重庆工程季度巡检表
工程巡查(检查)记录表(2014)
重庆市弘禹水利咨询有限公司工程巡查(检查)记录表工程名称:合同编码:HYJL20 -发包人:承包人:总监理工程师:副总监理工程师:专业监理工程师:监理员:安全监理人员:监理档案人员:巡查日期:年月日至年月日巡查人:现场质量安全形象监理档案编制情况表3安全生产监理档案情况(施工准备阶段)安全生产监理档案情况(施工阶段)工程安全专项稽查(履职情况)记录表6项目监理部内部管理综合形象表7项目监理工作专项巡查(检查)评价下面是泰戈尔励志经典语录,欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除!!1. 上帝对人说道:“我医治你,所以要伤害你;我爱你,所以要惩罚你。
”2. 如果错过太阳时你流了泪,那么你也要错过群星了。
3. 天空中没有翅膀的痕迹,但我已飞过。
4. 当你把所有的错误都关在门外,真理也就被拒绝了。
5. 错误经不起失败,但是真理却不怕失败。
6. 离我们最近的地方,路程却最遥远。
我们最谦卑时,才最接近伟大。
7. 爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯。
8. 月儿把她的光明遍照在天上,却留着她的黑斑给她自己。
9. 生命因为付出了爱,而更为富足。
10. 果实的事业是尊重的,花的事业是甜美的,但是让我做叶的事业罢,叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。
11. 上帝对人说道:“我医治你,所以要伤害你;我爱你,所以要惩罚你。
”12. 如果错过太阳时你流了泪,那么你也要错过群星了。
13. 天空中没有翅膀的痕迹,但我已飞过。
14. 当你把所有的错误都关在门外,真理也就被拒绝了。
15. 错误经不起失败,但是真理却不怕失败。
16. 离我们最近的地方,路程却最遥远。
我们最谦卑时,才最接近伟大。
17. 爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯。
18. 月儿把她的光明遍照在天上,却留着她的黑斑给她自己。
19. 生命因为付出了爱,而更为富足。
20. 果实的事业是尊重的,花的事业是甜美的,但是让我做叶的事业罢,叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。
21. 失败可以导致胜利,死亡可以导致永生。
门窗工程巡视检查记录表
门窗工程巡视检查记录表一、巡检要求、违章事项及重点巡查内容使用《装修巡检记录》,每天或两天入户巡查一次,在装修巡查时应将现场情况做详细记录,发现问题及时与装修负责人沟通,要求其整改,如屡次不改的或巡查中发现拆承重结构、封阳台露台等重大问题,及时以内部联系单形式通知装修管理员,并及时与客服部沟通。
重点巡查事项:1、燃气管道及燃气表是否移位,壁挂炉及其排烟管是否移位。
2、与否拆毁厨房排烟道、卫生间排气道,移动排烟口、排气口,与否翻建阳台,与否翻建排烟道、排气口。
3、是否窗外加装防护栏/网。
4、与否拆毁房屋旧有的防水栏杆。
5、户门外移,即楼道加装防盗门。
6、暖气片移位,翻建地摊制。
7、上水管暗埋,拆改排水管道,卫生间扩大。
8、翻建钢架结构。
9、安装太阳能热水器。
其它违章事项参见《翻新管理细则》。
二、违章处理1、辨认出违章立即阻止并记录,巡查完通报翻新审核组,其中,轻微违章的,立即通报翻新审核组。
2、发放《违章整改通知书》,将违章事项及整改要求电话通知业主,并做记录。
3、通告翻新主管联系保安对关键性违章户实行停建处置,并及时与客户服务部沟通交流事情经过,协商处置方案。
三、《装修巡检记录》填写要求1、辨认出违章事项及重点巡查事项,详尽记录在《翻新县丞记录》上,并全文记录在《翻新县丞记录全文》上,其它翻新事项不记录。
2、未发现违章事项及重点巡查事项的,根据现场实际情况记录正在进行的装修事项,如剔凿、铺砖、粉刷、安装橱柜、铺装木地板等,以表示装修进度。
3、无人的核对“无人”,不进门的核对“欲不进门”。
翻新完或基本完的核对“竣工”或“基本竣工”。
4、一天的巡查内容尽量填写在一行内。
5、《翻新县丞记录》表用回去的,再次申领《翻新县丞记录》表中。
6、每次巡查均填写年月日,并签字。
7、用签字笔核对。
四、每天到装修巡检组通报违章情况,并领取《装修巡检记录》表。
一目的规范客服人员日常巡查工作内容。
二适用范围客服人员的日常物业巡查工作。
(最新)季度巡检检查表
3
验证与回访
(1)已处理完成的投诉,客户服务部必须在24小时内组织完成回访工作(2)客户服务部每半年必须组织一次面向辖区全体业户的物业服务满意度调查活动,调查率在85%以上(3)杜绝由于处理人员的态度不好、跟进不及时而引起业主的二次投诉(4)投诉处理完毕,必须进行回访,相关资料完整存档。
按照规定的时间要求组织,并留存相关沟通记录。
现场检查
2
处理跟进
(1)对于业户的投诉,每次均有记录,且记录必须完整真实,经部门负责人签发后派发至责任部门(2)对于24小时内不能完成的投诉,接待人员必须及时跟进责任部门的投诉处理情况,详细做好投诉处理记录,认真跟进每一项投诉,避免业主的二次投诉(3)同一事项,出现业户二次投诉的,责任部门负责人及项目负责人必须亲自处理(4)投诉处理完毕后,投诉处理人必须在处理完成的当天反馈至客户服务部,并马上进行回访工作。(5)在投诉处理过程中,未经公司领导批准,任何员工不得将公司内部文件(如公司内部请示报告等)或其他信息透漏给客户(6)对于15天内不能完成的重点投诉或需公司协调解决的投诉,制定可行处理措施并拟写专题报告逐级呈报。
0.5
