最新-2019年5月审计局工作总结 精品
最新-2019年工作总结 2019年审计局年终工作总结范文 精品
2019年工作总结2019年审计局年终工作总结范文一2019年审计主要工作我局按照全面审计,突出重点的要求,在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量.全年预计共完成审计项目18个,政府投资评审项目411项.审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚没收入7万元,催缴财政资金909万元.政府投资评审金额118598万元,评审节省政府投资15041万元.(一)围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局一盘棋思想,优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了《XX区审计局2019年度审计项目计划》、《XX区审计局2019年度工作目标考核实施试行办法》,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配,做到每个科室都有不同行业的审计项目,形成统分有序、协调高效的审计组织体系,保证重点审计工作任务的顺利完成.通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查,并严格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责制等方法,多措并举,促进了审计工作效率的全面提高,确保了年度审计项目实施按计划有序推进.(二)突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展大局1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合市审计局搞好社保资金审计.根据审计署和省审计厅的统一部署,举全局之力,配合市审计局审计组,自2019年2月21日至4月25日,对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计.针对审计发现的问题,积极向区委、政府提出整改建议,区政府组织相关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改措施.2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审计.牢固树立财政审计一体化的新理念,坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标,深化财政预算执行审计.项目实施中注意审计对象的选择,审计重点的把握,审计内容的全覆盖.审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门.通过审计,查处违规资金336万元,纠正管理不规范资金129001万元,收缴应缴未缴财政收入8万元.为做深预算执行审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果四着眼入手,着力提升预算执行审计质量.认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问题,并对存在问题的原因进行深入剖析,从体制、机制层面提出切实可行的建议,所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视,区财政局、区地税局专题研究,进一步建立健全了内控制度.在XX区第十届人大常委会第四次会议上,区审计局受区政府委托所作的《XX区2019年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬.3、突出关注政府投资项目建.设管理情况,强化政府投资项目审计.把政府投资项目作为审计重点之一,继续加大监督力度.在做精政府投资审计上下功夫,重点对工程量的真实性情况、工程招投标程序规范情况、监理单位的履行职责情况、施工单位套用定额情况、工程施工质量和工程绩效以及投资资金管理使用和物资采购程序、工程合同订立、项目立项可行性等诸多方面的审计监督.前三季度共完成重点工程项目审计评审297项,审计投资总额95292万元;核减政府投资10009万元,综合核减率12.47%.全年预计评审项目达411项,核减政府投资资金15041万元,将节省大量财政资金.4、突出关注保障和改善民生等政策执行情况,着力搞好专项资金的审计和审计调查.坚持以保障和改善民生、促进各项惠民政策措施落实和和谐社会建设为己任,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计和审计调查.主要开展了我区2019年度水库移民后期扶持基金专项审计调查、公共卫生经费专项资金审计调查、2019年全国有色金属加工行业技术进步产业升级大会年会经费使用情况审计,区农业局2019年度社会主义新农村养殖基地基础设施建设项目调增部分补助资金的补充审计等5个项目的专项审计和审计调查.从管理体制、运行机制、政策措施等方面建立健全了长效管理机制.5、突出关注对权力运行的监督和制约,加大经济责任审计力度.今年审计把加强经济责任审计作为规范领导干部从政行为、强化对权力的监督制约、预防和惩治****的重要手段,按照区委的安排部署和区委组织部的委托,开展了区环保局局长、卫生和食品药品监督管理局局长、XX二中校长、XX职业学校校长等四名科级领导干部任中经济责任审计,一名沙文镇镇长离任经济责任审计.通过审计,查出审计问题资金1967万元、其中:负直接责任的596万元,负主管责任的53万元,负领导责任的1318万元,对违法违规行为做出了处理处罚4万元的决定.将审计情况向组织部门报告,并对存在的问题提出了审计建议和意见.6、认真履行审计工作职能,支持我区全面加强和创新社会管理工作.主动配合相关部门理顺社区财政管理体制,建立和完善社区弃经济职能后的财政支持政策体系,积极承担社区的审计工作,为开展社会管理创新工作提供保障(三)严格管理,注重审计工作质量,提升审计监督水平审计质量是审计工作的生命线.今年以来,在相继出台和完善《XX区审计局审计执法过错追究制度》、《XX区审计局审计项目质量考核办法》、《审计处理结果跟踪落实制度》等一系列规范性文件的基础上,从6个方面入手控制审计质量:一是加强质量意识教育,牢固树立审计质量是审计工作生命的理念,力争每个项目都经做到起历史的检验;二是加强人员业务培训,组织30多人次参加了省厅、市局及本局举办的各类业务培训;三是严格操作规程,认真执行国家审计准则和上级审计机关统一的审计操作技术规范;四是加强审计复核力度,在原有的复核的基础上,进行责任分工,明确到人,层层负责,严格把关;五是严格质量考核,把考核结果直接与业务股室的年度工作业绩、优秀审计项目评选和评先评优等挂钩,重奖获做到优秀审计项目的人员,调动审计人员抓质量、出精品的积极性;六是积极推进审计信息化建设,投入资金进行金审工程二期建设,认真实施运作审计OA 办公系统,并积极探索和实践审计OA和AO的交互,使计算机技术应用融于审计业务中.(四)强化素质,注重队伍自身建设,夯实审计事业发展基础1、以提升审计效能为重点,抓好审计队伍建设.把责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献的审计精神作为审计人员核心价值观,把创建四好领导班子作为凝聚。
