后士郭小学教师外出业务活动费用报销制度

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教师出差费报销制度

教师出差费报销制度

教师出差费报销制度一、背景介绍如今,随着教育事业的发展,越来越多的教师需要进行出差活动,为了提高教师的工作效率和减轻费用负担,学校普遍实行了教师出差费报销制度。

本文将重点探讨这一制度的相关内容。

二、教师出差费报销的范围教师出差费报销的范围应包括交通费、住宿费、餐费以及其他相关费用。

交通费主要指往返住地与目的地之间的交通工具费用,住宿费则是指教师在出差期间的住宿费用。

三、报销标准的制定为了保证该制度的公平与合理性,学校需要制定统一的报销标准。

这一标准可以参考当地相关政府的规定,也可以结合学校的实际情况进行制定。

同时,学校也应该对报销标准进行适时的调整,以适应时代的发展与变化。

四、报销申请流程的规定为了简化教师的报销流程,学校应该建立起完善的报销申请流程。

这一流程可以包括填写报销申请表、提交相关证明材料、审核及核实等环节。

五、费用报销的时限规定学校需要规定教师在出差后多久内必须提交报销申请,以及审批和报销的时限。

这样做可以避免报销工作的滞后和拖延,保障教师的合法权益。

六、报销费用限额的设定为了控制费用的合理支出,学校可以设定教师出差费用的限额。

这一限额应该根据不同的出差地区和任务特点进行制定,并要考虑到教师的薪资状况和工作负担。

七、相关费用报销的注意事项除了交通费、住宿费等常见的费用外,在实际出差过程中还可能涉及到一些特殊费用,如会议注册费、行李托运费等。

学校需要提前告知教师这些费用是否可以报销以及如何报销。

八、报销过程中的问题解决在实际操作过程中,可能会遇到一些报销问题,如费用核算不清、报销时间拖延等。

学校需要建立起相应的问题解决机制,及时解决教师在报销过程中遇到的困难和疑惑。

九、教师出差费报销的监督机制为了确保教师出差费报销制度的执行效果,学校需要建立起相应的监督机制。

这可以通过专门的审核部门、定期的检查与督导等方式来进行。

十、教师个人知识与技能的提升通过参与出差活动,教师可以拓宽自己的知识视野,提高专业技能。

小学报销管理制度

小学报销管理制度

小学报销管理制度一、总则为规范小学的报销管理工作,提高经费使用效率和合理性,根据相关法律法规和学校实际情况,制定本报销管理制度。

二、报销范围1. 差旅报销:包括因工作需要外出活动的差旅费用,如交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 办公用品报销:包括购买办公用品、文具等的费用。

3. 会议费报销:包括召开会议所需的场地租金、餐饮费等。

4. 学校活动费报销:包括组织学生参加各类活动所产生的费用。

三、报销流程1. 填写报销申请表:报销人应填写详细的报销申请表,包括报销项目、费用明细等。

2. 提交审批:报销人应将填写完整的报销申请表提交给财务部门进行审批。

3. 财务审核:财务部门进行对报销申请表的审核,核实费用是否合理。

4. 报销发放:财务部门核实无误后,进行报销发放。

四、费用标准1. 差旅费:- 交通费:按照学校规定的交通补贴标准报销。

- 住宿费:按照学校规定的住宿标准报销。

- 餐饮费:按照学校规定的餐饮标准报销。

2. 办公用品费:按照学校规定的费用标准报销。

3. 会议费:按照会议实际发生的费用报销。

4. 学校活动费:按照学校规定的费用标准报销。

五、报销注意事项1. 报销需按照规定填写申请表,并附上相应的票据。

2. 报销涉及的费用需符合学校相关规定,且必须是公务活动所需。

3. 报销金额不得超过规定标准,若超出需经过领导批准。

4. 报销事项需及时办理,超过规定时间将不予受理。

六、违规处理1. 若发现有报销违规行为,经核实属实的,将追回违规报销款项,并作出相应的纪律处分。

2. 严重违规行为将给予辞退处理,并移交有关部门处理。

七、报销管理制度的执行1. 学校全体员工应严格遵守本报销管理制度,如有违规行为将受到相应的纪律处分。

2. 财务部门应对报销申请进行认真审核,确保费用合理且符合规定。

3. 校领导应对报销管理制度落实情况进行监督,加强内部控制和风险防范。

以上为小学报销管理制度,希望全体员工能够认真执行,规范报销行为,确保经费使用的合理性和安全性。

教师出差报销规定

教师出差报销规定

教师因公外出、学习报销规定为了规范学校在职教师外出参加各类会议、听课、培训、学习等行为,保证学校工作正常开展,并结合我校实际情况,经研究决定,特作如下规定:一、外出学习活动审批权限教师外出参加各类会议、听课、培训、业务评比等活动凭上级文件通知,经校长审批同意后,报教务处安排好工作,方可离校;二、外出学习活动经费报销规定经学校校长同意或校委会会议通过的在职教师外出参加学习,各项费用报销作如下标准执行:一交通费开支标准1、外出学习人数较多的、路程较远的、公交车无法直达的地点由学校统一安排车辆;2、所有外出学习的老师,产生的机票、火车票、长途汽车票全部报销,其余全部执行公交车价并凭公交车票进行报销,除公交车费用外均不报销;3、对于使用出差人员本人的交通工具或打出租车和其他人包车的情况,按照第二条中的费用报销;二食宿费开支标准外出教师食宿费实行发票报销的办法,食宿天数不得超过通知规定的住宿天数,如有超出不予报销;如果主办单位不安排食宿的,补贴标准如下:1.餐费:途中由带队人员组织集体就餐,在公共交通工具上吃正餐,标准按每人次不超过15元;学习期间也由带队统一安排就餐,餐费标准50元/天;2.住宿费:由带队人员统一安排,本着在哪学习就住哪的原则或选择经济型宾馆入住;多人一同出差,安排标准间和多人间,无特殊情况,禁止安排单间;3.交通费及交通附加费用:学校负责昆山至所到学习地点的往返交通费,乘坐火车,从二十点至次日晨七点之间在车上过夜的,可购硬卧车票,乘飞机购买经济舱、乘轮船二等舱;每次由带队人,将所有学习人员,乘座公共交通工具的票据,收集进行整理统一报销;4.往返路费附加费用包括:机票附加费用:订票费、机场建设费、改退票费、保险费;火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改退票费、保险费;5..根据工作需求,如有特殊费用,可先请示学校领导,征得同意后方可执行;三会务费和经学校允许购买的资料费凭发票实报实销;注:公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则;本规定自2016年9月1日起开始执行;开发区前景学校2016年9月1日。

