预算表2014
费用及税金预算表
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单
5月预算金额
6月预算金额
2014年第3季度 其中7月预算
财务费用合计 六、营业税金及附加 1.营业税 2.城建税 3.教育费附加 4.增值税 5.土地增值税 6.地方教育附加 7.其他税金
营业税金及附加合计
管理费 销售费用 开发间接 制造费用 财务费用 税金
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工程预算表模板(标准模板)
桂源牌水性腻子打底三遍,面漆多乐士抗污(净味)、美时丽底漆,墙面漆三种浅色以内不加钱,深颜色每种 颜色另加80元(面积超过30平方,每平方另加1元)
18MM桥牌大芯板衬底、饰面板、人工(不含油漆)、祥见施工图。(门锁及门吸业主自购)
1.木龙骨、夹板、硅酸钙、钉、胶;2.按米计算;3.不含煽灰及乳胶漆;4.按实际面积计算。注:宽度低于 60公分以内按此项报价计算。、
18MM桥牌大芯板框架(指接板每平方另议)、背板9MM夹板、饰面板扫白、内贴布纹板、实木线条收口、人工 (不含油漆)。每个百叶门另加60元
18MM桥牌大芯板框架、背板9MM夹板、饰面板、内贴布纹板、实木线条收口、人工(不含油漆)。
18MM桥牌大芯板框架、(指接板每平方另议)、夹板、木线条收口、内贴布纹板,饰面板、、人工,详见施工 图。(不含油漆)
第 1 页,共 6 页
3
衣柜
9 m2 320.00 2,880.00 110.00
4
梳妆台
0.85 m 360.00 306.00
100.00
5
走边造型天花
14.68 m 60.00
880.80
30.00
6 7 三 次卧
装饰层板 小计
2.5 m 60.00
150.00
28.00
5,284.80
1 墙面,天花乳胶漆(多乐士) 39 m2 8.00
240.00 69.00 944.00 8,348.20
10.00 6.00 110.00
1 墙面,天花乳胶漆(多乐士) 71 m2 8.00
568.00
8.00
2
门页
1 项 500.00 500.00
100.00
180.00 150.00 300.00
财政厅2014年项目支出预算表填报说明
2014年项目支出预算表填报说明根据自治区财政厅《关于编制2014年度自治区本级部门项目支出预算的通知》(宁财(预)发[2013]441号)和《关于印发<自治区本级项目支出预算管理暂行办法>的通知》(宁财(预)发[2013]446号)文件精神,按照财政预算软件要求,请各部门按工作发展计划认真编制并申报2014年项目预算,不要漏项。
一、填报相关要求1、项目名称:项目名称要简单明了,清晰完整。
根据具体项目名称填报。
2、归口处室:按部门预算编制归口管理的处室选择填报。
3、项目起始时间和项目终止时间:根据项目确立的具体情况填报。
4、确定为政府采购项目的,要填报政府采购预算表。
5、项目分类:根据项目具体内容选择填报。
6、项目属性:根据项目具体内容分新增项目、延续项目填报。
新增项目是指自治区党委、政府确定需要纳入年度预算的项目;延续项目是指以前年度已经批准,需要在本年度继续安排的项目。
7、项目特性:根据项目具体内容分经常性项目和一次性项目。
经常性项目是指每年需要列入部门预算安排的项目;一次性项目是指只在某一年度列入预算的项目。
8、项目概述:简要描述项目的内容、目的、范围期限等基本情况。
9、项目立项情况:简要描述项目的立项依据、可行性、必要性等。
10、项目申报内容:简要描述项目申报的具体内容、实施时间、计划实施进度等。
二、项目资金明细项目申报表(500万元以上项目)本表反映超过500万元以上项目资金项目分配的具体资金去向。
1、项目名称:与《项目申报表》中的项目名称保持一致,要简单明了,清晰完整。
2、明细项目:指项目资金的具体组成项目,需要填报子项目名称及相关内容。
3、明细项目的资金来源及金额合计与项目支出表中的一致。
三、财政支出绩效目标申报表(500万元以上项目填报)反映500万元以上项目所要达到的绩效目标,以项目申报附件的形式反映。
作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
本表既要在部门预算编制软件中上报电子版本,又要以纸质文本随部门预算编制说明上报,作为项目审核的依据。
2014年企业财务预算(细化)表格
)表格共11张,各单位本级及纳入合并二级独立 将财务预算(细化)表格报送集团公司财会部。
2014年企业财务预算(细化)表格
企业名称: 预算负责人: 财务预算(细化)表格共11张,各单位本级及纳入 2、各单位务必于11月1日前将财务预算(细化)表格报送集团公
细化)表格
一、生产销售预算 二、产品生产成本预算 三、制造费用预算 四、销售费用预算 五、管理费用预算 六、财务费用预算 七、其他业务利润预算 八、补贴收入、营业外收支预算 九、投资收益预算 十、损益预算表 十一、现金流量预算表
部门预算项目支出明细表
2、政务公开会议经费及培训费;
3、接待上级检查的招待费;
4、到外地学习先进经验的考察学习费用;
5、创建政务公开“省级示范点”相关费用;
6、市政府已把县政府政务公开工作纳入年终考核。
备注:1、请部门单位对所申报项目项目资金来源、项目投入、实施的可行性和产生的社会经济效益进行详细说明。
20000
10.网络维护及升级
100000
测
算
依
据
及
说
明
随着中心工作人员数量增加,业务量增大,办公经费也相应增加,特别是为投资项目全程代办工作的开展,审批事项的现场堪察的增多,所以车辆的燃油费及保养费和办公经费,支出较大。
建好中心网站,延伸内网功能,设立“网上政务大厅”,实行“网上申报、内网受理、远程审批、网上反馈”,向社会、企业和公众提供便捷的在线服务。加快行政审批电子监察网络系统建设,使所有审批服务事项的运行效能置于监察部门的监管之中。
2、项目支出要细化到具体经济科目和子项目,附项目支出明细表。
2014年部门预算项目支出申报表
单位名称:五河县人民政府政务服务中心
申报项目:专项业务费(预算内专项经费)支出
申报金额::28万元
项目可行性及绩效论证:
政务服务中心在县委、县政府的坚强领导下,几年来一直运转好,充分发挥了服务中心便民、利商的作用。随着中心工作人员数量增加,业务量增大,办公经费也相应增加,特别是为投资项目全程代办工作的开展,审批事项的现场堪察的增多,所以车辆的燃油费及保养费和办公经费,支出较大。
2014年部门预算项目支出明细表
项
目
支
出
明
细
预算内专项经费支出明细项目
1南通混凝土有限公司办公大楼装修
19
强电路配电箱及配件
项
1.00
2000.00
1000.00
3000.00
配电箱及空气开关乙方提供,总线部分甲供
33760.0
136030.0
给排水工程
1
男女卫生间给水
间
4.0
400.0
300.0
2800.0
25水管布放
2
男女卫生间排水(马桶移位,原主管应到位)
间
4.0
350.0
300.0
2600.0
项
1.0
0.0
0.0
0.0
给水总管(室外部分)土建完成
12
排水总管(室外部分)
项
1.0
0.0
0.0
0.0
排水总管(室外部分)土建完成
5230.0
11510.0
东大办公区立面
1
木饰面成品窗套
m
32.5
130.00
0.00
4225.00
成品窗套
2
木饰面成品大垭口(含基础打底)
m m2 m2 m m2
27.60
6
木饰面装饰长台,上口玻璃围边
6.10
580.00
240.00
5002.00
木工板打底,木饰面,上口玻璃围边
5657.1
22493.4
大厅区立面 m2 m m2 m2 m m2 m2 m2 樘 m2
木龙骨木工板打底,不规则木饰面造型,木饰面 顺木纹色 成品15厚钢化玻璃橡木扶手
1
大厅A立面不规则造型(浪费比较大)
21.0
140.0
98.0
4998.0
800*800瓷砖加工踏步砖,水泥砂浆瓷砖铺贴
服装部费用预算表
9月
1667
2000 1000 833
7 招待费用 15000 招待费用 15000 1250
1250
1250
1250
1250 1250 1250
1250
1250
8
固定资产 采购费
32000
排版打样机 两台电脑
20000 12000
0
20000
0
0
6000
6000
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
9
未尽事宜 费用
2月
2330
2000 1000 600
3月
1667
2000 1000 900
4月
1667
2000 1000 1000
