预算表电子版
资金使用预算表模板
资金使用预算表模板
资金使用预算表模板是一种用于管理和控制资金使用的工具。
它可以帮助组织或个人记录和追踪预算分配和支出,以确保资金得到有效利用。
资金使用预算表模板通常包括以下几个主要部分:
1. 预算类别:将资金使用划分为不同的类别,例如运营费用、人力资源、市场推广等。
这有助于组织对不同领域的开支进行细分和管理。
2. 预算分配:在预算类别下,列出每个类别的预算金额。
预算分配应该合理反映实际需求和资金可用性,以确保不会过度或不足地分配资金。
3. 实际支出:在每个预算类别下,记录实际的支出金额。
这有助于实时跟踪预算执行情况,以确定是否需要调整预算或采取其他措施来节约开支。
4. 差异分析:通过比较预算分配和实际支出,计算出差异。
正差异表示实际支出超出预算,负差异表示实际支出低于预算。
差异分析可为组织或个人提供了解哪些领域的开支超出或低于预期的洞察,有助于进行决策和优化预算。
5. 备注:提供一个空间,用于记录额外的说明或特殊情况,以便完整记录资金使用过程中的相关信息。
资金使用预算表模板可以根据具体需求进行自定义和调整。
例如,可以添加额外的列或行,以适应特定的预算项目或期间。
它可以使用电子表格软件(如Microsoft Excel)进行创建和管理,也可以使用在线预算工具来追踪和更新。
使用资金使用预算表模板可以帮助组织或个人更好地管理和控制资金使用,确保预算得到有效分配和支出。
它是一个简单而实用的工具,可以在日常生活和商业运营中使用。
(通信概预算451定额excel电子版)
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市场推广费用预算表
市场推广费用预算表背景市场推广是企业推动产品和服务销售的重要手段之一,有效的市场推广活动能够帮助企业吸引潜在客户和扩大市场份额。
制定一个合理的市场推广费用预算表,能够帮助企业控制推广成本,同时确保营销活动的有效性和效益。
目标本文档旨在为公司制定一个市场推广费用预算表,以确保有效的市场推广活动,并实现以下目标:1. 确保资金分配合理,提高营销活动的回报率;2. 遵守财务约束,控制成本,并确保整体预算的稳定性;3. 提供良好的数据分析,帮助管理层做出决策。
费用预算表预算说明1. 广告投放费用包括了各种媒体的广告投放费用,如电视、广播、报纸、杂志和互联网;2. 促销活动费用用于吸引和留住客户,提高产品销量;3. 活动策划与执行费用用于组织营销活动,并包括活动宣传的费用;4. 网络营销费用用于在线广告、社交媒体推广、电子邮件营销等;5. 市场调研费用用于了解目标市场和竞争对手情况,以便调整营销策略;6. 营销人员费用包括市场团队的工资、奖金和培训费用等;7. 其他费用包括一些特殊的市场推广费用,如展会费用、礼品费用等。
预算控制和评估为了控制费用和评估市场推广活动的效果,公司将执行以下措施:1. 定期审查费用预算表,确保各项目的费用在合理范围内;2. 设置目标和指标,衡量市场推广活动的效果;3. 定期跟踪销售数据和市场份额变化,评估营销活动的回报率;4. 根据评估结果调整和优化市场推广策略;5. 监控市场竞争状况,及时调整费用预算和市场推广计划。
结论制定并执行一个合理的市场推广费用预算表,是确保有效的市场推广活动的关键。
通过合理的资金分配和持续的费用控制,公司可以提高市场推广活动的效果和效益,实现销售目标并增强竞争力。
国家社科基金资金预算表
项目资金预算表
预算编制说明:
1.国家社会科学基金项目资金分为直接费用和间接费用,间接费用由项目责任单位按照国家社会科学基金项目资金管理办法的有关规定核定,统筹管理使用;
2.项目负责人应当根据项目研究需要和直接费用开支范围,科学合理、实事求是、严谨慎重地编制直接费用预算;直接费用计算公式为:
直接费用=资助总额-资助总额×间接费用相应核定比例
3.编制预算时,不考虑不可预见因素、前期投入、预留资金及配套经费;直接费用各项开支科目均不设比例限制,填写比例只是为了统计需要;
4.项目负责人要严格执行批准后的项目预算;确需调剂的,应当按照有关规定报批
;
此栏由项目责任单位科研管理部门填写
此栏由项目负责人填写
项目责任单位账户此栏由责任单位财务管理部门填写
