委托内部审计服务合同

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内部审计委托合同三篇

内部审计委托合同三篇

内部审计委托合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方(委托方):____________乙方(受托方):____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行内部审计的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、审计目的1.1 甲方为了规范公司运营,加强内部管理,提高经营效益,确保公司持续、稳定、健康发展,决定委托乙方进行内部审计。

二、审计范围与内容2.1 乙方应根据甲方的委托,对甲方公司近三年的财务报表、财务状况、经营成果和现金流量等进行审计。

2.2 乙方应关注甲方公司的内部控制制度、风险管理体系、运营效率和合规性等方面,对可能存在的问题提出改进意见和建议。

2.3 乙方在进行审计过程中,应遵守相关法律法规和审计准则,保持独立、客观、公正的态度。

三、审计报告3.1 乙方应在合同约定的时间内向甲方提交审计报告,审计报告应真实、完整、准确地反映甲方的财务状况和内部控制情况。

3.2 乙方应保证审计报告的质量和可靠性,对审计报告中的错误和遗漏负责。

3.3 甲方应对乙方提交的审计报告保密,不得向第三方泄露。

四、审计费用4.1 乙方向甲方的审计服务,甲方应支付人民币【】元整(大写:【】元整)作为审计费用。

4.2 甲方应在合同签订后【】个工作日内,将审计费用支付给乙方。

五、保密条款5.1 双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等,应予以严格保密。

5.2 保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。

六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任。

6.2 乙方如未按约定时间提交审计报告,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

单位审计委托合同范本

单位审计委托合同范本

单位审计委托合同范本甲方(委托方),__________(单位名称)。

乙方(受托方),__________(单位名称)。

鉴于甲方需要对其财务状况进行审计,现委托乙方进行审计工作。

双方经协商一致,达成如下合同:第一条任务内容。

1.1 甲方委托乙方对其财务报表、会计记录等进行审计,确保其真实、合法、准确。

1.2 审计工作内容包括但不限于对甲方财务报表、会计政策、内部控制等进行审计,并出具审计报告。

第二条审计期限。

2.1 审计工作的期限为__________(具体时间),自__________起至__________止。

2.2 如因特殊情况需要延长审计期限,需经双方书面协商一致,并签订书面补充协议。

第三条审计费用。

3.1 甲方应按照双方约定的费用标准及支付方式,及时支付审计费用。

3.2 如因乙方原因导致审计工作无法完成,甲方有权要求返还已支付的审计费用。

第四条保密条款。

4.1 双方在履行合同过程中应保守对方的商业秘密,未经对方书面许可不得向第三方透露。

4.2 审计过程中所获得的甲方财务信息及审计报告,乙方应妥善保管,未经甲方书面许可不得擅自使用或泄露。

第五条违约责任。

5.1 如因一方原因导致无法履行合同,应承担相应的违约责任。

5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同,双方可根据实际情况协商解决,并及时通知对方。

第六条合同解释。

6.1 本合同未尽事宜,双方可根据实际情况协商解决,并签订书面补充协议。

6.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章),__________ 乙方(盖章),__________。

签订日期,__________ 签订地点,__________。

内部财务审计服务合同范本

内部财务审计服务合同范本

内部财务审计服务合同范本合同范本。

合同编号,【编号】。

甲方(服务方),【甲方名称】。

地址,【地址】。

联系方式,【联系方式】。

乙方(委托方),【乙方名称】。

地址,【地址】。

联系方式,【联系方式】。

鉴于甲方具有丰富的内部财务审计服务经验,乙方希望委托甲方提供内部财务审计服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、服务内容。

1. 甲方将根据乙方的要求,对乙方的内部财务情况进行审计,包括但不限于财务报表、资产负债表、利润表等内容的审计。

2. 甲方将根据审计结果,提供内部财务审计报告,并对审计中发现的问题提出意见和建议。

二、服务期限。

本合同自签订之日起生效,至【日期】止。

三、服务费用。

1. 乙方应按照双方协商的费用标准,及时支付内部财务审计服务费用。

2. 如因乙方原因导致服务内容发生变更或增加,相应的费用由乙方承担。

四、保密条款。

双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密及其他保密信息,应当予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。

五、违约责任。

1. 如因乙方原因导致无法完成内部财务审计服务,乙方应承担相应的违约责任。

2. 如因甲方原因导致无法完成内部财务审计服务,甲方应承担相应的违约责任。

六、其他条款。

1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同的修改、补充或解释,须经双方协商一致,并以书面形式确认。

甲方(服务方):乙方(委托方):签字,_______ 签字,_______。

日期,_______ 日期,_______。

2024年(财务内部审计)跟踪审计合同3篇

2024年(财务内部审计)跟踪审计合同3篇

2024年(财务内部审计)跟踪审计合同3篇篇1合同协议书合同编号:[合同编号]签订日期:二〇二一年月日甲方(委托单位):[甲方名称]乙方(审计单位):[乙方名称]鉴于甲方需要进行财务内部审计,以加强财务管理和内部控制,提高经济效益,特委托乙方进行财务内部审计跟踪服务。

为明确双方权利和义务,保障审计工作的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就本次跟踪审计项目达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方就本次财务内部审计跟踪服务的合作事宜,明确双方的权利和义务,确保审计工作的顺利进行。