审计工作月总结精选8篇
审计工作月总结精选8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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最新-2019年审计局工作总结范文4篇 精品
2019年审计局工作总结范文4篇审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就度审计工作总结如下一、完成主要工作共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
审计局工作总结
审计局工作总结审计局工作总结一、工作目标和任务作为审计局的工作负责人,我们的工作目标和任务主要是负责对组织内外部的各种经济活动进行审计,保障组织的资产安全以及监督组织内部的经济活动合规性。
二、工作进展和完成情况在过去的一年中,我们在审计工作中积极开展了各项工作,下面是具体工作进展和完成情况。
1.审计计划制定:我们结合组织的实际情况,精心制定了年度审计计划,并按照计划的安排完成了各项审计任务;2.审计调查:我们深入调查和分析了组织内外部的各种经济活动,保障了组织资产安全;3.审计报告编制:我们对审计所发现的问题进行了详细的整理和分析,准确地反映出审计的结果,并及时向上级领导报告;4.审计结果整改跟踪:我们对审计报告中的情况进行了整改跟踪,及时跟进落实,确保问题得到改善。
三、工作难点及问题在工作中,我们也遇到了一些难点和问题。
主要有以下几个方面:1.审计对象合规意识不强,拒绝配合审计工作,导致工作难度加大;2.审计中发现的问题往往难以得到及时得到有效解决,这需要我们加强审计结果的跟踪,建立完善的整改机制;3.审计工作的大规模开展,也需要更多的人力和物力对审计工作进行支持。
四、工作质量和压力在过去的一年里,我们确保了工作的高质量完成。
同时,由于工作量较大,我们也感受到了一定的工作压力。
但是我们通过合理分配工作任务,并通过团队合作的方式,最终完成了我们的工作。
五、工作经验和教训在工作中,我们积累了一些宝贵的工作经验。
主要有以下几点:1.审计工作需要全面细致,需要在工作中多花费更多的时间和精力;2.审核人员需要具备丰富的经验和广泛的业务知识,才能对审计对象进行全面细致的审计;3.及时的反馈和跟进往往能够更好地推动问题的解决和落实。
在工作中,我们也吸取了一些教训。
主要有以下几点:1.审计工作中需要充分重视团队合作意识,只有这样才能更好地完成任务;2.审计工作的开展需要充分调研和分析,确保有效的信息收集。
六、工作规划和展望在未来的工作中,我们将继续秉持“责任、公正、透明、高效”的工作核心理念,充分发挥审计工作在组织内部和社会公众中的作用。
最新-审计局2019年工作总结及工作计划 精品
审计局2019年工作总结及工作计划今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指针,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以科学发展观为统领,认真贯彻十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。
按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强人、法、技建设,执法求严、业务求精、方法求新、工作求实、质量求高,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。
进一步加大了对重点资金、重点领域、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建小康**、和谐**作出了巨大的努力。
现将一年来的工作情况如下工作总结一、党建工作今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。
一抓好党员、干部学习教育。
为了深入贯彻十九大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。
二抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。
支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;三开展好党的基层组织建设年活动。
及时召开动员部署会议,充分认识开展党的基层组织建设年活动的重大现实意义。
我局采取集中学习、自学、交流发言等方式,加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委1+9等文件和会议精神的学习。
最新-审计局2019年度工作总结范文 精品
审计局2019年度工作总结范文在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。
现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下一、增强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻三个代表主要思想、党的十7大党精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记八荣八耻,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行三个代表主要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力。