2014年预算费用各月分摊明细
5月
6月
7月
8月
1667 1667 1667
1667
2000 1000 833
2000 1000 833
2000 1000 833
2000 1000 833
6667 6667 1667
1667 1667 1667
1667
8333 6667 3400
8333 6667 3400
8333 6667 3400
8333 6667 3400
9月 98500 4166 1666
1667
6667 6667 1667
1667
10000 6667 3400
3
费用
460000
4000 5000 3000
2月 98500 4166 1666
2330
5000 5000 2330
现金预算表(模板)
0 2,190
4,000
2,260
其他(请指定) 其他(请指定) 杂项 总计
现金支出(无损益) 贷款本金支付 资本购买(请指定) 其他启动费用 保留或由第三人保存 所有者提款 总计 现金支出总计
现金头寸 (月末)
0
4,000
0
2,260
0
0
0
0 0
1,000
0 4,000
-1,750
0
0
0
0
0
0
2,260
0
0
0
-50
-510
1,740
2,190
2,190
5月
26
2,190
5月
27
2,190
5月
28
2,190
5月
29
2,190
5月
30
2,190
6月
01
2,190
总计
项目预计
2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
4,750 1,200 1,500 7,450 9,640
现金流量表
财政年度开始:
2014/7/1
库存现金 (月初)
现金收入 现金销售 贷方应收款 贷款/其他现金投入 总计 可用现金总计(现金支出前)
现金支出 购买(商品) 购买(请指定) 购买(请指定) 总工资(具体提款) 薪资支出(税款等) 外包服务费 与经营活动有关的费用(含办公室租金) 修理维护费 宣传 汽车、运输及差旅费用 财务及法务费用 租金 电话 公共事业费用 保险 税款(房地产等) 利息 其他费用(请指定)
(附件10)人事行政部2014年费用预算表
16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 6062 145 0 800 1000 6000 2000 300 4800 6530 0 50 300 5000 6062 140 0 800 1000 6000 800 200 4800 6550 0 50 300 2000 6062 145 0 0 1000 6000 2500 500 4800 6550 200 50 300 6300 6062 145 0 0 1000 6000 3000 600 4800 6550 300 50 300 7000 6062 145 0 0 1000 6000 2500 450 4800 6550 0 50 300 6000 6062 145 9100 0 1000 7000 2500 450 4800 6550 0 50 300 6000 6062 145 9100 0 1000 7000 2500 450 4800 6550 0 50 300 6000 6062 145 9100 0 1000 7000 2500 600 4800 6550 200 50 300 6000 6062 145 9100 0 1000 7000 2500 600 4800 6550 300 50 300 7000 6062 145 9100 0 1000 7000 2300 500 4800 6550 0 50 300 6000 6062 145 9100 0 1000 7000 2300 500 4800 6550 0 50 300 6000 6062 145 0 0 1000 6000 2300 500 4800 6550 0 50 300 6000
96027 96027 96027 96027 96027 96027 96027 96027 96027 96027 96027 96027 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 2000
2014生男孩女孩清宫表
2014网上最准的生男孩女孩清宫表
清宫珍藏的生男生女预测表,女性年龄是以农历虚龄(即真实年龄加1岁)算,而怀孕月份即是受孕的那个月份,当然亦是以农历算。
虚龄计算方法,举例;某人1977年出生,今年2013年,2013年减1977年等于36岁周岁,36周岁加1等于37虚龄。
以虚龄选择怀孕的阴历月份。
该“生男育女表”以女性(母亲)为准,年龄以虚岁计,列于表中竖列(从十八至四十五);受孕月份以阴历计,排于表中横行。
母亲虚龄与受孕月份的交叉处所示“男”、“女”性别,即是最为可能的子女性别。
据说,此表的准确率约为百分之九十二左右。
但要记住,这个表是以虚岁计算的!
农历怀孕月份/女性年龄(虚岁) >>>>生男孩的科学方法
据说这张“清宫珍藏生男生女预算表”已有三百年以上的历史,当时珍藏在清朝宫庭之中,由专设的宦官保管,专供皇家使用,屡试不爽。
既然是御用之物,自然是不会轻易示人的。
时至清末,八国联军侵略中国,此表被掠至英国,后又辗转流落到澳地利的一位理工博士手中。
再后来,我国一位学者前往澳国,费尽周折得以抄录,方使该表重返故国。
再后来,该表的一位拥有者不忍独享此秘,慨然公诸于世,于1972年1月24日刊载在当时的经济日报上,终使国人得享御物。
科研项目经费预算表
财管科研预字[2014]1-1号
科研经费预算表
科研主管部门(盖章)
所在院系(盖章):项目负责人(签字):职工号:填报日期:
经办人(签字):手机:
提示:请认真阅读填表说明(见后)
1.本表一式四份,不得擅自改动表格结构,除表格灰色部分不用填写,请认真逐项电子填写表格内容;项目负责人并要求手签,否则无效。
2. “其他费用”栏目是指不能归入各栏的费用;“管理费”按项目总经费的8%计算;项目组提供有效文件证明委托单位对管理费另有规定的,可按其规定办理;
“税金”的计算方法(注:税金请保留到小数点后两位):
(1)增值税一般纳税人应扣缴增值税额=含税收入/1.06*0.06
(2)城建税=(1)*0.07
(3)教育费附加=(1)*0.03
(4)地方教育费附加=(1)*0.02
(5)印花税为合同金额的万分之三,首次拨款计税,续拨款均为零。
税金=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
3.项目委托单位明确认可预算科目为“业务费”、“人员费”(发放对象为在我校在职职工)的,方可填
写红字栏目;赴科研主管部门审核时,应提供有效依据。
4.填写完毕后打印预算表部分即可,“填表说明”不用打印。
办公室2014年预算(含办公室和人力资源部)
10,727 122,000 80,419 658,413 14,150,000 376,590 1,485,342 580,657 436,253 74,078,416 408,520 194,213 110,632 9,500 280,000 77,576
100,000 全公司电话座机费。 740,500 详见明细表。 20,000,000 400,000 1,700,000 14年人员增加,基数变化。 600,000 450,000 300,000 主要指办公家具、桌椅、电话、风扇等 。 含油费、路桥费、停车费、汽车修理费 。 不包括业务员的业务费,含通讯补贴 1400000。
3
办公费
60,000
56,241
67,489
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
邮寄费* 手机费* 电话费* 宣传费* 工资福利费* 工会经费* 职工社会统筹保险* 小车费用* 别克车费用* 低值易耗品* 住房公积金* 企业年金* 职工教育经费* 招聘费* 车辆补贴* 绿化费*
,000
64,647
20
修理费*
130,000
257,205
308,646
21
董事会费用* 合计 19,131,700 76,442,913 94,907,707
27,157,500
备 打﹡号的项目指全公司发生的费用,其他的项目指办公室发生的费用。 注
6亿产值600名员工高新技术企业办公室2014年费用预算表
单位:元
