计算机保密管理制度

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计算机保密管理制度
一、引言
计算机保密管理制度是指为保护计算机系统和信息安全,制定的一系列规章制度和措施。

本制度旨在规范计算机使用和管理行为,加强信息安全管理,防止机密信息泄露和恶意攻击,确保计算机系统和信息资源的安全可靠运行。

二、适用范围
本制度适用于公司内部所有使用计算机的人员,包括管理人员、技术人员、操作人员等。

三、基本原则
1.保密原则:所有与公司机密信息相关的计算机操作都应严格保密,未
经授权人员的许可,不得擅自查看、复制或传送机密信息。

2.责任原则:每位计算机使用人员应对自己的行为负责,确保计算机系
统和信息资源的安全。

3.审计原则:对所有计算机操作进行审计,及时发现和纠正违反计算机
保密管理制度的行为。

四、计算机使用权限管理
1.计算机账号管理
a.每位计算机使用人员应拥有独立的账号,账号由安全管理员分
配。

不得使用他人账号。

b.账号密码应由用户自行保管,禁止告知他人。

2.计算机访问权限管理
a.根据职责和需要,给予计算机使用人员适当的访问权限,分级
管理。

b.禁止未经许可的计算机访问行为,不得擅自修改系统配置。

五、网络安全管理
1.网络账号管理
a.每位计算机使用人员应拥有独立的网络账号,账号由网络管理
员分配。

不得使用他人账号。

b.账号密码应定期更换,且不得与其他账号密码相同。

2.防火墙设置
a.防火墙应正常运行,不得关闭或篡改设置。

b.禁止未经授权的外部网络访问,限制内部网络对外部网络的访
问。

3.病毒防护管理
a.每台计算机应安装有效的杀毒软件,并定期进行病毒库更新和
全盘扫描。

b.不得随意下载和安装未知来源的软件和文件。

六、数据备份和恢复管理
1.数据备份
a.重要数据应定期备份,并保存至可靠的存储介质中。

b.备份数据应加密传输,确保数据的机密性。

2.数据恢复
a.数据丢失或损坏时,应及时采取恢复措施。

b.恢复后对系统进行全面检查,确保数据的完整性。

七、违规行为处理
1.一般违规行为
a.违反计算机保密管理制度的行为,如未经授权查看、复制、传
送机密信息,将受到相应的纪律处分。

b.较严重的违规行为,如故意篡改系统配置,恶意攻击他人计算
机,将依法追究法律责任。

2.审计记录
a.对所有计算机操作进行审计,产生相应的审计记录。

b.审计记录应妥善保存,定期进行审计分析,及时发现和处理违
规行为。

八、附则
1.本制度的解释权归公司计算机安全管理部门所有。

2.本制度自发布之日起生效,并适用于所有计算机使用人员。

以上就是计算机保密管理制度的相关规定。

公司所有计算机使用人员都要遵守该制度,自觉维护信息安全,保护机密信息不被泄露。

如有违规行为,将会受到相应的处理和纪律处分。

希望每位员工都能深入理解和遵守本制度,共同努力保障公司计算机系统和信息安全的稳定运行。

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