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革有关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的以培代审固定资产审计调查。
通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守审计人员工作纪律,以此来规范自己的行为;不断增强党性修养,牢记两个务必,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。
在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作联系处理上,比较留心把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、依法审计,求真务实。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点工作方针,始终能够做到科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线,及时协调和处理审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层实行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神。
最新-某某某审计局2019年工作总结 精品
XXX审计局2019年工作总结审计局2019年工作总结一年来,我局在区委、区政府和市审计局的领导下,认真贯彻落实党的十六大精神和三个代表重要思想,紧紧围绕建设全省最强区的奋斗目标,突出发展意识、创新意识、服务意识,坚持以促进经济发展为审计监督的第一要务,从强化审计队伍建设,转变审计观念入手,坚持与时俱进、开拓创新,充分发挥审计职能作用,较好地完成了审计工作任务。
一、审计任务完成情况一年来,我们共审计了个单位,查出违纪违规行为金额万元,管理不规范行为金额万元,上缴财政资金万元,调账处理万元,自行纠正金额万元,固定资产投资审计审减工程投资款万元,建议纠正部门不当规定条。
一年来重点抓了以下几项工作。
一紧紧围绕推进我区财政状况基本好转的目标,狠抓财政审计工作。
今年,我们围绕政府工作报告中提出的加快推进财政形势基本好转的目标,以审查财税部门税收征管情况为切入点,突出依法治税意识,加大了对税收收入真实性和完整性的监督力度。
一是以查清家底为重点,为政府提供财政财务收支情况。
二是以加强财政管理,促进财政体制改革为目的,建议改进和纠正财政管理中的问题。
三是以聚财增收为亮点,为财政增收做贡献。
四是以计算机审计为主,有效地提高了工作效率和各种数据的准确性。
=-部门虚列预算支出万元,隐瞒截留财政收入万元,追缴各种税款多万元,提出改进财政管理体制和方法建议条,有效地堵塞了漏洞,促进了财税部门依法加强管理。
二以规范领导干部经济行为,促进党风廉政建设为重点,全面开展领导干部任期经济责任审计。
年初,我们以省厅下发的《经济责任审计工作指南》为基础,结合我区的实际情况,制定了《区经济责任审计工作规程》,有效地指导审计人员开展经济责任审计工作。
同时,在具体工作中我们坚持客观性、准确性、全面性、对比性四项基本原则,在明确经济责任审计工作特点的基础上,重点抓了以下几方面的工作①注重。
最新-2019年5月审计局个人述职述廉报告 精品
2019年12月审计局个人述职述廉报告一年来,在局党组的正确领导和省厅财政审计处指导和支持下,全科人员认真学习贯彻党的大精神,深入落实科学发展观,树立审计为发展服务意识,坚持实事求是,廉洁从审,较好地完成了全年的工作任务。
现就全科今年工作完成情况及廉政建设情况作如下报告一、全科审计工作完成情况1、起草了年全市预算执行情况审计安排意见下发至各县市区和市局各科室;2、起草了年乡镇财政决算审计安排意见,下发各县市区审计局。
3、对全市及市本级预算执行情况审计进行了汇总,向市政府和省厅出具了审计结果报告。
4、起草了市本级预算执行及其他财政收支的审计工作报告,报告中揭示的问题受到了市人大常委会的重视和关注。
5、代市政府起草了市本级年预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况报告。
6、汇总全市县级财政决算审计情况,向省厅出具综合报告正在进行。
7、起草全市年预算执行审计安排意见正在进行。
8、承担了对市财政局、市地税局年预算执行情况审计。
任务完成。
9、承担了城区、泽州、沁水三个县区的财政决算审计任务,任务已完成。
通过对市财政局、市地税局的预算执行情况审计和城区等三个县区的财政决算审计,共收缴市局审计罚没款专户900余万元,征收应征的财政收入78000万元。
二、廉政承诺履行情况按照年初的廉政承诺,一年来,我科全体人员时刻做到自重、自省、自警、自励一是认真学习并深刻理解大会议精神,坚持做到权为民所用,情为民所系,利为民所谋。
二是强化廉政意识,每个审计项目完成后,审计组全体成员就审计工作纪律、廉政纪律遵守情况进行自查,时刻保持高度警惕,增强拒腐防变的能力。
三是坚持公开审计程序、公开审计重点和内容、公开审计人员守则和廉政纪律、公开接受被审计单位监督,以廉政谋工作发展,以工作促廉政建设。
由于我们注重从提高审计人员自身素质入手,不断加强廉政建设,激发审计人员的主观能动性,有效地促进了审计工作的深入开展,圆满完成了审计工作计划,审计人员遵章守纪,恪尽职守,全科人员没有不廉洁现象发生。
最新-区审计局2019年工作总结 精品
