EMS内审检查表

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EMS审核检查表

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EMS审核检查表4.4.1请负责人介绍XX部门的环境职责、人员配备和分工、设施设备、技术技能及其状况。

4.4.21.向负责人了解哪些是具有重大环境影响工作的人员,对这些人员的能力要求是什么?并了解对这些人员进行培训的情况。

2.抽选2~3个可能会产生重大环境影响的工作岗位,现场观察操作人员的工作情况,并询问他们是否了解本岗位的环境影响、工作职责、要求和方法。

4.3.11.向XX部门负责人了解改部门的环境因素的识别和评价情况。

2.查阅环境因素和重要环境因素清单及其评价证据。

现场观察以确认环境因素及重要环境因素有无遗漏(如生产和生活废水排放、污泥的处置、化学品的遗洒和泄露、化学品废包装物的处置、有害气体的排放等等)。

4.3.21.询问负责人获取法律法规和其他要求的渠道。

2.查阅法律法规和其他要求清单,看是否将适用于该部门的有关法律法规和其他要求均利于其中(如:污水综合排放标准、国家危险废物名录等)。

3.请负责人介绍哪些该部门的重要环境因素适用于哪些法律法规和其他要求,并请其提供这些法律法规和其他要求,说明适用的具体条款及其与环境因素控制的作用关系。

4.3.31.询问负责人该部门是否制定了相关的目标指标,如有,查阅目标指标规定是否合适,是否可测量。

2. 针对每项目标指标查阅相应管理方案,看管理方案中是否规定了具体的职责、方法、时间表。

3.抽查管理方式的实施证据,查其实施状况。

4.4.31.向负责人了解哪些信息需要哪些部门和人员交流,并查阅相关证据。

2.向负责人了解该部门与外部相关方进行信息交流的程序,了解该部门接受到哪些外部相关方的信息(如附近居民的投诉、地方环保部门的信息等)。

如有,对照相关程序的规定,抽查对这些信息的记录及其处理/回应的证据。

核查是否符合程序的规定。

3.向负责人了解哪些重要环境因素与外界进行何种形式的沟通交流。

并查阅相关文件的规定。

抽查与外界交流重要环境因素有关信息的证据。

核查是否符合文件的规定。

ISO14001内审检查表-EMS检查表及检查记录

ISO14001内审检查表-EMS检查表及检查记录

是,任命管理者代表,并赋予职责与权限;建立各
是否内部分配并沟通相关岗位的职责和权 5.3组织的岗位、职责
7
部门职能说明书和岗位说明书,明确职责与权限; OK
限?
和权限
提供重大环境影响岗位一览表
与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识 6.1.1总则
8 别的内外部因素和要求相关的需要应对的风 6.1.4 措施的策划
通过日常管理进行持续改进
OK
保管部門:管代 保存期限:3年
受审部门: 行政部/人力资源部
受审方对审核结果确认签署:
环境管理体系审核事项列表(部门)
审核员:
审核日期:2016-10-30
序 审核事项

标准条款或文件
审核情况记录
环境因素识别,是否符合文件规定要求?主导公司 1
环境因素控制?识别了哪些紧急情况?
诺?并组织合规性评价?
6.1.3合规义务 9.1.2 合规性评价
是,提供合规义务要求一览表,收集法规90余条和 来自相关方的合规义务及自愿性承诺并由专人进行 OK 组织评估。提供合规性评价报告。
是否组织建立目标指标和管理方案?体现完成方法 6.2 环境目标及其实现
4
是,行政主导,提供目标、指标与管理方案一览表 OK
通过提供资源支持、给予管理人员的权限并参与管
5
5.1 领导作用与承诺
OK
导作用和承诺?
理评审活动来证实
是否制定并批准了环境方针?并制定目标和
是,总经理批准环境方针,见手册;
6 指示?方针是否保持文件化信息、在组织内 5.2环境方针
抽查陈龙辉,理解方针;
OK
得到沟通、可为相关方获取?
是,可为制定目标提供框架