员工关怀
关心员工,尽力解决员工在工作、生活中的实际困难,对员工通过各种途径反映的意见、建议及时回复处理。
抽查员工满意度调查、员工信函及申诉中所提意见的落实情况。
0.5
品质管理
纠正/预防措施
管理服务中发生的不合格均应采取纠正措施,其中顾客满意度调查结果急待改进的因素需填写《纠正/预防措施报告》。
熟悉国家的有关规程,并经当地主管部门考试合格,取得相应上岗证书。
现场抽查
1
客户资料
业户资料
①客户服务部资料管理员必须妥善保管各种资料,如业主资料等,不得遗失,不得向无关人员透露②业主档案必须做好保密工作、不得私自外借③公司内部人员借阅档案必须由客户服务部负责人审批,外单位借阅须由项目负责人审批④不得对业户档案资料进行伪造、盗窃、隐匿和擅自销毁⑤客户服务部资料必须设专人专柜管理⑥VIP客户资料(公司领导、政府单位、业务单位工作人员及与重点户业主)档案并建立台帐,若有需变更的业主资料,至少每季度更新一次。
定期安全巡查记录表
以上问题要求施工单位于2018年8月13日前整改完成,并报甲方、监理部复查,整改不到位或不按要求整改,按甲方相关管理办法将进行处罚。
(后附照片)
监理单位:
四川新永一集团有限公司
洺悦城·公园里Q25-10/02地块项目监理部
年 月 日
4..2#楼钢筋加工场两名工人未佩戴安全帽5.1#楼电梯井防护滞后
要求:
1、立即检查现场支模架体,严格按方案搭设检查验收;
2、立即增设该处防护罩,并检查现场传动装置等防护罩是否缺失;
3、对该处不符合要求的用电线路进行拆除,要求施工单位做好巡检;
4、对工人进行全方位安全教育培训,作业时严格使用安全防护用品;
1.1#楼5F边梁立杆缺失扫地杆
2.木工加工场圆盘锯无防护罩
3.11#楼加工场电箱门为锁、上端接线、一闸多机
4.2#楼钢筋加工场两名工人未佩戴安全帽
5.电梯井防护滞后
周定期安全巡查记录表
巡查时间:2018年8月8日编号:2018.8.8
施工单位
中国水利第十工程局有限公司
工程名称
洺悦城.公园里Q25-10/02地块
检查单位
重庆澋悦房地产开发公司、四川新永一集团有限公司
存在
的安全隐患
1.1#楼5F边梁立杆缺失扫地杆
2.2.木工加工场圆盘锯无防护罩
3.11#楼加工场电箱门未锁、上端接线、一闸多机
重庆市建设工程施工现场每月检查表
安全报监书编号:
重庆市建设工程
施工现场每月检查表
项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
重庆市建设工程施工安全管理总站制
填表说明
一、每月安全检查记录由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求如下:
1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,且无须填写后面两项。
2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。
3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不
得随意涂改。
三、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查
施工现场每月安全检查记录项目名称:万盛经开区中盛小学扩建工程
施工单位企业负责人:
施工单位企业技术负责人:
施工单位其他检查人员:
监理单位检查人员:
检查时间:年月日你脸上云淡风轻,谁也不知道你牙咬得多紧。
你笑得没心没肺,没人知道你哭起来只能无声落泪。
重庆市建设工程周(月)安全检查表
安全报监书编号:
重庆市铜梁区建设工程施工现场每周(月)检查表
项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
铜梁区建筑工程施工安全管理站制
填表说明
一、每周安全检查记录应由施工单位项目负责人组织填写,具体填写要求如下:
1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,且无须填写后面两项。
2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。
3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每月安全检查记录由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求同第二项。
三、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
四、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查
施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:2016 年月日
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:2016 年月日
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:2016 年月日
施工单位检查人员:
项目经理:
技术负责人:监理单位检查人员:检查时间:2016 年月日。
重庆市质量监督检查用表
附件1:受检工程基本情况表
督查组成员签字:检查日期: 年月日
附件2:工程建设强制性标准执行情况检查表
(房屋建筑工程施工部分)
注:对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明.
