质量资料检查

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建筑工程质量检查内容

建筑工程质量检查内容

工序(一) 地基基础1 2 3 4 地基强度或者承载力检验、工程桩承载力检验桩位偏差、桩顶标高、试件强度基坑施工材料、成品、半成品制作与贮存条件与管理(二) 打(压)桩1 2 3 4 5 测量质量控制现场制桩质量打(压)桩过程中的桩身垂直度和打(压)入深度焊接或者硫磺胶泥接桩质量开挖后桩位偏差及桩顶处理质量(三) 灌注桩备注地基强度或者承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。

偏差及试件留置数量应符合要求。

基坑要有专项施工方案、深基坑要有专项论证施工方案,基坑周边严禁超堆荷载,要有基坑(槽)开挖对周围建造物的影响及监控记录。

现场钢筋、水泥、砂石料等原材料的贮存与管理、现场预制桩、钢筋笼等成品半成品的现场制作及贮运管理应符合要求;现场标准试块的养护条件应符合要求。

控制点桩位既要便于作业,又要便于保存,可利用小木桩、钢筋头作为定位标志物,桩位测量放线误差应控制在20mm 以内。

横断面边长±5mm ;桩顶对角线差<10mm ;桩尖中心线<10mm ;桩身弯曲矢高<1/1000ι用尺量检查;桩顶平整度<2mm,用水平尺检查。

压桩过程中检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度接桩时上下节平面偏差<10mm 尺量检查;接桩节点弯曲矢高<1/1000ι 拉线和尺量检查。

胶泥浇注时间<2min ;浇后停歇时间>7min,秒表检查。

按钢桩电焊接桩焊缝检查。

焊后停歇时间>1min,秒表测定。

重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查;焊工必须经考试合格取得合格证书,且在认可范围内施焊。

有相应措施要求序号在灌注砼前,应进行清孔工作,要求孔壁、孔底必须清理干净, 孔底无浮渣,孔壁无松动。

孔底沉渣厚度应符合端承桩≤ 50mm 、磨擦端承桩和端承磨擦桩≤100mm 、磨擦桩≤300mm 主筋间距±10mm,尺量检查。

长度±100mm,尺量检查。

箍筋间距 ±20mm,尺量检查,直径±10mm,尺量检查。

首次质量监督检查汇报材料

首次质量监督检查汇报材料

首次质量监督检查汇报材料背景质量监督检查是建设项目过程中的必要环节,其目的是保证建设质量符合相关标准,确保建筑物的安全性和可靠性。

本次质量监督检查是本项目的首次检查,旨在全面了解工程实际情况,及时发现问题,及时解决,落实各项检查要求,推动工程建设顺利进行。

检查内容本次质量监督检查的内容主要涵盖以下方面:1.工程施工计划的制定及执行情况;2.工程监理、设计单位的审核情况;3.工程施工质量控制、建设工序、分部分项工程及结构、设备、材料、施工环境等方面的检查。

检查过程本次检查在规定时间内,组织专业的检查人员,按照相关规定进行检查。

经过实地走访、现场测量、取样检测等多种形式的检查方式,发现了如下问题:1.违反工程施工计划的情况。

部分施工单位未按规定施工,导致工期延误;2.工程施工资料、图纸的审核不符合标准。

监理单位审核不严格,存在一些漏洞;3.部分分部分项工程建设质量存在问题。

部分施工单位在施工过程中,存在疏漏现象,导致部分分部分项工程质量不达标,需要进行整改;4.工程材料的验收不符合要求。

部分材料不符合国家相关标准,需要重新进行验收;5.工程施工安全存在隐患。

部分施工单位对安全生产不够重视,存在安全隐患,需要及时处理。

整改措施针对上述发现的问题,本次质量监督检查组织专业团队,制定了具体的整改措施:1.加强对施工计划的管理,推动工期进度。

对于违反工程施工计划行为的单位,将给予相应的处罚,确保工程进度有序进行;2.监理单位将认真审核工程施工资料、图纸,并及时跟进发现的问题,确保审核工作的规范性;3.加强对分部分项工程的监管,确保工程建设质量符合标准。

对于存在问题的部分分部分项工程,需要及时进行整改,确保质量达标;4.严格按照国家相关标准验收工程材料,确保工程使用的材料符合标准要求;5.加强对施工安全的管理,对安全隐患进行整改。

