危险废物(含医疗废物)产生单位规范化管理指标及抽查表

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危废产生单位规范化管理指标及抽查表

危废产生单位规范化管理指标及抽查表
5.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
备注:
检查人员:检查时间:
14.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。
八、应急预案备案制度(《固废法》第六十二条)
15.制定了意外事民政府环境保护行政主管部门备案。
17.*按照预案要求每年组织应急演练。
九、贮存设施管理(《固废法》第十三条、第五十八条)
18.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
十、利用设施管理(《固废法》第十三条)
24.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
25.建立危险废物利用台账,并如实记录危险废物利用情况。
26.*定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。
十一、处置设施管理(《固废法》第十三条、五十五条)
27.依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
工业危险废物产生单位规范化管理检查表
检查单位:企业负责人:
详细地址:联系方式:
检查项目
检查主要内容
达标情况
达标
基本达标
不达标
一、污染环境防治责任制度(《固废法》第三十条)
1.*产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施。
二、标识制度(《固废法》第五十二条)
2.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。
3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。
三、管理计划制度(《固废法》第五十三条)
4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。
5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施。
6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。

危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表

附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
联系人及联系电话:
危险废物名称及数量:
危险废物去向:
检查人员:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理考核指标表

危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理考核指标表

附件三:
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理考核指标表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应
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执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7.检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。

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危险废物规范化管理指标体系

危险废物规范化管理指标体系

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相应栏目以达标计危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4. 标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7、检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:环保负责人:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

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危险废物规范化环境管理评估指标(工业危险废物产生单位)
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工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表

附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
联系人及联系电话:
危险废物名称及数量:
危险废物去向:
检查人员:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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新《危险废物规范化管理指标体系》之《危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》解读

新《危险废物规范化管理指标体系》之《危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》解读

抽查表使用方法
现场检查
依据抽查表内容逐项进行检查,确保各项指标符合规范化管理要求。
资料审查
对被检查单位的危险废物管理制度、台账记录、处置合同等资料进行 审查。
综合评估
结合现场检查和资料审查情况,对被检查单位的危险废物规范化管理 情况进行综合评估。
整改与反馈
针对存在的问题,提出整改意见并要求被检查单位限期整改,同时将 检查结果和整改情况及时反馈给相关主管部门。
02
新指标体系概述
指标体系简介
新《危险废物规范化管理指标体系》 是国家为加强危险废物管理而制定的 法规性文件,用于规范危险废物产生 单位的管理行为。
该指标体系由《危险废物产生单位规 范化管理指标及抽查表》等部分组成 ,旨在提高危险废物管理水平,保障 环境安全。
指标体系构成
《危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》是新指标体系的核心部分 ,包括危险废物产生单位的规范化管理指标和抽查表。
规范化管理指标包括危险废物的源头减量、分类收集、安全贮存、转移处 置等方面的要求。
抽查表则用于对危险废物产生单位进行现场检查和评估,确保各项指标得 到有效执行。
指标体系特点
全面性
新指标体系涵盖了危险废物的全过程管理,从源头减量到最终处置 都有明确的要求。
科学性
新指标体系基于科学原理和实践经验制定,确保各项指标合理、可 行。
应急预案与演练
企业需制定危险废物事故应急预案,并定期 进行演练,确保在事故发生时能够及时、有 效地应对。
设施运行管理指标
01
设施设备维护
企业应定期对危险废物处理设施 进行维护保养,确保设施设备正 常运行。
02
处理过程控制
03
处理效果监测

(完整版)工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

(完整版)工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

附件1工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查项目检查主要内容达标标准评分细则分解内容检查方法一、污染环境防治责任制度(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体法》,第三十条)1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施。

建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

1.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

得2分。

建立了责任制,负责人明确、责任清晰,负责人熟悉危险废物相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

资料检查(查看相关管理制度)、现场询问、现场核查2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

得1分。

3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。

得0分。

执行危险废物污染防治责任信息公开制度,在显著位置张贴危险废物防治责任信息。

1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。

得1分。

废盐酸储罐、高沸物储罐、废触媒库房、废油品库房、废离子膜库房、废试剂库房、废硫酸储罐、污水站储泥池的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人现场核查2.未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。

得0分。

二、标识制 2.危险废物的依据《危险废物贮存 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废高沸物储罐、废触媒库房、现场核查度(《固体法》第五十二条)容器和包装物必须设置危险废物识别标志。

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分一、污染环境防治责任制度(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体法》,第三十条)1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度,采取防治工业固体废物污染环境的措施。

2建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

1.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;制定的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

得2分。

2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关制度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工业固体废物污染环境的措施。

得1分。

3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、现场管理混乱。

得0分。

资料检查(查看相关管理制度)、现场询问、现场核查1执行危险废物污染防治责任信息公开制度,在显著位置张贴危险废物防治责任信息。

1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。

得1分。

2.未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、危险特性、去向或责任人。

得0分。

现场核查检查项目检查主要内容分数达标标准评分细则检查方法备注满分得分二、标识制度(《固体法》第五十二条)2.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。

1依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A所示标签设置危险废物识别标志。

1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识别标志。

得1分。

2.识别标志有1处错误。

得0.5分。

3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。

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危险废物(含医疗废物)产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相应栏目以达标计。

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