一小教师外出活动报销办法(3篇)

一小教师外出活动报销办法(3篇)

一小教师外出活动报销办法根据我国教师岗位津贴和津补贴管理办法,小教师外出活动报销办法如下:1. 报销范围:教师外出参加与教育教学相关的学术交流、教学研究、培训学习等活动的各项费用,包括交通费、住宿费、伙食补贴、注册费、材料费等。

2. 报销条件:教师出席的活动必须经单位同意和审批,且与教育教学工作密切相关;活动的时间准确,持续时间一般不超过7个工作日。

3. 报销申请:教师需提前向学校或上级主管部门申请报销,填写报销申请表,并附上相关的证明材料,包括邀请函、活动议程等。

4. 报销流程:学校或上级主管部门收到申请后,经审核符合要求后,按照相关规定进行报销。

5. 报销标准:根据学校或上级主管部门的相关规定,报销标准可根据活动的具体情况进行确定,包括各项费用的限额和报销比例。

6. 报销材料:报销申请表、活动证明材料、费用发票、交通工具票据等。

7. 报销时限:教师需在活动结束后的规定时限内提出报销申请,一般不超过30个工作日。

以上仅为一般情况下小教师外出活动报销办法,具体的办法可能会因地区和学校的不同而有所变化,教师在申请报销前应详细了解相关政策和规定,并按照规定准备好相应的材料。

一小教师外出活动报销办法(二)第一章总则第一条为规范教师外出活动的报销管理,提高资金使用效益,制定本办法。

第二条本办法适用于全体教师外出活动的费用报销。

第三条报销行为应遵循真实、合法、公平、透明、节约的原则。

第四条外出活动报销资金来源包括活动预算拨款、自筹经费、捐赠资金等。

第五条报销资金用于教师外出活动的差旅费、住宿费、伙食费、交通费等相关费用。

第六条报销材料可以是电子文档或纸质文档,但必须是真实、完整的原件。

第七条报销资金的申请、审批、支付、记录等流程必须严格按照规定的程序进行。

第八条外出活动报销资金的结余将原路退回到资金来源渠道。

第二章报销申请与审批第九条教师外出活动报销需提前向上级主管部门申请,并提供活动的目的、时间、地点、预算、人员名单等信息。

一小教师外出活动报销办法模版

一小教师外出活动报销办法模版

一小教师外出活动报销办法模版1. 引言外出活动是小教师们提升教学能力、拓宽视野、增进交流的重要途径之一。

为了鼓励教师参与外出活动,本文制定了一套报销办法模板,以便于规范管理和公正透明。

2. 报销范围本报销办法适用于小教师外出参加教学研讨会、学术研究交流等教育相关活动的费用报销。

3. 报销项目及费用限额(1)交通费:包括交通工具费用、出行补贴等,费用范围在X元以内。

(2)住宿费:包括住宿费用、早餐费用等,费用范围在X元以内。

(3)餐饮费:包括午餐、晚餐费用等,费用范围在X元以内。

(4)学习材料费:包括购买教辅材料、参加培训课程等费用,费用范围在X元以内。

4. 报销流程(1)填写报销申请表:教师在外出活动结束后,需填写完整的报销申请表,包括个人信息、费用明细等,并附上相关票据原件。

(2)经费审批:报销申请表需提交给学校行政部门进行经费审批,审批通过后方可进行后续操作。

(3)报销审核与审批:学校财务部门对报销申请表进行审核,确保费用明细合理且符合规定范围。

若审核通过,则进行审批手续。

(4)报销发放:经过审核审批后,学校财务部门将报销款项发放至教师个人账户。

5. 注意事项(1)报销申请表须填写完整,包括个人信息、费用明细等,遗漏项或不实项将导致申请被驳回或延迟处理。

(2)费用明细应与报销范围相符,超出限额的费用将无法报销。

(3)所有费用报销需提供票据原件作为凭证,且票据原件必须与费用明细一致。

(4)报销申请表需及时递交,逾期申请将无法受理。

(5)报销款项一经发放,将不可退回。

如有特殊情况需要退回报销款项,需提供有效证明材料,并得到学校相关部门批准。

6. 总结本报销办法模板旨在规范小教师外出活动的费用报销流程,确保报销过程公正透明。

同时,也提醒教师在外出活动期间合理安排费用,并注意保存相关票据原件,以便于后续报销的顺利进行。

希望教师们积极参与外出活动,不断提升自身教学水平和专业素养,为学生的发展贡献力量。

一小教师外出活动报销办法范本

一小教师外出活动报销办法范本

一小教师外出活动报销办法范本为了规范教师外出活动的报销流程并保证资金使用的合理性和透明性,特制定以下报销办法:一、报销范围本报销办法适用于教师外出参加学术研讨会议、参访交流、培训学习等活动期间的差旅费、交通费、住宿费、餐费等相关费用的报销。