区审计局2019年工作总结2019年以来,在区委,区政府的领导下,我区审计局认真贯彻"三个代表"重要思想,以科学发展观为指导,严格依照审计署,省厅,市局工作会议精神,严格执行《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计法实施条例》,继续贯彻"落实审计,加强管理,不断创新"的工作方针,依法履行审计职责进一步提升审计成果的质量和水平,全面推进各项审计工作,集中力量加大对重点领域,重点部门和重点资金的审计监督力度和对重大违法违纪问题的查处力度,规范财政财务管理,维护财经秩序,促进党风廉政建设,保障我区经济的健康发展,取得了明显的成效现将工作情况报告如下2019年工作回顾一2019年的主要工作本年度审计工作重点为财政"同级审",经济责任审计,征地拆迁补偿资金审计,专项资金使用效益审计等1,抓住重点,突出财政预算执行情况审计2,加大经济责任审计的力度本年度共对8个单位领导的经济责任进行审计,在审计过程中,我局继续坚持"积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险"十六字方针,将审计重点放在贯彻执行上级政府有关部门制定的方针政策情况;检查专项资金的使用情况财政,财务收支的真实性及效益情况;遵守廉政规定及财经纪律情况发现的主要问题有预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金使用的管理不够到位;对财务长期挂账的清理力度不够;会计科目的归类划分管理不够明确,科学等3,转变思路,加大征地拆迁补偿资金的审计力度今年我局第一次开展对征地拆迁及其补偿资金项目的审计,主要对资金流转程序,资金安全问题等进行审计调查抽查了杏林街道,侨英街道,后溪镇等三个街镇的征地拆迁补偿资金的使用,管理情况在审计过程中善于发现蛛丝马迹,敢于碰硬,不怕得罪人,对可疑项目一查到底,如实报告,并按规定程序移交相关部门做到审计有记录,过程可监控,结果可核查,绩效可考核4,关注民生,完成区政府交办的审计任务围绕新一轮跨跃式发展,为解决人民群众最关心,最直接,最现实的问题,我局认真完成倪超区长布置的审计任务,较好地完成了对灌口医院,集美卫生服务中心的审计工作,为区政府医改决策提供依据继续加强对医保,社保和涉农资金的审计,帮促依法管理使用专项资金,充分发挥审计监督职能作用在内部经营管理,专项资金使用,固定资产管理,资金使用效益等方面提出了建议和意见保证了十七大提出的关注国计民生的重要决策部署得到有效实施,切实维护广大人民群众的切身利益5,好字当先,做好专项资金使用效益审计在对财政专项资金和政府投资项目的审计中,严肃查处损失浪费行为,做到促进节约资金,减少损失浪费,提高资金效益,为发展服务;在企业审计中,促进企业加强内部管理,防止,防范国有资产流失;在土地出让,征地拆迁等专项资金审计中,促进资源节约和环境保护通过审计提出合理性建议,推动完善财政经济管理制度,从机制上,体制上促进各项改革顺利进行,保证经济又好又快地发展,真正使科学发展观落实成为全面的,协调的,可持续的发展观6,加强党建,提升干部队伍素质经区机关党工委的批准,我局成立了审计支部,修订了党支部规范化建设制度,每月组织一次学习,召开一次支委会,每月第一周指定一个党员活动日,每季度召开一次支部大会开展了"慈善一日捐","万人献爱心"活动,帮助非公企业——公司成立党支部7,创新组织方式,解决审计资源不足问题我局着手解决任务重,人员少的矛盾在区编委高度重视下,批准成立了审计事务中心,事业编制为2人通过向社会公开招聘,事业人员已于11月上旬到岗,从而解决了公务员无法满编人员长期不足的问题,为审计局注入了新鲜的血液为更好发挥审计干部工作积极性,我局积极向区委组织部推荐审计干部,得到区委的肯定,并于今年9月提拔及任命一名科级干部,二名副科级干部,克服了"干好干坏一个样"的消极心理,调动了大家的工作热情存在的问题今年审计工作虽然取得一定的成绩,但也存在着一些问题主要是利用计算机辅助审计还不够到位,现场审计效率还不高;审计人员的专业素质需要进一步提高,创新意识需要进一步加强,以提升审计人员的业务能力二,2019年工作目标和思路2019年审计工作目标初步安排明年审计工作项目为财政"同级审",任期经济责任审计6个,财务收支审计2个,专项审计调查2个,举报件落实处理情况反馈,以及区委,区政府,审计署,审计厅,市审计局下达的审计任务审计工作思路1,领会十七大精神,严格履行审计职责把学习十七大精神,中纪委工作报告,作为当前和今后一个时期的重要任务深入学习,思考,全面掌握精神实质,进一步增强使命感和责任感,脚踏实地,科学安排,确保各项工作保质保量完成,当好经济运行的"啄木鸟",用最低的成本,最短的时间取得最佳的审计工作成效倡导谦虚谨慎,文明审计的作风,以理服人,用事实说话,求真务实,严谨细致2,遵照审计署"八不准"规定严格执行《审计法》及审计署6号令,严格遵循审计准则,审计程序,行政复议制度等制度,规范审计报告,审计日记和工作底稿,深究细查,揭露问题,提高审计人员的案件意识;健全和完善审计复核制度,进一步完善审计报告审核,审理程序,完善审计风险防范机制和审计内控制度坚持有所为有所不为,坚持尽力而为3,依法审计讲文明,为建设法治型,责任型,廉洁型政府作贡献"廉洁从审,秉公执法"十七大指出,要重点加强对领导干部,人财物管理使用,关键岗位的监督,健全质询,问责,经济责任审计,引咎辞职,罢免等制度,扎实推进惩治和预防腐败体系建设因此,应进一步加强业务能力和综合能力的培训,依托经济责任审计联席会的合力,加强与组织部门,纪检,监察机关的协调,联系,帮助制定科学合理的领导干部经济责任审计工作计划,并建立审计档案平台完善审计公示制度,坚持政务公开,自觉接受社会和群众监督,塑造审计良好形象保证人民赋予的权力用来为人民谋利益,保证权力的正确行使4,积极探索跟踪审计,大胆尝试效益审计与传统审计相比,跟踪审计只是审计方式的改变,并为改变国家审计的本质这需要我们抓住审计的关键点,让审计参与全过程在坚持"积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险"基础上,将审计工作前移这样有利于提高审计质量,在问题还处于萌芽状态时就能及早地遏止5,继续抓早抓好"同级审"工作,进一步加大对征地拆迁补偿资金的审计力度要进一步加大对重点单位,重点资金的审计力度,把同级预算执行情况审计作为审计工作永恒的主题,切实抓紧抓好2019年将扩大对征地拆迁补偿资金的审查范围6,进一步运用信息化手段,提高审计效率我局始终把信息化建设摆在重要位置,坚持软,硬件建设一起抓,一是保障审计人员人手一台计算机,保证审计工作的顺利开展;二是建立与"金宏网","数字福建"和市审计局的连接;三是积极开展"现场审计实施系统系统"培训,提高审计工作效率7,重视审计队伍的素质建设,实现干部素质的新"塑造"加紧对新进人员业务能力的培训,让他们尽快熟悉工作,同时选送审计业务人员参加审计署,审计厅,市审计局的各项审计业务培训,增强审计干部综合能力,教育全体审计人员做到廉洁从审,秉公执法坚持以人为本,走内部挖掘潜力的路子,着力培养复合型人才,优化队伍结构,充分发挥每个审计干部的主观能动性。
最新-审计局2019年工作总结 精品
审计局2019年工作总结一部分财政资金结余未按规定结转和使用各部门由于年初结余未纳入预算、预算外收入预估不足、财政拨款追加较多等原因,决算收支远远超出预算等问题。
2019年我市对融资平台债务按省厅方案进行了全面审计。
在对地税部门进行审计的过程中,我们跳出以往就账查账的模式,发现了因国地税数据系统的不衔接,实行领票制度的个体工商户和到市国税部门门临窗口开票的加工户,其地税相关税种有一定流失。