EMS检查表

EMS检查表

CHECKLIST检查表ISO 14001 / EMAS Purpose目标Self-Assessment自我评估Date日期:Pre-Audit预审Date日期:Certification Audit正审Date日期:Surveillance Audit监审Date日期:Recertification Audit重审Date日期:Post-Audit追加审核Date日期:Date日期: Organization组织Designation名称:Address地址:Postal Code/Place邮编/地点:Certified Area认证地址:Field of Activities认证范围:Contact联系人:Phone/Fax电话/传真:E-Mail:Team of Auditors审核小组1st Auditor (Lead Auditor)审核组长: Signature签名: 2nd Auditor审核员: Signature签名: Observer观察员: Signature签名:Table of Contents 目录4 EMS要求 (4)4.1 总体要求 (SA) (4)4.2.Environmental policy环境方针 (SA) (5)4.3.Planning策划 (6)4.3.1 Environmental aspects环境因素(SA) 64.3.2.Legal and other requirements法律和其他要求 (SA) (8)4.3.3.Objectives and targets and programme目标和计划 (SA) (9)4.4.Implementation and operation实施和运行 (11)4.4.1.Resources, roles, responsibility, authority资源, 任务, 责任, 权力 (11)4.4.2.Training, awareness and competence能力、培训和意识 (12)munication / Environmental Statement交流/ 环境的声明 (SA) (13)4.4.4.Documentation of the EMS EMS的文件材料(SA) (15)4.4.5.Document control文件控制 (16)4.4.6.Operational control运行控制(SA) (17)4.4.7.Emergency preparedness and response紧急准备和应对(SA) (20)4.5.1.Monitoring and measurement监控和测量(SA) (21)4.5.2 Evaluation of compliance:遵循评估(SA) 204.5.3.Nonconformity, corrective and preventive action不符合项及整改、预防措施(SA) 224.5.4.Control of records记录的控制 (23)4.5.5.Environmental management system audit / environmental audit (SA) (24)4.6.Management review 管理评审(SA) (26)5 Summary总结 26ATTENTION注意At the Surveillance Audit, all the questions marked with SA (Surveillance Audit) must absolutely be answered. 在监审中,所有标有SA的问题,必须完整的解答。

EMS内审检查表完整

EMS内审检查表完整

5)是否传达到全体员工并付诸实施?
法律法规及其他要求的承诺,包含环境目标、指标
6)是否同上级组织的环境方针相协调?
的要求。
7)是否可为公众所获得?
5、环境方针已向员工传达,并计划分阶段逐步实施。
8)最高管理者是否定期评审、修订环境方针?(查阅环境方针予以确认/询问职 6、公司环境方针符合有关主管部门的要求。
评审体系持续有效运行。
4.1
综合评价管理体系的建立、实施、保持以及持续改进状况。
湖北东神楚天化工


管理体系内审检查表
编号
No.
01
审核部门
公司办
内审员
陈兵 胡方杰
审核时间
2021.3.18
标准条款号
审核内容和方法
部门在环境方面的职责和权限是否明确
审核记录
符合性
主管厂区环境,法律法规收集及评价、人员培训。
——是否根据初评报告中的问题来评估目前 EMS 在组织的环境绩效?
——持续改进的承诺
——能否确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性?
4)经过评审后是否提出了需要加以修正的方针、目标和环境管理体系的其他要
素?
5)有无不符合,如何纠正的?
6)有无评审记录和形成的其他文件?
7)评审的后续工作进展情况?
6、可通过文件清单和文件配置表查找相关文件。
标准条款号
审核内容和方法
6)有否规定查询相关文件的途径?
审核记录 7、文件按性质编号、分类存放,便于查找。
符合性
7)文件是否便于查阅?
1)评审的时间间隔是怎样规定的?是否按规定的时间进行了评审?
1、内部审核每年一次,管理评审为每年内审过后。