要求施工单位在施工过程中,严格按照规范作业,确保施工安全。

本次质量监督检查,发现了一些问题,但是也积累了宝贵的经验。

项目部工程资料检查制度

项目部工程资料检查制度

项目部工程资料检查制度一、总则为了保证项目部工程资料的完整性、准确性和及时性,提高项目部的管理水平和工作效率,制定本检查制度。

二、检查内容1. 合同资料:包括项目合同、补充协议、技术协议等相关文件。

2. 施工图纸:包括项目施工图纸、设计文件等。

3. 施工材料:包括项目使用的各类材料的购进合同、质量证明书等。

4. 施工进度:包括项目施工进度计划、实际施工进度等。

5. 质量检验资料:包括项目各项工程的质量检验报告、检验记录等。

6. 安全生产资料:包括项目安全生产管理文件、事故处理记录等。

7. 现场勘测资料:包括项目现场勘测记录、数据报告等。

8. 竣工验收资料:包括项目竣工验收报告、验收记录等。

9. 其他相关资料:包括项目各类会议记录、文件传真等。

三、检查程序1. 定期检查:项目部每月进行一次资料检查,按照检查内容进行逐一检查。

2. 不定期检查:项目部领导根据需要可以随时发起资料检查,对疑似问题资料进行详细检查。

3. 抽查检查:项目部领导根据抽查要求对随机选取的资料进行检查。

4. 特别检查:在项目部出现重大问题或项目部领导有特别要求时,进行特别检查。

四、检查责任1. 项目部领导:负责制定和执行项目部工程资料检查制度。

2. 资料管理员:负责资料的整理、存储和保管,并协助项目部领导进行资料检查。

3. 相关人员:负责各自管理的资料的及时整理、归档和提供给资料管理员。

五、检查方式1. 逐一检查:按照检查内容逐一核对项目工程资料的完整性。

2. 对比检查:将项目工程资料与现场实际情况进行对比检查,确保资料的准确性。

3. 抽样检查:随机抽取部分工程资料进行检查,确保资料的完整性。

4. 特别检查:针对重大问题或异常情况,进行专项检查。

六、检查记录1. 对每次检查的内容、时间、结果等进行详细记录,并由项目部领导进行审批。

2. 对于发现的问题,需要及时整理形成问题清单,并制定整改方案和责任清单。

3. 将检查记录和问题清单进行归档,作为项目部工程资料检查的重要依据。

工程质量检查制度有哪

工程质量检查制度有哪

工程质量检查制度有哪一、工程质量检查制度的内容1.检查对象:工程质量检查的对象包括施工材料、施工工艺、施工设备、施工人员等各个环节。

要对这些对象进行全面、细致的检查,确保工程质量符合相关标准。

2.检查标准:工程质量检查的标准是依据国家标准、行业标准和工程设计要求来确定的。

要对每一个项目进行检查时,要参考相关标准,看是否符合要求。

3.检查内容:工程质量检查的内容包括施工进度、工程质量、安全管理、环境保护等方面。

要对这些内容进行系统性检查,查找问题并及时整改。

4.检查程序:工程质量检查的程序包括计划制定、检查实施、问题整改等环节。

要按照程序开展工作,确保检查的全面和规范。

5.检查记录:工程质量检查要记录检查的内容、问题和整改情况等信息,建立档案并及时归档。

记录是对检查工作的一种总结和反馈,也是以后改进工作的依据。

6.检查人员:工程质量检查的人员一般由质量部门或专业技术人员组成,他们要有相关经验和知识,能够对工程质量进行准确评估。

二、工程质量检查制度的实施步骤1.制定计划:首先要根据工程的进度和性质,制定工程质量检查计划,明确检查时间、地点和内容等信息。

2.检查准备:在开始检查前,要准备好相关检查工具和资料,确保检查的顺利进行。

3.检查实施:根据计划,对工程的各个环节进行检查,查找问题并及时整改。

要注重细节,确保检查的全面和公正。

4.问题整改:对于检查中发现的问题,要及时整改并记录整改情况。

要督促相关责任人认真整改,确保问题能够得到解决。

5.检查总结:在一定周期内,对检查工作进行总结和评估,查找问题和不足之处,并提出改进意见和措施。

6.持续改进:工程质量检查是一个持续的过程,要不断改进检查制度和工作方法,提高检查的效率和质量。

以上就是工程质量检查制度的内容和实施步骤,通过建立健全的工程质量检查制度,可以有效保障工程质量,提高施工质量和效率,为工程的安全和可持续发展提供保障。

希望各相关单位能够重视工程质量检查工作,确保工程质量得到有效保障。

资料检查住建部质量监督执法检查表

资料检查住建部质量监督执法检查表

