2020年度部门预算公开报告

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中共运城市委办公室

中共运城市委办公室

中共运城市委办公室2020年预算公开情况说明一、部门主要职责中共运城市委办公室主要职责:1.向全市各级党委传达中央和省委、市委的重大决策、重要工作部署,并督促检查其贯彻落实。

2.负责起草市委重要文稿和有关文件、报告,负责市委文、电、函的审核、制发,负责编辑、印制内部刊物。

3.组织承办市委常委会议、全委会议、专题会议以及市委召开的有关会议的会务工作,组织协调市委领导的各项公务活动。

4.收集全市各级、各部门的各类重要信息和动态,围绕市委中心工作组织开展调查研究,为市委决策提供服务。

5.负责市委日常文、电的拟办、呈批、传阅、分发等工作,受理向市委的请示、报告。

6.承担市委应急值守工作,负责全市党委系统值班工作的业务指导和组织协调。

7.负责统筹推进全市党内法规工作,组织实施中央和省委发布的党内法规。

8.负责全市密码密钥的管理使用,翻译、传输、管理、递送、销毁市直党政领导机构和其他职能部门的密码电报和内部传真电报。

9.负责市委保密委员会的日常工作,依法管理全市保密工作。

10.负责全市档案行政管理工作,实行统筹规划、宏观管理,指导、检查、监督全市档案业务工作。

11.负责市委机关党组织的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,领导所属基层党组织工作。

12.完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位机构设置情况在编人数93人,其中公务员54人,行政工勤10人,参公人员16人,全额事业人员13人。

退休人员71人,离休人员1人。

内设行政科室19个,即行政管理科、人事科、市委督促检查室、综合一科、综合二科、综合三科、市委常委办公室、会务科、市委信息综合室、调研室、文书文电科、市委值班室、市委机要室、市委保密委办公室、档案工作科、市委法规室、党务工作办公室、国安办一科、国安办二科、下属事业单位6个,即市保密技术中心、市党务信息中心、市委离退休人员服务中心、市国家秘密载体销毁中心、市关心下一代工作服务中心、市密钥服务中心。

根河市融媒体中心2020年部门预算公开报告模板

根河市融媒体中心2020年部门预算公开报告模板

根河市融媒体中心2020年部门预算公开报告2020年6月11日目录第一部分部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明五、政府购买服务情况第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分2020年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、政府采购预算表十、政府购买服务计划表十一、部门预算基本信息表第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能内蒙古自治区根河市融媒体中心是根河市宣传部主管的综合经济部门(二)部门主要职责部门主要职能是贯彻党的新闻宣传、发布,负责所有媒体产品报送和推广工作协助配合上级媒体和新闻单位联络对接媒资管理,维护市内舆论安全。

二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,内蒙古自治区根河市融媒体中心部门预算包括:本级预算。

(一)内蒙古自治区根河市融媒体中心部门机构及人员基本情况内蒙古自治区根河市融媒体中心预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制57人、实有41人、离退休5人。

(二)内蒙古自治区根河市XXX局单位设置及人员情况纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表第二部分2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明(一)部门预算收入情况说明2020年,根河市融媒体中心预算收入501.52万元,比上年增加142.12万元,增幅28.34%,增加主要是由于新成立融媒体中心人员考录及调转。

2020年沽源县人民法院预算公开情况说明

2020年沽源县人民法院预算公开情况说明

2020年沽源县人民法院预算公开情况说明一、部门职责1、依法审判法律规定由沽源县人民法院审理的刑事、民商事、行政一审案件;2、审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件;3、审判由沽源县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;4、审判上级人民法院指定管辖的刑事、民商事、行政案件;5、依法行使司法执行权和司法决定权;6、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;7、对本院法官和其他工作人员组织专业培训;按照干部管理权限管理法官和其他工作人员;协助区8、领导本院监察工作9、在审判中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律;10、管理本院的司法行政事务;11、承办其他应由沽源县人民法院负责的工作。