2023修正版新版三体系内审检查表全套2015版

2023修正版新版三体系内审检查表全套2015版

新版三体系内审检查表全套2015版新版三体系内审检查表全套2015版1. 引言内审是组织对内部管理体系进行评估和检查的过程。

为了确保内审的有效性和全面性,内审检查表的使用是至关重要的。

本文档为新版三体系内审检查表全套2015版,包括质量管理体系(QMS),环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)的检查表。

2. 质量管理体系内审检查表2.1 组织与领导(Organization and Leadership)- 2.1.1 组织及其工作环境是否适合实施质量管理体系?- 2.1.2 是否有明确的质量政策和目标?- 2.1.3 高层管理层是否为质量管理体系奠定了基础?2.2 资源管理(Resources Management)- 2.2.1 是否有充足的人员、设备和资金来支持质量管理体系?- 2.2.2 是否有质量培训计划,并且员工已经接受了培训?- 2.2.3 是否有适当的质量管理工具和设备?2.3 产品实施(Product Realization)- 2.3.1 是否有适合产品质量控制的计划和过程?- 2.3.2 是否有充分的产品测试和验证?- 2.3.3 是否有适当的纠正措施来处理产品缺陷?2.4 测量、分析和改进(Measurement, Analysis, and Improvement)- 2.4.1 是否有质量绩效指标和评估的方法?- 2.4.2 是否有有效的内审和管理评审机制?- 2.4.3 是否有适当的纠正和预防措施?3. 环境管理体系内审检查表3.1 规划(Planning)- 3.1.1 是否制定并实施了环境管理计划?- 3.1.2 是否准备了应急响应计划?- 3.1.3 是否进行了环境影响评估?3.2 实施和运营(Implementation and Operation)- 3.2.1 是否进行了符合法律法规和环境政策的操作?- 3.2.2 是否进行了环境风险管理?- 3.2.3 是否有适当的环境性能监测和测量?3.3 检查和纠正措施(Checking and Corrective Measures)- 3.3.1 是否建立了适当的环境管理评估和审核机制?- 3.3.2 是否进行了环境管理绩效评估和改进?- 3.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施?4. 职业健康安全管理体系内审检查表4.1 规划(Planning)- 4.1.1 是否制定并实施了职业健康安全管理计划?- 4.1.2 是否进行了工作场所风险评估?- 4.1.3 是否建立了职业健康安全政策?4.2 实施和运营(Implementation and Operation)- 4.2.1 是否进行了职业健康安全培训和教育?- 4.2.2 是否建立了职业健康安全风险管理机制?- 4.2.3 是否进行了职业健康安全监测和测量?4.3 检查和纠正措施(Checking and Corrective Measures)- 4.3.1 是否建立了适当的职业健康安全管理评估和审核机制?- 4.3.2 是否进行了职业健康安全绩效评估和改进?- 4.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施?5. 总结以上是新版三体系内审检查表全套2015版的内容。

EMS审核检查表及记录要求

EMS审核检查表及记录要求

EMS审核检查表及记录要求b)现场查看环保设施运行控制;c)现场查看生产辅助设施运行控制,查:特种设备安全检定合格证据;d)现场查看危险化学品管理情况;现场询问:有关危化品仓管员发生紧急情况如何应急?e)现场查看生活辅助设施(如食堂、员工宿舍)所涉及的重要环境因素运行控制情况;f)节能降耗情况(自然资源的使用;源削减、消耗、减量化、资源回收);g)相关方通报情况;3 •是否有新、扩、改建项目(企业现场走访时应关注),确认新项目是否执行了“环评”手续(适用时)。

(关注所收集的证据能否实施追溯?)CNAS-CC121 : 2003 要求6.1向大气的排放向大气的排放是由诸如下列活动所产生的:物理的、化学的或生物的过程;产生或使用能量的过程;需要使用化石燃料的车辆提供服务的过程。

这些排放可能包括气体和颗粒物,并通过物理、化学或自然的方法加以控制,以将其减少至可接受的水平而避免污染。

6.1.1气体和颗粒物具有各种类型的向大气排放(逃逸型排放、点源排放、面源排放)的气体、烟尘或颗粒物的相关知识【例如:挥发性有机物(VOCs )、恶臭、酸性气体、碱性气体以及温室气体】。