审核意见。
参展预算表(参考)
论坛相关费用
1、展位内茶歇费用(鲜花、水、茶点、糖果)
2、论坛区其他费用
差旅
费用
1、火车票或飞机票(往返)
2、酒店住宿费用
3、餐饮费用
4、当地交通费用、地接费用
场馆施工费用
1、场馆电源费用
2、二层到展位落地费
3、吊装费
4、施工管理费
5、施工证件费
6、车辆进场费押金
7、空箱放置费用
8、备用金
增加项目
1、展前停车费
2、展前ic卡办理
3、进场卸货
4、撤展提货费
5、自行车
6、租用植物
7、鲜花购买
8、额外租用小2个
9、宜家内六角螺丝钉(用于吧椅,25个长螺丝25个短螺丝)
10、加班费用(由于地台扣条未打眼延误时间)
11、桶装水、复印、订书机等
此次展会涉及所有费用合计
XXX参展费用预算表
展
位
费
1、场地费用
2、搭建费用
3、地毯费用
4、电子屏幕支持
展
品
运
费
1、去程展品和搭建材料、现场所需物料运输费用(包含落地费)
2、回程运费(短运+物流费用)
物料设计费
1、品牌手册
2、产品手册
3、宣传pop
4、......
物料
制作
费
1、宣传礼品
2、品牌手册
3、产品手册
4、宣传pop
5、邀请函
国家社科基金资金预算表
项目资金预算表
预算编制说明:
1.国家社会科学基金项目资金分为直接费用和间接费用,间接费用由项目责任单位按照《国家社会科学基金项目资金管理办法》的有关规定核定,统筹管理使用。
2.项目负责人应当根据项目研究需要和直接费用开支范围,科学合理、实事求是、严谨慎重地编制直接费用预算。
直接费用计算公式为:
直接费用=资助总额-资助总额×间接费用相应核定比例
3.编制预算时,不考虑不可预见因素、前期投入、预留资金及配套经费。
直接费用各项开支科目均不设比例限制,填写比例只是为了统计需要。
4.项目负责人要严格执行批准后的项目预算。
确需调剂的,应当按照有关规定报批。
此栏由项目责任单位科研管理部门填写
此栏由项目负责人填写
序号科目内容及金额
项目责任单位账户
(此栏由责任单位财务管理部门填写)
审核意见。
大创项目经费预算额度表
1.出版费;版面费
2.印刷费
3.专利费
4.文献检索、查新、查重等费用
印刷费指支付给印刷厂的费用
4.设备费
1.专用设备购置与维修
2.办公设备购置与维修
3.设备租赁费
设备的购置与使用需符合学校国资处规定
5.材料费、耗材费
1.电子元器件
2.计算机类耗材
3.化学试剂、药品
4.其它原材料、耗材
6.加工制作费
交由校外有关单位进行加工、制作、测试等工作,需签订协议,凭发票报销。
7.校外专家劳务费
8.其他
1.办公用品
2.市内交通费
3.邮寄费
4.其他费用
办公用品费用、市内交通费不能超过总费用的10%
合 计
项目负责人:指导教师:
教学院长(主任):教务处项目管理人员:
(部门公章)(部门公章)
项目编号
项目:元
项目名称
级别
负责人姓名
专业班级
手机
指导教师
所在部门
手机
支出项目
预算经费
可报销内容
备注
1.调研差旅费、培训费
1.国内差旅费
2.会务费
3.参加培训费
会务费为参加会议产生的费用,含会议注册费
2.图书资料费
1.图书购置费
2.打印复印费
3.资料费
资料费可包括专用软件购置,资料收集、整理、翻拍、翻译等费用
2020年公用经费预算表
0.6
1.8
60
编制预算单位负责人:
分管财务领导:
编制人:
注:1、此表为预算表样,各学校参照此表结合学校实际情况做好本校的预算计划,预算经批复后,学 校不能自行随意更改,需调整预算要报教育局、财政局审批。此预算表和上年预算执行情况作为学校公 用经费下拨参考依据,请务必认真编报。
2、此表预算学生人数不能超过本校实际在校学生人数,补助标准:小学600元/生.年,对不足100人的 农村小学教学点,按100人规模补助公用经费。初中800元/生.年,寄宿制学校按寄宿制学生增加公用经 费补助200元/生.年。 3、“三残”随班就读学生公用经费补助6000元/生.年(即每生每学期3000元)。
35%
工会费
21
租赁费
专用材料费(其中:实 验材料、体育材料等)
委托业务费
1:电脑
设备购置费用
5%
3
2:投影仪
1、课桌椅维修
修缮、改造等 费用
2、校舍维修
20%
3、学校“五化建设”
