安全管理台账管理制度
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第一章总则
第一条为加强公司安全管理,确保安全生产,预防事故发生,根据国家有关安全生产法律法规和标准,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、各部门及下属单位。
第三条安全管理台账是公司安全生产管理的重要基础性工作,是检验安全生产责任落实的重要手段。
第四条安全管理台账应做到真实、准确、完整、及时。
第二章责任分工
第五条公司成立安全管理台账工作领导小组,负责制定、修订和完善安全管理台账管理制度,监督、检查各部门的安全管理台账工作。
第六条各部门负责人为本部门安全管理台账的第一责任人,负责本部门安全管理台账的组织实施、检查和整改。
第七条安全生产管理部门负责安全管理台账的监督、检查、指导和考核。
第三章台账内容
第八条安全管理台账应包括以下内容:
1. 安全生产责任制落实情况;
2. 安全教育培训记录;
3. 安全检查记录;
4. 事故隐患排查治理记录;
5. 事故调查处理记录;
6. 应急预案演练记录;
7. 安全生产费用使用情况;
8. 安全生产奖惩情况;
9. 其他与安全生产相关的资料。
第九条各类台账应按照以下要求进行记录:
1. 时间、地点、人员、事件、处理结果等基本信息;
2. 文字描述、图片、视频等证据材料;
3. 有关人员签字或盖章。
第四章台账管理
第十条安全管理台账应建立电子和纸质两种形式,电子台账应实时更新,纸质台账应定期归档。
第十一条安全管理台账应按照以下程序进行管理:
1. 记录:按照规定内容、格式和时限进行记录;
2. 检查:定期对台账进行检查,确保记录的真实性、准确性和完整性;
3. 整改:对检查中发现的问题,及时进行整改;
4. 归档:按照档案管理要求,对安全管理台账进行归档。
第五章考核与奖惩
第十二条安全生产管理部门定期对各部门的安全管理台账进行检查,考核结果纳入部门绩效考核。
第十三条对安全管理台账工作成绩突出的部门和个人,给予表彰和奖励。
第十四条对安全管理台账工作不力的部门和个人,进行通报批评,并追究相关责任。
第六章附则
第十五条本制度由公司安全生产管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜,由公司安全生产管理部门负责修订和完善。