6.1.2运行控制具有用于控制大气排放的技术知识,例如:过滤技术、除尘技术、催化氧化技术等。

6.1.3监视与测量具有废气排放监视技术的相关知识,例如:观测排气筒的排放、在线监测和人工采样监测、空气采样和分析以及物料衡算。

6.2向土地的排放向土地排放固体或液体的情况,可能来自于物理的、化学的或生物的过程;产品的生产或处置过程;提供服务的过程;或者来自于自然灾害或意外情况。

这些排放通常通过物理法(如淤泥收集器、压力水管)、自然法(如堆肥)或化学处理法(一级、二级或三级)以及生物修复(植物的、厌氧的)等方法予以控制。

6.2.1液体或固体的排放具有向土地排放的知识,包括但不限于:重金属、多环芳烃(PAH )、石油产品、卤代烃、杀虫剂、除草剂以及动物废弃物。

EMS内部审核查检表

EMS内部审核查检表
EMS内部审核查检表
审核部门:行政管理部 审核员: 审核组长: 审核日期:
1/3
年度: 年度:
4.2
涉及条款 参考文件/要素名称 NO
《环境手册》 1
检查内容
公司的环境方针是什么? 是否根据其生产过程中所从事的活动、服务来分析 环境因素,考虑过去、现在、将来不同时态以及正 常、异常、紧急状况下的各种情形识别出环境因素 并填写《环境因素查核表》和《重大环境因素一览 表》? 各部门是否规定完成环境因素的量化,填写《环境 因素评分表》?本部门的单元流程和作业项目是否 包含每个工作区域和作业步骤?同时,每一个单元 流程和作业项目是包含输入,输出的原料,能源, 资源,产品污染等?查行政部的“环境因素查核表 ”是否包含以上内容?其作业项目至少包含复印机 的使作,电脑打印,废旧笔芯的丢弃。 行政部是否有根各部门提供的“环境因素查核表” 进行核对.汇总,并确保各部门识别的环境因素包含 每个单元流程和作业项目?查行政部汇总的“环境 因素查核表”与各部门提交的“环境因素查核表” 是否相符,同时,查核行政部是否有审核各部门的 记录? 本公司的重大环境因素评估是依据什么原则制定 的,其标准是什么?查重大环境因素一览表的评分 是否与评分标准相符?凡列为重大环境因素的其得 分是否符合公司规定? 废弃物排放评价超过多少分被评为重大环境因素? 资源评价超过多少分被评为重大环境因素? 是否每隔半年从网上对所有已颁布的法律进行浏览 、咨询和研究,以便补充及更新法律法规和要求?查 “环境因素查核表”
4.4.3
《沟通
涉及条款 参考文件/要素名称 NO
《沟通管理程序》 15
检查内容
在接收外部信息时有没有记录在《信息接受汇总表 》中?
检查结果记录
2/3

EMS体系日常检查表(完成)

EMS体系日常检查表(完成)
12
内审中发现的问题是否有效整改
内审中发现的问题已由相关部门进行了原因分析、纠正措施,符合要求
13
是否按规定进行了管理评审
按照程序文件的要求进行了管理评审,评审的结果和程序符合要求
14
评审中的改进建议是否落实
评审中提出的改进意已由相关部门进行了跟踪,符合评审的要求
编制:石小凤检查人:石小凤、尹志平2012.4.21
8
预案的内容是否演练
针对预案中火灾的紧急情况进行了演练,演练达到了预期的要求
9
是否对环境因素、危险源的控制进行了检查
针对重要环境因素的实施情况,管理部牵头进行了检查,符合控制要求
10
是否对环境法规的符合性进行了评价
对与公司环境因素有关的法规进行了评价,未发现违反行为
11
是否按规定进行了内部审核
按照程序文件的要求进行了内审,审核结果符合标准要求
4
体系运行的记录是否保持
按照EMS的要求对体系运行进行了记录
5
体系的有效文件是否发放到现场
有关体系方面的所有文件已发放到现场,留有发放的记录
6
是否收集了与环境相关的法规
由管理部牵头对与本公司有关的法规进行收集,编制了法规清单
7
是否针对紧急情况制定了应急预案
针对公司的紧急情况,管理部牵头制定了应急预案
8
预案的内容是否演练
针对预案中火灾的紧急情况进行了演练,演练达到了预期的要求
9
是否对环境因素、危险源的控制进行了检查
针对重要环境因素的实施情况,管理部牵头进行了检查,符合控制要求
10
是否对环境法规的符合性进行了评价
对与公司环境因素有关的法规进行了评价,未发现违反行为

