证。
4.4其他人员 教育培训
4.4.1 监督检查监理、设计代表、工程检测 等相关方对其进入现场的人员进行安全教育 培训。
查监督检查 记录。
5.1.1 向施工单位提供现场及施工可能影响 的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供 热、通讯、广播电视等地下管线资料,拟建 工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下 工程的有关资料,并确保有关资料真实、准 确、完整,满足有关技术规范要求。
职责,并监督检查各参建单位此项工作。
检查相关文 件和记录。
2.2.3 安全生产领导小组至少每月召开一次 检查相关文
安全专题会议,形成会议纪要。
件和记录。
3.1.1 建立安全生产法律法规、标准规范管 理办法,内容包括识别、获取、评审、更新 等要求,并监督检查各参建单位开展此项工 作。 3.1法律法规 、标准规范
检查结果
2.1组织机构
2.1.1 按规定成立安全生产领导小组,设置 安全生产管理机构,配备安全管理人员。
检查相关文 件和记录。
2 、
组
2.2.1 在工程开工前,落实安全生产措施, 明确项目法人及各参建单位的安全生产责任 。
检查相关文 件和记录。
织
机
构
和 职 责
2.2.2 建立安全生产责任制,明确项目安全 2.2安全职责 生产主要负责人、各部门、岗位的安全生产
查监督检查 记录。
5.2.1 监督检查施工单位对设备设施运行前 查监督检查
及运行中实施必要的检查,及时消除设备设 记录并查看
施安全隐患。
建设单位安全检查记录表
安全生产检查督查记录
工程名称: ****项目
监理单位: ****有限公司
表格说明:
1.本表格由甲方制定并由甲方组织,做不定期检查,并做记录及评分。
2.本表格巡查必须由甲方,监理方,施工方各相关人员参加。
3.本表格所反应的情况作为甲方安全质量监督资料存档。
4.本表格所涉及整改内容甲方将以联系函的形式下发《工程联系单》进行整改
并报监理方存档。
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5.
6.。
建设项目安全隐患检查记录表
□合格 □不合格
47
有日常安全检查、整改记录
□合格 □不合格
48
有限空间、四口五临边等防护符合规范要 求,有限空间作业审批手续
□合格 □不合格
49
大模板作业防护符合规范要求
□合格 □不合格
50
安全防护
有安全帽、安全带、安全网等安全防护用 品的产品质量合格证
□合格 □不合格
51
有日常安全检查、整改记录
43
行审核、验收手续,有临时用电施工组织 设计及审核、 验收资料、电工特种作业操
□合格 □不合格
作资格证书和临时用电安全技术交底资料
44
临时用电
施工现场配电系统符合规范要求,并有配 电设备、设施合格证书
□合格 □不合格
45
配电设备、线路防护设施设置符合规范要 求
□合格 □不合格
46
漏电保护器参数符合规范要求,并有接地 电阻、绝缘电阻测试记录
34
按规定办理使用登记,有使用登记标志 □合格 □不合格
起重机械的基础、附着符合使用说明书及
35
专项施工方案要求,有起重机械基础验收 □合格 □不合格
资料
起重机械安全装置灵敏、可靠;主要承载
36
结构件完好,结构件连接螺栓、销轴有效; 机构、零部件、电气设备线路和元件符合
□合格
□不合格
相关要求
按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使
否拧紧,保护零线连接可靠,配电箱的漏
电保护开关灵敏可靠。
提升机检查:提升机过度震动现象;提升
29
机制动和安全锁的锁绳无任何功能异常现 □合格 □不合格
象。
保险绳及安全带:保险绳固定建筑物应牢
建筑工程在建项目每日安全检查记录表
建筑工程在建项目每日安全检查记录表建筑工程在建项目每日安全检查记录表项目名称:年月日序号检查项目:脚手架基础平整、底座或垫1立杆基础(落地式)木齐全、扫地杆件齐全、排水措施到位。
悬挑梁及架体稳定(悬挑式)。
架体基础及稳定性(门型)。
附着支撑设置(附着升降式)。
升降装置(附着升降式)。
防坠落、导向防倾斜装置(附着升降式)。
安全装置(吊蓝式)。
吊蓝架体稳定性(吊蓝式)。
悬挑梁安装规范牢固、杆件固定及连接良好。
基础平整、垫木齐全、扫地杆齐全。
附着点稳固、主框架与附着点连接牢固。
装置齐全有效。
