原创:WI-Q-005 首件制造及检验规范(NEW)
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5.2“首件檢查記錄表”判定不合格。 5.2.1 由品管部召集跟單部、生産部各相關人員會同分析問題産生原因,並 找出解決方法。 A.如是料件方面問題,由跟單部通知供應商處理。 B.如是客戶設計或資料方面問題,由跟單部聯絡客戶,如實告知問題的發 現及原因,並提出修改意見。 C.如是生産部門原因,要求生産部門改正,由品管部追蹤改正結果。 5.2.2 按照上述解決方案,重新進行首件生産作業。
6.相關文件:
6.1 中查檢驗規範 6.2 尾查查檢驗規範 6.3 巡查檢驗規範 6.4 制程檢驗標準 6.5 成品檢驗規範 6.6 成品驗收標準
7.使用表格: 7.1 首件檢查記錄表
8.附錄: 7.1 附件一:首件生産流程圖
文件標題
XXXX 制 衣 廠
首件制作及檢驗規範
文件編號 版本/修訂次數 分頁數/總頁數
制定日期
WI-Q-005 A/0 3/3
2003 年 11 月 1 日
附件一:
首件生産流程圖
首件生産
領料
裁床
問題解決
車間製作
尾部製作
解決方案
首件成品
會同檢驗 會同檢驗 出货检验
品管部 品管部 品管部
會同分析
首件檢驗記錄表
NO
合格
OK
大貨生産
文件標題 1.目的:
XXXX 制 衣 廠
首件制作及檢驗規範
文件編號 版本/修訂次數 分頁數/總頁數
制定日期
WI-Q-005 A/0 1/3
2003 年 11 月 1 日
爲確保本公司生産的産品符合製作標準及客戶要求。 使生産人員熟悉製作流程,合理配置資源。 提前發現設計缺陷,及時更改工藝標準或物料使用。
2.範圍: 所有本公司生産之産品或工序均適用。
3.製作:
3.1 使用與擬開大貨相同的所有物料。 3.2 按照《生産製作通知單》及客來樣辦生産。
4.檢驗:
4.1 裁床 4.1.1 核對紙樣有無缺失,毀損。 4.1.2 測試粘樸有無縮水拉長現象。
4.2 生産部門 4.2.1 檢驗工藝流程是否可行。 4.2.2 品質檢驗由品管部 QC 會同生産組長及中查共同進行。 4.2.2 品質檢驗參照《中查檢驗規範》、《巡查檢驗規範》以及《制程檢驗標 準》執行。
核准
審查
制訂
文件標題 5.處理:
XXXX 制 衣 廠
首件制作ห้องสมุดไป่ตู้檢驗規範
文件編號 版本/修訂次數 分頁數/總頁數
制定日期
WI-Q-005 A/0 2/3
2003 年 11 月 1 日
5.1“首件檢查記錄表”判定合格。 5.1.1 品管部通知跟單部、生産部進行大貨生産。 5.1.2 生産部相關生産組長召集本部門人員舉行産前會議,公示“首件檢查 記錄表”,並就製作工藝流程,料件使用,客戶特殊要求,制程著重注意 事項通知生産人員。 5.1.3 産前會議時,生産組長應注意聽取生産人員的意見、建議或要求,並 及時反饋給品管部。
4.3 尾部 4.2.1 檢驗工藝流程是否可行。 4.2.2 品質檢驗由品管部 QC 會同生産組長及尾查共同進行。 4.2.3 品質檢驗參照《尾查查檢驗規範》、《巡查檢驗規範》及《制程檢驗標 準》、《成品檢驗規範》及《成品驗收標準》執行。
4.4 品管部 4.4.1 品管部 QC 對最後之成品按照相關規範及標準檢驗。 4.4.2 品管部 QC 依據在生産部門、尾部以及成品檢驗的情況填制“首件檢查 記錄表”,注明檢驗結果、說明及判定。 4.4.3 將“首件檢查記錄表”交回各有關部門處理。
6.相關文件:
6.1 中查檢驗規範 6.2 尾查查檢驗規範 6.3 巡查檢驗規範 6.4 制程檢驗標準 6.5 成品檢驗規範 6.6 成品驗收標準
7.使用表格: 7.1 首件檢查記錄表
8.附錄: 7.1 附件一:首件生産流程圖
文件標題
XXXX 制 衣 廠
首件制作及檢驗規範
文件編號 版本/修訂次數 分頁數/總頁數
制定日期
WI-Q-005 A/0 3/3
2003 年 11 月 1 日
附件一:
首件生産流程圖
首件生産
領料
裁床
問題解決
車間製作
尾部製作
解決方案
首件成品
會同檢驗 會同檢驗 出货检验
品管部 品管部 品管部
會同分析
首件檢驗記錄表
NO
合格
OK
大貨生産
文件標題 1.目的:
XXXX 制 衣 廠
首件制作及檢驗規範
文件編號 版本/修訂次數 分頁數/總頁數
制定日期
WI-Q-005 A/0 1/3
2003 年 11 月 1 日
爲確保本公司生産的産品符合製作標準及客戶要求。 使生産人員熟悉製作流程,合理配置資源。 提前發現設計缺陷,及時更改工藝標準或物料使用。
2.範圍: 所有本公司生産之産品或工序均適用。
3.製作:
3.1 使用與擬開大貨相同的所有物料。 3.2 按照《生産製作通知單》及客來樣辦生産。
4.檢驗:
4.1 裁床 4.1.1 核對紙樣有無缺失,毀損。 4.1.2 測試粘樸有無縮水拉長現象。
4.2 生産部門 4.2.1 檢驗工藝流程是否可行。 4.2.2 品質檢驗由品管部 QC 會同生産組長及中查共同進行。 4.2.2 品質檢驗參照《中查檢驗規範》、《巡查檢驗規範》以及《制程檢驗標 準》執行。
核准
審查
制訂
文件標題 5.處理:
XXXX 制 衣 廠
首件制作ห้องสมุดไป่ตู้檢驗規範
文件編號 版本/修訂次數 分頁數/總頁數
制定日期
WI-Q-005 A/0 2/3
2003 年 11 月 1 日
5.1“首件檢查記錄表”判定合格。 5.1.1 品管部通知跟單部、生産部進行大貨生産。 5.1.2 生産部相關生産組長召集本部門人員舉行産前會議,公示“首件檢查 記錄表”,並就製作工藝流程,料件使用,客戶特殊要求,制程著重注意 事項通知生産人員。 5.1.3 産前會議時,生産組長應注意聽取生産人員的意見、建議或要求,並 及時反饋給品管部。
4.3 尾部 4.2.1 檢驗工藝流程是否可行。 4.2.2 品質檢驗由品管部 QC 會同生産組長及尾查共同進行。 4.2.3 品質檢驗參照《尾查查檢驗規範》、《巡查檢驗規範》及《制程檢驗標 準》、《成品檢驗規範》及《成品驗收標準》執行。
4.4 品管部 4.4.1 品管部 QC 對最後之成品按照相關規範及標準檢驗。 4.4.2 品管部 QC 依據在生産部門、尾部以及成品檢驗的情況填制“首件檢查 記錄表”,注明檢驗結果、說明及判定。 4.4.3 將“首件檢查記錄表”交回各有關部門處理。