二、报销材料准备1. 申请表:教师应提前填写报销申请表,详细列出活动名称、日期、地点、所需费用明细等内容,并由所属部门负责人审批。

2. 发票:教师参加活动期间产生的所有费用应保存相关发票。

发票应包括开票单位名称、费用明细、金额等信息。

3. 行程单:教师应提供详细的行程单,包括出发地点、目的地、路程里程、交通工具等信息。

4. 会议证明:教师外出参加会议时,需要提供会议组织方或单位出具的相关证明文件,包括会议通知、邀请函等。

5. 银行卡账单复印件:如使用银行卡支付相关费用,需提供银行卡账单的复印件作为报销凭证。

三、报销标准1. 差旅费报销标准:按照教师所属学校规定的差旅费标准执行,具体标准可参考相关政府规定。

2. 交通费报销标准:教师使用公共交通工具的费用以实际票据为准,报销标准为无事故车费和机票公布的里程费用。

3. 住宿费报销标准:教师住宿费用以实际发票为准,报销标准根据活动所在地的标准执行。

4. 餐费报销标准:教师餐费报销标准为实际开销金额,需提供发票或相应餐费凭证。

四、报销流程1. 提交报销申请:教师应在活动结束后的7个工作日内,向所属部门递交完整的报销申请材料。

2. 部门审核:所属部门负责人负责对报销申请材料进行审核,确保材料齐全、真实可靠。

3. 主管领导审批:部门审核通过后,将报销申请材料提交主管领导审批,并在3个工作日内作出审批决定。

4. 财务审核:主管领导审批通过后,将报销申请材料交给财务部门进行审批核算。

5. 报销付款:财务部门核算无误后,将报销金额转账或发放支票给教师报销人。

五、注意事项1. 报销申请应以事实为依据,费用明细真实可靠,不得虚报或夸大报销金额。

一小教师外出活动报销办法范文

一小教师外出活动报销办法范文

一小教师外出活动报销办法范文近年来,教师外出活动已成为一种常见的教育教学形式,能够提供教师们学习交流、观摩研讨的机会,进而提升教学水平。

然而,教师外出活动的报销办法却一直是一个关注的焦点。

为了更好地规范教师外出活动的报销办法,现制定如下几项规定:一、报销范围教师外出活动的报销范围包括但不限于以下几项:交通费、住宿费、餐饮费、会议费、材料费等。

所有费用需与外出活动的目的和任务相符,符合合理、正当的原则。

二、报销材料1. 带有个人签字的报销申请表:报销人员需填写报销申请表,并在表中详细列明费用明细,并上传电子版通过网络报销系统提交。

2. 回执票据:包括但不限于车票、住宿发票、餐饮发票、会议文件签收回执等。

3. 报销凭证:包括但不限于发票、收据、发放物品清单等。

三、报销流程1. 提交申请:教师需在参加外出活动结束后的三日内,通过网站在线填写《教师外出活动报销申请表》,并将相关回执票据及报销凭证上传系统。

2. 审核审批:学校负责设立专门的报销审核小组,对教师的报销申请进行审批。

审批周期原则上不超过五个工作日。

3. 报销发放:审核通过后的教师报销申请将于七个工作日内发放至教师个人账户。

四、报销标准教师外出活动的报销标准需遵循国家相关规定,并结合本校实际情况进行制定。

五、特殊情况处理1. 活动取消:若外出活动因各种原因取消,已报销的费用会在活动取消后的三个工作日内要求教师主动进行退费。

2. 超支处理:若教师在活动中产生超支费用,需要在报销申请表中注明超支金额,并等待审核小组的确认。

六、违规行为处罚1. 提交虚假报销材料,骗取费用的,一经发现,将取消报销资格,并由纪律处分委员会依据规章制度进行相应处罚。

2. 未按规定时间报销费用的,将暂停报销资格,直至按规定完成报销。

七、其他事项1. 外出活动报销所涉及的其他事项,按照国家相关法规和学校制度进行处理。

2. 对于上述办法的解释权属于学校行政部门。

综上所述,为了规范教师外出活动的报销办法,确保报销过程的公平、公正和透明,制定并执行本报销办法是必要的。

2023年学校教师出差报销制度

2023年学校教师出差报销制度

2023年学校教师出差报销制度2023年学校教师出差报销制度范例关于外出学习:我校特别重视教师的培训和外出学习活动,力求借助对骨干教师的培养,发挥其辐射、引领作用,带动教师队伍整体水平的提升。

外出学习培训,功及学校,利在教师。

为了给不同发展水平的教师提供与之相适应的培训内容与形式,让培训更富于实效性,特制定本制度:一、外派原则1.分层次、有梯度学习的原则:即教师享受与其业务称号同一级别或高一级的培训学习。