二、工作内容本次跟踪审计的主要内容如下:1. 审计甲方财务报表及账目,确保财务数据的真实性和准确性;2. 分析甲方财务状况,提出合理的建议和意见;3. 协助甲方完善财务管理制度和内部控制体系;4. 对甲方重大财务事项进行跟踪审计,确保合规合法;5. 其他经双方协商确定的财务审计工作。

三、工作期限与进度安排本次跟踪审计工作的期限为:自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。

具体进度安排如下:1. 合同签订后XX个工作日内完成前期准备工作;2. 进行现场审计,时间根据甲方实际情况确定;3. 出具审计报告,提出审计意见和建议;4. 根据审计结果进行反馈和沟通。

四、费用及支付方式本次跟踪审计的费用为人民币[金额]元整。

支付方式如下:1. 合同签订后XX个工作日内支付总费用的XX%;2. 现场审计工作完成后支付总费用的XX%;3. 提交审计报告时支付剩余款项。

五、保密条款双方应对在执行本合同过程中所知悉的对方商业秘密及本合同内容予以保密,不得向任何第三方泄露。

未经对方同意,不得擅自对外公开或泄露。

否则应承担相应的法律责任。

六、质量保证和验收标准乙方应确保本次跟踪审计工作的质量符合相关法律法规及行业标准的要求。

审计报告应符合客观、真实、准确的原则。

甲方应根据实际情况制定验收标准,并据此进行验收。

委托审计合同范文4篇

委托审计合同范文4篇

委托审计合同范文4篇篇1委托审计合同范文甲方:(甲方单位名称)地址:(甲方单位地址)电话:(甲方联系电话)法定代表人:(甲方法定代表人姓名)乙方:(乙方单位名称)地址:(乙方单位地址)电话:(乙方联系电话)法定代表人:(乙方法定代表人姓名)鉴于甲方拟对其财务状况进行审计,现邀请乙方代为执行该项审计,双方经协商一致,达成如下委托审计合同:一、审计期间和审计范围1. 审计期间:本次审计期间为(起始日期) 至(结束日期)。

2. 审计范围:主要审核甲方公司财务报表、会计记录、相关账务凭证,并对甲方公司的财务状况、企业管理体系等方面进行审计。

二、审计费用1. 本次审计费用为(金额)元,由甲方支付。

2. 如因甲方原因导致审计工作无法正常进行,或需延长审计期间,甲方将承担额外费用。

三、审计工作内容1. 乙方将对甲方提供的财务报表进行审核,核实其真实性、合法性,并出具审计报告。

2. 乙方将根据甲方的要求,对财务状况、企业管理体系等方面进行审计,提出改进建议。

四、保密条款1. 双方在合作过程中应保守商业秘密,对审计过程中获取的信息和数据进行保密,并不得向第三方透露。

2. 如因一方违反保密条款而导致损失,违约方应承担相应责任。

五、违约责任1. 若一方违反合同规定,导致对方受到损失的,应承担相应的违约责任。

2. 如果因一方原因,造成合同无法履行,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的损失。

六、其他事项1. 本合同自双方盖章之日起生效,至审计工作结束为止。

2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:签订日期:签订日期:篇2委托审计合同范文甲方:(委托方名称)乙方:(审计方名称)鉴于委托方(甲方)对某特定领域的财务状况、经营管理等领域需要进行审计,并委托乙方(审计方)(以下简称“本合同双方”)提供审计服务,经协商一致,就相关事宜达成如下合同:一、审计范围1.1 本审计包括但不限于以下内容:企业的财务会计记录、内部控制制度、内部审计制度、资产负债表、损益表等相关财务数据的审计。

单位内控内审服务合同3篇

单位内控内审服务合同3篇

单位内控内审服务合同3篇篇1单位内控内审服务合同甲方:(单位名称)乙方:(服务提供商名称)鉴于甲方为了规范单位内部管理,保障单位资产安全,提高运营效率,经过充分考虑,甲乙双方本着平等互利、诚实信用、合作共赢的原则,就单位内控内审服务事宜,达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求,为甲方提供内控内审服务,包括但不限于制定内部控制制度、评估内部控制有效性、发现并纠正内部控制缺陷、提供内部审计意见等。

1.2 乙方将依据国家相关法律法规和职业准则,保护甲方的商业秘密,严格履行保密责任。

1.3 乙方将派遣具有相关经验和资质的专业团队为甲方提供服务,并按照约定时间完成工作。

第二条服务费用2.1 甲方根据乙方提供的服务内容,支付相应的服务费用。

具体费用标准和支付方式另行约定。

2.2 如因甲方原因造成服务费用的增加或减少,乙方应及时与甲方协商调整。

第三条合作期限3.1 本合同自双方签署之日起生效,至服务结束之日止。

3.2 若甲乙双方需终止合作,应提前书面通知对方,并经双方协商达成一致意见。

第四条服务质量4.1 乙方将按照国家相关法律法规和职业准则提供服务,确保服务质量。

4.2 乙方负责组织专业人员开展工作,对审核结果承担法律责任。

第五条不可抗力5.1 如因不可抗力,致使乙方无法履行合同的,应及时通知甲方并提交相关证明文件,双方可协商解决。

第六条违约责任6.1 甲方或乙方一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为《单位内控内审服务合同》,双方各自保持一份,自双方签字盖章之日起生效。