按照规定采取固定措施。
按照规定与建筑结构拉接,架体与建筑结构拉接且拉接牢固。
立杆及大、小横杆间距及搭接情况符合规定且相互之间搭接满足规范要求。
脚手板满铺且搭接,脚手板与防护栏杆牢固、按照要求设置防护栏杆及挡脚板。
剪刀撑设置是否按照规范搭设、有无缺失等。
不超过10m设置水平防护网,架体内防护情况自身体系牢固、不得卸料平台与脚手架等连接、防护到位。
按照规定设置通道且牢固,架体荷载不得超过荷载规定、严禁不均匀堆放。
作业人员操作情况无违章操作,按规定使用安全带及安全帽。
专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性。
安全技术交底与验收记录真实、齐全,证件齐全、人证相符,符合施工现场有关安全要求。
整改意见:装置齐全有效。
整改期限:按照规定采取固定措施。
整改负责人:未指定。
整改完成时间:未指定。
复查结果:装置齐全有效。
检查项目:基坑工程临边防护防护措施到位且稳固。
按照规定放坡、支护,坑壁支护做法符合设计方案、无变形。
已按方案设置排水措施、排水畅通,物料堆放距离坑边间距符合要求。
上下通道符合安全要求,确保足够作业面、满足现场施工需要。
作业人员及机械无违章操作。
方案审批符合有关规定、具有指导性。
安全技术交底与验收记录真实、齐全,符合施工现场有关安全要求。
坑边荷载、通道设置、作业环境、土石方开挖等均符合要求。
检查项目:模板工程材质符合要求、基础1立杆稳定性平整、垫板或底座齐全、间距符合规定。
建筑工程质量安全检查记录表
建筑工程质量安全检查
记录表
Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
建筑工程质量安全检查记录表日期:年月日编号:
检查意见:
未发现质量安全问题()。
发现存在质量安全问题:1.责任单位自行整改,监理(建设)单位检查();2.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站();3.下发整改通知,责任单位整改后,监理(建设)单位检查后书面报我站核查();4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚()。
建设单位负责人(签字):
施工单位负责人(签字):
监理单位负责人(签字):
检查组成员(签字):。
工程建设项目安全检查表格
.工程建设项目安全生产检查表项目部名称:监理单位:序检查项目检查内容号能否落实安全生产与环境保护责任制,与施工安全管理单位签署《安全责任书》1目标、责与《安全管理协议》。
任制能否拟订安全生产与环境保护管理目标制度。
安全环境能否按规定建立安全环2施工单位:检查时间:检查方法自查结果自查人核查结果整顿时限备注查文件查制度、文件查制度、文管理机构境管理组织机构。
件.安全规章3制度与操作规程安全花费4投入5安全教育能否装备专(兼)职安查文件环管理人员。
能否有健全的安全生产查制度、记规章制度,及制度执行录状况。
各工种作业安全操作规查制度程能否齐备。
施工单位能否有安全文查资料明施工举措花费投入。
对新进场、转岗员工是查记录否进行安全教育培训。
能否认期对员工进行安查记录全教育。
.能否在作业行进行安全查记录教育。
能否按规定按期展开日查记录常安全检查、环保检查。
能否进行专项安全检查记录6安全检查查,有无检查记录。
对安全与环保检查查出的隐患和问题,能否有查记录整顿与复查状况记录。
施工、监施工、监理单位资质是7理单位持查证书否在有效期内。
证状况.人员持证8状况劳保用品施工单位项目负责人有效安全生产查核合格证查证书书。
施工单位项目经理有效安全生产查核合格证查证书书。
安全生产管理人员有效查证书安全资格证书。
特种作业人员有效特种查证书作业操作资格证书。
施工单位能否按要求配9备合格、齐备的劳动保查记录装备护用品。
对施工地区内和施工过程中可能发生的自然灾害和事故,能否编制有查文件针对性的应抢营救方案。
1应急管理能否落实应抢营救人0查文件、台员,装备必需的应抢救账、现场援器械、设备。
项目部施工单位能否认期组织实行应方案演查记录练,有无记录。
1安全技术在施工组织设计中,是查文件1举措否编制安全技术举措。
能否按安全技术交底制度执行署名手续及保留查记录书面记录。
对因建设工程施工可能造成伤害的毗邻建筑查记录、现物、修建物和地下管线场等,施工单位能否采纳专项防备举措。
施工安全隐患排查记录表
