不合格品处置单
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①上工序、来料不合格( ③工装、夹具定位不准(
原因 分析 ⑤技术图纸、工艺文件错误(
) ) ) )
②员工执行工艺不规范( ④设备性能故障( ⑥标识不清,混装( ⑥其他:
发生部门负责人:
) ) )
⑦质检员错检、漏检 (
直接年 月 日
再发 防止 措施 责任部门: 各部 门意 见 再次 报检 效果 评价 质检部: 年 月 日 注:①此单由质检部提出,发生部门分析原因并执行改善和再发防止措施,质检部负责验证,如有异议或重大 异常可由生产部、质检部、技术部、供应部评审后上报总经理裁决。②各环节处置结果需做附件随不合格处置 单附后。③不合格品处理期限不得超过3天。
不 合 格 品 处 置 单
编号 名称 所属工序 问题 描述 (文 字/ 图 片) 质检员: : 临时措施: □停产 不合格品起因方 □外购件 图号 零件分类 A( ) B( □外协件 □自制件 数量 )
ST/S9-D03 □客退品
C(
)
发生部门: □报废
通知日期: □让步接收 □返工 □返修
整改期限: □退货
部门负 责人