民营医院资产负债表
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资产负债表
编报: 行 次 货币资金 1 应收账款 2 应收医疗款 3 减:坏帐准备 4 预付账款 5 其他应收账款 6 药品 7 其中:主药 8 普药 9 减:药品进销差价 10 其中:主药差价 11 普药差价 12 库存物资 13 待摊费用 14 预交结余 15 流动资产合计 16 对外投资 17 固定资产 18 在建工程 19 固定资产合计 20 开办费 21 递延资产 22 长期待摊费用 23 开办费及其他资产合计 24 资产总合计 25 项 目 期初数 借方发生额 贷方放生额 期末数 项 目 行 次 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 期初数 年 月 日 单位:元 期末数 借方发生额 贷方发生额
短期借款 应付账款 应付票据 预收医疗款 应付工资 应付福利费 其他应付费 预提费用 应付结余 流动负债合计 长期借款 长期应付款
长期负债合计 负债合计 事业基金 固定资金 专用资金 本年收支结余 待分配结余 净资产合计 负债及净资产总计
主管:
会Hale Waihona Puke Baidu:
出纳:
制表:
元
编报: 行 次 货币资金 1 应收账款 2 应收医疗款 3 减:坏帐准备 4 预付账款 5 其他应收账款 6 药品 7 其中:主药 8 普药 9 减:药品进销差价 10 其中:主药差价 11 普药差价 12 库存物资 13 待摊费用 14 预交结余 15 流动资产合计 16 对外投资 17 固定资产 18 在建工程 19 固定资产合计 20 开办费 21 递延资产 22 长期待摊费用 23 开办费及其他资产合计 24 资产总合计 25 项 目 期初数 借方发生额 贷方放生额 期末数 项 目 行 次 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 期初数 年 月 日 单位:元 期末数 借方发生额 贷方发生额
短期借款 应付账款 应付票据 预收医疗款 应付工资 应付福利费 其他应付费 预提费用 应付结余 流动负债合计 长期借款 长期应付款
长期负债合计 负债合计 事业基金 固定资金 专用资金 本年收支结余 待分配结余 净资产合计 负债及净资产总计
主管:
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元