希望本合同能够为双方合作带来更好的效果,共同促进单位发展。

篇2单位内控内审服务合同一、甲方:______________(下称"甲方")乙方:______________(下称"乙方")鉴于甲方诚聘乙方担任其单位的内控内审服务工作,为保证服务质量和效果,双方经友好协商,就内控内审服务事宜达成以下协议:第一条服务内容1.1 乙方将按照甲方的要求,承担内控内审服务工作,包括但不限于内部控制流程评估、风险识别和管理、内部审计等工作内容。

单位内控内审服务合同5篇

单位内控内审服务合同5篇

单位内控内审服务合同5篇篇1甲方(委托单位):____________________乙方(服务单位):____________________根据有关法律法规,为确保甲方内部控制体系的健全有效,提高经营管理水平,经甲、乙双方友好协商,达成以下单位内控内审服务合同:一、服务内容乙方将为甲方提供内控内审服务,包括但不限于以下内容:1. 对甲方内部控制体系进行评估和诊断;2. 协助甲方完善内部控制体系;3. 对甲方内部控制执行情况进行审计;4. 提供内部控制相关的咨询和培训。

二、服务期限本合同服务期限为_____年,自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

三、服务费用1. 服务费用总计为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:甲方应于合同签订后___个工作日内支付乙方服务费用总额的___%作为预付款,服务结束后___个工作日内支付剩余款项。

3. 如甲方需要乙方提供额外的服务,双方应另行签订补充协议,明确服务内容和费用。

四、服务要求1. 乙方应按时提供高质量的服务,确保甲方内部控制体系的健全有效。

2. 乙方在服务过程中应严格遵守法律法规和职业道德规范。

3. 乙方应就服务过程中发现的问题及时向甲方提出改进建议。

4. 乙方应保护甲方的商业秘密,不得泄露或非法使用。

五、保密条款1. 双方应对本合同内容及在服务过程中获知的甲方商业秘密严格保密,不得泄露给任何第三方。

2. 乙方在提供服务过程中,不得侵犯甲方的知识产权。

六、违约责任1. 如乙方未按照本合同约定提供服务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付因此造成的损失。

2. 如甲方未按照本合同约定支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。

3. 若因乙方原因导致泄露甲方商业秘密,乙方应承担相应的法律责任。

七、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

单位内控内审服务合同4篇

单位内控内审服务合同4篇

单位内控内审服务合同4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1单位内控内审服务合同合同编号:XXX-XXX-XXX甲方(委托方):(单位名称)乙方(服务方):(内审服务机构名称)鉴于甲方为了提高单位内部控制的效率和效果,特向乙方委托单位内控内审服务事项,经双方协商一致,达成以下合同:第一条服务内容1.1 乙方应按照相关法律法规和内部控制要求,进行单位内控内审服务。

具体服务内容包括但不限于:(1)制定内部控制相关制度和流程;(2)评估内部控制存在的风险和问题,并提出改进意见;(3)进行内部审计,对单位内部控制制度进行检查和评估;(4)培训甲方相关人员,提高内部控制意识和能力。

第二条服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效,至(具体时间)止。

第三条服务费用3.1 甲方应按照乙方提供的服务项目和报价单支付相应服务费用。

3.2 服务费用支付方式:(具体支付方式)第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同所获得的对方的商业秘密和保密信息严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。

第五条违约责任5.1 若因双方(或一方)的原因,导致本合同无法履行或履行不当,应承担相应的违约责任。

第六条争议解决6.1 本合同的签订、履行和解释适用中国法律。

6.2 本合同如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向本合同签订地的人民法院起诉。

第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

7.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章)乙方(盖章)签署日期:年月日以上为《单位内控内审服务合同》的内容,双方应当遵守以上约定,共同维护单位内控内审服务的顺利进行,保证合同的履行和落实。

愿双方合作愉快,成果丰硕!篇2单位内控内审服务合同甲方:(委托单位名称)乙方:(服务单位名称)鉴于甲方为保证内部管理规范和风险控制有效,经与乙方协商一致,双方本着合作互惠、诚实守信、公平公正的原则,就乙方为甲方提供内控内审服务达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方将为甲方提供内控内审服务,包括但不限于:审核现有内控制度和流程,提出改进建议;审核公司各项业务活动的合规性和风险控制情况;及时发现和解决内部管理、风险控制方面的问题。

审计服务合同范本正式版6篇

审计服务合同范本正式版6篇

审计服务合同范本正式版6篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方提供审计服务事宜,达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需要对公司财务、业务状况进行审计,乙方具备专业的审计服务能力和资质,双方经友好协商,决定由乙方为甲方提供审计服务。