督查组成员签字:检查日期:年月日附件3:工程建设各方责任主体和有关机构
质量行为检查表
工程名称:
督查组成员签字: 检查日期: 年月日
附件4:工程建设强制性标准执行情况检查表
注:检查依据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000
督查组成员签字:检查日期: 年月日。
工程巡检表
工程专项巡检 项目名称:
《XX监理实施细则》《XX工程施工组织设计》
《XX竞标审批表》
《XX工程质量标准》
《XX工程专项方案》
《XX工程样板初步验收确认表》《XX工程样板正式验收确认表》《XX工程样板劳务班组交底表》
《XX工程技术档案资料》
《XX工程质量标准》
《XX工程专项方案》
《XX工程样板初步验收确认表》《XX工程样板正式验收确认表》《XX工程样板劳务班组交底表》《XX工程技术档案资料》
《XX工程质量标准》
《XX工程专项方案》
《XX工程样板初步验收确认表》《XX工程样板正式验收确认表》《XX工程样板劳务班组交底表》
《XX工程技术档案资料》
《XX验收资料》。
重庆市建设工程施工现场每月检查表
安全报监书编号:
市建设工程
施工现场每月检查表
项目名称:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
市建设工程施工安全管理总站制
填表说明
一、每月安全检查记录由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求如下:
1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,且无须填写后面两项。
2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。
3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
三、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查
施工现场每月安全检查记录项目名称:万盛经开区中盛小学扩建工程
施工单位企业负责人:
施工单位企业技术负责人:
施工单位其他检查人员:
监理单位检查人员:
检查时间:年月日。
重庆市建设工程施工现场每周(月)检查表
安全报监书编号:重庆市建设工程施工现场每周(月)检查表项目名称:建设单位:监理单位:施工单位:重庆市建设工程施工安全管理总站制填表说明一、每周安全检查记录应由施工单位项目负责人组织填写,具体填写要求如下:1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,且无须填写后面两项。
2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。
3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每月安全检查记录由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求同第二项。
三、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
四、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:序检查项目基本要求检查整改整改脚手架1 立杆基础(落地基础平整、底座或垫2 悬挑梁及架体稳悬挑梁安装规范牢3 架体基础及稳定基础平整、垫木齐4 附着支撑设置附着点稳固、主框架5 升降装置(附着装置齐全有效6 防坠落、导向防装置齐全有效7 安全装置(吊蓝装置齐全有效8 吊蓝架体稳定性按照规定采取固定9 架体与建筑结构按照规定与建筑结10 杆件间距及搭接立杆及大、小横杆间11 脚手板与防护栏脚手板满铺且搭接12 剪刀撑设置是否按照规范搭设、13 架体内防护情况不超过10m设置水14 卸料平台自身体系牢固、不得15 通道设置按照规定设置通道16 荷载架体荷载不得超过17 作业人员操作情无违章操作、按规定18 专项方案方案审批符合有关19 验收及日常维保记录 各阶段验收记录齐全、日常维保记录齐 20 安全交底安全交底记录真实、21 持证上岗情况 证件齐全、人证相符 22 本周排查隐患整改情况 整改及时到位、有书面记录(确因具体原23 其他 符合施工现场有关安全要求 基 坑支 护 1 临边防护 防护措施到位且稳 2 坑壁支护 按照规定放坡、支护 3 排水措施 已按方案设置排水 4 坑边荷载 物料堆放距离坑边 5 通道设置 上下通道符合安全 6 作业环境 确保足够作业面、满 7 土石方开挖 作业人员及机械无 8 专项方案方案审批符合有关9 日常安全检查记记录真实、齐全10 安全交底安全交底记录真实、11 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)12 其他符合施工现场有关安全要求模板工程1 立杆稳定性材质符合要求、基础2 纵横向水平杆件按照规定设置纵横3 剪刀撑设置按照规定设置、无缺4 模板存放大模板存放应有防5 施工荷载严禁超载、不均匀施6 作业环境安全防护措施到位、7 作业工人操作情无违章操作现象8 方案审批符合有关9 日常安全检查记记录真实、齐全10 安全交底安全交底记录真实、11 本周隐患整改整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)12 其他符合施工现场有关安全要求“三 宝”“四 口”防 护1 安全帽 按照规定佩戴2 安全网 证件齐全、按照规定3 安全带 按照规定佩戴4 楼梯口、电梯进防护措施到位且牢5 预留洞口及坑井防护措施到位、防护6 通道口防护 已按规定设置防护7 阳台、楼板、屋面等临边防护 防护措施到位且牢固8日常安全检查记录记录真实、齐全9 安全教育及交底 安全教育内容有针对性和指导性,安全交底记录齐全10 本月排查隐患整改情况 整改及时到位、有书面记录11 其他特殊部位符合施工现场有关安全要求施 工 用 电1 外电防护已按要求设置防护措施2 接地与接零保护采取TN —S 系统,工系统作接地及保护接零符合有关要求3 