企业退税申请表

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退税申请书( 范本3篇)

退税申请书( 范本3篇)

退税申请书( 范本3篇)退税申请书( 范本3篇)篇一**********税局:本公司********************(纳税编码:********)。

因xxxx 年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。

因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在xxxx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

税务登记类型:私营合伙企业开户行:**银行银行账号:********特此说明!******单位名字20xx年xx月xx日篇二国税局:兹有杭州XXXX有限公司,税号:330103768XXXXXX。

xxxx年销售收入:XXXX元,xxxx年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX 元。

根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。

特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。

望批准!申请人:杭州XXXX有限公司20xx年xx月xx日篇三国家税务局:我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企业所得税汇算清缴,xxxx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;xxxx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;xxxx年度多缴纳企业所得税额元;xxxx年度应退企业所得税额元。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。

”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20XX]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。

外贸企业退税申请书模板

外贸企业退税申请书模板

尊敬的税务机关:您好!我司是一家专业从事外贸业务的企业,根据国家税务总局的相关规定,现向您申请办理出口退税事宜。

特此提交如下申请材料:一、企业基本信息1. 营业执照副本复印件2. 组织机构代码证复印件3. 税务登记证副本复印件4. 出口企业退(免)税登记证复印件5. 法定代表人身份证复印件6. 银行开户许可证复印件二、出口退税相关资料1. 出口货物报关单证明联复印件2. 出口发票原件及复印件3. 进项发票原件及复印件4. 出口货物运输单据复印件5. 出口收汇核销单复印件6. 出口退税申请表三、申请退税货物及金额1. 货物名称:________________2. 货物数量:________________3. 货物单价:________________4. 货物金额:________________5. 出口日期:________________6. 退税税率:________________7. 申请退税金额:________________四、申请退税理由及依据根据《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关法律法规,我司出口货物符合国家规定的退税条件,特申请办理出口退税。

具体理由如下:1. 我司为增值税一般纳税人,具备出口退税资格。

2. 所出口货物为自产货物,且已取得相关出口手续。

3. 所出口货物已按期收汇,符合国家外汇管理规定。

4. 所出口货物符合国家规定的退税税率。

五、承诺及保证1. 我司保证所提供的申请材料真实、完整、有效。

2. 我司承诺遵守国家有关出口退税的法律法规,合法合规办理退税事宜。

3. 我司承诺在收到退税款后,按期缴纳相应的税款。

鉴于以上情况,恳请贵局对我司的出口退税申请予以审批。

我们将积极配合贵局的工作,提供所需资料,确保退税事宜的顺利进行。

如有任何疑问,请随时与我们联系。

特此申请!敬请审阅!申请人:(签名)申请日期:____年__月__日注:以上模板仅供参考,具体申请材料及格式请根据当地税务机关的要求进行调整。

小微企业退税申请书

小微企业退税申请书

小微企业退税申请书申请人基本信息•企业名称:•纳税人识别号:•法定代表人:•联系电话:•开户银行:•银行账户:申请退税原因因为以下原因,本企业需要申请退税:•增值税税率下调,导致实际应纳税额与预缴税额不符。

•本企业的生产经营规模有所缩小,导致实际应纳税额与预缴税额不符。

•经过审计发现,本企业在之前的纳税申报中存在计算错误,导致实际应纳税额与预缴税额不符。

申请退税事项根据我司纳税信息核对结果,现申请退税金额为以下数字:•增值税退税金额:•企业所得税退税金额:附件内容为了支持本申请的真实性,以下附件已经一并提供:1.税收缴款凭证原件。