表21受检工程基本情况表工程所在省(市、县):工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模(总面积或投资额)平方米(或万元)结构类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字:检查日期:表3-1 2工程建设强制性标准执行情况检查表(工程勘察部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1现场及试验室工作执行强制性标准情况钻探及取样2 原位测试3 室内试验4 其他工作5编制技术文件执行强制性标准情况勘察手段和勘察工作量是否合理6 岩土指标和承载力是否正确7 场地类别和地震液化的判定是否正确8 对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确9 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价10 技术文件内容是否存在重要缺漏11 是否有其他文字、数据、图纸的错误12勘察成果与实际情况的符合程度持力层13 地震效应评价结论14 地下水15 承载力和变形参数16 基坑支护参数17 文件中其他重要结论结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字:检查日期:表3-2 3工程建设强制性标准执行情况检查表(房屋建筑工程设计部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1 地基基础设计设计采用的地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。

2 结构类型是否采用了规范规定的结构类型,多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。

3 设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。

4 抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果。

5 建筑设计和建筑结构的规则性建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。

施工现场质量控制资料重点检查目录

施工现场质量控制资料重点检查目录
加盖施工图审查机构章
2.5
设计变更文件
应有监理工程师签收记录
3
材料
3.1
钢材及钢筋焊接、钢筋机械连接、钢铰线
3.1.1
钢材
3.1.1.1
材料进场报验及监理批复单(注明数量、炉批号)
按进场批次分规格:
·将序号1、2、3的内容按顺序装订整理成为一个批次的资料;再将各批次的资料按进场时间排序存放;
·列出台账(标明各批次的使用部位、进场时间、规格、数量、厂家、检验结论和退货记录)
·强度统计及验证记录可使用[桂建质(附)0203(0107)-05表](砌筑砂浆强度按单位工程内同一品种、同一强度登记为同一验收批进行统计验收)
3.9.2
设计配合比报告
3.9.3
砂浆强度试验报告
3.9.4
砌筑砂浆试块抗压强度统计及验收记录
3.10
内、外墙涂料
3.10.1
有效期内的产品型式检验报告(由厂家提供)
4.2
天然地基基础
4.2.1
地基验槽记录
·地基验槽记录可使用桂质监档表05表
4.3
地基处理
4.3.1
混合料配合比报告
检测报告必须附带:《桩基检测设备及配重清单》、《现场检测见证确认表》
4.3.2
地基承载力检测报告或土的密实度检验报告
4.4
桩基础
4.4.1
预制桩基础
4.4.1.1
桩位测量放线记录
检测报告必须附带:《桩基检测设备及配重清单》、《现场检测见证确认表》
6.4.2.3
多层或高层主体钢结构的整体垂直度和平面弯曲度检测报告
6.4.3
网架工程
6.4.3.1
屋面荷载安装前挠度检测报告

质量检查评分表

质量检查评分表

资料每缺一汾扣 2 分;
3 砖出厂合格证及试 无资料者扣 8 分;
验报告
没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 10
资料每缺一汾扣 2 分;
4 防水材料及保温材 无资料者扣 4 分;
料合格证及试验报 没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 5

资料每缺一汾扣 2 分;
5 构件合格证
无构件合格证及性能试验报告的扣 4 分;
5
6 砼、砂浆试块试验 无资料者扣 8 分;
报告
没有进行见证取样送检试验的,每份扣 2 分; 10
资料每缺一汾扣 2 分;
7 基础(含桩基)保 无打桩记录、认证报告扣 8 分;
证资料
无地基验槽记录扣 8 分;
10
其他资料每缺一次扣 2 分;
8 结构吊装记录
无结构吊装者扣 4 分;
5
9 门窗及幕墙工程
② 出现漏浆、跑模、胀模、蜂窝、麻面现象 2分
扣 0.5 分;
③ 楼梯施工缝留置错误扣 1 分;
④ 楼梯踏步成型质量不良扣 0.5 分;
5 砌体及抹灰工程
① 未设置皮数杆、顶砌高度、拉结筋位置不
符合扣 1 分;
② 出现混砌现象扣 0.5 分;
③ 不同材料交接处及长墙悬臂端未设置构造
柱扣 0.5 分;
5
未建立质量管理制度扣 10 分;
为有效执行质量管理制度扣 4~6 分;
10
质量管理制度不健全扣 5~10 分;
未进行图纸会审扣 5 分; 5
未按程序进行图纸会审扣 2 分;
无施工组织设计扣 10 分;
施工组织设计审批程序未到位扣 5 分;
10
无针对性质量保证措施每项扣 5 分;