配电箱及开关箱满足“三级配电两级保护”要求、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求4 现场照明设置高度和照明亮度符合要求、潮湿环境已采取低压照明5 配电线路设置无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆6 电器装置参数与设备匹配、安装满足有关规定要求7 变配电装置符合有关用电要求8 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性9 验收及日常检查各阶段验收记录齐记录全、日常检查记录齐全10 安全交底安全交底记录真实、齐全11 持证上岗情况 证件齐全、人证相符12 本周排查隐患整改情况 整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)13 其他符合施工现场有关安全要求施 工 升 降 机 (人 货 两 用 电 梯)1 安全装置安全装置齐全且有效2 安全防护情况 地面出入口防护措施到位、楼层出入口防护门封闭3 荷载严禁超载、无明显偏载4 架体稳定 垂直度满足要求、架体与建筑结构连接牢固5 电气装置安全 装置齐全、灵敏有效6 避雷已按规定设置且符合安全要求7 专项方案 方案审批符合有关规定、具有指导性8验收及定期检查维保记录验收记录齐全、定期检查维保记录齐全9 日常运行记录 记录真实、齐全10 安全交底 安全交底记录真实、齐全11 持证上岗证件齐全、人证相符12 本周排查隐患整改情况 整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)13 其他符合施工现场有关安全要求塔 吊1 力矩限制器设置齐全且灵敏有效2 限位器设置齐全且灵敏有效3 保险装置设置齐全且灵敏有效4附墙装置与轨道夹按照规定设置附墙装置和轨道夹5 基础 无积水、无覆盖情况、周边环境符合安全要求6 电气装置安全设置齐全且灵敏有效7 现场吊装操作 无违章操作情况、符合现场要求8 多塔作业 防碰撞措施到位、现场运转符合要9 专项方案 方案审批符合有关规定、具有指导性10 验收及定期检查维保记录 验收记录齐全、定期检查维保记录齐全 11 日常运行记录 记录真实、齐全12 安全交底安全交底记录真实、齐全13 持证上岗 证件齐全、人证相符14 本周排查隐患整改 整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)15 其他符合施工现场有关安全要求施 工 机 具 1 搅拌机验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作2 圆盘锯验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作3 钢筋机械验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作4 电焊机验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作5 手持电动工具 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作6 气瓶验收手续齐全、摆放距离和环境满足安全要求、安全装置齐全7 打桩机械验收手续齐全、防超高装置灵敏有效、设置平稳、无违章操作8 潜水泵保护装置齐全灵敏、无违章操作9 其他 符合施工现场有关安全要求10 安全交底安全交底记录真实、齐全11 验收及定期检查维保记录 验收记录齐全、定期检查维保记录齐全12 本周隐患整改 整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)文明施工1 现场围挡高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁2 封闭管理现场四周采取封闭措施、设置进出大门3 场内道路及场地已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅4 冲洗设置已按规定设置、有专人负责冲洗5 材料堆放按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清6 标示标牌已按规定设置“五牌二图”、安全警示标示标语齐全7 消防设置警示标志齐全、灭火器材设置齐全、消防通道畅通、动火手续完善8 临时设施按照“三区分离”要求设置、符合安全要求和卫生、防火要求等9 保健急救有专门的机构和人员、药品齐全文 明 施 工10 其他符合施工现场有关安全要求11 检查记录日常检查记录真实、齐全12 本周排查隐患整改情况 整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)其 他1 高切坡(或深开挖)临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、变形监测到位2 大型吊装(或安装)起重机械手续齐全、特种作业人员证件齐全、吊点设置合理、现场警戒到位填表说明:此表为施工单位和监理单位项目(企业)负责人每周(月)安全检查用表。
工程质量巡检记录表
安全措施
现场安全标识:检查现场是否有清晰的安全标识,标识是否符合规范。 安全设施:检查现场的安全设施是否齐全、有效,如安全网、安全带等。 作业人员安全培训:检查作业人员是否经过安全培训,是否具备必要的安全知识和技能。 应急预案:检查施工单位是否制定应急预案,预案是否符合实际情况,是否经过审批。
整改要求与期限
明确整改责任人和期限,确 保整改工作按时完成
针对发现的问题,制定具体 的整改措施和方案
整改过程中需保持与相关方 的沟通,及时反馈进展情况
整改完成后进行验收和评估, 确保问题得到有效解决
复查与验收
复查:对已完成 工程的质量进行 再次检查,确保 符合要求
验收:对完成工 程进行最终验收, 确认是否达到预 期目标
记录标准:巡检过程中需做好记录,包括检查内容、发现问题、处理意见等,确保记录真 实、准确、完整。
企业标准
质量标准:符合国家及行业标准
环保要求:减少施工对环境的影 响
添加标题
添加标题
安全管理:确保施工现场安全