二、机构设置沽源县人民法院内设机构:办公室、政治处、监察室、立案庭、诉讼服务中心、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、司法技术室、平定堡法庭、黄盖淖法庭、小厂法庭、牧场法庭、法警队。

部门机构设置情况三、部门预算安排总体情况2020年度预算收入总计1621.79万元,其中:一般公共预算拨款1371.79万元,政府性基金预算拨款0万元,上级提前下达专项资金250万元。

2020年预算支出总额共计1621.79万元,其中:人员经费1110.09万元,公用经费181.70万元,专项项目经费330万元(其中专项公用80万元,上级提前下达专项资金250万元)。

四、机关运行经费安排情况2020年部门机关运行经费安排181.70万元,主要为公务交通补贴、通讯费、差旅费、取暖补贴、工会经费……等日常运行支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化说明2020年度部门“三公”经费预算14.64万元,(1.因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元,公务接待费4.64万元。

)与2019年三公经费相比,三公经费相对减少27.14万元(由于公车改革减少公务用车一辆,公务用车运行维护费减少25万元;按照上级相关要求逐年减少公务接待费预算安排,公务接待费减少2.14万元。

国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2021.06.08•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2021年6月7日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议上审计署审计长侯凯全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,报告2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请审议。

按照党中央、国务院决策部署,审计署依法审计了2020年度中央预算执行和其他财政收支情况。

审计结果表明:各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真执行十三届全国人大三次会议有关决议,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会发展,我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态,在全球主要经济体中唯一实现正增长,脱贫攻坚战取得全面胜利,决胜全面建成小康社会取得决定性成就,交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

——积极的财政政策和稳健的货币政策取得明显成效。

围绕市场主体急需制定和实施规模性纾困政策,稳住了经济基本盘。

全年为市场主体减负超过2.6万亿元,金融系统向实体经济让利1.5万亿元;对新增2万亿元中央财政资金建立直达机制,省①级财政加大资金下沉力度,为市县基层及时补充财力;部署各地加快推进重大项目建设,合理扩大有效投资,全年固定资产投资(不含农户)增长2.9%,对经济恢复增长发挥了重要作用;中央对地方转移支付比上年增长12%,有力支持地方“三保”工作。

——人民生活得到切实保障。

作为最大发展中国家,在巨大冲击下保持了就业大局稳定。

全年城镇新增就业1186万人,向608万户企业发放失业保险稳岗返还1042亿元,惠及1.56亿人;启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,因疫情新纳入低保、特困供养近600万人,实施临时救助超过800万人次。

根河市融媒体2020年部门预算公开表

根河市融媒体2020年部门预算公开表
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国 (境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接 “公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费
”和“公务用车运行费”公开 在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开
及时性
财政部门公开 部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保
2020年度部门预算公开情况自查统计表
部门(单位)名称:根河市融媒体中心 部门代码: 054001 2020年度部门预算公开统计内容
部门主要职责及机构设置情况
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
预算收支增减变化情况说明
机关运行经费安排情况说明
政府采购安排情况说明
对专业性较强的名词进行解释
国有资产占用情况说明
留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开 在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开
对在统一平台公开的预算编制目录
级次:一级 是/否
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 是 是 是
内容完整性
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出情况表
细化程度
一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科 目
“三公”经费增减变化原因等说明信息

兵团团委2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

兵团团委2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

兵团团委2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告
渠慎俭职务:现任兵团财政局党组副书记、副局长。