2.发票原件及复印件。

3.纳税申报表原件及复印件。

4.企业年度审计报告原件及复印件。

5.企业营业执照、组织机构代码证原件及复印件。

申请退税流程1.提交本申请表,附上所有申请附件。

2.税务部门对申请进行审核和审批。

3.审批通过后,退税款项通过财务部门打入企业指定银行账户。

注意事项1.如实填写申请表并提供完整附件,是审核机构进行审批的基础。

任何虚假或欺诈性陈述,一经发现,将取消审核结果。

2.退税申请提交后,审核机构将在十个工作日内作出审批结果。

3.企业应当积极配合审核部门对企业纳税情况进行调查和审计,以保证企业纳税情况的真实性。

申请人声明我公司以上所提供的所有信息和数据,均属实无误,本企业愿意为其真实性和准确性承担法律责任。

申请人(签字):____________日期:____________。

外贸企业出口退税汇总申报表

外贸企业出口退税汇总申报表

份 记录

出口企业出口含金产品免税证明
张 记录

申报人申明 此表各栏填报内容是真实、合法的,与实 际出口货物情况相符。此次申报的出口业务不 属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序 的出口业务。否则,本企业愿意承担由此产生 的相关责任。 经办人:
授权人申明
(如果你已委托代理申报人,请填写下列资料) 为代理出口货物退税申报事宜,现授权为本纳税人 的代理申报人,任何与本申报表有关的往来文件都 可寄与此人。

本月实收已退消费税退税额
元 本年累计已退消费税退税额

申请开具单证
代理出口货物证明
份 记录

代理进口货物证明
份 记录条来料加工出源自货物免税证明份 记录条
来料加工出口货物免税核销证明
份 记录

出口货物转内销证明
份 记录

退运已补税证明
份 记录

补办报关单证明
份 记录

补办收汇核销单证明
份 记录

补办代理出口证明
外贸企业出口退税汇总申报表
海关企业代码: 纳税人名称(公章): 纳税人识别号:
出口退税出口明细申报表
出口货物报关单 代理出口货物证明 出口收汇核销单 远期收汇证明
(适用于增值税一般纳税人)
申报年月: 申报批次 出口企业申报 份 记录 出口额 张 张 张 收汇额 张 其他凭证
金额单位:元至角分 条
美元
财务负责人:
授权人签字 (公章)
法定代表人(负责人):
年月日
年月日
美元
出口退税进货明细申报表
份 记录

增值税专用发票
张 消费税专用发票

退税申请书

退税申请书

退税申请书
尊敬的税务局负责人:
我是XXX公司的财务经理,特此向贵局申请退税。

根据我公司
的财务记录和相关税务政策,我公司符合退税条件,特此申请退税。

我公司在过去一年中,按照国家税务法规定,按时足额缴纳了
增值税、所得税等税费。

经过仔细核对财务记录,发现我公司有部
分税款存在过多缴纳的情况,因此特此申请退税。

我公司申请退税的具体情况如下,增值税多缴纳XXXX元,所得
税多缴纳XXXX元。

附上相关财务记录和税务申报表,希望贵局能够
审批并尽快办理退税手续。

我公司非常重视遵守税法,希望能够得到贵局的理解和支持。

我们愿意配合贵局的工作,提供一切必要的资料和协助,确保退税
手续的顺利办理。

最后,再次感谢贵局对我公司的关注和支持,希望能够尽快收
到退税款项。

谢谢!
此致。

XXX公司。

日期,XXXX年XX月XX日。

增值税即征即退申请表

增值税即征即退申请表
附件一:
(残疾人就业单位)增值税即征即退申请表
单位名称:
纳税人识别号:
所属时期:2013年7月单位:人、元
项目
行次
企业填报
税务机关审核
职工总数
1
安置残疾人员总数
2
安置比例
3=2/1
当月退税限额(当月实际残疾人员数*每人年度退税限额/12)
4(3<25%时,或2<10,填0)
上月结转的退税限额余额(当年以前月份退税限额大于符合退税条件已缴税额的余额)
12=6(6<11)
12=11(6>11)
结转至下月的限额余额(不得结转至下一年度)
13=6-11
结转至下月的已缴未退税额余额(不得结转至下一年度)
14=11-6
企业申请意见:依据财税〔2007〕92号和国税发〔2007〕67号文件规定,申请福利企业即征即退增值税。
企业盖章年月日
审核部门意见:
经办人:
5(等于当年上月表格13栏)
当月可使用退税限额
6=4+5
当月应纳税额
7
当月符合退税条件的货物、劳务应纳税额
8(应小于等于9)
当月实际入库税额
9
上月结转的已缴未退还税额余额(当年以前月份退税限额小于符合退税条件已缴税额的余额)
10(等于当年上月表格14栏)
当月可用于退税的已缴税额
11=8+10
当月申请退还税额
负责人:
部门盖章
年月日
审批机关意见:
经式四份,企业、审核部门、审批部门、征收部门各一份。