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
@
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
…
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
、
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
^
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):。
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
&
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
|
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
#
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
建设工程安全检查记录表(5页)
9
10
序号 检查项目 子项 11
消防
检查内容
是否制定消防安全管理方案及制度、落实消防措施,是否成立义务消防队 及培训情况、是否办理动火作业审批手续,是否符合要求。
检查情况
12
现场围挡或大门是否按标准图集设置。主要施工道路是否进行硬化,是否 现场 文 设置了冲洗台。是否设置了门卫室。建筑材料、扣件、料具等堆场布置是 明 否按平面布置图合理布置。易燃易爆危险品是否设置专用库房。是否设置 宣传栏、交底台等。 基坑施工是否采取合格的临边防护措施。积土、料具堆放距槽边距离是否 满足安全距离。机械设备施工与槽边距离是否符合要求。人员上下是否设 置专用通道。是否按规定进行基坑工程第三方监测。基坑是否有积水,排 水措施是否到位。 脚手架是否满足进度要求,超出操作面1.5米,脚手架基础是否硬化或有 组织排水。脚手架立杆是否有悬空或未进行对接的处理或与排架体系、料 台等连接。脚手架拉结点设置是否按照方案规范进行设置,改换方式是否 符合要求。脚手架内档是否进行防护。型钢悬挑脚手架是否按方案施工。 悬挑脚手架悬挑层层是否采取硬隔离措施。脚手架拆除是否设置警戒区 域,是否有专人看护,是否设置安全警示标识等。悬挑钢平台是否按照方 案加工安装,锚固点,钢丝绳设置,通道口等是否符合要求;落地接料平 台是否按方案搭设,基础、剪刀撑、拉结点等构造措施是否满足要求。移 动平台面积是否过大,有无防倾覆装置,移动时是否有作业人员在上面。 模板支撑体系是否按方案搭设,立杆间距、牵杆步距、扫地杆、剪刀撑、 双扣件等构造措施是否到位,立杆接头是否有采用搭接方式,可调顶托设 置是否合理,底层基础是否硬化,是否采用躺地板等。
建设工程安全检查表
工程名称: 序号 检查项目 子项 1 施工进度: 检查内容 安全员: 建筑面积: 检查情况
施工现场定期安全检查记录表
施工现场定期安全检查记录表检查类型:每周六定期检查
1
专项安全检查记录表1 表:每周六定期检查
2
.
专项安全检查记录表1 表:每周六定期检查
3
.
专项安全检查记录表1 表:每周六定期检查
4
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
5
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
6
.
专项安全检查记录表1 表:每周六定期检查
7
.
专项安全检查记录表1 表每周六定期检查
8 .
专项安全检查记录表1 表每周六定期检查
9
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
10
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
11
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
12
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周六定期检查
13 .
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
14
.
专项安全检查记录表
1 表检查类型:每周
15
.