工程质量检验制度资料

工程质量检验制度资料

工程质量检验制度资料一、总则1. 为了加强工程质量管理,保证工程建设质量,特制定本检验制度。

2. 本制度适用于本单位承担的所有工程项目,从工程开工到竣工验收的全过程。

3. 工程质量检验工作应坚持公正、客观、科学的原则,确保检验结果的真实性和准确性。

二、组织机构与职责1. 设立专门的质量检验部门,负责组织、实施工程质量检验工作。

2. 质量检验部门的主要职责包括:- 制定和修订检验制度;- 组织实施日常质量检查;- 对检验结果进行分析,提出整改建议;- 定期向管理层报告工程质量情况;- 组织开展质量培训和技术交流。

三、检验流程1. 工程开工前,质量检验部门应对施工单位的质量管理体系进行审核。

2. 施工过程中,实行定期和不定期的抽查制度,重点检查关键工序和重要节点。

3. 对于发现的问题,应及时通知施工单位并监督整改,必要时可采取停工措施。

4. 工程完工后,组织相关人员进行全面的质量验收,确保各项指标符合设计要求和规范标准。

四、检验内容1. 材料质量检验:确保使用的材料符合国家标准和设计要求。

2. 施工工艺检验:监督施工过程是否按照规范操作,是否存在偷工减料等行为。

3. 结构安全检验:对建筑物的主体结构进行检测,确保其安全性和稳定性。

4. 隐蔽工程检验:对隐蔽工程进行检查,防止隐患的产生。

5. 环境保护检验:检查施工过程中是否采取了有效的环境保护措施。

五、记录与报告1. 质量检验部门应建立完整的检验记录,包括检验时间、地点、内容、方法、结果及处理意见等。

2. 定期编制工程质量检验报告,及时向管理层和相关部门通报。

3. 对于重大质量问题,应立即上报并采取措施进行处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施,由质量检验部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方,以国家法律法规为准。

3. 本制度如有更新,应及时通知各相关部门和单位。

工程质量保证资料检查表—模板

工程质量保证资料检查表—模板
预拌混凝土生产单位(搅拌站)应提供以下资料:①砼配合比通知单,②砼抗压强度报告,③砼质量合格证,④砼运输单,⑤超过2000
m³的同一配合比混凝土,应有基本性能实验报告,包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼,砂浆应提供下列资料:①砼配合比;②砂浆配合比;③水泥出厂合格证及复检报告;④砂子复检报告;⑤碎(卵石复检报告;⑥外加剂产品合格证及复检报告;⑦掺合料复检报告;⑧砼抗压强度检验报告;⑨砂浆抗压强度检验报告;⑩砼试块强度统计、评定记录;⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收:隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录,每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性,没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批:每栋楼抽查10份以上,填写项目不正确、数据不真实的,每发现一份扣1分。
4
25
防水工程:所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水(或淋水)试验,没有蓄水(或淋水)试验记录的,每缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录:缺一层扣1分,缺3层(含)以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录:对照沉降观测方案检查,少测一次扣2分,一次不测的扣4分,没有沉降观测方案的扣4分,沉降观测点没有按方案布点的扣4分,沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位(子单位)工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分:被考核单位负责人:
考核人:考核日期:
工程质量保证资料检查表
受检单位:
检查日期:
序号

工程质量检查档案制度

工程质量检查档案制度

工程质量检查档案制度一、总则为了加强工程质量管理工作,确保工程施工质量,提高工程建设质量,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有参与工程建设的各级单位及个人。