简介:渠慎俭,(略),汉族,(略),江苏丰县人,1987年9月参加工作,2005年11月加入中国共产党。

胡克明职务:现任兵团财政局党组成员、副局长,巡视员。

简介:胡克明,(略),汉族,(略),广西灵川人,1981年12月参加工作,1985年10月加入中国共产党。

丁峰职务:现任兵团财政局党组成员、副局长。

简介:丁峰,(略),汉族,(略),江苏沛县人,1989年7月参加工作,1988年10月加入中国共产党。

荆莉职务:现任兵团财政局党组成员、副局长。

简介:荆莉,(略),汉族,(略),安徽利辛人,1987年7月参加工作,1992年12月加入中国共产党。

金维生职务:现任兵团财政局党组成员、副局长(援疆)。

简介:金维生,(略),汉族,(略),辽宁瓦房店人,1996年7月参加工作,1993年5月加入中国共产党。

芦旭职务:现任兵团财政局巡视员
简介:芦旭,(略),汉族,(略),山东平度人,1982#32;年8月参加工作,1984年10月加入中国共产党。

胡小平职务:现任兵团财政局副巡视员。

简介:胡小平,(略),汉族,(略),陕西镇安人,1989年10月参加工作,2003年10月加入中国共产党。

梁发荣职务:现任兵团财政局副巡视员。

简介:梁发荣,(略),汉族,(略),安徽和县人,1982年8月参加工作,2002年4月加入中国共产党。

(非正式文本,仅供参考。

若下载后打开异常,可用记事本打开)。

武定县狮山镇香水中学2020年部门预算公开(2020)

武定县狮山镇香水中学2020年部门预算公开(2020)

武定县狮山镇香水中学2020年部门预算公开(2020)日期:2020年06月18日武定县狮山镇香水中学2020年部门预算公开目录第一部分武定县狮山镇香水中学2020年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责(二)机构设置情况(三)年度重点工作概述二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况(二)财政拨款收入情况四、预算单位支出情况(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况(三)“三公”经费预算情况说明五、省对下专项转移支付情况(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况(二)与中央配套事项(三)按既定政策标准测算补助事项六、政府采购预算情况(一)政府采购预算情况(二)政府购买服务预算情况七、预算收支增减变化情况说明(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明九、其他公开信息(一)机关运行经费安排情况(二)国有资产占有和使用情况(三)专业名词解释第二部分武定县狮山镇香水中学2020年部门预算公开表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)十二、县对下转移支付绩效目标表十三、政府采购情况表十四、政府购买服务情况表十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表十六、项目支出明细表十七、单位基本信息表十八、国有资本经营收入预算表十九、国有资本经营支出预算表二十、部门整体支出绩效目标表第三部分武定县狮山镇香水中学单位2020年部门预算重点领域财政项目文本公开武定县狮山镇香水中学2020年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责1、全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规,全面执行上级教育行政部门的各项规章制度2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

沙依巴克区党校 2020 年部门预算公开

沙依巴克区党校 2020 年部门预算公开

附件:沙依巴克区党校2020年部门预算公开目录第一部分沙区党校单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2020年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2020年部门预算情况说明一、关于沙区党校2020年收支预算情况的总体说明二、关于沙区党校2020年收入预算情况说明三、关于沙区党校2020年支出预算情况说明四、关于党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于党校2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于党校2020年项目支出情况说明八、关于党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于党校2020年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分沙区党校单位概况一、主要职能我校根据干部培训工作总体目标,坚持“党校姓党”原则,本着“小党校、大培训”理念,围绕区委、区政府的中心工作,突出基础理论、能力建设、素质培训和党性修养四个重点,走“提升—创新—跨越”发展之路,探索干部培训新形式,构建起“大培训、大师资、大课堂”的新格局,按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则,紧紧围绕全区中心工作做好干部教育培训,在圆满完成主体班次培训工作基础上,发挥党校理论骨干和师资优势,开展宣讲送学活动,不断扩大培训对象范围,创新培训思路,加强培训管理,丰富培训内容,努力为沙区跨越式发展提供智力支持和人才保证。

二、机构设置及人员情况沙依巴克区党校无下属预算单位,下设0个处室。

沙依巴克区党校编制数8,实有人数6人,其中:在职6人,减少2人;退休2人,减少2人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表表一:部门收支总体情况表编制部门:沙区党校单位:万元表二:部门收入总体情况表填报部门:沙区党校单位:万元表三:部门支出总体情况表表四:财政拨款收支预算总体情况表编制部门:沙区党校单位:万元表五:一般公共预算支出情况表编制部门:沙区党校单位:万元表六:一般公共预算基本支出情况表表七:项目支出情况表备注:2020年未安排项目支出预算,此表为空。