12
等费用
3、运动场维修等
教师培训费用
5%
3
提留教育局
教师培训费用
1%
招待费用
1%
其他费用
3%
合计
100
0.6
在学校支出培 训费部分
4、纸质报表(预算表要经学校领导班子讨论通过)并经校长审核签字,加盖学校公章,于4月20日前报 送教育局财务室, 同时发送电子版表格到财务股邮箱bmcwg2009@,不得延误。
×
附件5
2020年XX学校公用经费预算表(参考表样,以实际需要预算)
编制预算单位名称(盖章):
2020年公用经费预算总额:1000人×600元=60万元
展会费用预算表
展
位
费
1、场地费用
2、搭建费用
3、地毯费用
一层
二层
4、电子屏幕支持
展
品
运
费
1、去程展品和搭建材料、现场所需物料运输费用(包含落地费)
2、回程运费(短运、商务礼品(皮具套装)
2、商务礼品(电子相册)
2、礼品(手电筒)
3、名片
5、邀请函
6、服装
论坛相关费用
1、展位内茶歇费用(鲜花、水、茶点、糖果)
2、论坛区其他费用
差旅
费用
1、火车票(往返)
2、酒店住宿费用
3、餐饮费用
4、当地交通费用、地接费用
场馆施工费用
1、场馆电源费用
2、二层到展位落地费
3、吊装费
4、施工管理费
5、施工证件费
6、车辆进场费押金
7、空箱放置费用
备用金
增加项目
展前停车费
展前ic卡办理
进场卸货
撤展提货费
自行车
租用植物
鲜花购买
额外租用小桌2个
宜家内六角螺丝钉(用于吧椅,25个长螺丝25个短螺丝)
加班费用(由于地台扣条未打眼延误时间)
桶装水、复印、订书机等
本次费用合计
公摊费用合计
其它费用合计
此次展会涉及所有费用合计
光缆施工定额预算电子表格
建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:。
项目预算表
项目预算表市公用高技—城市公交电动车实训室建设项目最高限价:人民币156.26万元资格要求:1 符合《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。
2中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位法人;分公司投标的,必须由具有法人资格的总公司授权。
交货期:1、合同签订之日起2 个月内。
2、交货地点:广州市内采购人指定地点付款方式序号项目1 合同签订后15个工作日内,采购人办理合同总价30%的支付手续。
2中标供应商供货金额数达到合同总价的70%时,采购人办理合同总价的40%的支付手续。
3当所有货物交付后,经双方验收合格后的15个工作日内,采购人办理合同总价的30%支付手续。
4中标供应商须在采购人办理付款手续之前5个工作日内,提供等额的正式发票给采购人,以便采购人及时办理付款手续。
采购需求:序号名称基本参数数量单位备注1 辅新能一、系统配置2 套助设备仪器源汽车电池性能检测设备新能源汽车电池性能检测设备包括2组锂电池包、电池管理单元、车载充电器控制单元、DC/DC控制单元、启动蓄电池、故障设置、操作面板、放电负载等。
能够完成锂电池以及电池管理单元的使用以及日常维护实验实训功能。
二、功能要求1.按照新能源汽车相关的国家标准和行业标准要求,标准包括电动道路车辆用锂离子蓄电池(GB/T18333.1-2001)、电动汽车用电池管理系统技术条件(QC/T897-2011)、电动汽车用传导式车载充电机(QC/T895-2011)、电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议(QC/T842-2010)、电动汽车传导充电用连接装置(GB/T20234.1-2011、GB/T20234.2-2011、GB/T20234.3-2011)等,掌握磷酸铁锂电池组充电方法、故障设置以及操作步骤;2.按照新能源汽车相关的国家标准和行业标准要求,标准包括电动道路车辆用锂离子蓄电池(GB/T 18333.1-2001)、电动汽车用电池管理系统技术条件(QC/T897-2011)、电动汽车用传导式车载充电机(QC/T 895-2011)、电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议(QC/T842-2010)、电动汽车传导充电用连接装置(GB/T20234.1-2011、GB/T20234.2-2011、GB/T202 34.3-2011)等,掌握磷酸铁锂电池组放电方法、故障设置以及操作步骤;3.