三、档案管理责任1. 施工单位负责建立和管理工程质量检查档案,确保档案内容的真实、完整和准确。

2. 工程监理单位负责监督施工单位的档案管理工作,发现问题及时提出整改意见。

3. 建设单位负责对施工单位和监理单位的档案管理工作进行监督和检查。

四、档案管理流程1. 施工前,施工单位应根据工程建设方案和施工图纸制定工程质量检查计划,并建立档案管理制度。

2. 施工过程中,施工单位应根据工程进度和施工质量要求,进行日常检查和记录,并将检查结果及时整理归档。

3. 施工结束后,施工单位应对工程进行全面验收,并将验收结果整理归档。

4. 监理单位对施工单位的档案管理工作进行定期检查和评估,提出改进建议。

5. 建设单位定期对施工单位和监理单位的档案管理工作进行检查和评估,确保档案管理工作符合要求。

五、档案内容要求1. 工程质量检查档案应包括但不限于以下内容:(1)工程建设方案和施工图纸;(2)施工合同及变更协议;(3)材料进场检验记录;(4)工程施工过程中的各项检查记录;(5)施工质量验收记录;(6)竣工资料及验收报告;(7)其他与工程质量检查相关的文件和资料。

2. 所有档案内容应按要求进行编号、分类和归档,确保档案的完整性和可查性。

3. 涉及到工程质量问题的档案应标注清楚,并做好保密工作,禁止私自篡改、销毁档案。

六、档案保管期限1. 工程质量检查档案的保管期限应按照相关规定执行,不得擅自销毁。

2. 定期对档案进行整理和检查,确保档案的安全和完整。

七、违规处理1. 对于违反工程质量检查档案制度的单位和个人,将按照相关规定进行处理。

2. 对于造成损失的,依法追究法律责任。

以上为工程质量检查档案制度的具体内容,希望全体参与工程建设的单位和个人严格遵守,确保工程质量和安全。

质量控制资料核查表

质量控制资料核查表

质量控制资料核查表质量控制资料核查表1. 引言本是为了确保质量控制资料的准确性和完整性而编制的核查表。

通过对每个章节的细化以及检查每份质量控制资料,可以我们提高产品和服务的质量,确保其符合相关要求和标准。

2. 资料提交情况核查2.1 资料名称和版本核对首先,核对每份质量控制资料的名称和版本号,确保与需要核查的资料相符。

2.2 资料格式和结构核对对于每份质量控制资料,核对其格式和结构是否符合相应的规范和标准。

检查字体、字号、图表、标题等是否一致、清晰可读。

2.3 资料内容核对逐一核查每个章节的内容,确保其准确、完整,并与相关标准和要求相符。

聚焦关键要素,包括但不限于质量目标、质量计划、检验要求等。

3. 资料来源核查3.1 来源合法性核对检查每份质量控制资料的来源是否合法可靠,是否符合法律法规的要求。

核查相关合同、协议、委托书等文件的签署情况和合法性。

3.2 数据准确性核对核查每份资料中的数据来源和准确性。

对于关键数据,需追溯到原始记录并进行比对,确保数据的可信度和准确性。

3.3 内容一致性核对对于多份相关的质量控制资料,核对其内容是否一致。

比较各个中的要求、标准、计划等内容,确保其一致并相互支持。

4. 资料更新情况核查4.1 更新频率核对检查每份质量控制资料的更新频率,确认是否根据项目进展和需求进行了及时的更新和修订。

4.2 更新内容核对核对每次更新中的具体内容,并确认其合理性和必要性。

检查更新的版本是否对之前版本的问题和改进进行了修订。

4.3 更新程序核对核对每份质量控制资料的更新程序,包括更新的审查、批准和发布流程。

确保更新程序的规范和有效性。

5. 总结与结论通过对质量控制资料的核查,可以发现其中的问题和改进空间。

本的编制旨在提高质量控制资料的准确性和完整性,并为改进质量管理提供参考。

附件:1. 质量控制资料清单2. 质量控制资料更新记录法律名词及注释:1. 合同:双方或多方达成的具有法律效力的协议,明确了各方的权利与义务。

质监站质量验收记录检查内容

质监站质量验收记录检查内容

质监站质量验收记录检查内容质监站主要受理建设项目质量监督注册,巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量,核查参建人员的资格,监督工程竣工验收。