序号 1 2 项目 差旅费 招待费 2013年预算 2013年1-10月 2013年预计 15,000 30,000 1,201,466 25,463 1,441,759 30,556 2014年预算 15,000 40,000 1、电脑配件,打印机和复印机耗材, 各类纸张,表彰用证书,奖牌,授带, 鲜花,纸杯,印章。 2、 宣传费,食堂厨具等考核时扣除。 70,000 3、 办公室经办的礼品费用不在报销时 考核,需在各部门领用时考核(如丝巾 、台历、月饼、茶叶、春节拜访用礼品 等)。 14,000 148,000 《企业报》邮寄需增加,2014年分摊到 各营销部。 手机费指所有可以报销手机费的人员减 去营销类人员后的手机费。 备注
2014年一般公共预算收入决算表
2014年一般公共预算收入决算表表一单位:万元注:1、营改增(100%)增幅较高主要是2014年6月1日起电信业营业税实行“营改增”。
2、企业所得税地税征收部分增幅较高,主要是企业所得税清算。
3、印花税收入增幅较高主要是房地产业2013年结转至2014年结算入库较多。
4、土地增值税收入增幅较高主要是对房地产企业进行土地增值税清算。
5、车船税收入增幅较高,主要是车辆保有量增加较快。
6、耕地占用税收入增幅较高主要是工业用地出让增加及2013年结转2014年入库数较多。
7、排污费收入下降主要是开展企业污染整治后,排污费征收收入整体下降。
8、其他收入主要是国库存款利息收入。
2014年一般公共预算支出决算表表二单位:万元注:1、一般公共服务支出和公共安全支出增幅较高,主要是人员经费增支较大。
2、节能环保支出下降主要是开展企业污染整治后,排污费征收收入整体下降。
另外通过历年结转指标安排377万元,实际增长4.7%。
3、预备费3800万元,占地方财政支出的1.9%。
2014年政府性基金收入决算表表三单位:万元注:1、散装水泥专项资金收入和墙体材料专项基金收入增幅较高主要是清欠历年拖欠款在2014年入库。
2、森林植被恢复费收入增幅较高主要是2013年12月省返还收入在2014年入库。
3、政府住房基金收入主要是根据要求,该项基金纳入预算管理。
4、根据审计要求转让土地指标调剂费收入1.27亿元和历年提取的新增建设用地有偿使用费结余0.78亿元转让为出让金收入,剔除上述因素,土地出让金比上年实绩下降11.3%。
5、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入下降,主要是土地出让金收入减少及工业用地出让减少。
6、彩票公益金收入增幅较高主要是受2014年国际大型体育赛事影响,彩票销售增加。
2014年政府性基金支出决算表表四单位:万元注:1、国有土地使用权出让金支出下降主要是国有土地出让面积减少,征地拆迁成本等减少。
2、国有土地收益基金支出增加主要是根据市政府相关文件提前支付部分地块土地收储款。
2014年全国一般公共预算支出决算表
决算数决算数为上年决算为预算数的%数的%一、一般公共服务支出13485.913267.598.4103.3 其中:人大事务291.44238.681.992.3 其中:行政运行154.64102一般行政管理事务27.267.1机关服务2.0492.3人大会议19.0978.1人大立法1.993.1人大监督2.7389.8人大代表履职能力提1.6777.3代表工作8.39107.4人大信访工作0.42100事业运行1.3688.9其他人大事务支出19.1684.3 政协事务209.25172.1682.391.8 其中:行政运行112.79101一般行政管理事务22.5672.5机关服务1.3875政协会议14.285.6委员视察4.3295.42014年全国一般公共预算支出决算表(National General Public Budget Expenditure)单位:亿元项 目预算数决算数参政议政1.24114.8 事业运行11.6371.1 其他政协事务支出政府办公4251.14179.2498.3104.7厅(室)及相关机构事务其中:行2300.86104.4政运行591.0799.2 一般行政管理事务165.0899.8 机关服务11.1295.2 专项服务40.7488.3 专项业务活动18.4119.9 政务公开审批8.26109.4 法制建设68.66112.4 信访事务1.5589.1 参事事务143.92116.3 事业运行829.59109.5 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出发展与改404.22404.12100102.2革事务其中:行149.03105政运行38.2395.3 一般行政管理事务1.4895.5 机关服务24.82149.3 战略规划与实施2.29100.4 日常经济运行调节8.5679.9 社会事业发展规划1.18114.6 经济体制改革研究42.6393.1 物价管理事业运行118.7999.5 其他发展与改革事务统计信息188.33182.4196.999.6事务其中:行84.22106.7政运行11.1587 一般行政管理事务0.4890.6 机关服务10.77113.1 信息事务15.992.4 专项统计业务3.91113.7 统计管理20.6480 专项普查活动14.89106.9 统计抽样调查11.1111.7 事业运行9.3685.2 其他统计信息事务支财政事务695.19676.1997.3100.1其中:行292.8102.6政运行64.983.2 一般行政管理事务5.6190.6 机关服务2.6695 预算改革业务18.3497.2 财政国库业务4.07106.3 财政监察18.290.2 信息化建设19.53117.6 财政委托业务支出68.48105.9 事业运行181.59101.6 其他财政事务支出税收事务1699.731610.2394.7101.6其中:行726.32108.7政运行一般行政管理事务2.92125.9 机关服务26.5999 税务办案36.6118.9 税务登记证及发票管144.1498.3 代扣代收代征税款手9.0898.9 税务宣传43.4100.8 协税护税18.1875.8 信息化建设8.197.2 事业运行379.8293.6 其他税收事务支出审计事务170.69171.14100.3104.8其中:行90.46105.4政运行15.9391.3 一般行政管理事务1.0693.8 机关服务37.36109.6 审计业务2.02103.6 审计管理3.32119.9 信息化建设6.27119.2 事业运行14.7199.6 其他审计事务支出海关事务132.42137.47103.8115.7其中:行65.83112.3政运行31.76106.4 一般行政管理事务0.05100 机关服务3.92105.4 收费业务14.6102.6 缉私办案1.62100 口岸电子执法系统建设与维护10.2980.8 信息化建设0.16106.7 事业运行9.3498.2 其他海关事务支出人力资源349.64336.0596.1106.6事务其中:行65.8104.7政运行18.72109.7 一般行政管理事务0.8540.9 机关服务8.97111.8 政府特殊津贴0.7483.1 资助留学回国人员118.14117.2 军队转业干部安置6.93117.5 博士后日常经费32.15106.3 引进人才费用1.96108.3 公务员考核1.7869 公务员履职能力提升2.5187.8 公务员招考0.33412.5 公务员综合管理16.75103.7 事业运行60.4194.4 其他人力资源事务支商贸事务492.97501.18101.7104.5其中:行134.13104.2政运行29.4896.7 一般行政管理事务1.86104.5 机关服务4.21107.7 对外贸易管理0.9152.9 国际经济合作外资管理5.29105.2 国内贸易管理195.79101.4 招商引资21.11104.3 事业运行108.08114.8 其他商贸事务支出知识产权64.5162.1596.3105.9事务其中:行6.82106.1政运行0.72110.8 一般行政管理事务0.0150 机关服务36.63111.7 专利审批2.9113.7 国家知识产权战略2.78121.4 专利试点和产业化推0.67106.3 专利执法0.1200 国际组织专项活动3.2194.4 知识产权宏观管理0.82117.1 事业运行7.581.9 其他知识产权事务支工商行政554.59499.199099.2管理事务其中:行366.76105.1政运行32.8194.3 一般行政管理事务1.15113.9 机关服务27.0580.5 工商行政管理专项17.4363.8 执法办案专项5.6175.7 消费者权益保护8.54127.3 信息化建设事业运行28.5399.1 