1.加大投资审计力度。
我局认真贯彻落实市政府重点工程责任状的各项工作要求,切实做好我市相关重点工程的审计监督工作,统筹兼顾工程项目的事前、事中和事后各项审计业务。
对申报预算资料的重点工程,按照项目招标的时间要求,及时进行预算审核;对正在施工的重点工程施,定期或不定期进行现场核对和跟踪,并记录或拍照片存档,发现与图纸和预算内容不相符的及时通知建设方进行处理和纠正,发现不合理的管理方式及时提出改进建议;对竣工的重点工程项目,第一时间内安排审计力量进行结算审计,保证造价准确。
今年我局还在规范工程管理,提高投资效益上下功夫,紧紧围绕工程造价的真实性以及财务管理、资金筹集和使用进行了审计,并加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。
固定资产投资审计全年共完成个总投资达亿的公共工程的预结算的审计审核工作,其中预算101个,送审1306亿元,核减5055万元,结算76个,送审852亿元,核减6271万元,共节约财政性资金万元。
2.推进绩效审计工作。
今年是省厅提出的绩效审计普及年,为深入开展好绩效审计的全面普及工作,我局推出了一系列强化绩效审计的措施。
一是加强领导,建立推进绩效审计领导小组。
专门成立了推进绩效审计领导小组,由局长担任组长,业务副局长任副组长,各业务科长任领导小组成员。
通过设立领导小组,树立全局一盘棋的概念,统一研究绩效审计项目计划、指导方案制定和实施、成果转化等具体事宜,各业务科室可针对不同门类的审计项目,成立相应的绩效审计课题小组,推动理论研究与审计实务的有机结合。
最新-2019年5月财务审计工作总结 精品001
2019年12月财务审计工作总结《##市农业局关于农业部的通知》精神8月14日##县纪委的《2019年农村基层党风廉正建设工作会》要求,对20个街农村集体经济组织的财务情况了的审计,现总结一、农村财务审计的主要作法1、宣传,认识。
在审计工作前,县农业局了《关于农村集体经济组织审计工作的通知》綦农业〔2019〕120号。
通知指出农村集体经济组织审计,能够地保护集体经济组织和农民的合法权益,惠农政策;能够村级财务公开和民主制度建设,村级监督和权力制约机制;农村集体经济组织审计,是三农工作的要求,是民生和农村的要求,是农村发展的保障。
要求各街镇要认识农村集体经济组织审计工作的意义。
2、成立和工作班子。
各镇都成立了由分管农业的或纪检书记担任组长,农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为的农村财务审计工作,农村财务审计工作。
3、审计工作的范围和。
农村集体经济组织审计的范围,是街镇、村两级2019年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策的情况和日常财务工作。
审计的是农民负担和惠农政策情况、日常财务审计。
二、农村财务审计的结果及的问题314个行政村、2629个村民中,已审计249个村、2046个村民。
审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未贪污挪用、自立项目、收费、强行以资代劳筹工等情况。
检查审计,主要反映出问题1、挪用集体资金的情况仍有。
村组干部思想素质不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的情况仍然。
审计中查出挪用集体资金8人,金额5305054元,安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元,永城镇一村民组长挪用集体资金2085954元,古南街道一村民组长挪用集体资金45365元;23人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,涉及金额154185元。
到为止,已有21人作了退赔,退出集体资金62435元,占应退赔金额的992。
2、村组制度。
最新---市--区审计局2019年工作的工作总结 精品
**市**区审计局2019年工作的工作总结二○○四年,在区委、区政府的正确领导下,在市审计局的指导下,我局广大干部认真学习十六大、十六届四中全会以及各级审计工作会议精神,积极实践三个代表重要思想,紧紧围绕我区经济中心,认真履行审计监督职责,严格审计执法,齐心协力,扎实工作,在有关部门的大力支持和积极配合下,各项目标任务均已完成。
现总结汇报一、各项任务完成情况今年,区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。
我局现有领导班子成员4人,他们在局长付国庆的带领下,团结一致,心往一处想,劲往一处使,都能按照各自的分工尽职尽责,工作充满了朝气和活力。
在他们的感召下,局机关焕发了盎然生机,工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定,促进了各项目标任务的完成。
一、围绕经济中心,切实加强审计监督。
按照全面审计,突出重点的总体要求,年初,我们确定了四个突破的审计工作思路,即一是审计质量有所突破;二是审计执法工作有所突破;三是审计意见和决定落实工作有所突破;四是审计信息化建设有所突破。
按照这一思路,经过大家的共同努力,我们现已完成审计项目单位41个,占全年项目任务的100。
通过审计查出违规行为金额790万元,管理不规范资金2445万元,违纪资金上交财政35万元。
二、因地制宜,做好重点村建设。
在重点村建设中,我局被下派到石柱乡克坊村,局长付国庆和包抓领导区委郑常委多次深入村组、农户调查,与该村能人、土专家座谈,听取他们的意见和建议,协助村上确定工作重点,针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。
一是为该村新建的金叶希望小学捐款1000元,捐赠了办公桌、书柜等15件;二是捐赠4000元,帮助硬化村间道路15公里,并对道路进行了绿化,修建排水渠4公里;三是打机井一眼,解决了人畜饮水问题。
三、档案管理工作受到上级的表彰。
我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间,组织各组室对2001年来的审计档案进行了整理。
我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员,来我局举办培训班,对审计人员进行培训,千方百计克服档案工作中遇到的困难,共整理2001年来的文书档案305件,业务档案78卷,其中,2001年11卷,2019年30卷,2019年37卷。