那么质监站质量验收记录检查内容有哪些呢?一起来了解一下!地基验槽记录1、检查内容:地基验槽记录。

2、检查部位的选取:一次性整体验槽时为该工程《地基验槽记录》,分段或分楼座验槽时为距检查当日最近产生的《地基验槽记录》。

3、检查方法:查看《地基验槽记录》的内容及其他相关记录、检验报告等。

4、评价判定原则:(1)是否核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;(2)是否核对基坑土质和地下水情况;(3)对于有空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的,是否核对其位置、深度、性状;是否按照规范及设计要求进行轻型动力触探;(4)对于灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、灌浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;(5)对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验结果是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;(6)对于桩基础,工程桩是否进行了承载力检验、承载力检验结果是否符合设计要求、检验桩数是否符合规范要求,桩身质量时候进行了检验、检验结果是否合格、检验数量是否符合规范要求。

(7)对于不满足设计要求的地基,是否有经设计单位确认的地基处理方案、是否有该部位的地基处理记录。

《地基验槽记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。

5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002》第4.1.5、4.1.6、5.1.5、5.1.6、A.1.1、A.2.1、A.2.3、A.2.4、A.2.5、A.2.6条。

桩位偏差、桩顶标高验收记录1、检查内容:桩位偏差、桩顶标高验收记录。

工程质量控制资料核查记录表

工程质量控制资料核查记录表
工程名称
施工单位
项目


资料名称


施工单位
监理(建设)单位
检查
意见
检查

核对
意见
核对

二、
主要
技术
资料

施工
记录
11
绝缘、接地电阻测试记录
12
透风、空调调试记录及制冷系统实验记录
13
电梯负荷实验、安全装置检查记录
14
建筑智能系统功能测定及设备调试记录
15
新材料、新工艺施工记录
三、
隐藏
工程
验收
记录
1
工程质量控制资料核对记录表
工程名称:编号:
单位
(子单位)
工程名称
施工单位
项目


资料名称


施工单位
监理(建设)单位
检查
意见
检查

核对
意见
核对

一、
出厂
证件

实验
资料
1
原材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告
2
构件、配件、高强度螺栓连接副、淋水填料等制成品出厂证件
3
钢筋材质及焊接(机械连接)接头的实验报告
4
混凝土原材料及混凝土试件的实验报告
5
钢结构摩擦面的抗滑移系统及高强度螺栓连接副的实验报告
6
砌筑砂浆试件的实验报告
7
防水与防腐砂浆、胶泥、涂料的实验报告
8
土方回填的实验报告
9
地基处理的实验资料
10
桩基的实验资料
11
构件的实验资料
12

质量控制资料核查.doc

质量控制资料核查.doc

质量控制资料核查.doc质量控制资料核查1. 质量控制资料核查的目的1.1 核查质量控制资料的准确性和完整性1.2 确保质量控制流程的有效性和可追溯性1.3 评估质量控制措施的合规性和有效性2. 质量控制资料核查的步骤2.1 确定核查的范围和对象2.2 收集相关质量控制资料2.3 检查资料的准确性和完整性2.4 核实质量控制流程的执行情况2.5 评估质量控制措施的合规性和有效性2.6 记录核查结果3. 质量控制资料核查的要点3.1 检查质量控制文件和记录的准确性3.2 核实质量控制流程和标准操作规程的执行情况3.3 检查质量控制记录的完整性和可追溯性3.4 评估质量控制措施的合规性和有效性3.5 针对核查结果提出改进意见和建议4. 质量控制资料核查的注意事项4.1 确保核查人员具备相关的专业知识和经验4.2 确保核查过程的客观、中立和保密4.3 确保核查结果的及时反馈和跟踪4.4 针对核查结果的不足之处进行改进和提升5. 附件附件A:质量控制文件清单附件B:质量控制记录范本6. 法律名词及注释《质量管理条例》:国家有关质量管理方面的法律法规,对企业进行质量管理和监督的基本规定。