其他工商行政管理事务支出质量技术465.46444.9195.699.6监督与检验检疫事务其中:行110.61114.4政运行13.31105.6 一般行政管理事务2.26104.1 机关服务34.71100.6 出入境检验检疫行政执法和业务管理3.3130.4 出入境检验检疫技术66.2976.3 质量技术监督行政执法及业务管理31.1102.3 质量技术监督技术支2.1383.5 认证认可监督管理5.42100.6 标准化管理2.9104.3 信息化建设85.3999.8 事业运行87.49103.4 其他质量技术监督与检验检疫事务支出民族事务44.6942.5395.297.1其中:行14.34103.4政运行3.24115.3 一般行政管理事务0.16114.3 机关服务12.19113 民族工作专项0.85107.6 事业运行11.7576.4 其他民族事务支出档案事务83.8888.95106107.3其中:行37.29108.1政运行0.29103.6 机关服务39.22111.4 档案馆6.688.6 其他档案事务支出群众团体233.96231.0398.7104事务其中:行96.07104.7政运行48.11104.8 一般行政管理事务0.44100 机关服务0.19100 厂务公开1.52119.7 工会疗养休养9.87115.3 事业运行74.84101 其他群众团体事务支其他一般1606.861531.0495.3108.3公共服务支出其中:国1.5496.9家赔偿费用支出1529.5108.3 其他一般公共服务支出(项)二、外交支出378.32361.5495.6101.7 其中:外交管理事务 6.877.57110.219.9 驻外机构67.3764.8296.298.2 对外援助197.78184.5893.3108.2 国际组织70.2973.72104.9130.9三、国防支出8307.328289.5499.8111.9四、公共安全支出8168.348357.23102.3107.3 其中:武装警察1479.551571.54106.2112.8 公安4141.394205.75101.6106.8 检察531.05511.796.499.7 法院762.62773.98101.5104.4 司法241.52239.6999.2104.6 缉私警察18.5819.24103.6111.9五、教育支出24030.8723041.7195.9104.7 其中:教育管理事务459.89431.3293.8105.3其中:行198.86111.8政运行6.36106.5 机关服务180.1497.6 其他教育管理事务支普通教育18330.3517800.9797.1107.3其中:学691.29104.8前教育6075.01108.6 小学教育3953.84107.5 初中教育1946.93108 高中教育3550.44109.1 高等教育4.2819.6 化解农村义务教育债务支出34.86化解普通高中债务支1544.3298.1 其他普通教育支出职业教育1931.151837.2795.199.8其中:初13.05105.7等职业教育519.8392.5 中专教育179103.4 技校教育339.4398.4 职业高中教育640.4116.2 高等职业教育145.5773.4 其他职业教育支出成人教育45.5443.4895.5101其中:成2.02112.2人初等教育8.93120.5 成人中等教育17.3997.1 成人高等教育7.05106 成人广播电视教育8.187.1 其他成人教育支出广播电视3736.5698.895.2教育其中:广播电视学校29.8497.7教育电视台3.0466.4其他广播电视教育支3.68112.2 留学教育53.2453.1499.8101.9 其中:出国留学教育33.9999.9来华留学教育19.1105.4其他留学教育支出0.06300 特殊教育78.1179.98102.4112.4 其中:特殊学校教育67.71116.3工读学校教育5.3123其他特殊教育支出6.9781进修及培训310.33319.3102.9109其中:教师进修93.1106.4干部教育175.11100.7培训支出30.95492.1退役士兵能力提升0.19其他进修及培训19.9479 教育费附加安排的支出1528.141453.8495.1100.7 其中:农村中小学校舍建设150.24100.7农村中小学教学设施45.68116城市中小学校舍建设129.7496.9城市中小学教学设施54.58129.4中等职业学校教学设76.52108.2其他教育费附加安排的支出997.0898.9 其他教育支出1257.12985.8678.479.7 其中:其他教育支出(项)985.8679.7六、科学技术支出5529.25314.4596.1104.6其中:科学技术管理事务126.13115.0991.2103.2其中:行政运行61.34108一般行政管理事务14.68104.6机关服务1.1298.2其他科学技术管理事务支出37.9696.1 基础研究454.32471.07103.7116.6 其中:机构运行71.19143.2重点基础研究规划43.88107.5自然科学基金205.94120.2重点实验室及相关设49.14110.8重大科学工程7.78105.1专项基础科研35.93130.7专项技术基础1.11132.1其他基础研究支出56.1190.3 应用研究1510.411507.4499.8103.1 技术研究与开发1398.391318.3294.3108.1 其中:机构运行10.8107.2应用技术研究与开发447.91109.8产业技术研究与开发246.84109.1科技成果转化与扩散177.27104其他技术研究与开发435.5107.4 科技条件与服务197.23209.43106.2114 其中:机构运行13.51113.6技术创新服务体系15.24109.5科技条件专项79.19109.8其他科技条件与服务社会科学77.8669.2288.9101.6其中:社17.03110.2会科学研究机构26.5116 社会科学研究15.08127.7 社科基金支出10.6158.9 其他社会科学支出科学技术103.8100.8197.1102.4普及其中:机19.63106.7构运行22.5899.3 科普活动3.4576.5 青少年科技活动5.15123.5 学术交流活动20.989.8 科技馆站29.1114.7 其他科学技术普及支科技交流31.2430.1496.5118.3与合作其中:国14.98112.5际交流与合作10.41140.5 重大科技合作项目4.7599.8 其他科技交流与合作七、文化体育与传媒支出2753.392691.4897.8105.8 其中:文化919.41917.4299.8106.8其中:行98.3107.6政运行19.5198.1 一般行政管理事务2.95102.4 机关服务94.99101.6 图书馆18.9474.5 文化展示及纪念机构41.54165 艺术表演场所79.68104.1 艺术表演团体文化活动130.08105.3 群众文化7.42106.3 文化交流与合作34.48126.4 文化创作与保护14.52104.2 文化市场管理348.39109.1 其他文化支出文物320.23311.1897.299.1其中:行6.97106.1政运行1.8997.4 一般行政管理事务0.51104.1 机关服务117.16102.7 文物保护127.3791.9 博物馆37.95128.5 历史名城与古迹19.3384.9 其他文物支出体育330.36370.75112.2124其中:行22.79103.6政运行4.28117.9 一般行政管理事务1.67140.3 机关服务32.27106.7 运动项目管理25.9197.7 体育竞赛39.1112.7 体育训练136.97152.7 体育场馆29.04105 群众体育2.49103.3 体育交流与合作76.24124.8 其他体育支出广播影视604.83567.6193.8103.2其中:行50.81106.5政运行11.57108.9 一般行政管理事务3.3992.6 机关服务101.36103.4 广播238.25107.4 电视13.0798.5 电影149.1696.5 其他广播影视支出新闻出版105.48116.67110.6104其中:行6.7594.8政运行3.3645.2 一般行政管理事务0.43100 机关服务23.7399.7 新闻通讯55.44112.9 出版发行1.02118.6 版权管理1.72115.4 