16 .。
建设单位、监理单位、施工单位安全生产行为监督检查表
整改要求及落实
及时签发监理通知单(有、无);对整改内容及时进行复查(有、无);对检查存在问题整改落实记录(有、无);未按要求整改,监理单位进行报告(有、无)。
检查意见:
监督人员:
年 月 日
总监理工程师(签字):
年 月 日
注:本表一式两份,安监机构、监理单位各一份。
施工单位安全生产行为监督检查表
监督备案号:
检查意见:
监督人员:
年 月 日
建设单位项目负责人(签字):
年 月 日
注:本表一式两份,安监机构、建设单位各一份
监理单位安全生产行为监督检查表
监督备案号:
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形象进度
序号
检查项目
检查情况
1
监理单位资格审查
监理单位资质审查(主要内容为:监理单位资质等级、总监理工程师注册证书、监理工程师资质证书);总监理工程师驻场情况:(在、不在)
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形பைடு நூலகம்进度
序号
检查项目
检查情况
1
企业安全生产许可证
安全生产许可证号:
2
项目经理安全生产考核合格证
安全生产考核合格证号: 驻场情况:(在、不在)
3
安全员安全生产考核合格证
专职安全员配备人数: 人;姓名:
安全生产考核合格证号: 驻场情况:(在、不在)
4
特种作业人员持证上岗
2
监理规划
将安全生产管理列入监理规划(有、无);中型以上工程在监理实施细则中制定安全技术措施检查要求(有、无);监理实施细则明确安全控制点(有、无);关键部位安全控制措施(有、无)
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表
(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:
注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。
(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)
(四)四川省建设系统安全生产工作检查表
(市州建设行政主管部门)
受检地区:填表日期:
(五)四川省在建项目安全生产工作检查表
:市(县)填表人:检查日期:
检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有10项,每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后,统计表格中好、较好、
中、差的数量。
好: 10项中“好”的个数≥9项;
较好:10项中“好"的个数≥7项;
中: 10项中“好”的个数≥5项;
差: “好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
(六)建设工程质量安全隐患整改通知书
(编号:)
工程所在地区:检查时间年月日工程名称:
督查组成员:整改负责人:。
建设单位工程项目现场安全检查表
建设单位项目组安全管理行为检查表项目名称:检查日期:备注:注1:安全管理体系制度文件应当包括:安全生产责任制度、安全生产投入保障制度、安全生产考核制度、安全教育培训制度、安全会议管理制度、安全检查与隐患整改制度、安全生产事故管理制度、重大危险源管理制度、消防安全管理制度、设备设施安全管理管理制度、特殊作业人员管理制度、安全文明施工管理制度、应急管理制度、动火作业制度等。
注2:现场安全管理人员配备标准1、总包单位:(一)建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:1、1万平方米以下的工程不少于1人;2、1万~5万平方米的工程不少于2人;3、5万平方米及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。
(二)土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备:1、5000万元以下的工程不少于1人;2、5000万~1亿元的工程不少于2人;3、1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。
2、分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:(一)专业承包单位应当配置至少1人,并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。
(二)劳务分包单位施工人员在50人以下的,应当配备1名专职安全生产管理人员;50人-200人的,应当配备2名专职安全生产管理人员;200人及以上的,应当配备3名及以上专职安全生产管理人员,并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加,不得少于工程施工人员总人数的5‰。
3、监理单位监理单位应当配置至少1人,并根据所承担的项目工程量和施工危险程度增加。
注3:重大危险源包括危险性较大分布分项工程和特种设备。
注4:是否编制相应的应急预案、是否针对应急预案进行培训或者交底、是否按照应急预案要求配置必要的应急物资等。
注5:项目主要负责人持安全生产B证(住建部颁发),安全管理人员持安全生产C证(住建部颁发),特殊工种应当持相应的证件。
工程项目现场安全检查表项目名称:检查日期:。
施工安全检查记录表
建设单位检查人(签字): 检查时间:
武嘉高速连接线工程施工安全检查考核表
考核项目
考核内容
就是
(√)
否
(×)
检查意见
安全组织机构制度建立
安全保证体系就是否健全就是否及时更新,安全生产领导小组就是否缺少或未及时更新
项目部主要管理人员就是否持安全B类证书,专职安全管理人员就是否在岗
安全生产责任制、例会、教育培训、日常安全检查、隐患排查、奖惩、工伤事故调查、文明施工、安全投入、应急管理、技术交底、事故报告、消防、危险源、安全信息化管理等制度就是否缺少或内容不全
各级责任状,就是否缺少
安全生产费用使用计划、使用台账就是否制定
安全措施
安全例会安全培训就是否缺少,内容就是否完善
重大危险源、就是否查找建档或树立告牌,重大危险源就是否制定应急预案并进行演练
就是否进行安全交底,就是否有交底记录或对交底效果进行检查
安全专项方案就是否编制,就是否通过专家论证、审查、评审实施,安全专项施工方案就是否落实每一项
每月就是否定期或不定期开展安全自检工作并记录详实
就是否及时、如实报告事故情况,重大事故就是否如实报告
对存在得问题就是否按照指挥部与总监办下发得指令进行整改
现场管理
施工现场各种指示、警示、禁止等安全标示就是否齐全、工作人员,与特殊工作人员就是否按规定配备并携带劳动保护用具
施工临时用电:外电防护就是否达到安全距离,经路过道要设保护设施;临时用电就是否做到“三级配电、两级保护”,电气设备就是否满足“一机、一闸、一箱、一漏”;保护零线与工作零线不得混接;潮湿作业现场照明就是否使用36V及以下安全电压;现场就是否有非专业电工私自进行用电操作;配电箱破损就是否及时更换;电缆线就是否有破损或有过多接头
建筑施工现场每周(月)安全检查记录
