审计通知单(DOC格式)模板范文
审计通知书范本
审计通知书范本篇一:审计通知书格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通?20**?**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*********附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的20XX年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。
4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
财务审计结果通知书(模板)
财务审计结果通知书(模板)
根据贵公司的要求,我司已经完成了对财务报表的审计工作。
现将审计结果通知如下:
1. 审计背景
审计工作是根据贵公司的财务报表进行的,目的是评估财务报表的准确性和合规性。
2. 审计结论
根据我们的审计工作,我们得出以下结论:
- 财务报表的编制符合相关财务会计准则和法律法规的要求。
- 财务报表中的数据准确、完整,没有发现任何错误或潜在的偏差。
- 财务报表中披露的信息真实、准确,没有发现任何虚假陈述或遗漏。
3. 审计建议
根据对财务报表的审计,我们得出以下建议:
- 进一步完善财务管理制度,加强内部控制,确保财务报表的准确性和可靠性。
- 定期进行自查和自审,及时发现并纠正错误,提高财务报表的质量和可信度。
4. 结束语
我们对贵公司在财务管理方面的努力和成果表示赞赏,并希望我们的审计结果对贵公司未来的发展起到积极的推动作用。
如果对本次审计结果有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我们联系。
谢谢!
注:该通知书仅用于一般参考,具体内容和结论应基于实际情况进行调整和修改。
审计通知书格式模板6篇
审计通知书格式模板6篇Template of audit notice format编订:JinTai College审计通知书格式模板6篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计通知书范文2、篇章2:审计通知书范文3、篇章3:审计通知书范文4、篇章4:审计通知书范文5、篇章5:审计通知书范文6、篇章6:审计通知书范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小泰给大家带来审计通知书范文,供大家参考!篇章1:审计通知书范文**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。
2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日篇章2:审计通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
【审计通知书范本】审计通知书模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除【审计通知书范本】审计通知书模板审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面小编给大家带来审计通知书,供大家参考!审计通知书范文篇一×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计15天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月x日审计通知书范文篇二**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项年月日审计通知书范文篇三*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
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审计通知书范本
审计通知书范本审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面店铺给大家带来审计通知书,供大家参考!审计通知书范文篇一×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。
请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。
审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。
×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范文篇二**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
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审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项年月日审计通知书范文篇三*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
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附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日。
审计通知书模板
审计通知书模板篇一:审计通知书格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通?20**?**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
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审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*********附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的20XX年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。
4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
内部审计的通知书.doc
内部审计通知书审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
下面我给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!内部审计通知书范文一**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日内部审计通知书范文二*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。
附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日内部审计通知书范文三XX集团(审计部)审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX 年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX 年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
审计通知书格式
审计通知书格式【篇一:审计通知书格式】****(审计机关全称)审计通知书*审**通?20**?**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审) *** *** ***附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章) ****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。
3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的2011年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。
4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。
5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。
审计通知书范文
审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。
请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。
审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。
2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。
3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。
4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。
5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。
6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。
公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。