出版市场管理24.23110.4 其他新闻出版支出其他文化473.08407.8686.299.4体育与传媒支出其中:宣39.596.3传文化发展专项支出80.22477.5 文化产业发展专项支288.1481.7 其他文化体育与传媒支出(项)八、社会保障和就业支出15894.0115968.85100.5110.2其中:人力资源和社会621.32596.4796110.9保障管理事务其中:行169.18109.2政运行33.72107.3 一般行政管理事务3.75119.8 机关服务11.39104.2 综合业务管理13.01104.7 劳动保障监察27.09100.6 就业管理事务16.76136.4 社会保险业务管理事10.45105.8 信息化建设144.16105.8 社会保险经办机构3.49103.9 劳动关系和维权23.1102.7 公共就业服务和职业技能鉴定机构1.91145.8 劳动人事争议调解仲138.43123.2 其他人力资源和社会保障管理事务支出民政管理510.42555.55108.8112.8事务其中:行117.02110.4政运行17.29105 一般行政管理事务2.3398.3 机关服务23.4399.1 拥军优属63.55119.2 老龄事务6.19126.1 民间组织管理4.3992 行政区划和地名管理204.27118.7 基层政权和社区建设4.797.7 部队供应112.38108.1 其他民政管理事务支财政对社4848.115042.83104114.5会保险基金的补助其中:财3294.67115.5政对基本养老保险基金的8.1499.1 财政对失业保险基金的补助123.08114.9 财政对基本医疗保险基金的补助26.13133.4 财政对工伤保险基金的补助10.66184.4 财政对生育保险基金的补助1348.94109.2 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助231.23131.5 财政对其他社会保险基金的补助行政事业3603.53668.01101.8114.3单位离退休补充全国200200100100社会保障基金其中:归1191.91111.9口管理的行政单位离退休1817.8112.8 事业单位离退休34.48106.1 离退休人员管理机构342.54119.5 未归口管理的行政单位离退休281.28109.7 其他行政事业单位离退休支出企业改革235.43237.49100.9110.8补助其中:企103.3997.3业关闭破产补助36.44969.1 厂办大集体改革补助97.6693.7 其他企业改革发展补就业补助929.47870.7893.7105.9其中:扶36.92109.8持公共就业服务42.7391.5 职业培训补贴7.11126.3 职业介绍补贴社会保险补贴144.14114.5 公益性岗位补贴111.83105.7 小额担保贷款贴息10.5174.6 补充小额贷款担保基1.23107.9 职业技能鉴定补贴4.2946.1 特定就业政策支出4.25114.2 就业见习补贴6.54107.4 高技能人才培养补助0.84求职补贴386.74103.9 其他就业补助支出抚恤701.64694.9899.1102.1其中:死105.61113.5亡抚恤96.45106 伤残抚恤142.5395 在乡复员、退伍军人生活补助60.23102.1 优抚事业单位支出108.81119.4 义务兵优待8.09117.6 农村籍退役士兵老年生活补助173.2691.4 其他优抚支出退役安置460.27473.77102.9110.9 社会福利382.04415.28108.7123其中:儿48.44104.4童福利145.23135.8 老年福利0.95125 假肢矫形82.1110.1 殡葬86.51127.2 社会福利事业单位其他社会福利支出残疾人事业128.88145.85113.2120.6其中:行政运行27.59109.7一般行政管理事务2.6898.9机关服务1.15119.8残疾人康复29.24112.6残疾人就业和扶贫11.2117.9残疾人体育4.0675.9其他残疾人事业支出69.93136.3 城市居民最低生活保障873.15737.4784.596.6 其中:城市居民最低生活保障金支713.83104城市居民最低生活保障对象临时补助23.6430.7 其他城市生活救助91.7784.191.6107.4 其中:流浪乞讨人员救助34.99103.7其他城市生活救助支49.12110.2 自然灾害生活救助300.78210.477087.4 其中:中央自然灾害生活补助112.73116.9地方自然灾害生活补29.9158.6自然灾害灾后重建补55.6672.1其他自然灾害生活救助支出12.1874.8红十字事业17.2915.7691.2101.7其中:行政运行7.3106.7一般行政管理事务3.19103.2机关服务0.11100其他红十字事业支出5.1794.7农村最低生活保障883.8486998.3100.9 其中:农村最低生活保障金支出843.74111.8农村最低生活保障对象临时补助25.2623.8 其他农村生活救助248.3256.29103.2110.3 其中:农村五保供养164.03106.5其他农村生活救助支92.26117.9 补充道路交通事故社会救助基金4.36 6.01137.893.9 其中:交强险营业税补助基金支出5.993.9交强险罚款收入补助基金支出0.1191.7 其他社会保障和就业支出853.44888.74104.1104.9 其中:其他社会保障和就业支出888.74110.6九、医疗卫生与计划生育支出10071.1110176.81101110.8其中:医疗卫生管理事务215204.7495.2104.8其中:行政运行114.83112.1一般行政管理事务21.8595.5机关服务2.18111.8其他医疗卫生管理事务支出65.8896.6 公立医院1236.31371.05110.9118.5 其中:综合医院845.4116.7中医(民族)医院187.75111.6传染病医院33.96105.6职业病防治医院4.31119.1精神病医院44.38131.5妇产医院26.41119.828.3590.1 儿童医院41.7103.3 其他专科医院1.08117.4 福利医院8.72125.5 行业医院0.7485.1 处理医疗欠费148.23161.5 其他公立医院支出基层医疗1066.16937.9588102.2卫生机构其中:城151.89114.7市社区卫生机构505.04102 乡镇卫生院281.0296.8 其他基层医疗卫生机构支出公共卫生1398.871314.1493.9109其中:疾236.44104.1病预防控制机构66.8498 卫生监督机构109.54107.2 妇幼保健机构5.4179.6 精神卫生机构19.0669.7 应急救治机构47.8109.7 采供血机构9.89123.2 其他专业公共卫生机457.37113.2 基本公共卫生服务275.85115.8 重大公共卫生专项7.9889.6 突发公共卫生事件应急处理77.95109.5 其他公共卫生支出医疗保障4519.874835.17107112.6其中:事374.01117.5业单位医疗111.67114.2 公务员医疗补助34.84101.9 优抚对象医疗补助2732.12112.5 新型农村合作医疗676.39117 城镇居民基本医疗保202.61108.4 城乡医疗救助10.29疾病应急救助中医药24.624.3599105.6其中:中20.36174医(民族医)药专项3.9935.5 其他中医药支出人口与计1004.04913.4991100.7划生育事务其中:行166.798.4政运行34.44100.3 一般行政管理事务8.6102.9 机关服务1.3562.5 人口规划与发展战略209.27119.9 计划生育家庭奖励2.7494.2 人口和计划生育统计及抽样调查6.0390.7 人口和计划生育信息系统建设27.192.5 计划生育、生殖健康促进工程32.8194.4 计划生育免费基本技术服务2.73106.6 人口出生性别比综合39.6691 人口和计划生育服务网络建设8.8499.3 计划生育避孕药具经26.5694.6 人口和计划生育宣传教育经费流动人口计划生育管理和服务16.37100人口和计划生育目标责任制考核18.2197.9其他人口与计划生育事务支出312.0895.4 食品和药品监督管理事务192.08242.82126.4142.8 