本合同旨在明确双方的权利和义务,确保审计工作的顺利进行。

二、服务范围与工作内容1. 乙方应对甲方的财务报表、账目、税务事项等进行审计。

2. 乙方需按照相关法律法规及行业规范,对甲方提供的资料进行审查、核对和分析。

3. 乙方应提供审计报告,对审计结果进行总结和评价。

4. 如有需要,乙方应协助甲方对存在的问题进行整改。

三、合同期限本合同自双方签署之日起生效,至完成审计服务并出具审计报告之日止。

四、服务费用及支付方式1. 甲方应支付乙方审计服务费用,具体金额根据工作量及双方协商确定。

2. 甲方应在合同签订后X日内支付X%的服务费用作为预付款;余款在审计报告提交后X日内支付。

3. 乙方需提供正规发票,甲方以转账方式支付款项。

五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。

2. 乙方在完成审计工作后,应销毁所有涉及甲方机密的信息资料。

六、违约责任1. 如甲方未按约定支付服务费用,乙方有权终止提供服务,并保留追究违约责任的权利。

2. 如乙方未按照本合同约定提供审计服务,甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 因不可抗力导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。

七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。

内部审计合同范本

内部审计合同范本

内部审计合同范本《内部审计服务合同》甲方(委托方):公司名称:[公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[公司地址]联系电话:[联系电话]乙方(受托方):公司名称:[审计公司名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[审计公司地址]联系电话:[联系电话]一、审计服务范围1. 对甲方[具体时间段]的财务收支、财务报表、内部控制制度等进行审计。

2. 对甲方的重大经济决策、重大投资项目、重要资产处置等进行专项审计。

3. 协助甲方完善内部控制制度,提出改进建议和措施。

二、审计服务期限本合同约定的审计服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。

三、审计服务费用及支付方式1. 本次内部审计服务费用为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。

2. 甲方应在本合同签订后的[X]个工作日内,向乙方支付审计服务费用的[百分比]作为预付款;在乙方提交审计报告并经甲方验收合格后的[X]个工作日内,甲方支付剩余的审计服务费用。

3. 乙方应在收到甲方支付的款项后,及时为甲方开具合法有效的发票。

四、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 有权要求乙方按照本合同的约定提供内部审计服务。

2. 有权要求乙方保守在审计过程中知悉的商业秘密和甲方的内部信息。

3. 应按照本合同的约定及时向乙方支付审计服务费用。

4. 应向乙方提供必要的工作条件和协助,包括但不限于提供审计所需的财务资料、文件、记录等。

5. 应认真研究乙方提出的改进建议和措施,并及时反馈意见。

(二)乙方的权利和义务1. 有权按照本合同的约定收取审计服务费用。

2. 有权独立、客观、公正地开展审计工作,不受甲方及其他任何单位和个人的干涉。

3. 应按照国家有关法律法规和审计准则的要求,认真履行审计职责,保证审计质量。

4. 应在约定的审计服务期限内完成审计工作,并向甲方提交审计报告。

审计报告应包括审计的目的、范围、方法、结论和建议等内容。

5. 应对在审计过程中知悉的商业秘密和甲方的内部信息严格保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。

内审财务合同范本3篇

内审财务合同范本3篇

内审财务合同范本3篇篇一内审财务合同范本甲方(审计方):________________乙方(被审计方):________________合同编号:____________一、合同背景与目的1.1 甲方:指具备专业内审财务服务能力的审计机构或个人。

1.2 乙方:指因业务发展需要委托甲方进行内审财务服务的公司或企业。

1.3 合同背景:乙方为提高财务管理水平,确保财务报告真实、完整、准确,决定委托甲方进行内审财务服务。

1.4 合同目的:明确甲乙双方的权利、义务和责任,确保内审财务服务的顺利进行。

二、审计范围与内容2.1 审计范围:乙方提供的财务报告、会计凭证、财务账目、财务报表等相关财务资料。

2.2 审计内容:2.2.1 对乙方的财务报表进行审计,确保其真实、完整、准确。

2.2.2 对乙方的财务内部控制制度进行评估,提出改进意见。

2.2.3 对乙方的财务风险进行识别和评估,提供风险防范措施。

2.2.4 对乙方财务人员的业务能力进行评估,提出培训建议。

三、审计期限与费用3.1 审计期限:自本合同签订之日起,至______年______月______日止。

3.2 审计费用:双方约定审计费用为人民币______元整(大写:__________________________元整)。

四、双方权利与义务4.1 甲方权利:4.1.1 甲方有权要求乙方提供审计所需的全部财务资料。

4.1.2 甲方有权对乙方的财务报表、内部控制制度等进行审计。

4.1.3 甲方有权对乙方的财务风险进行评估,并提出防范措施。

4.2 甲方义务:4.2.1 甲方应按照乙方要求,按时完成审计工作。

4.2.2 甲方应对审计过程中获取的乙方商业秘密予以保密。

4.2.3 甲方应向乙方提供审计报告,并提出改进建议。

4.3 乙方权利:4.3.1 乙方有权要求甲方按照约定时间完成审计工作。

4.3.2 乙方有权对审计报告进行审核,并提出修改意见。

4.4 乙方义务:4.4.1 乙方应向甲方提供审计所需的全部财务资料。

单位内部审计合同范本

单位内部审计合同范本

单位内部审计合同范本甲方(以下简称“委托方”):乙方(以下简称“受托方”):鉴于委托方是一家具有独立法人资格的企业,为加强内部管理,提高经济效益,现委托受托方对其内部财务收支、经营管理活动进行审计。