《产品质量法》:用于监控和保护消费者权益,规定产品质量标准和要求的法律法规。

《ISO 9001质量管理体系》:国际标准化组织制定的一套用于组织的质量管理体系的标准。

《国家质量监督检验检疫总局质量控制要求》:根据国家质量监督检验检疫总局的要求,对企业的质量控制进行规范和指导。

质量控制资料核查1. 质量控制资料核查的目的1.1 确保质量控制资料的准确性和完整性1.2 评估质量控制措施的合规性和有效性1.3 追溯质量问题,查找原因和解决方法2. 质量控制资料核查的流程2.1 确定核查范围和对象2.2 收集质量控制相关文件和记录2.3 检查文件和记录的准确性和完整性2.4 核实质量控制措施的执行情况2.5 评估质量控制充分性和有效性2.6 记录核查结果和改进建议3. 质量控制资料核查的要点3.1 检查必需的文件和记录是否存在3.2 检查文件和记录的准确性和完整性3.3 核实质量控制措施的执行情况3.4 评估质量控制措施的合规性和有效性3.5 分析问题根源,提出改进建议4. 质量控制资料核查的注意事项4.1 确保核查人员具备相关的专业知识和经验4.2 保持核查过程的客观、中立和保密4.3 针对核查结果及时跟踪并反馈4.4 根据核查结果及时改进和提升5. 附件附件A:质量控制文件清单附件B:质量控制记录范本6. 法律名词及注释《质量管理条例》:国家有关质量管理方面的法律法规,对企业进行质量管理和监督的基本规定。

质量检查内容及标准(项目)

质量检查内容及标准(项目)
5
10、接受公司部门的指导、监督。
5
责任人
总分
50分
保洁
绿化
管理
1、健全岗位责任制并在工作场所明示。
5
2、保洁检查记录、消杀记录完整;绿化台账、养管记录完整。
5
3、硬化地面干净整洁,公共区域无杂物;水域干净无杂物、无异味。
5
4、室外标识、宣传栏、信报箱、娱乐设施等干净整洁,小区无乱张贴、乱涂、乱画现象。
5
5、电梯、二次供水、消防设备、对讲门、游乐健身等公共设施运转正常,无事故隐患;路灯、楼道灯、景观灯等公共照明完好。
5
6、设备运行人员持证上岗,严格遵守操作规程及保养规范。
5
7、道路平整;各类井盖完好;雨水井、化粪井每半年检查一次,无堵塞外溢现象。
5
8、房屋装修符合规定,记录完整。
5
9、接接待住户的来电和来访,处理及时,记录完整。
5
10、接受公司部门的指导、监督。
5
责任人
总分
50分
备注:公司接到投诉,经查证属实,一次扣责任人5分;上级领导检查发现问题,一次扣责任人10分;发生一般责任事故及影响公司声誉的事件,一次扣责任人20分;发生重大责任事故及严重影响公司声誉的事件,扣除责任人全部工资并予以辞退。
公司所有员工凡有创新、有突出贡献、业绩突出,总经理根据具体情况给予特殊加分或资金奖励。
绩效考核标准及内容
检查
项目
标准内容
分值(分)
维修
管理
1、维修养护制度健全并在工作场所明示,岗位责任制明确。
5
2、有设备台账,运行记录、检查记录、维修记录、保养记录等记录完整。
5
3、设施、设备、场地标识清楚齐全,危及人身安全隐患处有明显标识和防范措施。

质量检查程序

质量检查程序

质量检查程序对质量的控制,关键在于原材料的质量控制和过程的工艺、操作的控制。

把好过程的质量,就从根本上控制了质量,减少了人为的浪费和返工,从而也为企业提高了经济效益。

主要材料的质量检查程序自行采购材料质量控制程序:对于重要物资、大批量采购物资以及对最终质量有影响的物资。

如:电线、电缆、成套设备等等自行采购的物资,只有按以下工作流程进行采购质量检查,对采购的物资质量才有保证。

1、主要进场材料检验和试验工作程序入库主要材料验证和检验;检查产品质量证明文件、进货单;检察外观质量,检验产品标牌、型号、几何尺寸;计量或点收产品数量重要的物资要按相应的国家标准和行建设方管部门的规定进行验证。

有产品质量文件的材料、如电线、电缆材料等在没有接到质量保证书或经验证质量不合格的,禁止供应使用。

产品质量保证书由材料员进行验证,验证合格符合要求的由技术内勤员负责登记,保管。

验证发现质量证明文件内容有问题,应对该批物资进行取样验证。

对于个别成套设备及其它设备的某些特定性能只有在相应物资安装完毕后才具备检验的条件进货时对此特定性能的检验作无条件放行处理,但其它项均应检验和试验。

若安装后发现物质问题而无法运转,应及时追回和更换。

2、过程质量检查程序过程质量检验工作程序过程质量检验主要包括班组自检、质检员专职检、专业员间交接检、监理、建设单位参与的隐蔽检验、我方定期检验,分项、分部评定以及中间验收等程序:(1)班组自检员应依照作业指导书、规范、规程和图纸设计要求等在开始前以书面形式对班组进行操作工艺,方法、次序等技术交底,班组应严格按照技术要求进行,在过程,专业员应时刻对班组操作工艺,方法进行监督检查和指导;在完成后,专业员应组织班组长及操作者按验评规范进行自检,做好自检记录。