2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。
【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。
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审计通知单
______________公司:
根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于______年_____月___日—_____月_____日对分公司_______年_____月_____日至_____月_____日的财务收支情况进行审计,请___________________分部给予协助配合(落实专人负责)并在___________年_____月_____日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
_________公司______________分部_______年____月____日至________年____月_____日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从_________年_____月_____日起,预计到_________年_____月_____日。
四、审计项目组名单:
项目组负责人:
项目组成员:
签发人:______________
_________年_____月_____日。
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审计通知单
审计通知单□定期□不定期月日审计单位 审计日期 审计内用时删除!
岁月如烟,流年似锦。一份烟火,一度春秋。左手染墨,右手繁华。只言片语,哪能写得尽五味人生?只道是文字如弦,拔动心的音律。用文字记录花的芬芳,美妙心的花朵,绽放楚楚动人的姹紫嫣红,在流年深处,让文字的河流浅浅流淌,流过花朵依然芳香的冬夏,流过灯火阑珊处那个我日夜思念的他,流过绚烂如梦的年华,在心底留下深深浅浅的足迹。
这个世界,唯文字可与生命相媲美。文字,活色生香,生命,踏过茉莉一样的芳香,遇见一份柔情,辗转一念执着;文字,如梦似幻,生命,跨过童话一般的世界,美妙一份梦幻,陶醉一份温馨;文字,五味人生,生命,尝过酸甜苦辣,遥看一席芳华,落满轻舞飞扬的缤纷枝叶,在风景如画的年华,筑起一份坚强与洒脱,如痴如醉,笑看人生。
4-1223-66审计通知单
审计通知单公司:根据集团董事会批准的年度审计计划;集团内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于年月日—月日对分公司年1月1日至月日的财务收支情况进行审计,请分部给予协助配合(落实专人负责)并在年月日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:公司分部年1月1日至年月日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:从年月日起,预计到年月日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
了解清楚答题抽奖,领取用户专属大礼包到底是一种怎么样的存在,是解决一切问题的关键。
既然如何,答题抽奖,领取用户专属大礼包,到底应该如何实现。
歌德曾经提到过,读一本好书,就如同和一个高尚的人在交谈。
这句话语虽然很短,但令我浮想联翩。
要想清楚,答题抽奖,领取用户专属大礼包,到底是一种怎么样的存在。
本人也是经过了深思熟虑,在每个日日夜夜思考这个问题。
问题的关键究竟为何?问题的关键究竟为何?鲁巴金曾经说过,读书是在别人思想的帮助下,建立起自己的思想。
我希望诸位也能好好地体会这句话。
就我个人来说,答题抽奖,领取用户专属大礼包对我的意义,不能不说非常重大。
答题抽奖,领取用户专属大礼包,到底应该如何实现。
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审计通知单
_______________公司:
根据________年度工作安排,__________决定派出审计组,自20_____年_____月_____日起,对你公司20_____至20_____年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
成员:
附件:审前准备事项
________年____月____日
审前准备事项:
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)企业概况、机构设置。
(2)经营范围、规模、模式。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证。
3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况。
4、近两个年度工作总结。
5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料。
6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明。
7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见。
8、内部控制制度及其他需要提供的资料。
2021审计通知单(完整版)(6)
审计通知单
公司:
根据《内部审计制度》的规定及集团公司的安排,审计部决定派出审计组,自年月日起,对你公司年月—年月整体经营情况、财务收支、项目管理、内部控制制度执行情况等进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计到有关单位。
请予以积极配合和提供必要的工作条件。
届时,请准备好以下资料:
1、公司概况,机构设置,人员结构,经营范围、模式等资料。
2、审计期间的会计报表、会计凭证、账本等会计资料。
3、近期资产盘点资料、债权债务情况说明。
4、项目预决算资料、结算单、签订的合同及临时协议。
5、公司制订的各项规章制度及管理措施。
请予以积极配合!此通知
集团审计部
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审计通知单 (6进度)
审计通知单 (6进度)尊敬的先生/女士,根据我们的安排,我们将进行一次正式的审计,审计的目的是对贵公司的财务状况和业务运作进行全面审查。
我写信通知您关于审计的时间和程序。
审计时间审计将于下个月 {日期} 开始,并预计在 {日期} 结束。
在这段期间内,我们的审计团队将在贵公司办公地点进行操作。
请您安排好相关资料的准备和时间的安排。
审计程序在进行审计之前,我们需要贵公司提供以下文件和资料:1. 过去一年的财务报表(包括资产负债表、利润表和现金流量表)2. 过去一年的银行对账单3. 过去一年的销售合同和4. 过去一年的采购合同和5. 过去一年的薪资和人事档案6. 其他与贵公司财务状况和业务运作相关的文件和资料我们将在审计期间对贵公司的财务报表进行详细分析,并与贵公司的财务人员进行沟通和确认。
我们还将对销售合同、采购合同和其他相关合同进行审查,并核实其合法性和准确性。
协助要求为了保证审计的顺利进行,我们希望贵公司提供以下协助:1. 安排一位指定的负责人与我们的审计团队保持沟通,并提供所需的文件和资料。
2. 提供审计团队所需的工作空间和必要的设备,包括电脑和打印机等。
3. 协助我们联系其他公司员工,以获取必要的信息和解答问题。
如果在整个审计过程中有任何问题或疑虑,请随时与我们联系。
我们将尽最大努力提供满意的答复和解决方案。
同时,我们保证严格遵守机密条款,并确保审计过程的公正、客观和准确性。
我们期待与贵公司合作,并相信这次审计将为贵公司的发展提供有价值的建议和帮助。
谢谢。
顺祝商祺,[你的名字][你的职位][审计公司名称]。
审计通知模板
审计通知
为认真落实领导指示的《关于进一步规范审计工作的通知》,根据《中华人民共各国审计法》、《审计暑关于内部审计工作的规定》的有关规定,按照集团《内部审计规定》及《内部制度汇编》的相关要求,经集团领导同意,对集团及各分公司的经营管理活动进行一次全面的内部审计。
为加强集团经营管理,提升内部审计工作水平,提高审计工作质量,实现公司内部审计规范化、标准化,充分发挥内部审计工作在加强内部控制、改善经营管理、提高经济效益、提升集团财务管理水平的作用。
围绕集团2023年发展方向和经营目标,进一步促进集团加强财务管理,防止资产流失,进一步强化审计评价职能,真实反映集团财务管理状况,提高资金使用效益,审核资金的合法、合规性。
对集团及所属分子公司的财务状况及生产经营管理情况进行一次全面的内部审计,以达到靠审计监督促企业做好财务管理和促进企业抓好生产经营管理。
从集团经营和制度层面总结经验,查找问题,提出建议,达到监督、服务并重,帮助公司提高经营管理和财务管理水平。
特此通知。
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审计通知单
审计通知单 □定期 □不定期 月 日 审计单位 审计日期 审计内容 配合事项 总经理 制单
以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除!
人之所以要维持一个平衡,立足正、站的稳。如果违背了这个观点,就会摔倒。事物间只有适度,权衡比较才会因实平衡。
人特别喜欢用文字来抒发与表达,写文需要灵感,需要经历衬托,人的感觉很奇妙,时常你可会发现,同一件事情,心情不同,境遇不一,写岀得到的结果感觉也就千差万别。人之所以做事认真需要好心态,使自己平和、开朗、沉着、淡定。遇事不慌乱的精神状态。
人何偿不喜欢唯美时光,渴求于内心的温暖。但这惬意的日子偶尔也会泛起波澜。愁云纠集显在脸上。其实,旦夕祸福,人之常情,凡尘往来纠结难免。遇事需要理智;做事必须把握心宁静,权衡利弊,沉稳自己,明媚自己,文雅自己。