2. 均衡性原则:注重参与培训、学习的广泛性、不重复性。

原则上,在一学年内不安排同一教师参加两次或两次以上的外出学习。

(承担培训、出课任务除外)3.面向全体原则:学校积极创造条件,为尽可能多的教师提供外出学习机会。

4.灵活性原则:根据培训所涉及的内容,充分考虑学校与教师发展实际,对于近期有出课任务或教学有特色的教师优先提供学习机会。

5.关注过程原则:对于致力于教学研究、积极参与学校组织的各项教研活动,成绩突出者(参照活动材料、教科研考评),优先提供学习机会。

6.适当兼顾两头原则:对于在各项活动中表现突出,能引领作用或确有发展潜力的中年教师和刚刚走上工作岗位的教师,在外出学习选派上,适当兼顾。

二、外出学习必须遵守的的规则1. 外出学习人员由学校统一安排。

外派教师必须在外出前到教务处办理调课或代课手续,并以假条形式通知办公室。

2. 外出学习人员必须遵守活动纪律和要求,自始至终地参加活动,不得中途或提前离开。

3. 外出学习时应认真做好学习笔记,提高学习的质量和效果。

4. 遇到组织交流讨论活动,要积极参与,发表自己的见解。

5. 学习活动结束应立即返校,不得逗留。

返校后要向教务处汇报情况。

6.外出学习人员返校一周内提交学习体会,结合学习收获,精心设计一节教学汇报课并组织本组研讨会,由教务处组织有关教师参与活动。

5.承担培训任务的教师应服从上级业务主管部门的安排。

三、外出学习归来报销程序:执教展示课,在组内汇报学习收获,并向教务处提交文字材料——教务主任签字——校长签字——报销。

一小教师外出活动报销办法

一小教师外出活动报销办法

一小教师外出活动报销办法一、背景介绍教师外出活动是提高教师素质、拓宽教师视野、促进教师交流的重要方式。

为了规范教师外出活动的报销流程,提高报销效率,特制定本办法。

本办法适用于一小教师外出活动的报销事宜。

二、报销范围及限定条件1. 报销范围:教师参加学术研讨、教师培训、校外考察等活动相关的费用。

2. 报销限定条件:教师必须事先获得校务部门批准,并有相关活动证明材料。

三、报销流程1. 提交报销申请:教师在活动结束后的一个工作日内,填写《教师外出报销申请表》,并附上相关发票、费用明细等材料,交至校务部门。

2. 审核申请材料:校务部门收到报销申请后,将对申请材料进行审核,核实费用的合理性、真实性,并核对是否符合报销范围和限定条件。

3. 报销审核:校务部门审核通过后,将报销申请交至财务部门进行进一步审核。

财务部门将仔细检查申请人的身份、活动的真实性、费用明细等信息。

4. 报销审批:财务部门审核通过后,将申请材料交由校长审批。

校长将对报销申请进行最终审批,并签署批示意见。

5. 报销支付:校务部门收到校长的批示意见后,将报销款项支付给教师。

教师需在一个工作日内到指定的财务窗口领取报销款项。

6. 归档及备案:校务部门将报销申请材料归档并备案,确保所有报销事宜有可查证的记录。

四、费用标准1. 差旅费:按照国家和地方财政部门规定的差旅费标准执行。

2. 住宿费:按照研讨活动所在地的标准执行,原则上以经济适用的标准为准。

3. 餐费:按照研讨活动所在地的标准执行,原则上以经济适用的标准为准。

4. 汇报材料费:按照实际支出为准,需提交相关发票和费用明细。

五、注意事项1. 报销申请需提供真实有效的发票、费用明细等材料,不得虚假报销。

2. 如有特殊情况需要超出费用标准报销的,需事先提出申请,并提供合理的解释和证明材料。

3. 报销款项必须用于报销申请人的实际消费,不得挪作他用。

4. 报销申请人必须主动配合校务部门和财务部门对报销材料的审核工作。

2023年一小教师外出活动报销办法

2023年一小教师外出活动报销办法

2023年一小教师外出活动报销办法一、背景和目的作为一所学校, 为了促进教师的个人发展和团队建设, 鼓励教师参与各类教育活动和学术研讨。

为了统一管理和规范报销流程, 制定了以下的外出活动报销办法。

其目的是保证教师的报销权益, 提高工作效率和质量。

二、申请条件1.教师必须以学校为单位参加教育活动, 包括学术研讨、培训、考察等;2.教师必须符合学校相关的职务要求和个人素质条件。

三、申请流程1.教师提前一月向学校提交参加教育活动的申请书, 包含活动名称、时间、地点、内容、预计费用等信息;2.学校相关管理人员对申请进行审批, 并给予答复。

如无特殊情况, 学校在一周内完成审批;3.如申请被批准, 教师需积极参加活动, 并保留与活动相关的票据、发票和报名凭证等;4.活动结束后, 教师提供报销申请材料, 包括活动总结报告、费用明细表、相关票据和发票等;5.学校相关管理人员对报销申请进行审核,如有问题会与教师进行沟通并要求修改;6.学校将在收到报销材料后的15个工作日内完成报销。

四、费用标准和范围1.教师的外出活动费用包括交通费、住宿费、餐饮费、学术交流费等;2.交通费: 教师根据实际需要选择交通工具, 学校将根据距离和交通工具进行补贴。

具体补贴标准由学校根据当地市场价格和预算情况制定;3.住宿费: 教师在外出活动期间的住宿费用, 学校将根据活动地点和住宿标准进行报销。

具体标准由学校统一制定;4.餐饮费:教师在外出活动期间的餐饮费用,学校将根据活动时间和地点统一制定每餐补贴标准;5.学术交流费:教师参加学术研讨、培训等活动期间的学习资料、参会费用等,学校将根据实际情况进行审批和报销。

五、其他注意事项1.教师在外出活动期间需注意个人安全和财物保管, 如有丢失或损坏需立即报告学校;2.教师需按照学校要求撰写活动总结报告, 包括参加活动的收获和心得体会等;3.如教师未参加申请的活动, 学校有权拒绝报销相关费用;4.教师需保留与活动相关的票据、发票和报名凭证等,以备报销使用;5.学校将对报销申请进行严格管理和审计,如发现违规操作,学校有权停止该教师的报销资格并追究相应责任。

业务外出费用报销制度模板

业务外出费用报销制度模板

业务外出费用报销制度一、目的为了规范业务外出费用报销管理,合理控制成本支出,提高工作效率,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在业务外出过程中产生的费用报销管理。