内审检查表(Q、E、S)

内审检查表(Q、E、S)

内审检查表检查部门:综合办公室
内审检查表检查部门:综合办公室
内审检查表
检查部门:综合办公室
内审检查表
检查部门:化验室
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:机械部
内审检查表检查部门:机械部
内审检查表检查部门:电气部
内审检查表检查部门:电气部
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:工会
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:财务部。

EMS用的检查表

EMS用的检查表

第一部分:按照要素号编制检查表......一、4.3.11、示出《环境因素识别与环境影响评价程序》,查看职责分工,查看识别的''方法、范围、对象,评价等方面的要求,示出《环境因素清单》。

''2、结合《环境因素清单》,到现场查看识别环境因素时,是否有遗漏,如,''是否考虑了三种状态、三种时态及八个主要方面;是否考虑了能控制的、能够施加影响的环境因素,是否考虑了新建、改建、扩建或技改技革中新的环境因素。

3、查看环境影响评价的方法,查看重要环境因素的评价准则,示出《重要环境因素清单》,是否与公司的活动、产品和服务中涉及的环境影响相匹配。

4、查看《环境因素清单》、《重要环境因素清单》的更新情况,是否及时重新组织识别、评价及更新。

5、在建立、实施和保持环境管理体系时,是否考虑了重要环境因素,如:方针、目标及指标的制定等。

二、4.3.21、示出“识别和收集法律法规与其它要求”的程序,是否明确了识别及收集法律法规的职责分工、相应的方法、渠道,是否组织实施;2、示出“适用法律法规与其它要求的清单” ,查看是否与环境因素及重要环境因素匹配,是否有遗漏。