第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2020年中央决算草案审查结果的报告

第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2020年中央决算草案审查结果的报告

第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2020年中央决算草案审查结果的报告文章属性•【公布机关】财政经济委员会,财政经济委员会,财政经济委员会•【公布日期】2021.06.07•【分类】审议意见正文第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2020年中央决算草案审查结果的报告——2021年6月7日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议上全国人大财政经济委员会副主任委员史耀斌全国人民代表大会常务委员会:第十三届全国人民代表大会财政经济委员会听取了财政部受国务院委托作的《关于2020年中央决算的报告》和审计署受国务院委托作的《关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并结合审计工作报告,对2020年中央决算草案进行初步审查,提出了关于中央决算草案的初步审查意见。

财政部对财政经济委员会初步审查意见进行了研究反馈,初步审查意见和反馈的处理情况报告已印发会议。

现将审查结果报告如下。

2020年中央决算草案反映,中央一般公共决算收入82771亿元,为预算的100%,下降7.3%,加上从中央预算稳定调节基金、中央政府性基金预算、中央国有资本经营预算调入8880亿元,决算收入总量为91651亿元;中央一般公共决算支出118314亿元,完成预算的99%,增长8.1%,加上补充中央预算稳定调节基金1137亿元,决算支出总量为119451亿元;收支总量相抵,中央财政赤字27800亿元,与预算持平。

中央对地方转移支付83218亿元,完成预算的99.2%,增长11.9%,其中,一般性转移支付69460亿元,完成预算的99.1%,增长4.0%(共同财政事权转移支付32181亿元,完成预算的98.7%,增长0.7%);专项转移支付7766亿元,完成预算的100.1%,增长2.7%。

中央预算稳定调节基金余额为1228亿元。

2020年末,中央财政国债余额208905.87亿元,地方政府一般债务余额127393.40亿元,专项债务余额129217.37亿元,均控制在全国人大批准的余额限额之内。

2020年年度预算分析报告

2020年年度预算分析报告

年度预算分析报告年度预算分析报告,年初的时候就要写年度报告了,下面是了年度预算分析报告范文,欢迎大家阅读。

年度预算分析报告【1】皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告:一、第8年年财政预算执行情况20**年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.20**年企业收支总体情况20**,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。

其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。

20**年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%;主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%;以上相抵,实现"收支不平衡、亏损巨大"。

其他需要说明的有:营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。

以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。

2.XX年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。

人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。

3.20**年管理工作1)努力增收节支,确保财务收支平衡一是大力组织收入,确保完成年度预算任务。

魏县交通运输局2020年部门预算公开有关事项的说明【模板】

魏县交通运输局2020年部门预算公开有关事项的说明【模板】

魏县交通运输局2020 年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》的规定,现将我单位2020 年部门预算公开如下:一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责:安排补助资金,组织实施各项普通国省干线公路建设,完成投资任务。

组织实施全县汽车客、货运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等)建设。

监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理,做好建设过程中的协调管理工作。

其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动各地加强农村公路养护。

通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。

对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。

审批公路建设项目施工图并进行现场管理,依法行使公路方面行政处罚权,对全县公路超限治理进行监督管理。

对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。

机构设置:魏县交通运输局设3个职能股(室):办公室、人事股、财务股。

注:其他职能由局下属事业股(室)承担。

二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明:2020 年收入预算共计15004.30万元,全部为财政拨款收入。

2、支出说明:2020 年支出预算共计15004.30万元。

其中,人员经费支出预算970万元,公用经费支出预算80万元,项目支出13954.3万元(其中交投公司债务付息支出1652.50万元)。

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2020年度部门预算公开报告一、主要职能、职责二、机构设置情况第二部分2020年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明五、政府采购预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明第三部分其他公开事项(条件成熟的部门公开)一、转移支付情况说明二、重点项目预算绩效目标情况说明三、国有资产占有使用情况说明第四部分名词解释详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

第五部分 2020年部门预算公开表一、2020财政拨款收支预算总表二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分本部门概况一、主要职能、职责1.主要职能。

镇党委工作职责1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。

2、领导各嘎查村、社区、镇直各部门和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。

监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。

教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、对本镇重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