三、费用报销原则1. 真实性:报销费用必须真实发生,符合公司业务发展需要。

2. 合理性:报销费用应符合行业标准和公司规定,具备合理性。

3. 合法性:报销费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。

4. 透明性:报销过程应保持公开、透明,便于监督和管理。

四、费用报销范围1. 交通费用:包括长途交通费、市内交通费、停车费等。

2. 住宿费用:指因业务外出产生的住宿支出。

3. 餐饮费用:指因业务外出产生的餐饮支出。

4. 通讯费用:指因业务外出产生的电话费、上网费等。

5. 差旅费用:包括机票、火车票、长途汽车票等。

6. 业务招待费用:指因业务外出产生的招待支出。

7. 其他费用:指因业务外出产生的其他合理支出。

五、费用报销流程1. 申请:员工在业务外出前,应向部门经理提交《业务外出申请表》,详细填写外出时间、地点、任务、预计费用等。

2. 审批:部门经理对《业务外出申请表》进行审批,审批通过后,将表格提交给财务部。

3. 报销:员工在业务外出结束后,应按照规定的时限向财务部提交费用报销单及相应发票。

4. 审核:财务部对报销单及发票进行审核,确保费用真实、合理、合法。

5. 报销:财务部确认无误后,进行报销处理,将报销款项划拨至员工工资卡。

六、费用报销标准1. 交通费用:按照公司规定的标准报销,长途交通费、市内交通费、停车费等。

2. 住宿费用:按照公司规定的标准报销,一般为三星级酒店,特殊情况可适当调整。

3. 餐饮费用:按照公司规定的标准报销,每人每餐不超过一定金额。

4. 通讯费用:按照公司规定的标准报销,电话费、上网费等。

5. 差旅费用:按照公司规定的标准报销,机票、火车票、长途汽车票等。

6. 业务招待费用:按照公司规定的标准报销,招待对象、招待范围、招待标准等。

教师公务出差与费用报销管理规定

教师公务出差与费用报销管理规定

教师公务出差与费用报销管理规定导言:公务出差是教师职业中不可避免的一部分。

为了规范出差行为和费用报销,学校需要制定相应的管理规定,以确保出差活动的合理性、透明度和效率。

本文将分析教师公务出差与费用报销的管理规定。

一、出差范围和目的教师公务出差需要明确的范围和目的。

学校应明确规定哪些教师可以进行公务出差,出差的目的是什么,以及出差的时间和地点。

这可以避免私人原因将出差费用报销进入公务出差范围以外的领域。

二、出差申请和审批流程为了确保出差的合理性,学校应设立出差申请和审批流程。

教师需要提前提交出差申请,并明确列出出差的目的、时间、地点和预计费用等。

学校负责对出差申请进行审批,确保出差符合学校的计划和需要,并且预算符合合理范围。

三、出差经费预算和控制出差经费预算和控制是保障公务出差费用合理使用的重要手段。

学校应根据实际情况设立出差经费预算,确保每次出差的费用在适当范围内,并制定相应的控制措施,防止出现超支情况。

四、交通和住宿规定教师公务出差通常需要交通和住宿安排。

学校应制定交通和住宿规定,包括使用公共交通工具还是私人车辆、选择何种交通方式、住宿标准等。

这有助于规范教师出差所使用的交通和住宿资源,提高资源利用效率。

五、餐饮和伙食费管理在公务出差期间,教师需要解决餐饮问题。

学校应制定相关规定,明确教师在出差期间的伙食费标准和管理方式。

这有助于防止出差人员出现过度消费和不合理报销的情况。

六、其他费用报销管理除了交通、住宿和伙食费,教师公务出差还可能涉及其他费用报销,例如会议费用、办公用品购买等。

学校应设立相应的管理规定,明确报销的范围、标准和流程,以避免教师滥用费用报销的情况。

七、报销材料和流程为了保证费用报销的透明度和准确性,学校需要明确报销材料和流程。

教师需要按照规定提交完整的报销材料,如发票、行程单等,并按照约定的流程进行报销申请。

学校负责审核和核实报销材料,确保费用报销的真实性和符合性。

八、违规处罚和监督机制为了加强对教师公务出差和费用报销的管理,学校应设立违规处罚和监督机制。

一小教师外出活动报销办法

一小教师外出活动报销办法

一小教师外出活动报销办法
1. 报销范围:只限于正式员工,包括任课教师和管理人员,外聘教师不在此范围内。

2. 报销需提前申请:员工在进行外出活动前,必须提前向学校提出报销申请,并获得学校的批准。

3. 报销时间限制:报销申请必须在活动结束后的一个月内提交,逾期不予受理。

4. 报销项目和金额:报销项目包括交通费、住宿费、伙食费等,具体金额按照学校规定的标准执行。

5. 报销凭证:员工必须提供相关的原始发票、收据或其他证明文件作为报销凭证,电子版凭证需经纸质打印并加盖学校公章。

6. 报销流程:员工在活动结束后,需填写报销申请表格,并将相关的报销凭证一并提交给学校财务部门进行审核和报销。

7. 报销审批:学校财务部门负责对报销申请进行审批,并将报销金额直接支付给员工或通过银行转账形式进行。

8. 报销录入:学校财务部门会将报销信息录入到财务系统中进行备案和汇总。

9. 异常情况处理:如有特殊情况需要超出报销范围或是其他特殊的报销需求,员工需提前向学校财务部门进行申请,并提供充分的理由和证明文件,由学校进行审批决定。

以上是一小教师外出活动报销办法的基本流程和规定,具体操作细节需要根据学校的实际情况和政策来确定。

一小教师外出活动报销办法模版

一小教师外出活动报销办法模版

一小教师外出活动报销办法模版报销办法模板1. 活动概述本报销办法适用于小教师外出参加活动的报销事项。

活动主要包括学术会议、培训、教育考察等,旨在提高小教师的专业水平和教学能力。

2. 报销范围2.1 活动交通费:包括车费、火车票、飞机票等与活动有关的交通费用;2.2 活动住宿费:包括参加活动期间的住宿费用;2.3 活动餐饮费:包括参加活动期间的餐饮费用;2.4 活动材料费:包括参加活动所需的材料费用;2.5 其他与活动有关的费用。

3. 报销流程3.1 报销准备:参加活动的小教师应事先准备好相关的费用凭证,如发票、行程单等;3.2 报销申请:在活动结束后的3个工作日内,小教师需将报销所需的费用凭证及报销申请单交给所在学校的财务部门;3.3 审批过程:财务部门将根据规定的报销流程对报销申请进行审批,审批时间一般不超过5个工作日;3.4 报销发放:经审批通过的报销申请,财务部门将在10个工作日内将报销款项打入小教师指定的个人银行账户。

4. 报销要求4.1 费用凭证要求:小教师在报销时需保留相关的费用凭证,包括正规发票或收据,并按照所在学校的规定填写好报销单上的相关信息;4.2 费用报销要求:报销申请需按照实际发生的费用进行填写,虚报或冒领报销款项将追究相应责任;4.3 报销时限要求:小教师需在活动结束后的一个月内完成报销申请,逾期未报销将视为放弃报销权利;4.4 流程规定:小教师在报销申请过程中应按照所在学校规定的流程进行,不得擅自改动或跳过审批环节;4.5 信息准确性:小教师报销申请中的信息应准确无误,如有虚假信息或违规操作,将承担相应责任。

5. 监督机制5.1 财务部门监督:学校财务部门将对小教师的报销申请进行审批和监督,确保报销流程的规范和合理性;5.2 教育主管部门监督:教育主管部门将对学校的报销管理进行监督和检查,确保报销的合法性和公正性;5.3 内部审计监督:学校内部审计机构将对报销事项进行审计和检查,确保报销的合规性和透明度。

一小教师外出活动报销办法

一小教师外出活动报销办法

一小教师外出活动报销办法一、活动报销管理概述活动报销是指教师参与学校外出活动的差旅、交通、食宿等费用支出,在活动结束后,按照一定的程序进行申报和报销,保证教师外出活动的合理性,公正性和规范性。

下面将详细介绍一小教师外出活动报销的办法。

二、活动报销对象1. 教职工外出参加学术会议、专业培训等相关学术交流活动的差旅费用;2. 教职工外出参加市、省、国家级比赛、竞赛等获奖者的差旅费用;3. 教职工外出组织学生参加各类教育活动的差旅费用;4. 教职工外出公务活动的差旅费用。