添加标题
添加标题
成本控制:合理控制工程成本
设计文件
文件编号:唯一 标识,方便查找 和管理
巡检记录与报告
06
记录要求
记录内容要真实准确,不得弄虚作假 记录要详细,包括时间、地点、人员、问题等 记录要规范,使用统一格式和标准 记录要及时,发现问题及时记录并上报
报告内容
巡检时间、地点、参与人员等信息 各项工程的质量检查结果 发现的问题、隐患及处理措施 针对本次巡检的总结和建议
报告形式
土方开挖与回填 桩基施工与检测 混凝土浇筑与养护 基础防水施工与验收
主体结构
混凝土强度检测
钢筋保护层厚度 检测
季度检查-项目质量巡检表-市政工程-道路排水
符合得10分,基本符合得7分,不符合得4分,通过百分比折算为百分制得分。 合计应得: 分,实得: 分,得分百分比: % 年 月 日
项目负责人:
市政工程实体质量检查表
(道路工程、排水工程)
工程名称 检查组成员 序号 检查项目 检查内容和方法 检查日期 形象进度 评价 符合 基本符合 不符合
一 工程资料 1 施 工 组 织 设 计 ( 方 施组有质量目标,审批手续齐全 案)、技术交底、施 施工技术交底齐全,手续完备;配比通单 工日志 施工日志 水泥、钢筋、砂石料、石灰、砖、沥青、商品混 原材料、构配件、预 凝土应具有出厂合格证明及现场检测报告,预制 制构件及商品混凝土 构件应进行结构性能检测 水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢筋等见 见证取样和送检记录 证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告 单 图 纸 会 审 、 设 计 交 图纸会审、设计交底应符合程序,记录完整 底,施工图设计文件 施工图设计文件修改、变更、洽商应符合程序, 修改、变更、洽商 记录完整 道路侧各层密实检验 回填土密实度 5 施工试验资料 混凝土试块抗压、抗折强度试验报告及统计评定 沥青混凝土含油量试验 污水管道闭水试验 路床、基层、沥青路面弯沉试验 混凝土浇筑施工记录;沥青混凝土摊铺施工记录 应内容完整、记录真实 控制点、基准线、水准点的复测记录,有放必复 检验批、分项、分部、单位工程验收及隐蔽工程 验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完 整,参与验收人员应具有相应资格。 应按规定及时上报、整改并存档备查
2
3
4
6 7 8
功能性检验 施工记录 测量复核记录
9
质量验收记录ຫໍສະໝຸດ 10 重大质量事故处理市政工程实体质量检查表
(道路工程、排水工程)
工程名称 检查组成员 序号 二 路基 1 2 3 路基填土 车辙 土路床 压实度检验 经12~15t压路机碾压检验,轮印不大于5㎜ 不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象 检查项目 检查内容和方法 检查日期 形象进度 评价 符合 基本符合 不符合
项目工程巡检一览表
6
进场原材料、成品、半成品质量情况
产品生产许可证、出厂检验报告及合格证、厂家资格证书和营业执照,见证抽样检测报告及其它有关质量保证等资料有无或是否齐全
10
7
施工文件资料
施工组织设计、施工监测方案(图纸有无要求)、施工检测方案(图纸有无要求)、施工进度计划、专项施工方案、工程质量保证体系等文件资料有无或齐全;是否进行施工图设计交底、图纸会审及施工交底。
项目工程巡检一览表
项目名称:日期:年月日
序号
检查项目
检查内容
标准分
实得分
备注
1
施工进度情况
按当前施工进度是否与施工总进度计划相符合,是否满足工程工期要求。
20
2
施工质量情况
检查现场是否按图施工,施工质量是否符合设计和规范要求;有无上一道工序隐(预)检验收记录,上一道工序未通过验收,坚决不允许下一道工序施工。
20
3
施Hale Waihona Puke 安全文明施工情况检查现场安全文明施工是否做到位。
20
4
人员配备情况
施工单位施工人员和监理单位监理人员资源投入数量是否符合投标承诺,是否满足工程进度、工期要求,投入人员素质是否满足工程质量、工艺要求;特种工种有无上岗证书,是否持证上岗。
10
5
施工机具设备资源情况
投入数量是否符合投标承诺,是否满足工程进度、工期要求,投入机具设备运行情况是否良好。
10
检查人
被检查人
各项累计分
100
巡检方式
□周检 □月检 □季检 □不定期巡检
工厂安全生产季度巡查表
工厂安全生产季度巡查表工厂安全生产季度巡查表日期:2021年7月1日-9月30日巡查人员:______________ 巡查日期:_____________一、人员管理1. 检查工厂是否按规定建立并严格执行人员进出登记制度,包括员工、访客和外来人员等。
2. 检查工厂是否落实安全教育培训制度,观察是否存在安全教育培训不到位、培训记录不完整等情况。
3. 检查工厂是否建立并严格执行员工岗前培训、岗中培训和定期培训等制度,是否定期组织员工进行安全知识考核。
4. 检查工厂是否建立并做好各类人员防护设备的配置和使用情况,并检查是否存在人员个人防护设备的缺失或损坏。
5. 检查工厂是否建立并落实员工休息和劳动保护制度,是否定期组织体检并建立体检档案。
二、设备管理1. 检查工厂是否按规定做好设备设施的安装和维护工作,观察是否存在设备设施老化、损坏、故障等情况。
2. 检查工厂是否建立并落实设备设施巡检制度,是否按时进行巡检,并记录巡检情况。
3. 检查工厂是否按照要求进行危险化学品的储存、使用和处置,是否存在危险化学品泄漏、事故隐患等情况。
4. 检查工厂是否建立并严格执行设备设施维修和保养制度,观察是否存在维修保养不及时、不彻底等情况。
5. 检查工厂是否建立并严格执行设备设施应急救援预案,是否定期组织应急演练并记录演练情况。
三、现场管理1. 检查工厂是否建立并严格执行现场作业安全操作规程,观察是否存在安全操作规程不完善、操作人员违规等情况。
2. 检查工厂内的作业区域是否明确划分并标识,是否存在作业区域错乱、标识模糊等情况。
3. 检查工厂内的作业区域是否保持整洁,是否存在杂物堆放、卫生清洁不到位等情况。
4. 检查工厂是否建立并执行必要的安全隔离措施,观察是否存在未采取安全隔离措施的情况。