其中:行政运行86.65144.1一般行政管理事务13.59117.1机关服务0.51110.9药品事务19.42102.9化妆品事务1.14190医疗器械事务4.03148.2食品安全事务40.89203事业运行23.84114.3其他食品和药品监督管理事务支出52.76152.2 其他医疗卫生与计划生育支出414.19333.1180.4105.3 其中:其他医疗卫生与计划生育支出(项)333.11105.3十、节能环保支出3894.993815.6498104.3其中:环境保护管理事务175.06185.08105.7110.7其中:行政运行101.81108.3一般行政管理事务17.55111.3机关服务2.96118.9环境保护宣传3.73115.1环境保护法规、规划及标准2.51111.1环境国际合作及履约0.86103.6环境保护行政许可其他环境保护管理事务支出55.23114.9 环境监测与监察44.6349.37110.6112.6 其中:建设项目环评审查与监督3.2989.2核与辐射安全监督7.04119.9其他环境监测与监察39.04113.7 污染防治959.381084.54113119.9其中:大气168.5243.7水体471.78112.1噪声0.27192.9固体废弃物与化学品65.3686.3放射源和放射性废物0.5271.2辐射0.06100排污费安排的支出178.1590.1其他污染防治支出199.91142.2 自然生态保护222.64309.31138.9137.7 其中:生态保护64.6398.6农村环境保护158.96141.1自然保护区8.71100.5生物及物种资源保护0.4657.5湖泊生态环境保护44.86300.7其他自然生态保护支31.68143.7天然林保护191.75170.5588.997.3其中:森林管护55.9492.6社会保险补助49.3569.8政策性社会性支出补35.14117.8天然林保护工程建设其他天然林保护支出11.87438 退耕还林353.61290.2682.1102 其中:退耕现金140.07113.5退耕还林粮食折现补5.5934.9退耕还林粮食费用补4.32107.2退耕还林工程建设9.1565.2其他退耕还林支出131.13103.2 风沙荒漠治理49.1540.6182.6104.2 其中:京津风沙源治理工程建设18.36107.9其他风沙荒漠治理支22.25101.2 退牧还草26.3917.0364.569.9 其中:退牧还草工程建设16.7669.9其他退牧还草支出0.2771.1 能源节约利用734.48580.6579.185.1 其中:能源节约利用(项)580.6585.1 污染减排356.19299.158491.4 其中:环境监测与信息40.64112.4环境执法监察16.42106.3减排专项支出187.7979清洁生产专项支出8.67103.2其他污染减排支出45.63152.9可再生能源193.73146.6275.774.4其中:可再生能源(项)146.6274.4 资源综合利用86.353.7862.361.2 其中:资源综合利用(项)53.7861.2能源管理事务219.56226.69103.299.3 其中:行政运行1.891.4一般行政管理事务1.4185.5机关服务0.02100能源预测预警0.0318.8能源战略规划与实施0.2 1.9能源科技装备0.01能源行业管理2.479.7能源管理0.18163.6石油储备发展管理0.03100信息化建设0.11183.3三峡库区移民专项支0.2430农村电网建设125.47119.7事业运行0.68147.8其他能源管理事务支94.04114.7 其他节能环保支出282.11361.86128.3133.2 其中:其他节能环保支出(项)361.86133.2十一、城乡社区支出11992.7312959.49108.1116其中:城乡社区管理事务1696.771704.55100.5109.9其中:行政运行451.97105.1一般行政管理事务155.25104.2机关服务12.8599.3城管执法257.34113工程建设标准规范编制与监管5.9272工程建设管理36.65122.1市政公用行业市场监994.2 国家重点风景区规划与保护25.81102.9 住宅建设与房地产市场监管1.52149 执业资格注册、资质730.55114 其他城乡社区管理事务支出城乡社区249.81266.34106.6111.9规划与管理其中:城266.34111.9乡社区规划与管理(项)城乡社区6074.466667.12109.8120.7公共设施其中:小896.09136.8城镇基础设施建设5771.03118.5 其他城乡社区公共设施支出城乡社区1297.031389.31107.1119.4环境卫生其中:城1389.31119.4乡社区环境卫生(项)建设市场38.9838.6299.1119.1管理与监督其中:建38.62119.1设市场管理与监督(项)其他城乡2635.682893.55109.8108.9社区支出其中:其2893.55108.9他城乡社区支出(项)十二、农林水支出14404.0114173.8398.4106.2 其中:农业6022.615816.5796.6104.6其中:行312.11110.4政运行49.85114 一般行政管理事务4.87116.8 机关服务508.48104.8 事业运行68.7104.8 农垦运行405.37114.9 技术推广病虫害控制52.86107.8 农产品质量安全25.0462.6 执法监管9.36112.1 统计监测与信息服务14.29175.3 农业行业业务管理2.27102.3 对外交流与合作37.2272.9 灾害救助98.18483.4 稳定农民收入补贴34.6890.9 农业结构调整补贴531.0297.1 农业生产资料与技术244.73108.5 农业生产保险补贴164.31104.1 农业组织化与产业化38.0579.7 农产品加工与促销302.38112.2 农村公益事业127.69101.5 综合财力补助222.82107.1 农业资源保护与利用235.03130.6 农村道路建设1019.21100.5 农资综合补贴168.2864.9 石油价格改革对渔业的补贴43.5892.5 对高校毕业生到基层任职补助4.53168.4 草原植被恢复费安排的支出947.49106.3 其他农业支出林业1217.371348.79110.8112其中:行118.69110.1政运行一般行政管理事务1.6890.8 机关服务155.41107.1 林业事业机构297.68106.5 森林培育18.5796.8 林业技术推广10.7146 森林资源管理3.63108 森林资源监测215.27108.2 森林生态效益补偿12.38101.9 林业自然保护区6.88123.1 动植物保护22.05197.2 湿地保护21.23107.1 林业执法与监督1.55189 林业检疫检测9.484.5 防沙治沙0.93122.4 林业质量安全12.86155.3 林业工程与项目管理0.71101.4 林业对外合作与交流20.54123.9 林业产业化1.24131.9 信息管理1.1177.1 林业政策制定与宣传0.17100 林业资金审计稽查9.68103.6 林区公共支出11.4568.9 林业贷款贴息30.6966.2 石油价格改革对林业的补贴森林保险保费补贴61.51102.4 林业防灾减灾267.65143.5 其他林业支出水利3882.623478.6789.6104.2其中:行147.66109.4政运行17.96103.3 一般行政管理事务7.06102.3 机关服务76.37102 水利行业业务管理1346.11111.1 水利工程建设140.65104.3 水利工程运行与维护5.07162 长江黄河等流域管理30.62100.1 水利前期工作6.9397.5 水利执法监督79.15103.3 水土保持50.93106.3 水资源节约管理与保4.3115 水质监测32.2956.4 水文测报130.1107.4 防汛25.1851.6 抗旱525.39103.7 农田水利14.82107.5 水利技术推广36.7389.7 大中型水库移民后期扶持专项支出0.44163 水利安全监督139.63102.8 水资源费安排的支出14.97161.1 砂石资源费支出信息管理12.991.3 水利建设移民支出268.7694.2 农村人畜饮水南水北调100.3669.5869.372.8其中:行1114.9政运行0.82122.4 一般行政管理事务0.07116.7 机关服务59.1873.5 