企业退税申请报告

企业退税申请报告

企业退税申请报告尊敬的领导:我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。

我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。

我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。

(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。

由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。

(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)申请增购增值税专用发票需报送资料1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);4.营业执照副本复印件(一式二份);5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);6.购票人身份证复印件(一式二份);7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);10.税务机关要求附送的其他资料。

企业季度退税申请报告

企业季度退税申请报告

尊敬的税务机关领导:我司全称为[公司名称],成立于[成立年份]年[成立月份]日,注册地为[注册地址],主要经营业务为[主营业务描述]。

根据我国税收法律法规及相关政策,我司自成立以来,一直严格遵守国家税收法规,依法纳税。

现就我司近期季度退税事宜,特向贵局提出申请,具体报告如下:一、企业基本情况1. 企业名称:[公司名称]2. 法定代表人:[法定代表人姓名]3. 注册资本:[注册资本金额]4. 经营范围:[经营范围描述]5. 纳税人识别号:[纳税人识别号]6. 联系人:[联系人姓名]7. 联系电话:[联系电话]二、申请退税原因1. 依法纳税:我司一直按照国家税收法律法规规定,按时足额缴纳各项税款,包括增值税、企业所得税等。

2. 季度预缴税款:根据我国税法规定,企业应按照季度预缴企业所得税。

在[具体季度]季度,我司已按照规定预缴了企业所得税。

3. 年度核算亏损:经过年度核算,我司在[具体年份]年度发生亏损,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,亏损企业可以在一定条件下申请退税。

4. 税款多缴:在[具体季度]季度,我司因核算失误,导致预缴税款超过实际应纳税额,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的规定,多缴的税款可以申请退还。

三、申请退税金额根据我司[具体年份]年度核算结果,我司应退税款为[退税金额]元。

具体计算如下:1. 实际应纳税所得额:[实际应纳税所得额]2. 应纳税额:[应纳税额]3. 实际预缴税款:[实际预缴税款]4. 多缴税款:[实际预缴税款] - [应纳税额]5. 退税金额:[多缴税款]四、申请退税程序1. 提交申请:我司将按照贵局的要求,准备相关材料,向贵局提交退税申请。

2. 材料清单:以下为我司申请退税所需提交的材料清单:(1)企业退税申请报告;(2)企业税务登记证副本;(3)企业法定代表人身份证复印件;(4)企业财务报表;(5)企业所得税申报表;(6)多缴税款证明;(7)其他相关证明材料。

退税申请书

退税申请书

退税申请书
尊敬的税务局:
我是XXX公司的法定代表人/个人纳税人,特此向贵局递交我(们)的退税申请书,希望能够得到您的审批和支持。

根据税法相关规定,我(们)符合以下退税条件:
1. 纳税人身份,我(们)是按照法律法规注册并合法经营的企业/个人纳税人,具备纳税人的身份和资格。

2. 纳税记录,我(们)在纳税期间按照相关法律法规和税务要求,按时、足额地缴纳了应纳税款,并保留了相关的纳税证明和凭证。

3. 退税事由:根据税法规定,我(们)有权申请退还已缴纳的税款,因以下原因需要退税:
(列举具体原因,如,出口退税、税收优惠政策适用等)。

4. 退税申请材料:我(们)已准备齐备以下退税申请材料:
(列举具体材料,如,退税申请表、纳税证明、发票、合同、报关单等)。

5. 申请处理方式,我(们)希望贵局能够尽快审批并处理我(们)的退税申请,将退还的税款汇入我(们)指定的银行账户。

在此,我(们)郑重申明所提供的信息和材料真实、准确,并愿意承担由此产生的法律责任。

最后,我(们)衷心感谢贵局对我(们)退税申请的关注和支持,并期待能够尽快收到退税款项。

此致。

敬礼!
申请人(单位),XXX.
联系地址,XXX.
联系电话,XXX. 日期,XXX.。

《免抵退税申报资料情况表》(填写示例)