(2)质检员专职检专业员组织的自检合格后,由整理好相关的质保资料提交质检员检查。

在项目技术管理组织下,质检员班组长按照验评规范要求进行专职检验。

专职检验合格后,才能转入下道。

档案质量检查报告

档案质量检查报告

档案质量检查报告一、引言本报告旨在对XX公司的档案质量进行检查和评估,以便全面了解其档案管理工作的现状,并提出改进建议。

本次检查涵盖了XX公司所有部门的档案材料,并通过对档案的完整性、准确性、可访问性和安全性等方面进行评估。

二、检查方法1. 档案清单制定首先,我们要求XX公司提供各个部门的档案清单,包括档案材料的种类、数量和位置等信息。

在检查过程中,我们将根据这些清单对相应的档案进行核实和评估。

2. 档案完整性检查针对每个部门的档案,我们逐一对档案材料进行检查,以确保其完整性。

我们核实了档案文件的编号、命名规范、日期和版本等信息,并与清单进行比对,确保档案的准确性和完整性。

3. 档案准确性检查本次检查还对档案材料的准确性进行了评估。

我们参考了相关文件和资料,核实了档案中的数据和信息是否与事实一致。

特别是对于涉及合同、报告和财务信息等敏感性档案,我们进行了仔细的验证。

4. 档案可访问性检查档案的可访问性对于公司的运营和决策具有重要意义。

我们检查了档案的存放位置、阅览室的管理和使用情况等方面。

我们鼓励公司建立合理的档案管理系统,确保员工能够方便地查阅和利用相关档案。

5. 档案安全性检查档案的安全性是保护公司利益和保密信息的重中之重。

我们对公司的档案存储设施进行了检查,确认了安全措施是否得当。

我们强调了保密意识的重要性,并建议公司进一步加强对档案的严格管理和保护。

三、检查结果基于以上的检查方法和评估标准,我们得出了以下结论:1. 档案完整性较高针对各个部门的档案,大部分保持了较高的完整性。

档案文件的编号和命名规范较为规范,有助于查找和管理。

但仍有一些档案在整理、归档和命名方面存在不规范的情况。

2. 档案准确性有待改进在本次检查中,我们发现部分档案的准确性存在问题。

特别是一些合同和财务文件,需要加强核实和验证,以确保相关数据的准确性保证公司利益。

3. 档案可访问性良好公司对档案的可访问性管理较为到位。

各个部门在档案存放和阅览室使用方面有一定的规定和措施。

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屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录
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建设单位建设工程竣工报告
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单位工程竣工验收原始记录
地基与基础自评报告
主体结构自评报告竣工自评报告
建筑节能分部自评报告
工程试验检验文件
砌筑砂浆试块度快强度统计、评定记录
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防水工程试水检查记录
室内环境检测报告
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管道灌水、通水试验记录
管道强度严密性实验记录
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项目名称:
资料员:
检查情况
检查内容
质量资料



良好

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地基与基础竣工验收会议纪要
主体结构竣工验收会议纪要
节能分部竣工验收会议纪要
竣工验收会议纪要
竣工图
见证取样台账
检查日期:2012年4月27日
竣工自评报告
监理单位质量评估报告
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勘察单位出具的地基基础与基础分部检查报告
设计单位建设工程检查报告
设计单位出具的地基与基础分部检查报告
设计单位出具的主体分部检查报告
设计单位出具的节能分部检查报告
项目名称:
资料员:
检查情况
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质量资料



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设计单位出具的其他分部检查报告
质量资料(房建)大检查记录表
项目名称:
资料员:
检查情况
检查内容
质量资料
有无Biblioteka 好良好差工程管理文件
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单位工程质量竣工验收记录
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单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
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施工现场资料管理检查记录
地基与基础部分、子分部工程质量验收记录
项目名称:
资料员:
检查情况
检查内容
质量资料



良好

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