南水北调工程建设0.11183.3 政策研究与信息管理0.38118.8 工程稽查0.55183.3 前期工作0.18200 南水北调技术推广2.25178.6 环境、移民及水资源管理与保护5.0544.3 其他南水北调支出扶贫831.46948.99114.1112.8其中:行17.68108.4政运行12.53123.4 一般行政管理事务0.3951.3 机关服务374.83109 农村基础设施建设202.13103.8 生产发展12.39181.7 社会发展20.4182.3 扶贫贷款奖补和贴息3.1594.3 “三西”农业建设专项补助1.76108.6 扶贫事业机构303.73127.3 其他扶贫支出农业综合561.61560.6899.8107.6开发其中:机11.46105.6构运行378.2799.4 土地治理123.76128.6 产业化经营1.2375 科技示范45.97144.2 其他农业综合开发支农村综合1189.271265.74106.4110.3改革其中:对696.7799.9村级一事一议的补助12.86153.3 国有农场办社会职能改革补助412.21116.9 对村民委员会和村党支部的补助37.67118.5 对村集体经济组织的61.3255.9 农村综合改革示范试点补助44.92132.9 其他农村综合改革支促进金融87.4668.6878.5100.7支农支出其中:支29.7293.3持农村金融机构30.53130 涉农贷款增量奖励8.4365.5 其他金融支农支持其他农林511.25616.13120.5107.9水支出其中:化9.1640解其他公益性乡村债务支606.97110.8 其他农林水支出(项)十三、交通运输支出9873.110400.42105.3111.2 其中:公路水路运输4388.654684.98106.8108.2其中:行194.89104.4政运行55.6788.7 一般行政管理事务机关服务722.73110.1 公路新建477.46118.7 公路改建742.06128.8 公路养护13.58107.9 特大型桥梁建设82.44101 公路路政管理4.7383 公路和运输信息化建14.71144.2 公路和运输安全260.66150.5 公路还贷专项122.5100.3 公路运输管理20.86110 公路客货运站(场)建0.3645 公路和运输技术标准化建设31.86100.9 港口设施104.79112.7 航道维护0.92110.8 安全通信0.63106.8 三峡库区通航管理9.32116.9 航务管理1.81100.6 船舶检验15.1670.6 救助打捞3.05897.1 内河运输0.56700 远洋运输20.29101.6 海事管理23.65105.4 航标事业发展支出4.63106.4 水路运输管理支出口岸建设449.9599.6 取消政府还贷二级公路收费专项支出1285.8895.8 其他公路水路运输支铁路运输701.621061.55151.3134.5其中:行1.1621.4政运行1.37167.1 一般行政管理事务0.0571.4 机关服务723.32183.1 铁路路网建设30.21206.8 铁路还贷专项6.53124.6 铁路安全2.42141.5 铁路专项运输296.580.9 其他铁路运输支出民用航空251.53283.08112.5111.2运输其中:行5.67166.3政运行2.39135.8 一般行政管理事务0.04133.3 机关服务154.31110.2 机场建设10.9476.1 空管系统建设1.18137.2 民航还贷专项支出1.0997.3 民用航空安全1.75106.7 民航专项运输105.72115.7 其他民用航空运输支石油价格755.24391.6551.961.4改革对交通运输的补贴其中:对189.1660.7城市公交的补贴75.466 对农村道路客运的补对出租车的补贴石油价格改革补贴其他支出24.5759.7邮政业支出79.7579.2699.4100.6其中:行政运行4.47102.3一般行政管理事务1.1490.5机关服务0.01行业监管2.76125.5邮政普遍服务与特殊69.4599.4其他邮政业支出1.43133.6 车辆购置税支出28422945.46103.6117.6 其中:车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1823.19116.3车辆购置税用于农村公路建设支出745.42112车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出5.8274.8车辆购置税其他支出371.03140.6 其他交通运输支出854.31954.45111.7126.2 其中:公共交通运营补助315.19108.3其他交通运输支出639.26137.4十四、资源勘探信息等支出4861.794997.04102.8106.8其中:资源勘探开发242.76235.559796 其中:行政运行11.8998.3一般行政管理事务4110.8机关服务5.77712.3煤炭勘探开采和洗选44.3381.4石油和天然气勘探开13.9988.7黑色金属矿勘探和采26.6598.6 有色金属矿勘探和采5.81143.5 非金属矿勘探和采选115.3999.2 其他资源勘探业支出制造业721.19678.9194.199.5其中:行13.52103.9政运行8.86181.2 一般行政管理事务0.3650 机关服务4.71102.6 纺织业12.23125.1 医药制造业1.42202.9 非金属矿物制品业54.4102.6 通信设备、计算机及其他电子设备制造业99.6142.9 交通运输设备制造业10.3567.1 电气机械及器材制造75.02112 工艺品及其他制造业2.9849.8 石油加工、炼焦及核燃料加工业3.9447.2 化学原料及化学制品制造业2.92139 黑色金属冶炼及压延加工业3.5116.3 有色金属冶炼及压延加工业385.0990.8 其他制造业支出建筑业30.3724.5981103.6其中:行2.53103.3政运行0.9883.8 一般行政管理事务机关服务20.83104 其他建筑业支出工业和信325.39357.65109.9105.5息产业监管其中:行43.02117.1政运行14.29107 一般行政管理事务0.81109.5 机关服务0.583.3 战备应急11.23128.2 专用通信2.6570.3 无线电监管0.4358.9 工业和信息产业战略研究与标准制定162.58113.4 工业和信息产业支持4.784.2 电子专项工程1.67122.8 行业监管0.18 1.8 技术基础研究90.0679 其他工业和信息产业监管支出安全生产234.02244.61104.5108.9监管其中:行76.49108.3政运行18.23102.9 一般行政管理事务2.03102 机关服务0.03100 国务院安委会专项31.42100.3 安全监管监察专项4.0399.5 应急救援支出44.33101.2 煤炭安全68.04123.4 其他安全生产监管支国有资产164.33153.7493.6106.7监管其中:行27.42111政运行12.7246.7 一般行政管理事务0.2732.1 机关服务0.68117.2 国有企业监事会专项1.17119.4 中央企业专项管理111.49124.3 其他国有资产监管支支持中小1843.952049.85111.2110.4企业发展和管理支出其中:行21.3388.8政运行8.42101.9 一般行政管理事务0.7995.2 机关服务57.8984.3 科技型中小企业技术创新基金639.49114.9 中小企业发展专项1321.94110.4 其他支持中小企业发展和管理支出其他资源1299.781252.1496.3107.8勘探电力信息等支出其中:黄0.42110.5金事务66.0284.4 建设项目贷款贴息121.6559 技术改造支出0.128.8 中药材扶持资金支出7.4118.6 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息1056.52126.4 其他资源勘探信息等支出(项)十五、商业服务业等支出1461.461343.989298.7 其中:商业流通事务708.67411.7158.178.4其中:行41.14108政运行7.96107.4 一般行政管理事务0.58100 机关服务0.6490.1 食品流通安全补贴1.21195.2 市场监测及信息管理0.6458.7 民贸网点贷款贴息25.051010.1 