双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,签订本合同,共同遵照执行。

第一条审计范围及内容1.1 审计范围:委托方的全部财务收支、经营管理活动。

1.2 审计内容:包括但不限于财务报表、会计凭证、账簿、财务管理制度、内部控制制度等。

第二条审计目标2.1 对委托方的财务报表进行审计,评价其真实性、完整性和合规性。

2.2 对委托方的内部控制制度进行评价,提出改进意见和建议。

2.3 对委托方的经营管理活动进行审计,查找存在的问题,提出改进措施。

第三条审计期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.2 审计期限为____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。

第四条审计费用4.1 委托方应支付受托方的审计费用为人民币(大写):____元整(小写):¥____元。

4.2 审计费用包括受托方为完成审计任务所发生的全部费用,包括但不限于人工费、差旅费、资料费等。

4.3 委托方应在合同签订后__个工作日内支付审计费用的50%,剩余50%在审计报告出具后__个工作日内支付。

第五条双方的权利和义务5.1 委托方的权利和义务:(1)提供审计所需的全部资料,包括但不限于财务报表、会计凭证、账簿、财务管理制度、内部控制制度等。

(2)为受托方提供必要的办公场所、设施和人员支持。

(3)对受托方提出的审计问题和建议进行及时反馈和处理。

5.2 受托方的权利和义务:(1)按照审计准则和规范进行审计,确保审计质量。

(2)对审计过程中发现的委托方的问题和风险进行及时沟通和反馈。

(3)按时出具审计报告,并对审计报告的真实性、完整性和合规性负责。

第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的各项条款,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

国有企业内审咨询合同(2篇)

国有企业内审咨询合同(2篇)

国有企业内审咨询合同合同编号:_______甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:_________________乙方(咨询方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:_________________鉴于甲方为一家国有企业,需要乙方提供内部审计咨询服务,乙方愿意接受甲方的委托,双方经充分协商,达成以下协议:一、咨询服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求,提供如下内部审计咨询服务:a) 审计制度设计b) 内部控制评估c) 风险管理咨询d) 财务报表审计e) 其他相关服务1.2 乙方应按照甲方的要求,提交相关的审计报告和咨询意见。

二、咨询服务期限2.1 本合同的有效期为_______年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.2 双方应在合同到期前_______个月,协商续签合同。

三、咨询费用3.1 乙方向甲方提供的内部审计咨询服务费用为人民币_______元(大写:__________________________元整)。

3.2 甲方应在乙方完成咨询服务后_______天内,将咨询费用支付给乙方。

四、乙方的义务4.1 乙方应按照甲方的要求,完成审计咨询服务。

4.2 乙方应保证审计报告和咨询意见的客观、公正和准确性。

五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内,任何一方未履行本合同约定的义务,对方均有权解除合同。

5.2 合同终止后,乙方应将所有审计资料和文件交还给甲方。

六、保密条款6.1 乙方应对在执行本合同过程中获取的甲方相关信息和数据予以保密。

6.2 保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

合同管理审计合同3篇

合同管理审计合同3篇

合同管理审计合同3篇篇1合同编号:【编号】甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】签订日期:【签订日期】一、合同背景及目的鉴于甲方需要对其合同管理进行内部审计,以确保合同的合规性、有效性和履行情况符合相关法规及公司内部规定。

乙方具备专业的合同管理能力和审计经验,愿意为甲方提供合同管理审计服务。

双方根据平等、自愿、互利的原则,达成以下合同条款。

二、合同内容1. 审计范围:甲方委托乙方对其所有在生效期间的合同进行审计,包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。

审计内容包括但不限于合同的合规性、条款的合理性、履行情况等。

2. 审计时间:本合同签署后,【约定天数】天内完成审计工作。

具体审计时间表由乙方根据实际情况制定并提交甲方确认。

3. 审计方法:乙方将根据相关法律法规、行业标准和公司内部规定,采用现场审查、文件审查、数据分析等方法进行审计。

4. 保密义务:乙方应对甲方提供的所有文件和资料承担保密义务,未经甲方同意,不得泄露给第三方。

5. 交付物:审计完成后,乙方应向甲方提供审计报告,报告内容包括但不限于审计结果、问题及建议等。

审计报告应真实、完整、准确。

6. 违约责任:若甲方未按照合同约定提供相关资料或配合乙方进行审计工作,导致乙方无法完成审计任务,甲方应承担违约责任。

若乙方未按照合同约定完成审计工作或泄露甲方机密信息,乙方应承担违约责任。

三、费用及支付方式1. 审计费用:本次审计费用为人民币【金额】元。

2. 支付方式:甲方应在合同签订后【约定天数】内支付审计费用至乙方指定账户。

3. 发票:乙方在收到审计费用后,应向甲方提供正规的发票。

四、解决争议如双方在合同履行过程中发生争议,应首先协商解决。

协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

五、合同的变更与解除1. 本合同一经签订,双方应严格遵守。

任何变更或解除,应经双方协商一致并书面确认。

2. 在合同履行过程中,如因不可抗力因素导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。

内审服务合同模板

内审服务合同模板

内审服务合同模板甲方(委托方):单位名称:________法定代表人:________联系地址:________联系电话:________乙方(服务方):单位名称:________法定代表人:________联系地址:________联系电话:________鉴于甲方为便于公司管理和运作需要进行内部审计工作,乙方具有从事内审服务的经验和能力,双方遵照平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则,经协商一致,现就乙方向甲方提供内审服务而签订本合同。