能够完成锂电池日常维护功能、出厂检验项目、部分型式检验实验实训;4.能够按照国家或行业标准设置故障电路,标准包括电动道路车辆用锂离子蓄电池(GB/T18333.1-2001)、电动汽车用电池管理系统技术条件(QC/T897-2011)、电动汽车用传导式车载充电机(QC/T895-2011)、电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议(QC/T842-2010)、电动汽车传导充电用连接装置(GB/T20234.1-2011、GB/T20234.2-2011、GB/T202 34.3- 2011)等,故障点等级不少于2级,数量不少于10个。
如何使用Excel创建个人预算表
如何使用Excel创建个人预算表Excel是一款功能强大的电子表格软件,可以帮助我们更好地管理和掌控个人财务。
创建个人预算表是一种有效的方法,可以帮助我们监控和控制每月的收入和支出。
在本文中,将介绍使用Excel创建个人预算表的步骤和技巧。
一、确定预算表的内容在创建个人预算表之前,我们需要确定表格的内容。
通常,一个基本的个人预算表包括以下几个方面:1. 收入部分:列出每月的收入来源,例如工资、兼职收入、投资收益等。
在每个收入来源后面,可以列出该项收入的具体金额。
2. 支出部分:列出每月的支出类别,例如房租、生活费、交通费、娱乐费等。
在每个支出类别后面,可以列出该项支出的具体金额。
3. 总结部分:计算每月的总收入和总支出,然后计算可支配收入(总收入减去总支出)。
这一部分可以用来了解您的财务状况以及是否需要进行调整。
二、创建个人预算表1. 打开Excel,并创建一个新的电子表格。
2. 在第一个单元格中,可以输入“个人预算表”作为标题。
3. 在接下来的行中,输入收入部分的标题,例如“收入”和支出部分的标题,如“支出”。
4. 在每个部分下方创建行,以便输入具体的收入和支出项目。
例如,在收入部分下方的第一个行可以输入“工资”,然后在紧邻它的下一行输入“兼职收入”,以此类推。
5. 在每个项目的旁边的单元格中,输入具体的金额。
可以根据需要添加更多的行和项目。
6. 在最后一行,计算总收入和总支出。
可以使用Excel自带的求和功能,例如在总收入的单元格中输入“=SUM(B2:B11)”(假设收入项目从B2到B11),然后按下Enter键即可计算总和。
7. 在下方的行中,计算可支配收入。
同样,使用Excel的求和功能,计算总收入减去总支出。
8. 根据需要,可以添加其他的列或行,例如计算每个支出类别在整体预算中所占的比例。
三、优化个人预算表1. 调整字体和颜色:可以根据个人喜好调整预算表的字体和颜色,使其更易于阅读和理解。
软件开发项目预算表
项目名称
项目建设周期
估算人
估算日期开发周期/天 工种
人数
数据标准管 理
数据采集管 理
数据交换管 全民健康信 理
息平台 数据交互服 务
基础平台管 理
与上级平台 接口
居民主索引 库
全员人口信 息库 全民健康数 电子健康档 据中心 案库
电子病历数 据库
区域体检
合计
5
区域药品
区域协同 档案共享
多点执业 90
结果互认
预约挂号
初级开发
便民惠民
综合支付 掌上健康APP
中级开发
微信公众号
合计
医养结合
居家养老 生活照看
初级开发 90
中级开发
合计
其他费用
成本预估 (元)
交通费用 评审/会务费 差旅费用 其它费用
家庭病床与护 理
薪资范围
合计
物资管理系统
基层医疗卫 生系统
医保接口系统
实验室应用系 统 区域体检业务 系统
健康档案
合计 初级开发
健康教育
中级开发
老年人管理
高血压管理
糖尿病管理
严重精神障碍
基本公共卫 患者管理 生系统 儿童保健
120
妇女保健
预防接种
肺结核患者健 康管理 中医药健康管 理 卫生计生监督 协管
卫生计生资 源库
门诊急诊挂号 系统
门急诊划价收 费系统
门诊医生工作 站
住院医生工作 站
病区护士工作 站