民贸民品贷款贴息7.9119.2 事业运行326.5969.9 其他商业流通事务支旅游业管250.21312.87125112.5理与服务支出其中:行34.02109.1政运行15.73112.5 一般行政管理事务1.0680.9 机关服务57.04107.5 旅游宣传14.4125 旅游行业业务管理190.62114 其他旅游业管理与服务支出涉外发展238.14265.7111.6100.8服务支出其中:行3.26132政运行0.7366.4 一般行政管理事务0.0571.4 机关服务0.77130.5 外商投资环境建设补助资金260.9100.6 其他涉外发展服务支其他商业264.44353.7133.8119.7服务业等支出其中:服44.02180.7务业基础设施建设其他商业服务业等支出(项)309.68114.2十六、金融支出420.82502.24119.3133.2其中:金融部门行政支出60.9157.5694.5102.1其中:行政运行47.41102.7一般行政管理事务7.9399.2机关服务0.02100事业运行0.6693金融部门其他行政支1.54102 金融部门监管支出14.1516.04113.4120.3 其中:金融服务0.01重点金融机构监管0.15214.3金融稽查与案件处理5.36107.6金融行业电子化建设3.94121.6从业人员资格考试2.67120.3金融部门其他监管支3.92139 金融发展支出128.88165.1128.1132.2 金融调控支出0.87414.3 其中:其他金融调控支出0.87414.3 其他金融支出216.88262.68121.1144 其中:其他金融支出(项)262.68144十七、援助其他地区支出162.7216.5133.1136.6 其中:一般公共服务14.9116.05107.6121.4 教育25.4625.1898.9112.7 文化体育与传媒6.36 1.4222.326.9 医疗卫生 6.13 5.0281.9141.8 节能环保 1.04 5.5528.81018.5 农业15.899.358.580.4 交通运输 3.39 2.8885107.5 住房保障21.0612.0557.275.6其他支出68.46139.09203.2166.7十八、国土海洋气象等支出1970.62083.03105.7109.3其中:国土资源事务1548.861599.98103.3106.4 其中:行政运行173.3107.1一般行政管理事务34.4895.5机关服务2.4787.9国土资源规划及管理19.574.4土地资源调查10.3798.1土地资源利用与保护86.77145.6国土资源社会公益服9.08125.9国土资源行业业务管4.3389.1国土资源调查1.74132.8国土整治92.57111.3地质灾害防治76.3292.9土地资源储备支出105.02150.5地质及矿产资源调查28.1695.7地质矿产资源利用与4.9794地质转产项目财政贴0.137.1地质勘查基金(周转金)支出9.46222.6矿产资源专项收入安排的支出684.0899.4事业运行95.67106其他国土资源事务支161.54116 海洋管理事务180.29201.42111.7116 其中:行政运行8.24124.1一般行政管理事务3.88224.3。
施工工程预算表
技工
普工
技工
普工
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
Ⅸ
设计负责人:审核:编制:编制日期:
建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙
单项工程名:
定额编号
项目名称
单位
数量
机械名称
单位定额值
合计值
备注
数量(台班)
单价(元)
数量(台班)
合价(元)
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
Ⅸ
Ⅹ
Ⅺ
1
2
3
4
5
设计负责人:审核:编制:编制日期:
国内主要材料费预算表(表四)甲
单项工程名:
单位工程名:建设单位:表格编号:第5页
序
号
材料名称
型号程式
单位
数量
单价(元)
合价(元)
备注
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
设计负责人:审核:编制:编制日期:
国内工程建设其他费预算表(表五)甲
单项工程名:
单位工程名:建设单位:表格编号:第6页
序号
费用名称
计算依据及方法
金额(元)
备注
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
设计负责人:审核:编制:编制日期:
工程预算总表(表一)
建设项目名:
单位工程名:建设单位:表格编号:第1页
2014年专项经费支出预算表
(万元)
34.49
备注
1、该表只能填一个项目,如项目超过一个,可自行复印。
2、项目主要内容项目绩效目标(即:安排后要达到什么样的社会效益和经济效益)不详细的将不纳入2014年预算。
2014年专项经费支出预算表
申请单位:(公章)xxxxx
项目名称
Байду номын сангаас学校基础设施建设
项目主要内容
1、学校修建锅炉房(建房、购买锅炉30万元)。
2、75座会议室(75套*800元/套=60000元)。
3、党员活动室办公桌椅及配套设施9000元。
4、三栋教学楼粉刷及楼宇文化建设3980㎡*30元/㎡=119400元。
项目绩效目标(即:安排后要达到什么样的社会效益和经济效益)
可以解决我校教学用房、教学辅助用房紧张的问题,解决学生班容量过大,教学效果不佳问题。大大提高学校教学条件,完成标准化学校各种教学辅助用房建设,为学生提供更加优美、舒适的学习环境,提高学校的教学质量和教学效果。
项目绩效目标(即:安排后要达到什么样的社会效益和经济效益)
可以解决xxxxx的孩子和离家较远的学生的住宿,提高学生的住宿条件和生活条件,为家长们解除住校生后顾之忧,让学生的学校生活更加温馨,快乐。使学校的办学条件得到很大的改善。
申报资金
(万元)
40.95
备注
1、该表只能填一个项目,如项目超过一个,可自行复印。
2、铺设供暖管道,上下水管道共计预计2300米(30万元)。
3、修建化粪池(20万元)。
4、新建学校大门(20万元)。
5、学体育场修建围墙(480米*320元/米=153600元)
项目绩效目标(即:安排后要达到什么样的社会效益和经济效益)
工程预算表
工程预算表
工程名称:包装部地面漆化方案日期:2014年8月21日
工程类别成本做法效果
面积
㎡
费用备注
普通地面漆115元X20桶
人工:3人2天
约720元
地面清理,上漆三遍
容易掉落,易花
以
200
平方
为例
3020元
四天以上才能干
专业地板漆240元X15桶
人工:3人2天
约720元
地面清理,上漆三遍4320元
环氧树脂漆20元/平方
地面清理,不平整的打
磨,再刮沙,三遍漆
坚硬平整,水洗
轻刮擦地面完
好
4000元时间:周五晚上开
始,下周一可以使
用,材料人工公司
不管17元/平方
地面清理,不平整的打
磨,不刮沙,三遍漆
平整度稍差,硬
度一样
3400元
以上可选择在中秋节放假时进行
批复:
行政部。
费用及税金预算表
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46461.62 ###########
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0.00
销售费用合计 三、开发间接费 1、人力资源费 其中:工资、奖金、津贴和补贴 五险一金 2、公杂费 3、咨询服务费 4、租赁费 5、税金 其中:印花税
2013年1-10月实际发 生额
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2013年度 预计发生额
2014年年度预算 汇总金额
452 452.00
563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00
财务费用合计 六、营业税金及附加 1.营业税 2.城建税 3.教育费附加 4.增值税 5.土地增值税 6.地方教育附加 7.其他税金
营业税金及附加合计
管理费 销售费用 开发间接 制造费用 财务费用 税金
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费用及税金预算表
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