3、查看识别、收集、培训、转化应用等方面的要求,查职责分工,查是否实施,如:如何向员工传达法律法规的重要性。

4、查看法律法规与其它要求的更新情况,是否及时更新,是否及时指导相关工作的开展。

5、在建立、实施和保持环境管理体系时,是否考虑了法律法规的要求,如:方针、目标及指标的制定,运行控制等。

三、4.3.31、示出公司“目标和指标” ,查看制定、分解的方法,各相关职能层次,是否均有相应的目标和指标,是否形成文件,是否得到审批。

2、查看“目标和指标”的制定是否与公司环境方针保持一致,是否考虑了法律法规和其它要求,是否考虑了相关方的要求,是否体现了持续改进及污染预防。

3、目标和指标的制定是否具体,是否可测量,是否制定了实现目标和指标的方案,是否明确了方法、时间表、资源及职责分工,是否明确了验证方案实施效果的方法。

EMS 内审检查表

EMS 内审检查表

5.管理方针是否体系了持续改进的内容,是否为持续改进 √√ √ 调整管理目标? 6.审核的结果是否能表明有持续改进? √ 7.数据分析是否能证明有持续改进的趋势? 8.管理评审的输出是否有持续改进的内容? 9.纠正与预防措施的实施是否有助于提高管理体系的持 续改进? 10.改进\纠正与预防措施的状况是否成为管理评审的输 入? √
SY/QR04-048-A
1.是否有对不合格品控制的文件化程序,是否符合标准和 √ 手册的要求? 2.程序文件对不合格品的标识\记录\评价\隔离\处置及通 8.3不合格 知有关部门作出明确规定? 品的控制 1.让步是否经一定审批程序,是否经过审批?在什么情况 √ 下,应将让步处理结果向顾客报告? 2.让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规 定要求? 1.对收集和分析的方法有无规定? √ 2.数据收集\分析中采用了哪些统计技术? √ 3.统计技术的选择和使用是否适当? 1.对哪些数据进行了收集和分析? 2.是否提供了下列信息: 1)顾客满意的信息; 8.4数据分 2)产品符合性的信息; 析 3)过程\产品的特性及其趋势的信息; 4)供应商的信息; 5)环境绩效的信息; 6)管理体系运行的信息. 3.是否利用数据分析的结果评价管理体系的适宜性和有 √ 效性能? 4.是否利用数据分析的结果进行改进活动? 1.是否制定了改进\纠正与预防措施的程序文件?程序文 √ 件是否符合标准规定? 2.是否涉及管理体系\过程\产品\环境保护? 3.是否包括维持性改进项目和突破性改进项目? 4.持续改进的职责是否涉及到各层次? √√ √√ √ √ √
8.5改进
SY/QR04-048-A
8.5改进 1.如何识别改进的机会? 2.如何建立改进组织,制定改进计划? 3.如何进行原因分析,确定改进措施? 4.对改进措施进行验证?措施是否有效,有无记录? 1.如何收集\分析各质量\环境信息,以确定不合格或潜在 的的不合格? 2.如何确定不合格或潜在不合格的原因? 3.是否评价纠正和预防措施的需求? 4.如何确定合适的纠正与预防措施并实施?怎样确保纠 正纠正与预防措施的可行性及不产生新的环境影响? 5.是否对纠正和预防措施的有效性进行跟踪评审?措施 是否有效?有无记录? 注:1.文件查阅含记录的查阅; √ √√ √ √

内审查检表

内审查检表
应急预案演习后,作业要求和程序文件或应急预案较适应。
不符合
评价结果有:1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门:管理部、厂务部、业务部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.5.1
监测和测量
1.是否对重大环境因素进行了例行监测?
2.是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查?
4.在评价的过程中如发现有不符合,是否按《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行纠正,以实现持续改进的目标?
已建立了FL/EMS-P-17《合规性评价控制程序》。
目前已对适用的法律、法规及其它要求进行了遵循性评价,并形成守法评价记录和报告。
守法评价报告已纳入管理评审输入内容。
通过评价适用的法律法规的遵循性,均符合要求。见《守法评价报告》
正在实施。
不合格
评价结果有:1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门:管理者代表、管理部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.3.1
环境因素
1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新,内容是否适用?
2.环境因素的识别是否具备充分性?
3.重要环境因素的评价在确定是否合理?
4.环境因素和重要环境因素是否登记?
5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求?
6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素?
7.识别环境因素时,是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素?
8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素?
已编制。(FL/EMS-P-01)
已作初评。2004年度已作一次全面环境因素识别,2005年度按新版ISO14001:2004要求,重作环境因素评价,但仍有个别环境因素被遗漏,如节水环境因素的识别。

内审检查表(Q、E、S)

内审检查表(Q、E、S)

内审检查表检查部门:综合办公室
内审检查表检查部门:综合办公室
内审检查表
检查部门:综合办公室
内审检查表
检查部门:化验室
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:生产部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:供应部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:销售部
内审检查表检查部门:机械部
内审检查表检查部门:机械部
内审检查表检查部门:电气部
内审检查表检查部门:电气部
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:破碎车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:生料车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:水泥车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:工会
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:财务部。

EMS用的检查表

EMS用的检查表

第一部分:按照要素号编制检查表```````一、4.3.11、示出《环境因素识别与环境影响评价程序》,查看职责分工,查看识别的``方法、范围、对象,评价等方面的要求,示出《环境因素清单》。