一、内审服务内容:1. 审计项目:________2. 审计范围:________3. 审计期限:从____年____月____日至____年____月____日4. 审计工作地点:________5. 审计方法:________二、内审服务费用:1. 本次内审服务的费用为_______元(大写:人民币________元整),费用包含审计师的工资、差旅费、餐饮费、住宿费等所有支出。

2. 乙方提供内审服务后,甲方需在______日内支付全部款项。

三、保密约定:1. 乙方在履行本合同过程中知悉的甲方的商业秘密和其他机密信息,不得泄露给任何第三方。

2. 乙方应加强内部管理,确保内审工作的保密性,避免信息泄露。

3. 乙方如未经甲方同意,擅自利用或透露涉及甲方商业秘密的信息,应承担违约责任。

四、违约责任:1. 如因乙方履行本合同不力导致审计结果不准确,乙方应重新进行审计,并承担相应费用。

2. 任何一方未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。

五、其他约定:1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字生效。

2. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

甲方(委托方):乙方(服务方):签字:________ 签字:________日期:________ 日期:________以上为内审服务合同范本,如需修改,请根据实际情况进行适当调整。

希望合同签订后,双方能够遵守合同规定,共同维护合同的有效性和权益。

内部审计报告审核服务合同范本

内部审计报告审核服务合同范本

内部审计报告审核服务合同范本甲方(委托方): [甲方全称]地址: [甲方地址]法定代表人: [甲方法定代表人姓名]联系电话: [甲方联系电话]乙方(服务提供方): [乙方全称]地址: [乙方地址]法定代表人: [乙方法定代表人姓名]联系电话: [乙方联系电话]鉴于:甲方需要对内部审计报告进行审核服务,乙方具备提供此类服务的资质和经验。

双方本着平等互利的原则,经协商一致,订立本合同。

第一条服务内容1.1 乙方将为甲方提供内部审计报告审核服务,确保审计报告的准确性、完整性和合规性。

1.2 审核服务包括但不限于:审计证据的复核、审计程序的评估、审计结论的合理性分析等。

第二条服务期限2.1 本合同服务期限自 [起始日期] 至 [结束日期]。

2.2 如甲方需要延长服务期限,应至少提前 [提前天数] 通知乙方,并经双方协商一致。

第三条服务费用3.1 服务费用为 [金额] 元,甲方应于合同签订后 [付款时间] 内一次性支付给乙方。

3.2 若服务过程中产生额外费用,双方应另行协商确定。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供服务。

4.2 甲方应按时支付服务费用,并提供必要的审计资料和信息。

4.3 甲方应保证提供给乙方的所有资料和信息的真实性、合法性。

第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。

5.2 乙方应按照合同约定提供专业、高效的审核服务。

5.3 乙方应对甲方提供的资料和信息保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。

第六条违约责任6.1 如甲方未按时支付服务费用,应按未付款项的 [违约金比例] 向乙方支付违约金。

6.2 如乙方未按合同约定提供服务,应承担由此给甲方造成的损失。

第七条合同变更和解除7.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。

7.2 双方协商一致,可以书面形式变更或解除合同。

第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。

事业单位内部审计合同书

事业单位内部审计合同书

事业单位内部审计合同书甲方(委托方):_____________________乙方(受托方):_____________________鉴于甲方需要对本单位的财务状况、内部控制、经济活动等进行审计,以确保单位的财务信息真实、准确、完整,乙方作为具备专业审计资质的机构,愿意接受甲方的委托,提供内部审计服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,特订立本合同。

第一条审计目的乙方将对甲方的财务报表、内部控制、经济活动等进行独立、客观、公正的审计,以评估甲方的财务状况和内部控制的有效性,并向甲方提供审计意见。

第二条审计范围乙方将对甲方的以下内容进行审计:1. 财务报表的准确性和完整性;2. 内部控制制度的建立和执行情况;3. 经济活动的合规性;4. 甲方指定的其他审计事项。

第三条审计方法乙方将采用以下方法进行审计:1. 审查会计记录和财务报表;2. 进行实地考察和访谈;3. 运用统计抽样和分析方法;4. 其他符合审计准则的方法。

第四条审计期限乙方应在合同签订之日起____天内完成审计工作,并提交审计报告。

第五条审计费用甲方应支付乙方审计费用共计人民币____元。

审计费用包括但不限于审计人员的人工费、交通费、资料费等。

费用支付方式为:合同签订后支付____%,审计报告提交后支付剩余____%。

第六条审计报告乙方应在审计工作完成后____天内,向甲方提交书面审计报告。

审计报告应包括但不限于审计发现、审计意见、改进建议等内容。

第七条保密义务乙方应对在审计过程中获取的所有信息和资料保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。

第八条违约责任如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

第九条争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条其他本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

单位内部审计业务合同范本

单位内部审计业务合同范本

单位内部审计业务合同范本合同编号:_______甲方(委托单位):_______乙方(受托单位):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行内部审计业务的相关事宜,达成如下协议:一、审计目的1.1 甲方委托乙方进行内部审计,旨在对甲方的财务收支、经济活动、内部控制等方面进行审查,以评价甲方的财务状况、经营成果及内部控制的有效性。