中级开发 高级开发
60
合计 中高级DBA
180
合计 实施(实 习) 实施(普 通) 项目经理 初级开发 中级开发
经费预算表格模板
经费预算表格模板1. 引言经费预算是一个组织或项目管理中必不可少的工具。
它帮助组织或项目确保在规定的经费范围内进行有效的资源分配和开支控制。
为了帮助您轻松制定经费预算,本文将提供一个经费预算表格模板,以及一些使用该模板的指导。
2. 经费预算表格模板以下是一个基本的经费预算表格模板。
您可以将其下载下来并根据实际情况进行修改和编辑。
模板包括以下几个主要部分:2.1 项目信息在这一部分,您需要填写项目的基本信息,包括项目名称、负责人、预算起止日期等。
2.2 预算分类预算分类是将项目的经费分配到各个不同的开支类别中的过程。
在这一部分,您可以列出不同的预算分类,并为每个分类指定对应的预算金额。
例如,您可以创建以下预算分类:人力资源、市场推广、设备购置等。
2.3 预算详细信息在这一部分,您可以为每个预算分类提供更详细的信息,包括开支项目、金额、预计时间等。
这将帮助您更好地掌握项目经费的分配和使用情况。
2.4 总预算总结在这一部分,您可以总结已经列出的预算分类和详细信息,并计算出项目的总预算金额。
这将对项目管理人员、资金审计人员等提供一个清晰的预算概览。
3. 使用指导下面是一些建议,帮助您使用经费预算表格模板:3.1 详细考虑各项开支在进行经费预算时,尽可能详细地考虑到可能的开支项目。
这将有助于您更好地控制和管理经费。
3.2 确定优先级根据项目的重要性和紧急程度,确定各个预算分类的优先级。
这将帮助您更有效地分配经费,并确保关键项目的顺利开展。
3.3 定期更新预算经费预算应该是一个动态的过程。
您应该定期更新预算,记录实际开支情况,并对预算进行调整。
这将帮助您做出准确的决策,确保经费的有效利用。
4. 结论经费预算表格模板是一个简单而实用的工具,帮助组织和项目管理者进行有效的资源管理和开支控制。
通过使用该模板,您可以更好地规划、操作和管理项目的经费预算。
为了使模板更符合您的实际需求,请根据项目的特点和要求进行适当的修改和调整。
办公费用预算表
常务副总
财务部
工程部 企划部
用预算表 单位:元 审计监 运营支持 察部 部 项目拓展 部 五金机电 副食、酒 家居建材 部 店用品部 部
招商部信息部招商部 Nhomakorabea00元需列明细。
小商品部
服装、鞋 公司合计 类部
表六: 泸州西南商贸城投资管理有限公司2013年管理、办公费用预算表 编制责任部门:各部门(行政人事部负责汇总、审核) 项目 保险费用 其中:财产保险 雇主责任险 书报费 凭证、纸张、印刷费 电子设备耗材费 花草租赁费 饮水费用 员工办事交通费 座机电话费 手机通讯费 宽带网络费用 证照年检、变更费用 宣传、策划费用 旅差费 会议费 维修、维护费费 水费 电费 车辆费用 咨询、审计费 董事会经费 其他 合计 注:1、本表只填列由我公司承担的费用,如水电费、维修维护费等; 2、费用项目对应填充了颜色的部门负责该费用的预算和控制; 3、“其他”栏目填列不包括在上述项目、招待费的其他项目,全年金额超过2000元需列明细。 部门 行政人事 部 物业 部 物流 部
定制化软件预算申报详细表--心要的相关表格
附表4
软件开发(商品软件)分项预算表
单位:套、万元
附表5
软件开发(分级部署)分项预算表
单位:人月、万元/人月、万元
注:开发费用=∑(人月费率×工作量×复杂度系数×距离调整系数)
附表
6 软件开发(定制开发)分项预算表-工作量估算法
注:1.子系统、模块、功能、功能项之间内容不能重叠。
2.各功能所计工作量包含了现状调研、需求分析、软件设计、程序编码、软件测试、部署实施、质保期内软件修改完善和维护等所有内容。
3.开发费用=∑(人月费率×工作量)
附表7-1
软件开发(定制开发)功能点清单-功能点估算法
注:当采用预估功能点法时,只需填写ILF、EIF,无需填写EI、EO、EQ;当采用估算功能点法时,需要填写ILF、EIF,EI、EO、EQ。
附表7-2
软件开发(定制开发)分项预算表-功能点估算法。
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