《免抵退税申报资料情况表》(填写示例)

零税率应税服务(国际运输)免抵退税申报明细表(XXX 份,记录 XXX 条)
零税率应税服务(研发、设计服务)免抵退税申报明细表(XXX 份,记录 XXX 条)
向境外单位提供研发、设计服务收讫营业款明细清单(XXX 份,记录 XXX 条)
免抵退税申报汇总表(XXX 份)
二、凭证资料:
1、出口货物:
出口发票 XXX 张,出口额 XXX.XX 美元
出口货物报关单 XXX 张
代理出口货物证明 XXX 张 出口收汇核销单 XXX 张,远期收汇证明 XXX 张 其他凭证 XXX 张
2、零税率应税服务:
技术出口合同登记证 XXX 张,研发(设计)合同 XXX 份
研发(设计)服务发票 XXX 份,研发(设计)服务收款凭证 XXX 份
出口企业进料加工申报情况
免抵退税申报资料情况表
纳税人名称 海关企业代码
XX 市 XX 公司 XXXXXXXXXX
免抵退税出口申报情况(据实填写)
纳税人识别号 所属期
XXXXXXXXX 20XX 年 X 月
一、申报报表:
企业出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口 XXX 份,记录 XXX 条) 企业出口货物免、抵、退税申报明细表(前期出口 XXX 份,记录 XXX 条)
生产企业进料加工进口料件申报明细表 XXX 份,记录 XXX 条
生产企业进料加工登记申报表 XXX 份,记录 XXX 条
生产企业进料加工手册登记核销申请表 XXX 份,记录 XXX 条
生产企业进料加工复出口货物扣除保税进口料件申请表 XXX 份,记录 XXX 条
Hale Waihona Puke 生产企业出口货物扣除国内免税原材料申请表 XXX 份,记录 XXX 条

退(抵)税款申请表

退(抵)税款申请表
(盖章)
年 月 日
财政部门审批意见
(盖章)
年 月 日
说明:1、该表用于办理多缴税款的退库、抵缴下期税款、抵缴欠缴税金,除多缴税款的退库需经财政部门审批外,其他的由税务审批即可。
2、本表一式四份。业务科(税务所)、计财部门、国库和财政各一份。
3、减免退税原因:分别填写新产品开发、校办工厂、民政福利企业、新办企业、涉外企业、高新技术企业、老少边穷地区企业、受灾企业、劳动服务企业、乡镇企业、购买国产设备、中西部投资、再就业扶持、软件集成电路、其它减免。


审核单位填写
税种
品目
缴款日期
预算科目
预算级次
预算编码
小计
中央
省级

区(县)

退(抵)税方式:
小额退税( )
退库( )
抵下期税款()
抵缴欠税( )
退库性质:
是否需退付利息?
减免退税原因
退(抵)还金额合计(小写)
退(抵)还金额合计(大写)
税务业务部门审核意见
年 月 日
税务计会部门审核意见
年 月 日
税务部门审核意见
退 (抵) 税 款 申 请 表
申请日期 年 月 日 字第 号
申请单位(人)填写


单位
名 称
纳税人编码
开 户 行
帐 号
银行行号
联系人
电话
原纳税凭证
原入库日期
所属科目
原纳金额
申请退还金额
票证名称
字轨
号码



税种
品目




因业务取消,故申请退税,发票已红冲

深圳海关退税申请表

深圳海关退税申请表

递交资料
□税款缴款书正本 □授权委托资料
(关税
份、增值税
份、其他税
□报关单修撤资料
份)
□其他资料:
退税转账账号
开户银行 银行账号
国税局①
邮政编码
分管科室
联系电话
所属国税局
联系地址 国税局②
邮政编码
分管科室
联系电话
联系地址
海关受理情况
企业申请日期
海关接单日期
接单人
深圳海关退税申请表
编号:
202请单位
单位联系人
联系人电话
经办人
经办人电话
报关单号
税款缴款日期
税款
关税
增值税
特别关税
其他税
合计
已征税款
申请退税税款
□修改报关单产生退税
□退运货物
退税原因 □撤销报关单重报
□直接退运
□货物未实际进出口
□汇率差
□其他多征税款
□退税申请报告
□转账退税申请书