二、审计范围2.1 乙方应按照甲方的要求,对甲方_______年_______月至_______年_______月的财务报表、财务收支、经济活动、内部控制等进行审计。

(1)财务报表的真实性、合规性;(2)财务收支的合法性、合规性;(3)经济活动的效益性、合规性;(4)内部控制的健全性、有效性。

三、审计依据3.1 乙方应依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规章制度及甲方内部管理制度进行审计。

四、审计报告4.1 乙方应在审计工作完成后_______个工作日内向甲方提交审计报告。

审计报告应包括审计范围、审计方法、审计发现、审计结论及建议等内容。

4.2 甲方对审计报告有异议的,应在收到审计报告后_______个工作日内向乙方提出,乙方应在收到甲方的异议后_______个工作日内予以答复。

五、保密条款5.1 甲乙双方应对在审计过程中知悉的对方商业秘密、内部信息等予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。

六、费用及支付6.1 甲方应向乙方支付审计费用,审计费用为人民币_______元(大写:_______元整)。

6.2 甲方应在合同签订后_______个工作日内支付审计费用的_______%,剩余审计费用在收到审计报告后_______个工作日内支付。

七、违约责任7.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务,如一方违约,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。

内部审计与合规管理流程合同

内部审计与合规管理流程合同

内部审计与合规管理流程合同甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________乙方(服务方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________鉴于:甲方为了确保企业运营的合法合规性,提高风险管理水平,决定进行内部审计与合规管理。

乙方愿意接受甲方的委托,提供内部审计与合规管理服务。

双方经友好协商,达成如下协议:一、合同范围1.1 服务内容:包括但不限于合规风险评估、内部控制审计、财务审计、合规性审查、风险管理咨询等。

1.2 服务范围:____________________1.3 合同期限:自____________________起至____________________止。

二、内部审计与合规管理流程2.1 合规风险评估:乙方对甲方的业务流程、操作规范、法律法规遵守情况进行风险评估。

2.2 内部控制审计:乙方对甲方的内部控制体系进行审计,评估内部控制的有效性。

2.3 财务审计:乙方对甲方的财务报表和财务报告进行审计,确保财务信息的真实性和准确性。

2.4 合规性审查:乙方对甲方的各项业务活动进行合规性审查,确保符合相关法律法规和行业标准。

2.5 风险管理咨询:乙方提供风险管理咨询服务,包括风险识别、评估、应对策略等。

三、双方责任与义务3.1 甲方责任与义务:提供内部审计与合规管理所需的资料和信息;配合乙方进行风险评估、审计和合规性审查;按时支付乙方服务费用;对乙方提供的服务保密。

3.2 乙方责任与义务:按照协议要求提供内部审计与合规管理服务;保证服务质量符合相关法律法规和行业标准;保守甲方的商业秘密;按时提交服务报告和进度更新。

四、费用及支付4.1 乙内部审计与合规管理服务费用为人民币____________________元,支付方式如下:首付款:人民币____________________元,于合同签订之日起____个工作日内支付;里程碑付款:人民币____________________元,在每个服务阶段完成后支付。

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合同编号:
委托内部审计服务合同
委托方(甲方):
服务方(乙方):
签订日期:年月日
签订地点:
使用说明
1、本合同文本适用于聘请有专业资质的审计服务机构对有关内部审计项目进行审计的中介服务合同。

2、合同文本由主合同及相关附件构成。

附件是合同的重要部分,使用中应注意文本的完整性和一致性。

3、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。

示范文本由主合同及相关附件构成。

附件是合同的重要部分,使用中应注意文本的完整性和一致性。

4、文本的通用条款一经确定,不应随意更改。

如需更改,需经企管法规处或本单位法律顾问同意。

5、条款必须齐全,不能缺项。

6、填写语言应简练、准确。

7、填空条款填空处不能为空。

不采用或不填的条款应删除此条款,或在相应空格处划“/”。

注:“使用说明”作为填写合同文本的参考,不是合同文本的组成部分,正式报审时,请删除。

根据中华人民共和国审计法、合同法等相关法律法规及甲方的相关内部审计管理规定的要求,本着自愿、平等、诚实信用的原则,就审计服务项目的委托事宜,经双方协商一致,达成以下约定。

本合同的有关条款是基于该审计项目的特点和甲方内部审计工作的需要确定的。

1.审计项目名称和目的
1.1审计项目名称:。

1.2审计目的:。

2.审计服务范围和期限
2.1审计服务范围:。

2.2审计服务期限:自年月日起至年月日止。

2.3根据本审计项目的需要,甲方有权调整审计范围,乙方应予以配合。

3.审计依据及验收标准
3.1审计依据:国家的法律、法规和其他有关的财经制度和规定,中国石油天然气股份有限公司的内部制度、规定、规范、年度生产经营计划、年度考核指标等。

其他依据:。

3.2验收标准
3.2.1乙方对审计服务的组织和控制,应按照甲方要求,根据《中国注册会计师质量控制基本标准》和甲方的《内部审计规范》组织本项目审计。

3.2.2乙方在审计过程中,应做到查证事实准确率100%,不得发生重大漏审事项(重大漏审事项是指通过对被审单位或事项提供的帐表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、对比,应该发现但未发现的违反国家法律,严重违反股份公司有关规定的问题)。