最新-2019年县审计局工作总结及2019年工作计划 精品
2019年县审计局工作总结及2019年工作计划今年以来,在县委、县政府和上级审计机关的领导下,以建设更高水平西部强县和在全区率先全面建成小康社会为主题,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和各级审计工作会议精神,依法履行审计监督职责,较好地完成各项工作任务。
现将2019年工作总结如下:一、2019年审计工作完成情况2019年县政府下达国家审计项目计划共17个,截止今年10月底已完成审计项目10个,进点在审项目7个。
近期我局将进一步整合审计力量,加快推进审计工作,确保年底按时完成全年的审计任务。
(一)加强财政预算审计,关注和促进财政资金的规范管理。
开展2019年县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况审计,重点关注预算编制和执行情况、“三公”经费的管理使用情况、财政存量资金规模和结构、财政转移支付情况等。
审计中,发现和揭示了项目支出不够规范、国有资产管理不规范、财政结余结转资金管理不规范、专项资金长期沉淀等10个问题,涉及金额达84153.23万元。
通过揭示问题、分析原因、提出建设性建议。
(二)围绕促进惠民政策落实,加强了民生项目审计。
1.开展2019年城镇保障性安居工程项目审计。
通过抓好审计发现存在问题整改工作,有力推进城镇保障性安居工程持继健康发展。
2.统筹安排全县13个镇的农服中心2019年至2019年财政财务收支情况审计,审计发现国有资产管理使用不规范、财务收支管理不规范等突出问题,涉及金额达250多万元。
通过审计,促进乡镇农服中心的规范国有资产和财务管理,为推进机构改革政府决策提供有力保障。
3.开展对XX县2019年农业综合开发资金使用情况、XX县实施农业部的测土配方施肥补贴项目和土壤有机质提升补贴项目资金使用情况专项资金审计、XX县城镇垃圾填埋场工程项目和“美丽广西•清洁乡村”专项资金的跟踪审计,确保惠农政策落实,让广大人民更大范围享受改革发展成果。
(三)围绕强化权力运行制约,加强领导干部经济责任审计。
工作总结-市审计局2019年上半年工作总结 精品
市审计局2019年上半年工作总结市审计局关于2019年上半年的工作汇报市人民政府我局在市委、市政府的领导下,全面贯彻落实2019年全省、全市审计工作会议精神,较好地完成了半年工作目标。
市审计局全年审计项目计划55个,1-5月完成36个,占年计划的65;处理上缴财政60万元,占年目标的150;查出违纪违规金额2347万元;指明要求纠正的违纪金额4441万元;投资审计核减工程造价871万元,占年目标的871;报送审计综合工作报告、信息等16篇。
一、2019年1至6月机关建设工作一继续抓好勤政廉政工作,牢固树立审计机关清正廉洁的良好形象。
今年以来,全局上下把狠抓党风廉政建设、机关工作作风建设看作是审计工作的生命线,年初就制定了一系列单位内部管理制度来规范和管理审计队伍,并在审计八不准的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施。
为了检查制度的落实执行情况,局纪检组针对审计工作出外较多的特点,每个月不定期带队到各个审计现场,对审计人员的勤政廉政情况进行突击检查,同时听取被审计单位的反映,一经发现有违反机关纪律的现象,将根据情节轻重从离岗学习到口头警告共五个等级进行现场处理。
由于制度针对性、可操作性强,从上半年机关纪检部门检查的情况看,情况良好,没有发现一例违纪事件,也没有发现一例被审计单位举报事件,收到了预期效果。
二完善机关各项内控制度,通过制度来规范和约束审计人员的行政行为,确保审计质量。
随着审计业务的不断发展,一些既定的制度和管理模式已经不能适应新形势的需要,今年以来,我们结合工作实际,先后制定和完善了《全市审计业务综合考核办法》、《工作任务及目标考核办法》、《精品项目评比办法》、《审计信息工作管理办法》、《审计案件审理会制度》、《审计勤政廉政制度》等十多个质量控制制度,把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围,使审计人员工作目标更加明确、工作责任更加重大、工作纪律更加清楚,从根本上保证了审计工作质量。
2019年最新审计局度工作总结工作总结文档【七篇】
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今年以来,**区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕建设“**新门户、城市新家园、产业新高地”的目标要求,依法严履审计工作职责,积极创新审计新思路、新举措、新平台,不断提升审计工作实效,促进各项工作全面发展,迈向新高度。
全年共完成324个项目,其中财务审计项目52个,收缴入库税费89.23万元,收回经费指标715.67万元;工程审计项目272个,送审80.66亿元(其中绩效及标底审计23个,送审34.57亿元)。
上报各类信息宣传稿件127篇,被上级审计部门采用184篇次。
24篇审计专报得到市、区领导重要批示,切实发挥了审计建议的作用。
先后获得江苏省文明单位、江苏省青年文明号、**市巾帼文明岗、**区五四红旗团支部等荣誉称号,并通过了**市级廉洁文化建设示范点的争创检查。
我局实施的**区2019年度财政预算执行和其他财政收支情况审计项目获2019年度**市优秀表扬项目,多个项目在市局条线项目评比中获奖。
创新研发的《未来结算审计软件》在区首届青年创业创新大赛中获三等奖。
盐城、泰州、宜兴、昆山、园区5家兄弟单位来局交流。
一、立足主业,狠抓质量,认真履行审计职能。
(一)聚焦重点,确保经济财政安全。
在“同级审”过程中,对预算指标执行、部门往来款项进行重点专题审计,在预算指标执行审计中,通过对结转指标、项目预算执行指标以及财政部门对部门指标的结转等数据和情况进行深入分析,提出结转指标金额较大,预算执行率不高等问题。
在对往来款项审计调查中,充分利用计算机平台筛选三年以上未使用的往来款项,提出对其加大清理力度的审计建议。
在地税征管审计中,首次通过获取国土局土地证发证信息、容积率变更数据等资料,与地税数据库中土地使用税、契税等进行比对,核实税款征缴情况;首次通过分析地税申报系统,重点对比分析企业的印花税纳税鉴定与实际征收情况。
最新-2019年审计局普法工作总结 精品