三、活动报销流程1. 活动报销准备:教职工参加外出活动前,需提前填写《活动报销申请表》,详细说明参加活动的时间、地点、目的等相关信息,并提交给所在单位负责报销的领导审核。

2. 活动行程安排:活动行程安排由所在单位根据教职工的时间安排、活动目的等因素确定,包括具体的出发日期、交通工具、住宿地点等。

3. 填写报销凭证:教职工根据实际发生的费用,填写相应的报销凭证,如交通票据、住宿发票、餐饮发票等,并保留原件备查。

4. 活动报销申报:活动结束后,教职工需将报销凭证和《活动报销申请表》一并提交给所在单位负责报销的领导,由领导审核并编制报销清单。

5. 财务审批:报销清单经所在单位财务部门审核后,再次提交给校财务部门进行审批。

6. 报销款发放:经校财务部门审批通过后,将报销款项打入教职工的个人银行账户。

四、活动报销限制1. 活动报销必须与教育教学工作相关,符合所在学段、所教学科的相关政策和规定;2. 活动报销费用应合理、真实并能提供相应的凭证,不得违反相关财务规定;3. 活动报销应遵守学校关于报销的相关制度和流程。

五、活动报销的费用标准1. 差旅费:差旅费包括交通费、住宿费和餐费。

交通费根据实际交通工具和路程进行计算,住宿费根据实际住宿标准和天数计算,餐费按每天的伙食补助标准计算。

2. 市内交通费:市内交通费按每次活动实际发生的费用进行报销,需提供相应的交通票据。

后士郭小学教师外出业务活动费用报销制度

后士郭小学教师外出业务活动费用报销制度

后士郭小学教师外出业务活动费用报销制度为了进一步发挥科研经费的实效,现将教师外出业务活动费用报销要求如下:一、报销项目。

由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。

二、报销标准1、交通费:按照陈庄至活动地点的公共交通车实际车费计算(包含车站至会议地点的出租车费),凭实际车票数额报销。

2、会务费(培训费、听课费):凭发票实际数额报销。

3、住宿费:指路途较远不能当天往返的活动住宿,按住宿发票实际数额报销。

4、餐费:路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销;路途较近当天返回的活动只报销午餐费(每次标准10元)。

三、报销程序1、活动归来都要认真进行反思、总结、提炼,撰写出有深度、高质量的学习汇报材料,并在由学科主任(选派人)组织的学科内部会议上交流汇报。

2、汇报完后,学科主任(选派人)要在汇报材料上签字证实。

3、外派人员再持所有发票车票、汇报材料到校长室签字报销。

4、最后到学校财务室报销。

报销程序:撰写汇报材料——学科内汇报——学科主任签字——校长室签字——财务报销。

四、报销要求1、必须是正式税章发票,并注意发票的期限。

务必在发票的左上角注明事由(时间、地点、活动级别与内容、参加人姓名等)。

2、财务室不准受理未经校长签字的票据。

3、必须遵照先自垫付,后报销的原则。

4、未经学校选派外出学习培训的不报销费用。

五、未尽事宜另行研究。

后士郭小学财务报销管理制度为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,促进教育事业的健康发展,根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》,结合学校的实际情况,特制定本制度:一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求:1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全:单位名称(一律为盐城市田家炳实验小学)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。

教师外出学习讲课经费报销制度

教师外出学习讲课经费报销制度

教师外出学习讲课经费报销制度
教师外出学习讲课经费报销制度
为促进教师队伍的专业化成长,适应新课程改革与发展的需要,学校常派教师外出参加各类研讨会、培训、讲课及观摩等活动,特制定教师外出学习经费报销制度。

1、经学校同意,教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。

对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。

2、教师外出学习的学习时间严格按照有关通知、文件执行,超出允许的时间范围而无正当的理由将按照学校考勤制度作旷工论处
3、学校为外出(需住宿的)学习的人员报销以下项目的经费:会务费报销100﹪;经学校允许购买的资料费;住宿费报销额度为每天不得超过50元,超出部分自理;起讫点之间乘坐汽车、火车、公交车等,车费报销100﹪。