完成审计项目后,应向甲方提交审计报告,指出审计过程中发现的问题,提出改进措施。

3.2.3其他验收标准:。

4.审计服务人员
为完成该审计项目,乙方应派出由师人,师人组成的审计项目组,其中为审计质量控制督导人,对整个审计项目负总责。

5.甲方的权利和义务
5.1甲方有权根据需要使用、分发乙方出具的审计报告及有关文件。

5.2为乙方提供或督促下属单位提供供审计的会计帐表和其他有关资料,对所提供的会计帐表、会计资料等的真实性承担责任。

5.3为乙方提供工作配合和必要的工作条件,提供食宿方面的便利。

5.4根据审计项目具体情况决定是否派驻现场审计代表。

5.5提前向被审计单位下达审计通知书,并将审计通知书抄送乙方。

5.6按合同约定及时足额支付审计服务费用。

6.乙方的权利和义务
6.1按照合同约定收取审计服务费用。

6.2进点实施审计前,将审计实施方案、审计组组成人员情况等交甲方审查,审查通过后方可进点实施审计。

6.3按约定的时间、范围、目的、质量要求等全面完成审计业务,出具合格的审计报告,保证审计资料、审计报告的真实性。

由于乙方的审计采取事后重点抽查的方法,加上甲方内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约,因此,乙方的审计责任并不能替代、减轻或免除被审计单位的会计责任。

6.4按照《中国注册会计师独立审计准则》和甲方《内部审计规范》的要求进行审计,在对受托事项涉及的内部控制制度进行研究、测试、评价,对会计记录、实物等进行必要的抽查,以及实施其他必要的审计程序中发现、查出的违法违规问题,应按甲方《内部审计规范》的规定编制审计工作底稿、出具审计报告,真实反映审计结果,客观评价审计事项,做到证据充分可靠、定性准确,并提出处理建议及依据。

6.5审计工作结束后,乙方应对被审计单位会计处理、内部控制制度等方面提出改进意见。

6.6在现场审计结束后15日内出具审计报告、管理建议书。

6.7对在审计过程中知悉的甲方商业秘密、数据、资料和审计记录等(下称“保密信息”)负有保密义务,未经甲方书面同意,乙方不得以任何形式向第三方透露该保密信息,并保证就甲方提供的保密信息仅用于审计的目的。

7.审计服务费用及结算
7.1甲方就本审计服务项目向乙方支付的全部审计服务费用为人民币元(含税/不含税)。

其中基本审计费为元,食宿费用为元,交通费用为元。

7.2在审计服务结束乙方提交了合格的审计报告并经甲方验收合格后日内,乙方应携带相关资料到甲方办理付款履行审查审批手续。

付款履行审查审批过程中,一个审查审批部门审查完毕后日内,乙方应将相关资料提交甲方下一个审查审批部门审查。

7.3外部合同、非封闭结算关联交易合同付款履行审查审批程序:
7.3.1 网下审查程序:甲方所属单位承办部门→甲方所属单位价格管理部门→甲方所属单位审计部门→甲方概预算与定额管理中心→甲方审计处(需审计处审查项目)
网下审查需乙方提交:合同结算资料网下送审记录表、结算资料。

7.3.2网上审查程序:甲方所属单位业务主管部门→甲方所属单位财务部门→甲方所属单位合同主管部门→单位领导(机关职能处室、直属部门已经领导审批的不经过此步骤)→甲方企管法规处(需企管法规处审查项目)
网上审查时,乙方应在甲方所属单位承办部门网上提交结算资料后将相关资料送交至甲方所属单位合同主管部门。

7.4乙方逾期办理付款履行审查审批手续或因乙方原因延误甲方办理付款履行审查审批手续时,每逾期一日或延误一日应当承担合同价款 %的违约金。

违约金的支付由甲方合同主管部门直接扣除。

7.5本工程按下列第项方式支付
7.5.1 一次总付:验收合格,甲方在付款审查审批手续完成后日内向乙方全额付款。

7.5.2 分期支付
7.5.2.1本合同生效后日内,支付审计服务费总价 %的预付款;
7.5.2.2按照以下审计服务进度支付;
7.5.2.3验收合格,甲方在付款履行审查审批手续完成后日内支付审计服务费总价的 %,其余 %作为质量保证金,质保期自项目验收合格之日起年,质保期满且无任何质量问题后日内支付。

7.6甲方向乙方支付价款前,乙方应先将符合甲方财务要求的发票提交给甲方。

7.7 乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责,甲方不承担此信息外的任何责任。

收款人:
开户行:
账号:
7.8上述费用已包含与此项审计有关的全部费用,乙方为执行审计任务而发生的食宿、交通、邮电通讯、医疗、保险以及其他费用均自理。

乙方应自行对其派出的服务人员进行管理,甲方不承担任何责任。

7.9如因审计服务范围发生较大调整或者审计工作遇到重大问题,致使乙方实际审计工作量有较大幅度的增加或较大幅度的减少,甲乙双方协商后,达成补充协议,可以对审计费用进行增加或者减少。

7.10如乙方未能履行合同约定,或发生重大漏审事项,甲方可相应扣减审计费用。

双。

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