5. 检查工厂是否建立并执行火灾防控制度和应急疏散预案,观察是否存在火灾隐患和应急疏散措施不完善的情况。
四、消防安全1. 检查工厂内的消防设施是否完好、有效,观察是否存在消防设施损坏、消防器材过期等情况。
重庆市建设工程施工现场每周(月)检查表
安全报监书编号:重庆市建设工程施工现场每周(月)检查表项目名称:建设单位:监理单位:施工单位:重庆市建设工程施工安全管理总站制填表说明一、每周安全检查记录应由施工单位项目负责人组织填写,具体填写要求如下:1、在“检查结果”一栏中填写检查情况,如有隐患直接填写具体问题;如无隐患,注明无,且无须填写后面两项。
2、对检查中发现存在问题的,应在“整改意见”一栏写明整改要求。
3、“整改结果”一栏应填写实际整改情况,已消除的直接写明;未消除的,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。
二、每月安全检查记录由监理单位和施工单位企业负责人组织填写,具体填写要求同第二项。
三、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。
四、所填写的检查表格,将作为企业落实安全生产主体责任的原始凭据,应保存完整,随时备查施工现场每周(月)安全检查记录项目名称:序号 检查项目 基本要求 检查结果 整改意见 整改结果脚 手 架1 立杆基础(落地式)基础平整、底座或垫木齐全、扫地杆件齐全、排水措施到位2 悬挑梁及架体稳定(悬挑式) 悬挑梁安装规范牢固、杆件固定及连接良好3 架体基础及稳定性(门型) 基础平整、垫木齐全、扫地杆齐全4 附着支撑设置(附着升降式) 附着点稳固、主框架与附着点连接牢固5 升降装置(附着升降式) 装置齐全有效6防坠落、导向防倾斜装置(附着升降式)装置齐全有效7 安全装置(吊蓝式)装置齐全有效8 吊蓝架体稳定性(吊蓝式) 按照规定采取固定措施9 架体与建筑结构拉接 按照规定与建筑结构设置拉接且拉接牢固10 杆件间距及搭接情况 立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求11 脚手板与防护栏杆 脚手板满铺且搭接牢固、按照要求设置防护栏杆及挡脚板12 剪刀撑设置 是否按照规范搭设、有无缺失等 13 架体内防护情况 不超过10m 设置水平防护网14 卸料平台 自身体系牢固、不得与脚手架等连接、防护到位15 通道设置 按照规定设置通道且牢固16 荷载架体荷载不得超过规定、严禁不均匀堆放17 作业人员操作情况无违章操作、按规定使用安全带及安全帽18 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性19 验收及日常维保记录各阶段验收记录齐全、日常维保记录齐全20 安全交底安全交底记录真实、齐全21 持证上岗情况证件齐全、人证相符22 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)23 其他符合施工现场有关安全要求基坑支护1 临边防护防护措施到位且稳固2 坑壁支护按照规定放坡、支护做法符合设计方案、无变形3 排水措施已按方案设置排水措施、排水畅通4 坑边荷载物料堆放距离坑边间距符合要求5 通道设置上下通道符合安全要求6 作业环境确保足够作业面、满足现场施工需要7 土石方开挖作业人员及机械无违章操作8 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性9 日常安全检查记录记录真实、齐全10 安全交底安全交底记录真实、齐全11 本周排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)12 其他符合施工现场有关安全要求模板工程1 立杆稳定性材质符合要求、基础平整、垫板或底座齐全、间距符合规定2 纵横向水平杆件设置按照规定设置纵横向水平杆3 剪刀撑设置按照规定设置、无缺失4 模板存放大模板存放应有防倾倒措施、不得超高堆放5 施工荷载严禁超载、不均匀施加较大荷载6 作业环境安全防护措施到位、满足实际施工需要7 作业工人操作情况无违章操作现象8专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性9 日常安全检查记录记录真实、齐全10 安全交底安全交底记录真实、齐全11 本周隐患整改整改及时到位、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)12 其他符合施工现场有关安全要求“三宝”“四口”防护1 安全帽按照规定佩戴2 安全网证件齐全、按照规定设置3 安全带按照规定佩戴4 楼梯口、电梯进口防护防护措施到位且牢固5 预留洞口及坑井防护防护措施到位、防护效果严密6 通道口防护已按规定设置防护棚7 阳台、楼板、屋面等临边防护防护措施到位且牢固8 日常安全检查记录记录真实、齐全9 安全教育及交底安全教育内容有针对性和指导性,安全交底记录齐全10 本月排查隐患整改情况整改及时到位、有书面记录11 其他特殊部位符合施工现场有关安全要求施工用电1 外电防护已按要求设置防护措施2 接地与接零保护系统采取TN—S系统,工作接地及保护接零符合有关要求3 配电箱及开关箱满足“三级配电两级保护”要求、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求4 现场照明设置高度和照明亮度符合要求、潮湿环境已采取低压照明5 配电线路设置无严重老化、破皮、架设或埋地符合安全要求、按照规定使用五芯电缆6 电器装置参数与设备匹配、安装满足有关规定要求7 变配电装置符合有关用电要求8 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性9 验收及日常检查记录各阶段验收记录齐全、日常检查记录齐全10 安全交底安全交底记录真实、齐全11 持证上岗情况证件齐全、人证相符12 本周排查隐患整改情况整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)13 其他符合施工现场有关安全要求施工升降机(人货两用电梯) 1 安全装置安全装置齐全且有效2 安全防护情况地面出入口防护措施到位、楼层出入口防护门封闭3 