镇政府工作职责1.落实政策。

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村牧区基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开。

2.促进发展。

科学制定发展规划,加强农村牧区基础设施建设,保护和改善生态环境,营造城乡经济社会统筹发展环境,加强集市日市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农牧民发展现代农业,调整产业结构,加强农村牧区劳动力技能培训,增强劳动力转移就业和创业能力,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。

要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

要加强和巩固农村牧区基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解嘎查村社会矛盾,开展嘎查村扶贫和社会救助,切实保障农牧民合法权益,维护嘎查村社会稳定。

4.加强管理。

加强民政、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理,加强土地流转、农村土地承包和农村集体资产财务管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村牧区人居环境,不断提高人口素质和农牧民生活质量。

5.提供服务。

进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况1.机构设置城川镇核定行政编制34名,其中:党委书记1人,政府正职1人,人大主席1人,纪检书记1人,政府副职兼人武部长4人。

6个党政机构,分别为:党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室;设3个相当于副科级公益一类事业单位,分别为:党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

2.人员情况城川镇核定编制人81,其中,行政编制27人,事业编制54人。

城川镇现有干部职工140人,其中,正式职工81人,雇佣工52人,村官6人,试用人员1人。

第二部分 2020年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明收入预算1619.38万元,比2019年预算减少2837.52万元,下降63.67%,减少主要是由于指标文件政策性导向所导致。

支出预算1619.38万元,比2019年预算减少2837.52万元,下降63.67%,减少主要是由于指标文件政策性导向所导致。

(一)、2020年部门预算收入情况说明部门预算收入1618.86万元,其中:一般公共预算拨款收入1618.86万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2020年部门预算支出情况说明部门预算支出1618.86万元,其中:基本支出1522.86万元,占比94.07%;项目支出96.00万元,占比5.93%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算1618.86万元,包括:一般公共预算财政拨款1618.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类1162.14万元,比上年预算数减少202.43万元。

主要用于公务员、其他财务、执法监管工资和罚款。

2、文化体育与传媒类67.67万元,比上年预算数减少20.70万元。

主要用于人员工资等。

3、医疗卫生与计划生育类13.97万元,比上年预算数减少28.59万元。

主要用于人员工资等。

4、城乡社区类96.00万元,比上年预算减少2920.44万元。

主要指标文件政策性导向所导致。

5、农林水类279.08万元,比上年预算数增加152.34万元。

主要用于人员工资等。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明财政拨款“三公”经费支出预算53万元,比上年预算数减少10万元,下降15.9%。

其中:1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)万元,增长(下降)0%。

增加(减少)主要是由于无。

2、公务接待费8万元,比上年预算数减少10万元,比上年预算减少10万元,下降55.6 %。

减少主要是由于相应政策。

3、公务用车购置及运行维护费45万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费45万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

增加(减少)主要是由于无。

四、机关运行经费安排情况说明2020年,城川镇人民政府机关运行经费预算386.57万元,比上年276.71万元增加109.86万元,增长39.70%。

主要包括以下支出:办公费47.85万元、印刷费10万元,咨询费10万元,手续费0.50万元,邮电费7万元、差旅费65万元、培训费10万元、会议费10万元,物业管理费40万元,维修(护)费10万元,福利费3.54万元、公务接待费8万元,公务用车维护费45万元、办公用房取暖费42.68万元,水电费42万元、其他35万元。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算276.71万元,比上年增加109.86万元,增长39.70%。

主要原因是有综合执法局经费。

五、政府采购预算情况说明我单位2020年无计划政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位2020年无政府性基金支出预算。

第三部分其他公开事项说明一、转移支付情况说明无。

二、重点项目预算绩效目标情况说明2020年城川镇农村基础设施建设支出96.00万元。

农村基础设施建设项目。

用于我镇32个嘎查村社区的环境综合整治。

三、国有资产占有使用情况说明截至2019年末,共有车辆10辆,其中:机要应急车辆5辆等。

第四部分名词解释(参考)1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(非正式文本,仅供参考。

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