4、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。

5、当天往返的各类研讨会、培训及观摩活动,交通费按每人往返车票实际数额报销。

时间超过半天的每天补助生活费,县域内3元,市内6元。

6、外出讲课的教师同时报销一名陪同人员的费用,须提前熟悉学生的,学校报销本人及陪同人员(一人)往返车票。

7、培训归来,须在本教研组内汇报,同时写好体会心得,挂学校网站。

8、未尽事宜,由学校校委会讨论决定。

教师外出业务费用报销制度

教师外出业务费用报销制度

教师外出业务费用报销制度1.引言随着教育事业的不断发展,越来越多的教师被安排到外地进行学术讲座、研究、考察等工作。

这些外出任务不仅能够提升教师的专业水平,也能够促进学校与其他单位的合作。

但是,随之而来的问题则是教师的外出业务费用报销问题。

本文将针对这一问题,提出相应的外出业务费用报销制度。

2.报销范围本制度中的教师外出业务费用,主要指以下几类费用:2.1 交通费例如,教师用于外出任务的各类车票、公交费、出租费、高速费等。

2.2 住宿费例如,教师在外地出差期间的各类住宿费用,包括酒店、宾馆、旅店、招待所等。

2.3 餐饮费例如,教师在外地出差期间的各类餐饮费用,包括早餐、午餐、晚餐、茶点等。

2.4 杂费例如,教师在外地出差期间的各类杂费,包括通讯费、小费等。

3.报销标准3.1 交通费按照实际支出的金额报销,但出租车出行单次报销上限为50元,高速费报销视行程远近而定。

3.2 住宿费按照实际支出的金额报销,但每晚住宿费报销上限为400元。

3.3 餐饮费按照实际支出的金额报销,但每人每天报销上限为200元。

3.4 杂费按照实际支出的金额报销,但通讯费最高报销500元。

4.报销材料教师进行外出任务后,需要及时搜集并保存好以下材料:4.1 相关单据包括各种发票、票据、收据、行程单等。

4.2 差旅费用报销申请表需要填写负责人、出差时间、出差地点、出差事由、具体费用明细等信息。

5.审批流程5.1 填写与提交申请表教师在外出任务后,需将相关材料整理齐后填写差旅费用报销申请表,并签署确认。

5.2 申请表审批申请表需要首先由教师所在的系、部门审核并签署确认。

5.3 上交到财务处系、部门审核完成后,申请表需上交到学校财务处进行最终审批。

财务处审核通过后,方可进行费用报销。

6.问题及解决方法6.1 申请材料不齐全针对这一问题,教师需要提前规划行程,将所需材料清单列出,并进行妥善保存和整理。

6.2 报销标准不清晰针对这一问题,学校财务处需要及时修改并发布新的报销标准,并向教师进行通知和说明。

教师出差及差旅费报销管理办法

教师出差及差旅费报销管理办法

教师出差及差旅费报销管理办法为进一步规范学校教职员工公务出差行为,加强差旅费报销管理,根据xx等规定,本着逐级审核、逐级负责的管理原则,结合我校实际,制定本办法。

一、出差人员管理1.教师因公外出考察、学习、开会、执行任务等,如须到外地出差、或虽在本地公出但须较长时间离岗、或在假期出差但要学校报销差旅费的,都应事先办理出差审批手续,经学校同意后方可出行。

校级领导出差还须经市教育工委审批同意后方可出行。

教师申请出差时应提供相关依据文件原件(上级部门下发的公文、通知或业务单位发送的邀请函等),如无原件,应从官方网站或公文系统下载文件打印并注明出处,以便核查。

经校长签字同意后,出差材料报校办公室盖公章确认。

出差审批手续方可生效。

2、学校加强对出差人员开展行前教育。

在审批过程中,学校领导会对出差教师开展行前教育。

要求出差人员严格按照文件规定的行程和时间出行;不得在出差期间发生因私停留、绕道等行为(含提前出发或推迟返程);不得安排明显以旅游为目的的差旅活动。

要求出差人员办好请假手续。

出差人员如因公务须延期回校,应提前向单位领导报告审批(含节假日),经校长同意后方可延期。

出差人员回校后要向办公室提供确需延期的公务证明,经核实后补办公假手续。

二、出差人员差旅费管理1、出差人员差旅费报销严格按照xxx的规定进行。

2、差旅费报销程序。

(1)出差人员回校后一周内须到财务室办理报销手续,按财务人员的要求填写报销单,并提供相关文件和票据。

(2)财务人员照财务相关规定对报销材料进行严格初审。

审查报销项目是否符合规定、报销金额是否符合标准、相关票据是否真实有效等。

如有不符规定之处,应要求出差人员补齐材料、完善手续。

然后重新进行审核。

(3)财务人员审核过关后,将差旅费报销材料报送总务处主任复审核签。

总务处主任应再次认真审核材料,并签署审核意见,签字负责。

(4)总务处主任审核过关后,将差旅费报销材料报送分管副校长审批。

分管副校长签署审批意见后签字负责。

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后士郭小学教师外出业务活动费用报销制度为了进一步发挥科研经费的实效,现将教师外出业务活动费用报销要求如下:一、报销项目。

由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。

二、报销标准1、交通费:按照陈庄至活动地点的公共交通车实际车费计算(包含车站至会议地点的出租车费),凭实际车票数额报销。

2、会务费(培训费、听课费):凭发票实际数额报销。

3、住宿费:指路途较远不能当天往返的活动住宿,按住宿发票实际数额报销。

4、餐费:路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销;路途较近当天返回的活动只报销午餐费(每次标准10元)。

三、报销程序1、活动归来都要认真进行反思、总结、提炼,撰写出有深度、高质量的学习汇报材料,并在由学科主任(选派人)组织的学科内部会议上交流汇报。

2、汇报完后,学科主任(选派人)要在汇报材料上签字证实。

3、外派人员再持所有发票车票、汇报材料到校长室签字报销。

4、最后到学校财务室报销。

报销程序:撰写汇报材料——学科内汇报——学科主任签字——校长室签字——财务报销。

四、报销要求1、必须是正式税章发票,并注意发票的期限。

务必在发票的左上角注明事由(时间、地点、活动级别与内容、参加人姓名等)。

2、财务室不准受理未经校长签字的票据。

3、必须遵照先自垫付,后报销的原则。

4、未经学校选派外出学习培训的不报销费用。

五、未尽事宜另行研究。

后士郭小学财务报销管理制度为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,促进教育事业的健康发展,根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》,结合学校的实际情况,特制定本制度:一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求:1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全:单位名称(一律为盐城市田家炳实验小学)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。

票据一经涂改立即无效。

3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内(必须是本年度或前一年度印制的)。

4、在超市购买商品的,须提供超市机制发票(发票上须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围。

5、各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等,均要填制领款单据(附件一),按人员造册,注明标准、工作天数,并须相关人员签字。

加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后,报财务校长签批后到财务科报销;临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报财务校长签批后到财务科报销;。

6、原始票据遗失的处理办法:现金结算的要重新取得;非现金结算的,须提供对方单位出具的证明(单据号码、金额、业务内容等)和加盖财务专用章的票据复印件。

证明和复印件需本人和单位领导签字。

7、因公出差遗失票据的处理办法:遗失单程票的,由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。

遗失火车票、汽车票的,可比照另一单程票价,在规定的标准内给予报销;遗失单程飞机票的(乘坐飞机者需由校长室批准),可比照同程火车硬卧票价的标准给予报销。

遗失双程票的,将不予报销。

二、现金银行结算的要求(一)现金结算的注意事项1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

2、凡一次零星采购金额超过1000元,原则上不得用现金结算,均应办理转帐支票(同城)或汇款(异地)进行结算,并应取得对方单位的完整名称和银行帐号。

3、因公借款及一次报销金额超过1000元者,必须提前1—3天告知财务科,否则由本人到银行凭财务科出具的现金支票提取现金。

4、报销时间规定:定为每周一三五报销。

请各位同志予以支持,自觉遵守。

(二)银行结算注意的事项1、工作人员在当地或到外地购物,应有批准的预算计划,如属固定资产的按固定资产管理实施细则办理各项手续,所持结算凭证为合法凭证方可报销。

2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款,经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