退税申请书

退税申请书

退税申请书
尊敬的税务局负责人:
我是某某公司的财务经理,现就我公司2019年度增值税申报事
宜向贵局提交退税申请书。

根据我公司的财务报表和相关凭证,我
们发现在2019年度申报的增值税中存在误纳税款的情况,现特此申
请退税。

具体情况如下,在2019年度的增值税申报中,我公司因为一些
误操作导致了部分应纳税额被误多缴纳。

经过仔细核对和审查,我
们发现了这一问题,并立即采取了纠正措施,同时也对相关操作流
程进行了调整,以避免类似情况再次发生。

为了维护企业的合法权益,我公司特向贵局提交此退税申请书,希望能够得到贵局的理解和支持。

我们将会配合贵局的工作,提供
相关的财务报表和凭证,以便贵局能够尽快审批并办理退税手续。

最后,我代表公司全体员工,对贵局的关注和支持表示衷心的
感谢,我们将继续遵守税法,积极配合贵局的工作,共同维护税收
秩序,为经济发展贡献力量。

特此申请。

某某公司财务经理,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

退税申请书

退税申请书

退税申请书
尊敬的税务局负责人:
我是XXX公司的财务经理,特此向贵局申请退税。

根据我公司
的财务记录和相关凭证,我公司在上个财政年度支付了一定额度的
增值税。

经过核实,我们发现部分增值税是可以退还的。

我公司是一家从事XXX行业的企业,产品主要销售于国内市场。

在过去的一年中,我公司遵守了国家的税收政策,按时足额缴纳了
增值税。

根据国家相关法规,我们有权申请退还部分增值税。

为了申请退税,我公司已经准备了相关的申请材料,包括纳税
申报表、发票等。

我们希望贵局能够审批并退还我公司应得的增值
税款,以便我公司能够更好地发展业务,提高生产效率,为国家经
济健康发展做出更大的贡献。

在此,我代表我公司向贵局提出退税申请,希望能够得到贵局
的支持和帮助。

我们将严格遵守国家的税收政策,诚实守信,积极
配合贵局的工作,确保退税工作的顺利进行。

最后,再次感谢贵局对我公司的关注和支持,希望贵局能够尽快审批并退还我公司的增值税款。

谢谢!
此致。

敬礼。

XXX公司财务经理,XXX。

日期,XXXX年XX月XX日。

企业退税申请报告

企业退税申请报告

企业退税申请报告一、申请企业基本情况申请企业名称:XXX公司统一社会信用代码:XXXXXXXXX注册资本:XX万元所属地区:XX市XX区二、退税申请依据税务法及有关法规的规定,企业所得税法的退税规定。

三、退税原因及依据我公司是一家在X年X月X日成立的生产型企业,主要从事XXX产品的生产和销售。

根据公司的经营情况和税务政策,以下是我们申请退税的原因及依据:1. 财务困难公司近期面临资金紧张的情况,由于产品销售不如预期,导致现金流出现困难。

退税能够帮助我们缓解资金压力,保证正常的生产经营活动。

2. 满足退税条件根据税务局的规定,企业可以申请退税的条件是符合以下两个条件:一是利润总额无误差,二是企业的生产、运输、销售和采购环节发生了增值税和消费税。

我公司符合上述条件,可以申请退税。

3. 纳税情况我公司按照国家税务部门的有关规定,按季度提出了预缴的企业所得税申报,然后在年度纳税申报时进行汇总缴纳。

退税金额将会根据我们年度的申报结果决定。

四、退税申请材料清单1. 公司的营业执照副本复印件2. 公司的税务登记证复印件3. 公司的最近一期的季度纳税申报表及附件4. 公司的银行对账单或现金出入账记录5. 公司的增值税发票及消费税发票复印件五、退税金额计算及使用规划根据我们的计算,根据公司的季度纳税申报表以及银行对账单,我们预计可以申请退税金额为X万元。