荷载严禁超载、无明显偏载4 架体稳定垂直度满足要求、架体与建筑结构连接牢固5 电气装置安全装置齐全、灵敏有效6 避雷已按规定设置且符合安全要求7 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性8 验收及定期检查维保记录验收记录齐全、定期检查维保记录齐全9 日常运行记录记录真实、齐全10 安全交底安全交底记录真实、齐全11 持证上岗证件齐全、人证相符12 本周排查隐患整改情况整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)13 其他符合施工现场有关安全要求塔吊1 力矩限制器设置齐全且灵敏有效2 限位器设置齐全且灵敏有效3 保险装置设置齐全且灵敏有效4 附墙装置与轨道夹按照规定设置附墙装置和轨道夹5 基础无积水、无覆盖情况、周边环境符合安全要求6 电气装置安全设置齐全且灵敏有效7 现场吊装操作无违章操作情况、符合现场要求8 多塔作业防碰撞措施到位、现场运转符合要9 专项方案方案审批符合有关规定、具有指导性10 验收及定期检查维保记录验收记录齐全、定期检查维保记录齐全11 日常运行记录记录真实、齐全12 安全交底安全交底记录真实、齐全13 持证上岗证件齐全、人证相符14 本周排查隐患整改整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)15 其他符合施工现场有关安全要求施工机具1 搅拌机验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作2 圆盘锯验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作3 钢筋机械验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作4 电焊机验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作5 手持电动工具验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作6 气瓶验收手续齐全、摆放距离和环境满足安全要求、安全装置齐全7 打桩机械验收手续齐全、防超高装置灵敏有效、设置平稳、无违章操作8 潜水泵保护装置齐全灵敏、无违章操作9 其他符合施工现场有关安全要求10 安全交底安全交底记录真实、齐全11 验收及定期检查维保记录验收记录齐全、定期检查维保记录齐全12 本周隐患整改整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)文明施工1 现场围挡高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁2 封闭管理现场四周采取封闭措施、设置进出大门3 场内道路及场地已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅4 冲洗设置已按规定设置、有专人负责冲洗5 材料堆放按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清6 标示标牌已按规定设置“五牌二图”、安全警示标示标语齐全7 消防设置警示标志齐全、灭火器材设置齐全、消防通道畅通、动火手续完善8 临时设施按照“三区分离”要求设置、符合安全要求和卫生、防火要求等9 保健急救有专门的机构和人员、药品齐全文明施工10 其他符合施工现场有关安全要求11 检查记录日常检查记录真实、齐全12 本周排查隐患整改情况整改及时、有书面记录(确因具体原因未能及时整改的应注明原因和整改时限)其他1高切坡(或深开挖)临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、变形监测到位2大型吊装(或安装)起重机械手续齐全、特种作业人员证件齐全、吊点设置合理、现场警戒到位填表说明:此表为施工单位和监理单位项目(企业)负责人每周(月)安全检查用表。
建筑工程季度检查表格
临时施工用电验收单表A8-3 项目名称:验收时间:序号验收项目验收内容验收结果1 施工用电管理用电设备5台以上或总容量50KW以上应编制临时用电施工组织设计,必须履行编制、审核、审批程序用电设备5台以下或总容量50KW以下应编制用电和电气防火措施并经上级审批各类用电人员应掌握安全用电基本知识,电工必须是经过国家现行标准考核合格后持证上岗安全技术交底、调试记录、电阻参数测定、电工巡视维修记录等安全技术档案收集整理完毕2 外电防护外电架空线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区在建工程(含脚手架)的外电架空线路的边线之间,必须保持安全操作距离起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线保持安全距离达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,并挂警告标志牌电气设备四周不得存放易燃易爆等危险介质,避免物体和机械损失或设置防护3 配电线路架空线、电杆、横担应符合规定要求。
架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上电缆埋地敷设方式、深度应符合规范要求。
过路及地下0.2m 至地上2m应穿管保护电缆架空敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于2.5m。
建筑物内电缆沿墙水平敷设高度不应低于2m按规定使用五芯电缆PE线颜色是绿/黄双色线,其截面应不小于工作零线的截面室内配线应用绝缘子固定,距地高度不应低于2.5m,排列整齐。