安全报监书编号:重庆市建设工程施工现场每周(月)安全检查表项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地建设单位:中煤科工集团重庆研究院监理单位:重庆市建筑科学研究院施工单位重庆松龙建筑(集团)有限公司重庆市建设工程施工安全管理总站制填表说明一、每周安全检查记录应由施工单位项目负责人组织填写,具体填写要求如下:1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,并无须填写后面两页。
2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。
3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每月安全检查记录由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求同第二项。
三、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
四、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查。
施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:中煤科工集团重庆研究院建桥产业基地施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日施工现场每周(月)安全检查记录施工单位检查人员项目经理:技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:年月日。
建筑施工安全检查记录表
建筑施工安全资料安全检查记录湖南瑞和建筑工程有限公司安全检查记录表检查类型:基础开挖安全检查安全检查记录表安6-1 检查类型:安全监督站基础开挖安全检查编号:002填表人:刘丽安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:007填表人:刘丽安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:安全抽查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:012安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表检查类型:安全抽查安全检查记录表检查类型:安全抽查安全检查记录表安6-1 检查类型:中秋、国庆节前安全检查编号:015填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:中秋、国庆后检查编号:016填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:017安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:018填表人:×××安全检查记录表检查类型:定期安全检查安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:020填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:021填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:节前安全检查编号:022填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:定期安全检查编号:023填表人:×××安全检查记录表安6-1 检查类型:春节前安全检查编号:024填表人:×××以上表格一星期做一次高处作业安全监控记录施工现场名称:湖科大教师住宅小区工程施工单位:湖南省第三工程有限公司监控日期:2012年3 月27日时~3月30日时以上表格一星期做一次。
施工安全隐患排查记录表
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
@
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
…
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
、
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
^
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):。
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
&
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
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注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
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表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
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4、项目施工员是否到位。□是□否
8
2
监理单位
1、监理是否坚持执行旁站工作;□是□否
2、总监是否对监理工作进行监督检查;□是□否
3、监理公司是否对工地进行监理巡查并做好记录;□是□否
4、监理公司对所检查到的安全隐患是否及时通知施工单位并做好记录;□是□否
5、监理公司是否对所发监理通知单进行跟踪处理。□是□否
5、项目部每周是否进行本周安全隐患的班组或责任人的通知及跟踪处理。□是□否
5
4
作业层综合情况
检查情况:
处理意见:
5
5
塔吊及附属设备
检查情况:
处理意见:
5
6
升降机及附属设备
检查情况:
处理意见:
5
7
电力设施脚手架及安全防护
检查情况:
处理意见:
5
8
砌砖作业层
检查情况:
处理意见:
5
总体评价
巡查参与人员签字
检、巡查日期
年 月 日
表格说明:
1.本表格由甲方制定并由甲方组织,做不定期检查,并做记录及评分。
2.本表格巡查必须由甲方,监理方,施工方各相关人员参加。
3.本表格所反应的情况作为甲方安全质量监督资料存档。
4.本表格所涉及整改内容甲方将以联系函的形式下发《工程联系单》进行整改并报监理方存档。
6、监理公司是否对甲方所发监理通知单进行跟踪处理。
□是□否
6
3
施工单位
1、安全员是否进行每天巡查并指导排除安全隐患;□是□否
2、项目部是否每周对项目进行安全再教育并做记录;□是□否
3、项目部是否对监理单位所发监理通知单进行跟踪处理并报监理方进行复查。□是□否
4、项目部是否对甲方所发整改通知单进行跟踪处理并报监理及甲方进行复查。□是□否
安生产检查督查记录
工程名称:****项目
监理单位:****有限公司
施工单位:****有限公司
序号
项 目
检 查 内 容
标准分
得分
1
人员情况
监理方
1、监理总监是否到位;□是□否
2、监理工程师是否到位;□是□否
3、监理员是否到位。□是□否
6
施工方
1、项目经理是否到位;□是□否
2、项目技术负责人是否到位;□是□否