食糖项目申请报告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
食糖项目
申请报告
一、项目提出的理由
当前时期,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但也面临诸
多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。
从国际来看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济
全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中
曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。
同时,国际金融危
机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护
主义抬头,外部环境不稳定不确定因素增多,对开放程度较高的江苏
经济影响更为直接,带来的挑战更为严峻。
从国内来看,我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济长期向好基本面没有改变。
特别是经济发展进入
新常态,经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型,经济结构正
从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展
动力正从传统增长点转向新的增长点,我国经济正向形态更高级、分
工更复杂、结构更合理的阶段演化。
这既为经济转型升级提供了重要契机,也形成了倒逼压力。
从我省来看,经过奋斗,全省经济综合实力和发展水平得到显著提升,发展动力正在加快转换,发展空间不断拓展优化,发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。
特别是“一带一路”、长江经济带建设等国家战略叠加,提供了新的重大机遇。
必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,准确把握国际国内发展基本趋势,准确把握发展阶段性特征和新的任务要求,始终保持清醒头脑,坚定信心,锐意进取,奋发作为,不断增创竞争新优势,开辟江苏发展新境界。
食糖作为人们生活中不可或缺的原料,与人们的生活息息相关。
制糖业是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料,生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。
糖料一般春季生长,10月开始收获。
制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期,称为一个榨季。
原料采购和生产呈现季节性和阶段性,而销售则是全年进行。
中国是世界上人均食糖消费量最少的国家之一,远低于全世界人均消费食糖水平,仅及世界人均年消费食糖量的三分之一,属于世界食糖消费“低下水平”的行列。
随着全球性健康问题的重视,未来十
年世界食糖的生产和消费总趋势将趋于缓慢增长甚至有所下滑,而其中的发展中国家食糖消费将出现明显增长趋势,中国是世界食糖最大的潜在市场。
制糖,指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖,以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。
炼糖工艺包括:甘蔗制糖和甜菜制糖。
目前,我国的甘庶和甜菜的播种区域比较集中,甘蔗糖产区以广西、云南和广东为主,甜菜糖产区以新疆、黑龙江和内蒙古为主。
我国是世界第四大食糖生产国、第三大消费国和第一大进口国,由于食糖的大量进口,供需格局发生改变,也就相应地导致我国制糖产量的下降。
我国糖料种植面积约占世界糖料种植面积的6%,但是近年来,我国糖料种植面积整体呈现逐年下降的趋势,2017年,我国糖料种植面积为1680千公顷,与2016年持平。
2008-2017年,中国糖料产量呈现波动下降趋势。
2013-2016年,我国糖料产量逐年下降,2016年糖料产量1.23亿吨;2017年,我国糖料产量1.28亿吨。
结合我国糖料种植面积来看,糖料种植面积总体呈下降趋势,2017年种植面积也没有增加,糖料产量预测也不会有大幅的提升。
未来随着社会的发展,人民更加注重健康的生活方式,预防糖尿病,将会减少对糖的用量,预测我国糖料种植面积将会进一步减少,糖料产量也相应地出现下降。
未来10年,受经济建设和城镇化进程快速发展的影响,国内糖料生产成本持续上升,进口糖挤压国内制糖企业和糖农收益,未来国内糖料作物种植面积将出现一定程度的缩减。
随着糖料种植规模向优势主产区集中,技术的发展会一定程度上推动糖料作物单产的提高。
但是,由糖料作物单产提升带来的食糖增加量难以抵消糖料种植面积缩减导致的食糖减少量,中国食糖产量预计将呈波动下降趋势。
预测2024年为1223万吨,较2014年下降8.2%。
二、项目及性质
项目名称:食糖项目
项目性质:新建
项目联系人:龙xx
三、公司简介
企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社
会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;
既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化
发展的战略需要。
遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积
极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人
为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、
环境和社会三大责任的有机统一。
公司把建立健全社会责任管理机制
作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建
设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看,世界经济
深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业
外贸形势依然严峻,出口增长放缓。
从国内看,发展阶段的转变使经
济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长
方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力
从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。
随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、
万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
四、原则
1、机制创新,部门协同。
创新管理体制和运营监管机制,强化部门协同,持续推进产业发展,实现可持续发展。
2、坚持创新发展。
实施创新驱动发展战略,突破并推广关键核心内容,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。
3、开放融合。
树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范
围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞
争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。
4、组织引导,市场推动。
坚持组织引导,以政策、规划、标准等
手段规范市场主体行为,综合运用价格、财税、金融等经济手段,发
挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境,实
现市场由被动向主动的转化。
5、因地制宜,示范引领。
着眼区域实际,充分考虑经济社会发展
水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。
制定合理技术路线,
采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。
6、机制创新,部门协同。
创新管理体制和运营监管机制,强化部
门协同,持续推进产业发展,实现可持续发展。
五、项目建设规模
(一)项目建设选址
本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约200亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通
讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(二)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx食糖的经营能力。
(三)建筑物建设规模
本期项目建筑面积228791.76㎡,其中:生产工程145544.16㎡,仓储工程32477.79㎡,行政办公及生活服务设施19768.28㎡,公共
工程31001.53㎡。
六、项目方向及定位
以产业转型升级为发展主线;以质量效率型、集约增长型为主要
发展方式;以创新驱动为主要发展途径。
促进区域产业总体保持中高
速增长,产业迈向中高端水平,实现产业发展质量和效益全面提升。
七、建设周期及实施进度
12个月。
八、总投资及资金构成
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
(三)建设投资估算
本期项目建设投资80027.48万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计68802.08万元。
(1)建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为28757.15万元。
(2)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程
设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行
估算。
本期项目设备购置费为37530.41万元。
(3)安装工程费估算
本期项目安装工程费为2514.52万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为9136.80万元。
3、预备费
本期项目预备费为2088.60万元。
(四)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款47901.37万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1173.58万元。
(五)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为20185.86万元。
(六)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资101386.92万元,其中:建设投资80027.48万元,占项目总投资的78.93%;建设期利息1173.58万元,占项目总投资的1.16%;流动资金20185.86万元,占项目总投资的19.91%。
(七)资金筹措与投资计划
本期项目总投资101386.92万元,其中申请银行长期贷款47901.37万元,其余部分由企业自筹。
九、财务分析
(一)经济效益目标值(正常经营年份)
1、营业收入(SP):177900.00万元。
2、综合总成本费用(TC):147930.36万元。
3、净利润(NP):21856.84万元。
(二)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(Pt):6.35年。
2、财务内部收益率:15.31%。
3、财务净现值:9561.33万元。
十、投资建议
(一)加强人才智力支撑
打造新型企业家培养工程升级版,探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制,重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。
深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设,加快发展现代职业教育,大力培育高素质劳动大军,全面提升技术技能人才质量,切实为发展先进产业提供智力和人才保障。
(二)拓宽投资领域
推进社会资本合作,及时发布有关信息。
支持民间资本以独资、参股、控股等多种形式进入行业。
推进投资领域改革,允许企业采用众筹模式等投资新模式。
(三)推动区域交流合作
积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易
合作。
加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实现突破,合作取得积极成效。
(四)完善和落实优惠扶持政策
推进出台有关扶持优惠政策。
认真执行国家相关优惠政策,对符合扶持条件的重点企业,对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。
利润及利润分配表
单位:万元
项目投资现金流量表
单位:万元。