2019年审计局普法工作总结区审计局在市局和区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,全面落实科学发展观,紧紧围绕全区一五二一工作目标,认真实施五五普法和四五依法治区及创建法治机关的工作要求,严格审计执法、依法办事,大力宣传审计法及各项法律法规,全面完成年初工作目标,为全区经济社会又好又快发展做出了新的贡献。
1、抓好本级预算执行审计,提高审计工作的公信力本级预算执行审计中,共查出违规金额5164万元,应上交财政金额134万元。
在对问题的反映和揭露上,坚持客观公正,如实反映的原则,凡是违规问题较多或屡查屡犯的单位,如实在人大的报告中反映,促进被审计单位纠正问题,加强管理,依法行政,区人大和区政府对我们这种客观公正、如实揭露问题的做法也给予了充分肯定,审计的公信力和社会影响也逐年提高。
2、抓好企业和政府投资审计,促进提高审计工作的经济效益在企业审计和投资审计中,最能直观体现审计工作的经济效益,也最容易开展绩效审计。
为此,在投资审计领域和企业审计领域中率先引入了绩效审计的理念、技术和方法。
3、加大行政事业单位审计执法力度,严查损失浪费行为,促进节约财政资金今年以来共审计行政事业单位19个,查出应缴预算收入358万元,隐瞒截留应上缴财政的收入507万元,乱收费、乱摊派、虚列支出招待费等问题,及时提出了审计建议并责令限期整改,对于促进行政事业单位依法理财,节约资金,起到了较好作用。
4、抓好任期经济责任审计,提高审计的反腐倡廉的能力5、强化队伍建设,提高依法审计的能力一是加强学习。
我们把学习作为提高人员素质的重要手段,在机关营造良好的学习氛围,树立科学的学习理念。
全面提高业务技能,使审计人员整体的知识结构层次呈现一种多学科、多领域的状态,切实提高团队的能力水平。
二是注重实践。
在提高人员素质的过程中,引导树立学习与工作相结合的理念,坚持实践第一,在工作中学习,在学习中工作,不仅向书本学,也向实践学,真正把学与用统一起来,把知与行结合起来,把学习的体会和成果转化为谋划工作的思路,改进服务的方式,深化管理的本领,做到学以致用、用而促学、学用相长。
最新-审计局2019年上半年工作总结 精品
审计局2019年上半年工作总结今年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真学习贯彻《审计法实施条例》,强化审计监督和服务职责,充分发挥审计免疫系统功能,加强机关效能建设,审计工作质量和工作成效有了显著提高。
截至目前,共完成审计项目10个,查出违纪违规资金1313万元,其中违规金额653万元,管理不规范金额660万元。
审计决定处理处罚资金653万元,其中应上交财税资金7万元,归还原渠道资金46万元,应调帐处理资金600万元。
审计促使被审计单位自行纠正资金660万元。
共向各级各部门和新闻媒体提交审计情况报告、信息及专报材料100多篇,其中60多篇被采用或批示。
一、突出重点,依法审计,强化审计监督职能今年以来,我局按照依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,坚持依法审计,认真履行审计职责,充分发挥审计监督在促进经济、政治、文化及和谐社会建设中的职能作用。
一以促进完善公共财政制度,实现依法理财为目标,同级财政预算执行审计不断深化。
在预算执行审计中重点关注财政资金分配、管理和使用情况,注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性,对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价,提出审计建议,促进完善公共财政制度。
今年,除对财政、地税部门组织预算执行和其他财政收支情况审计外,还对重点部门、重点资金、重点项目预算执行情况进行审计。
针对审计查出的问题,提出了加强财政收入征管,积极培植财源;加强财政支出管理,优化支出结构;强化财政资金监管,提高财政资金使用效益的建议,推动完善财政管理体制。
二以促进完善投资管理,提高投资效益为目标,政府投资项目审计扎实有效。
结合市委提出的防腐倡廉十个全覆盖的要求,对我市工程招投标过程进行全程评审和监督,确保工程招标工作规范有序进行;继续坚持以促进加强工程建设管理,规范投资行为重点,着重检查建设资金管理和使用情况,揭露高估冒算、违规建设、管理不善、损失浪费等问题。
最新-2019年市审计局工作总结与2019年工作计划 精品
2019年市审计局工作总结与2019年工作计划市政府:今年以来,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以党的十八大和十八届三中全会精神为引领,认真贯彻落实全国、全省审计工作会议精神,以安徽省审计厅“环境优化工程”活动为契机,以“提面、提质、提效、提能”为工作目标,优化审计发展环境,加快审计转型升级,积极发挥审计在服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展等方面的重要作用。
先后被评为全国通联工作优秀单位,安徽省审计系统“质量提升工程”先进集体、宣传通联工作先进单位、精神文明单位,XX市文明单位标兵,XX市审计系统审计工作先进单位,XX市目标绩效考核先进单位、城建工作先进协作单位、民生工程推进工作先进单位、“千干助帮百村、洁净三线三边”标兵单位、先进基层党组织。
一、审计目标任务完成情况2019年计划安排审计任务共7大类53个项目(单位),截至10月底,已完成85个审计项目(单位),为全年计划的160.38%。
共查出各类违规违纪金额3107.47万元,管理不规范资金14806万元,下达审计决定3份,已上缴财政资金2896.26万元,提交审计专题报告、综合性报告近10篇,提出审计意见和建议183条,发表审计信息80多篇。
机关党风廉政建设、效能建设、精神文明创建、招商引资等各项工作均取得了明显成效。
(一)认真履行审计职责,努力推进审计监督全覆盖1.扩大财政预算执行审计监督覆盖面,促进公共资金安全高效使用2019年,我局财政“同级审”以促进健全统一完整的政府预算体系、提高预算管理水平、推动积极财政政策落实为目标,着重关注预算收支的真实性、预算执行的严肃性、资金使用的合法性,进一步提高财政管理的科学化和精细化水平。
截至10月底,全年财政审计计划任务已全部完成,共实施了对财政、地税、3个镇(街)、3个部门和单位的财政决算或预算执行项目。