(三)领取支票注意事项1、支票不要折叠,密码、日期、金额不能涂改。

2、每月25日前办理支票转账手续。

3、支票要在有效期内使用(转帐支票期限为10天)。

4、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取,校外人员不予办理。

5、遗失支票由本人立即到银行挂失,并及时通知财务科,以免造成损失。

6、办理外地与本地汇款,经办人提供的帐号、开户行,单位名称必须准确无误,如有差错责任自负。

三、往来帐款结算的要求1、出差人员因出差所借差旅费,必须在规定时间内(出差回来一个星期内)办理报销还款手续;如因特殊情况不能在一个月内结算的,应写出书面说明,列明具体归还日期(最长不超过三个月),由本部门负责人签字,并报财务校长审核批准。

2、零星购物所借备用金,应于购物后一周内到财务科结帐。

3、采用转帐支票结算的各类借款,经办人须在十天内办理报销帐款手续;采用汇票或汇款结算的各类借款,经办人须在三十天内办理报销帐款手续。

4、在规定期限内未结清借款的,由财务科在有关经费中直接扣款,并且遵循“前帐不结,后帐不借”的原则。

四、财务报销手续及要求(一)财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都必须经分管财务的副校长审批后,方可到财务科办理结算。

结算金额在一万元以上的,还须学校校长批核。

(二)财务报销基本手续及要求1、教职工到财务科报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购的需有“物资采购申请单”(附件二);符合固定资产的还须有固定资产入库单,属政府采购项目的必须有政府采购审批表;外出参加会议的还须有会议通知等。

2、票据须分别由经办人、验收人、证明人签字,并经财务校长审批。

3、报销各种发票、事业收据时,填写"盐城市田家炳实验小学报销封面";报销差旅费,填制"差旅费报销单"(附件三)。

报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在左上角,并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额,所附票据与封面内容必须一致。

4、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写,做到内容完整、字迹清晰、工整,不得涂改,人民币大小写要清楚、完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用"0"补齐。

5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象,人民币大小写不正确、不相符,不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的,财务人员有权拒绝给予报帐。

(三)具体业务报销手续及要求1、基本工资、补助工资的调整与变动由办公室根据国家规定核定,并办理好相关调整审批手续后,由办公室签发通知单,通知财务科造册,并报校长室审批后发放。

2、校内津贴按学校津贴考核分配方案执行,具体标准由办公室负责考核,并报校长室审批,财务科按审批后的考核表造册发放。

3、外聘教师讲座费,需经校长室同意,并由学校办公室负责填制领款单据,交学校财务校长审批后到学校财务科报销。

4、离退休人员工资由办公室根据政府有关规定核定,变动时需由办公室办理好相关审批手续后,由办公室签发通知单,通知财务科造册,并报校长室审批后发放。

5、学生奖、助学金由学生处、大队部根据国家有关规定办理,财务科监督执行。

社会捐助特困生专项助学金,由学生处及大队部根据学校有关规定负责具体评定,造册并报校长室审批后,报财务科发放。

6、职工探亲费:外市籍教师及招聘教师利用休假期间回家探亲的(包括已婚职工探望配偶和未婚职工探望父母)每学期包干补助200元探亲费,其他费用包括路费、住宿费等不再单独报销,探亲费单据由办公室负责核定,并造表报校长室审批后到学校财务科报销。

7、独生子女费,领取独生子女证的教职工,每年发独生子女费40元,由夫妻双方单位各发50%,直至小孩14周岁。

由学校财务科于每年年底造册,报校长室审批后发放。

8、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据政府有关规定核定,财务科监督执行。

其他福利费由工会根据有关规定办理。

9、零工工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册,报校长室审批后到学校财务科报销。

10、校内津贴、课时津贴等各种劳务费用报销表,需经办公室审核、校长室批准,财务处负责发放,并由领款人签字,本人不在时可由他人代签,但一人不得同时替多人代签。

11、在职工资、离退工资一律以银行储蓄卡形式发放至本人手中,所有相关人员有义务配合学校依据银行规定办理开卡、开折及挂失补办手续。

学校财务科于上一月的20日将当月工资报财政局结算中心,故各位老师若发生工资本遗失时,必须在每月20日前将补办的工资卡号告知财务科及时变更,以防发生差错(学校全体教职员工的工资卡统一在市工商银行办理,其他银行无效)。

12、因学校教育教学工作需要,购置各类办公用品或其它物品,首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后,统一由学校总务处安排购买。

所有购置物品,必须遵循先入库(经办人、保管人签字),再签准报销、后办领用手续的财务程序。

报销时,发票必须由经手人、保管人、证明人签名,同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销(办公用品的购买统一归口学校总务处负责,所有手续统一由总务处负责办理)。

13、因学校教育教学工作需要,购置各类小额教学用品或专用材料,先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批,统一由总务处安排购买。

如有必要,由总务处联系市教育局装备中心购买。

所有购置物品,必须遵循先入库(经办人、保管人签字),再签准报销、后办领用手续的财务程序。

报销时,发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名,同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。

14、固定资产的购置,按年度部门预算的安排执行,一律由经办人员办理好政府采购(或政府采购特例)手续,凭政府采购(或政府采购特例)单经财务校长签批后到学校财务科先办理暂付款手续,待固定资产交付时,随同政府采购单(或政府采购特例)和固定资产入库单,经财务校长签批后至财务科办理结算手续;凡部门预算没有安排的,原则上财务科一律不予支付,若是有特殊原因的,需说明情况,填制《物资采购申请单》报校长室批准后,按归口性质交总务处办理采购,并办理固定资产入库手续,最后持签批后的发票、《物资采购申请单》、《固定资产入库单》、情况说明至学校财务科办理结算。

15、差旅费的报销:(1)教职员工的出差一律由校长室安排批准,凭开会文件及校长室批准通知由教务处调度课务,填制出差通知单,教师凭此单到财务科办理借款手续;(2)出差人回校后一周内需到财务科办理结算手续,用蓝(黑)墨水笔填写“差旅费报销单”,数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有经手人、证明人、负责人的签名,将出差的车票和住宿费发票按规定在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好,并附出差通知和有关会议通知。

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