室内配线必须是绝缘导线4 接地与防雷施工现场TN-S系统中,电气设备的外壳必须与保护零线连接,同一供电系统电气设备接地、接零保护要保持一致电机、电器、照明器具、手持电动工具等不带电金属外壳部分应做保护接零TN-S系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω,在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻不应大于10Ω施工现场内的起重机、物料提升机、塔吊、外架等设备及正在施工的金属结构应按要求安装避雷装置5 配电箱配电系统必须满足总配电箱、二级配电箱、开关箱的三级配电三级保护要求(即逐级配电、逐级保护)每台设备必须有专用开关箱配电箱内有总隔离开关及分路隔离开关。
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无施工单位管理检查评分表扣4分,评分表与实际不符或程序不完整,扣 2分
4
4
1、未形成定期质量、安全检查记录,无报告,扣10分;检查记录与工程 实际不匹配,扣4-10分; 2、质量、安全问题回复书面整改意见及整改结果,超过1周未回复,扣5 分,2周及以上,扣10分;回复内容与实际情况不符,一项扣5分;
工程月报 进度成果标准 10 工程周报 项目总体实施计划 项目质量目标 项目质量管理计划 施工技术方案审核工作配合表 工程样板验收工作配合表 工程技术交底计划 通用施工样板确认表 分项工程验收报告 分项工程质量验收记录表
当期
当期 开工前 开工前 开工前 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 当期 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 开工前 交房前 交房前 过程中 过程中 过程中 过程中 过程中 交房前 交房前 交房前 交房前 交房前 交房前 交房前 开工前 开工前
11 12 13 14 15 质量成果标准 16 17 18 19
6
6
一项不符,扣2分;
10
10
施工成果标准 20 施工单位管理检查评分表 21 项目检查内容指引 22 项目检查照片说明 23 项目检查报告 巡检成果标准 24 质量、安全问题整改通知单 25 项目整改情况评价表 26 项目整改报告 27 工程洽商记录单 28 工程洽商申请审批单 洽商成果标准 29 设计变更工程洽商费用确认表 30 项目设计变更、工程洽商台账 31 材料设备(供货)价格清单 32 材料设备样板目录及标签 材料成果标准 33 累计材料供应清单 34 材料、构配件进场检验记录 35 月工程材料款帐单 验收成果标准 36 1、竣工验收计划 37 01、房屋及设施移交接管书 房屋及设施设备移交成果标准 38 02、房屋移交接管书附件 市政成果标准 39 01、市政工程施工图审查报审表 40 01、发文审批表 41 02、文件交接登记表 档案成果标准 42 03、文件借阅申请单 43 04、文件收发记录 44 01、项目移交计划 45 02、房屋接管验收记录单 46 03、工程设备档案资料交接清单 物业移交管理 47 04、项目维修单位名录 48 05、保修合同签署情况汇总表 49 06、房屋移交单 50 07、房屋维修任务单 51 1、重大工程技术问题清单 52 2、项目建设技术方案 流程成果标准 53 工程后评估 提高工程质 量指引
完成时间 开工前 开工前 开工前 开工前 当期 竣工后 招标 当期 一项不符,扣2分
检查标准
检查时间: 权重分 实得分 合格率
工程管理策划书未在开工前完成,扣4分; 策划书工程施工节点与销售计划节点不统一,扣2分; 一项不符,扣1分; 1 4 1 4
施工组织设计
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无监理月报审核,扣4分,审核表与实际不符或程序不完整,扣2分 1、施工单位未按规定编制、审核、审批危险性较大工程方案,扣1~4分 2、施工单位未按规定编制、审核、审批超过一定规模危险性较大工程方 案及组织专家论证,扣1~4分 施工方案及专项施工方案、专家论 集团规定的10个专项方案工程部是否经过二次审核:土建总包施工组织 证意见 开工一个 设计、装修总包施工组织设计、基坑支护施工方案、大型钢结构安装工 月 程施工方案、门窗工程施工方案、防水工程施工方案、“四新”推广应 用方案、砌筑施工专项方案、高支模施工专项方案、安全文明施工方案, 一个方案未经二次审核扣1分 无工程月报,扣4分,月报计划与总控节点计划无冲突,扣2分,现场进 度与总控节点计划(三级节点计划)相符,滞后1月以上扣2分,3月以上 扣4分 无工程周报,扣4分,周报计划与总控节点计划有冲突,扣2分,现场进 度与总控节点计划(三级节点计划)相符,滞后1月以上扣2分,3月以上 扣4分 项目施工计划与总控节点计划(三级节点计划)相符,一项不符,扣2分
规定动作检查表
城市公司: 重庆 项目名称: 楼号: 表2
规定动作具 序号 体项 1 开工准备成果标准 2 3 4 5 监理成果标准 6 7 8
分项检查内容 施工现场环境、地下管线调查表 项目前期工作清单 工程管理策划书
监理单位调研情况报审表 监理考核评估表 监理单位后评价表-监理单位资质审查备案表 监理月报审核表
8
一项不符,扣2分; 完工的工程未进行后评估的扣4分;后评估内容,对后续工程没有指导和 借鉴意义、流于形式的扣2分
54 实测实量
过程中
施工单位100%实测实量,监理30%复测,项目部10%抽测,要求按户/层建 档,数上墙等,施工单位不符扣5分,监理不符扣3分,项目部不符扣2 分
10 73
10 73 1.00
1.本表格分项依据现场实际进度进行检查,如现场阶段无此资料,未查分项做甩项处理。 2.本表总分为110分,如存在多处分项不符,不出现负值。 3.如出现某分项存在0分项,需在备注说明中详细列举缺失资料项。
检查人:
被检查人:
检查日期:
10
10
1、事前审批,特殊情况先执行,当月内应补齐审批。当月未审批,扣 2~4分 2、由监理单位填写内部编号、建立台帐。一项不符,扣2~4分
4
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一项不符,扣2分;
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8
是否制定竣工验收计划,无计划扣4分,未按计划落实,一项不符扣2分 一项不符,扣2分; 4 4
一项不符,扣2分;
4
4
一项不符,扣2分;
8