一是在项目安排上努力推进审计“全覆盖”,做到财政、地税年年审,镇级财政五年轮审一遍;二是在项目整合上,将财政决算或部门(单位)预算执行审计结合经济责任审计同步安排、协同实施、共享成果;三是在审计内容上,加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计,并结合民生关注热点,强化对部分涉农资金、社会保障资金和农业综合开发资金的审计,推动财政资金合理配置、高效使用;四是在审计成果利用上,结合税收质量管理提出整改意见,促进出台XX市《关于综合治税工作的实施意见》,完善预算管理制度。
审计局审计工作总结精选范文3篇_关于审计工作总结
审计局审计工作总结精选范文3篇_关于审计工作总结审计局审计工作总结一、工作回顾在过去的一年中,审计局全体工作人员团结一心,认真履行职责,始终坚持“客观、公正、严谨”的原则,积极推动审计工作的改革和创新。
全年共完成各类审计任务30多项,涉及财政、经济、环保、教育、医疗等领域,全面覆盖了本地区各个行业和领域。
在这些审计任务中,全体工作人员秉持着审慎、严谨的态度,积极发挥专业优势,深入基层、深挖彻查,确保了审计工作的高质量完成。
二、工作亮点本年度,审计局工作的亮点主要表现在以下几个方面:1. 技术水平提升本年度,审计局加强了对技术人员的培训和学习,通过引进先进的审计技术和方法,提高了审计业务水平。
各类新技术得到了充分的应用,且取得了良好的效果。
2. 协作能力增强审计局在执行审计任务的过程中,不断加强与相关部门的协作,优化协作机制,力求形成合力。
各级部门在审计工作中能够密切配合,相互支持,共同促进审计工作的顺利开展。
3. 专业能力提升为了更好地完成审计任务,全体工作人员不断充实自身专业知识,提高专业水平。
通过不断学习,大大提升了专业能力和审计水平,确保了审计工作的公正、公开、公正。
三、存在问题尽管本年度审计工作取得了较为显著的成绩,但审计局依然存在一些问题需要进一步解决。
1. 人员结构需调整审计局的人员结构相对不够合理,需要进一步优化和调整,加强中青年人才的引进和培养,提高整体业务水平。
2. 制度建设不够完善审计局在制度建设方面还存在不足,需要进一步完善相关制度,确保审计工作能够更好地开展。
3. 宣传工作不足审计局的宣传工作还有待加强,需要增加对外宣传力度,提升审计局的知名度和影响力。
四、展望和建议基于对本年度审计工作的总结和分析,审计局未来的发展方向和建设方案如下:1. 提高综合素质积极培养一支专业化、高素质的审计队伍,不断提高审计人员的综合素养和专业技能,以适应日益复杂和严峻的审计任务。
审计局将进一步完善各类制度建设,建立健全的管理制度和工作规范,规范审计工作流程,提高工作效率。
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2019年11月审计局工作总结
年是省、州审计机关确定的审计质量推进年和创建文明单位年。
一年来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,认真学习和贯彻党的大、届三中全会精神,以科学发展观为统领,牢记总理去年年底视察审计署工作时和秦光荣省长在全省审计工作会议上、杨福生州长在全州审计工作会议上以及邓永和县长在全县审计工作会议上的讲话要求,按照年初制定的突出抓解放思想、抓审计队伍建设,抓审计质量提高,抓创建县级‘文明单位’的工作思路,进一步完善规章制度,积极开展了以解放思想促进审计事业发展、以奖优罚劣促进审计质量提高、以勤政廉洁为目标加强机关作风建设、以良好形象创建县级文明单位等活动,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计监督和服务,同时加大了对重点行业、重点资金、重点项目的审计监督力度,为构建小康**,和谐**作出了应有的贡献。
现将一年来的工作情况总结
一、年度审计工作情况
一加强党员、干部学习教育工作,提高审计干部队伍素质
审计局始终把加强党员、干部学习教育工作列入全局工作的重要议事日程,认真研究,精心安排,狠抓党员、干部学习教育工作各项任务的落实,努力提高审计队伍的整体综合素质。
1.抓好党员、干部学习教育,为确保审计监督业务顺利开展和提高审计质量奠定基础。
一是组织党员深入学习和贯彻大、届三中全会精神,学习《党章》、党纪法规和观看各类警示教育专题片,教育全局党员干部坚定政治理想信念,牢固树立全局意识、服务意识、勤政廉洁意识,不断提高党员干部的拒腐防变能力。
二是组织党员干部按照省、州、县党委的要求深入开展解放思想、深化改革、扩大开放、科学发展大讨论活动,使大家对当前国际国内的复杂局面有全面的了解和清醒的认识,牢固树立责任意识、科学发展意识、创新意识,为开展审计工作提供思想保证。
三是采取集中学习与自学相结合等形式加强审计业务培训。
我局先后派出16人次参加省、州组织的审计基础知识培训、计算机培训、
金审工程等业务培训,通过一系列的培训学习,提高了审计干部的业务能力。
2.抓好党支部建设,为圆满完成全年的审计工作任务提供组织保障。
一是党支部严格按照要求,组织党员干部认真学习上级党委的指示、决定、文件和会议精神,发动和引导党员干部积极主动去实践重要思想,不断增强党性修养,在日常的学习和工作中以党员的模范行为来体现党的先进性。
二是党支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评。
三是坚持用党员标准规范党员干部的言行,加强党员团结和党员与群众团结,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。
二恪尽职守,忠诚履行审计工作职能,尽职尽责审好各个项目
我局紧紧抓住开展解放思想大讨论活动的契机,大力开展六争活动,即项目质量争优秀,成果转化争前茅,信息化建设争一流,服务中心争上游,综合考评争先进,整体形象争文明,确保在全县创建县级文明单位考评中合格和全州审计系统考评中升档进位。
1.审计项目和审计业务工作的基本情况
年,上级审计机关安排审计项目6个,其中县本财政预算算执行包括地方税收征管2个,社会保障审计3个;县安排12个,其中行政事业单位审计5个,经济责任审计3个,支农专项资金国债农村安全饮水项目1个,固定资产投资审计3个,其他1项桥头乡土地整理项目全年共计18个。
上年遗留1个经济责任。
全年累计19个。
截止十一月十三日,我局完成审计及专项审计调查项目13项,在审项目6项。
共出具审计报告18份其中疾控中心全球基金项目审计出具审计报告3份,审计意见和建议39条,被采纳5条。
审计查出违纪违规50,32533元,管理不规范资金30,00000元,作上缴财政处理50,32533元,作归还原资金渠道处理30,000元,审计专项资金总额达28,606,34265元。
2.审计查出的主要问题。