``2、结合《环境因素清单》,到现场查看识别环境因素时,是否有遗漏,如,``是否考虑了三种状态、三种时态及八个主要方面;是否考虑了能控制的、能够施加影响的环境因素,是否考虑了新建、改建、扩建或技改技革中新的环境因素。

3、查看环境影响评价的方法,查看重要环境因素的评价准则,示出《重要环境因素清单》,是否与公司的活动、产品和服务中涉及的环境影响相匹配。

4、查看《环境因素清单》、《重要环境因素清单》的更新情况,是否及时重新组织识别、评价及更新。

5、在建立、实施和保持环境管理体系时,是否考虑了重要环境因素,如:方针、目标及指标的制定等。

二、4.3.21、示出“识别和收集法律法规与其它要求”的程序,是否明确了识别及收集法律法规的职责分工、相应的方法、渠道,是否组织实施;2、示出“适用法律法规与其它要求的清单”,查看是否与环境因素及重要环境因素匹配,是否有遗漏。

3、查看识别、收集、培训、转化应用等方面的要求,查职责分工,查是否实施,如:如何向员工传达法律法规的重要性。

4、查看法律法规与其它要求的更新情况,是否及时更新,是否及时指导相关工作的开展。

5、在建立、实施和保持环境管理体系时,是否考虑了法律法规的要求,如:方针、目标及指标的制定,运行控制等。

三、4.3.31、示出公司“目标和指标”,查看制定、分解的方法,各相关职能层次,是否均有相应的目标和指标,是否形成文件,是否得到审批。

2、查看“目标和指标”的制定是否与公司环境方针保持一致,是否考虑了法律法规和其它要求,是否考虑了相关方的要求,是否体现了持续改进及污染预防。

3、目标和指标的制定是否具体,是否可测量,是否制定了实现目标和指标的方案,是否明确了方法、时间表、资源及职责分工,是否明确了验证方案实施效果的方法。

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4.6
1)评审的时间间隔是怎样规定的?是否按规定的时间进行了评审?
2)最高管理者是否主持了管理评审?
3)评审前是否收集了必要信息并向评审人员提供?
——是否针对审的结果?
——是否充分分析了客观环境(法规、市场等)的变化?
——对由此而引发的环境方针、目标以及环境管理体系其他要素修正的必要性;
——环境目标、指标的完成情况
11)各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系?
1、存在环境管理体系围的结构图。
2、部门职责明确,并文件化。
3、人员的职责、权限基本文件化。
4、最高管理者明确其职责。
5、最高管理者任命了管理者代表,并规定其职责、权限。
6、编制相关文件,指定人员负责并提供相应设备。
7、管代对体系的建立、实施、保持负有责任。
4、环境方针中包含了对持续改进、污染预防、遵守法律法规及其他要求的承诺,包含环境目标、指标的要求。
5、环境方针已向员工传达,并计划分阶段逐步实施。
6、公司环境方针符合有关主管部门的要求。
7、环境方针已复印下发到相关部门和人员。
8、已制定管理评审计划。
4.4.4
1)与环境管理体系相关的文件有多少?是否有摘要或目录?
5)是否传达到全体员工并付诸实施?
6)是否同上级组织的环境方针相协调?
7)是否可为公众所获得?
8)最高管理者是否定期评审、修订环境方针?(查阅环境方针予以确认/询问职工/方针对照/实地查看)
1、最高管理者制定了本组织的环境方针。
2、最高管理批准并签署了环境方针。
3、制定的环境方针适合本组织的活动、产品、服务的性质、规模和环境影响。
2、相关电子文档使用有效。
3、环境管理手册中已加入相关ISO14001要求。
4、文件接口基本清楚。
5、相关记录、报告、图纸基本齐全。
6、可通过文件清单和文件配置表查找相关文件。
标准条款号
审核容和方法
审核记录
符合性
4.4.4
6)有否规定查询相关文件的途径?
7)文件是否便于查阅?
7、文件按性质编号、分类存放,便于查找。
5)最高管理者是否任命了管理者代表,并规定其职责、权限?
6)为确保EMS的有效运行,最高管理层如何识别和配置需要的资源要求?
7)管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?
8)是否向最高管理者报告环境管理体系的运行情况?
9)各部门、各类人员的职责权限是如何传达的?
10)各有关人员是否明确各自的职责权限?
9、清楚相关污水、废渣、废气的排放标准,无超标排放。