退税金额将会用于以下方面:1. 员工薪资发放2. 采购原材料和生产设备的更新3. 公司研发和创新投入4. 市场推广和宣传活动六、申请退税的时间安排我们计划按照以下时间安排进行退税申请:1. 收集并备齐退税申请所需材料:X年X月X日之前2. 完成退税申请报告的编写:X年X月X日之前3. 提交退税申请报告:X年X月X日4. 等待税务局审核并退税:预计X年X月X日之前七、退税申请风险预测及对策在进行退税申请时,我们也提前预测到可能面临的风险并制定了应对策略:1. 申请材料不全:请我们立即补齐所缺材料并重新提交申请。

企业所得税退税申请报告

企业所得税退税申请报告

企业所得税退税申请报告根据《企业所得税法》的规定,我司准备申请退还多缴所得税款。

经我司财务部门核对,发现我司在过去一段时间内多缴了一定数量的企业所得税。

现特向贵局提交本申请报告,希望贵局审核后能予以退还。

一、企业概况我司是一家专业从事生产销售电子产品的制造企业。

成立于2005年,经过多年的发展,公司规模逐渐扩大,经营利润也有较大幅度的增长。

二、税务处理情况根据我司财务部门的统计数据,我司在过去一段时间内,按照国家税务部门设定的税率进行纳税申报,并按时足额缴纳了企业所得税。

然而,在我司财务部门对企业所得税数据进行详细核对后,发现我司存在多缴企业所得税的情况。

根据我司财务部门的统计,我司在过去三年内多缴纳了共计×××万元的企业所得税。

经初步分析,我司多缴企业所得税的原因主要有以下几点:1.财务数据录入错误:财务部门在企业所得税的申报过程中,由于疏忽或其他原因,录入了错误的数据,导致企业所得税的计算错误,从而引发了多缴税款的情况。

2.政策调整未及时更新:我司在其中一些年度内,在进行企业所得税申报时,未能及时了解到相关税收政策的调整。

因此,财务部门根据过时的政策标准进行了纳税申报,导致实际应缴企业所得税金额与申报金额不相符,从而多缴税款。

3.单位账务处理错误:由于财务部门在进行企业所得税处理时,存在一些计算和核对错误,导致了企业所得税额的错误计算,从而产生了多缴税款。

根据我司对企业所得税过多缴纳的情况进行初步核定,我司计划向贵局申请多缴纳的企业所得税共计×××万元的退还。

三、申请理由1.根据《企业所得税法》第二十一条的规定,对于企业所得税的多缴部分,依法享有退还的权益。

我司实际不应缴纳的企业所得税款已被多缴纳,符合法定退税条件。

2.我司已经进行了详细的企业所得税核对工作,确定多缴纳企业所得税的具体金额和原因,且我司对多缴税款的退还计划已经编制完毕,具备申请退税的条件。

关于退税申请书4篇

关于退税申请书4篇

关于退税申请书4篇退税申请书篇1金昌市国税局:9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。

请给予批复!纳税识别号:纳税编码号:开户行名称:开户行收款帐号:申请退款金额:Y3200元税款所属期:9月申请单位:金昌市汽车销售有限公司2月21日退税申请书篇2_______海关:根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。

按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。

1.已缴税款金额:关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

2.申请退税理由:_______________________________________________。

3.申请退还金额:关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

4.申请人名称:___________________________________________________ 5.开户银行:_____________________________________________________ 6.开户银行账号:_________________________________________________ 注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。

说明:1.此申请书适用于以银行划转方式退还税款的情况。

2.“申请退还金额”中所涉及的税种应与原税款专用缴款书上所列关税、增值税、消费税或其他实际项目一致。

3.按照《中华人民共和国进出口关税条例》第52条第2款规定,纳税义务人发现多缴税款的,可自缴纳税款之日起1年内要求退还多缴的税款并加算同期活期存款利息。

4.此申请书需附原税款专用缴款书复印件各一份。

5.此申请书需申请人签字并加盖单位公章。

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