10、有环境影响评价书,三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明。
4.4.2
1)是否建立了确定培训需求和实施培训的程序?
2)组织是否制定了实施培训的具体计划?
3)培训程序和培训计划是否得以有效实施?保存培训的记录和评价。
4)是否根据需要制定、评审和修订培训计划出?
——是否根据初评报告中的问题来评估目前EMS在组织的环境绩效?
——持续改进的承诺
——能否确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性?
4)经过评审后是否提出了需要加以修正的方针、目标和环境管理体系的其他要素?
5)有无不符合,如何纠正的?
6)有无评审记录和形成的其他文件?
8、管代定期向最高管理者报告环境管理体系的运行情况。
9、各相关人员基本明确职责和权限。
10、各相关人员了解职责任务与方针实现的关系。
4.2
1)最高管理者是否制定了本组织的环境方针
2)最高管理者是否批准、签署了环境方针?
3)环境方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响相适应?
4)环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺?环境方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺?环境方针中是否包括环境目标、指标的框架?
2)电子形式文件使用是否有效?
3)环境管理手册的容是否满足ISO 14001要求?
4)环境管理体系要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
5)表格、记录、报告、作业指导书、环境因素清单、法规要求清单、三同时报告、初评报告、排污许可证、组织结构图、地下管网图、现场平面图等。
1、与环境管理体系相关的文件包括:环境管理手册1本、程序文件15个和其他支持文件11个。
管理体系审检查表
No.
01
审核部门
公司办
审员
兵胡方杰
审核时间
2015.3.18
标准条款号
审核容和方法
审核记录
符合性
4.4.1
部门在环境方面的职责和权限是否明确
主管厂区环境,法律法规收集及评价、人员培训。
4.3.2
1)该程序是否明确了获得法规的途径?
2)该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?
3)该程序是否规定了法规信息的部传达要求及职责?
7)评审的后续工作进展情况?
1、部审核每年一次,管理评审为每年审过后。
2、每年管理评审由总经理主持。
3、评审前收集了相关必要信息,并向评审人员提供。
4、评审后形成评审记录和报告。
4.1
综合评价管理体系的建立、实施、保持以及持续改进状况。
评审体系持续有效运行。
东神楚天化工
记 录
编号
CT-RD4.5.5-03
1、通过向市标准局查询、购买。
2、指派人员兼职。
3、规定了相关法规信息的部传达要求及职责。
4、有相关法律法规清单。但刑法、宪法等已过期
5、对重大设备、关键设备有设备使用检修记录。
6、法规信息通过会议和书面文件的形式进行部沟通,由管代负责。
7、职工对相关法律法规有所了解,能意识到相关后果。
8、过去和现在无记录。
4)是否将收集的法律法规和环境因素进行鉴别(识别),建立受控的法规清单?
5)相关法规清单、相关法规容和要求明细表
6)法规要求特定设备登记表,法规要求特种物资登记表?
7)法规信息如何进行部沟通?谁负责?
8)职工是否意识到不遵守法规的后果?
9)过去、现在有无?
10)各项排放指标是否清楚?有无超标排放?
11)有无守法证明性文件,如环境影响评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等。
东神楚天化工
记 录
编号
CT-RD4.5.5-03
管理体系审检查表
No.
01
审核部门
管理层
审员
卫 薇汪小惠
审核时间
2015..3.18
标准条款号
审核容和方法
审核记录
符合性
4.4.1
1)是否有环境管理体系围的组织结构图?
2)各有关部门的职责权限是否明确?是否文件化?
3)各类人员的职责、权限是否文件化?
4)最高管理者是否明确其各项职责?
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