年产100万吨活性钙建设项目可行性研究报告

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年产100万吨活性钙建设项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
目录
第一章项目基本情况 (4)
一、项目承办单位基本情况 (4)
二、项目概况 (5)
三、报告说明 (7)
四、项目评价 (8)
五、主要经济指标 (9)
第二章项目建设背景及必要性分析 (12)
一、项目建设背景 (12)
二、必要性分析 (13)
第三章产品规划及建设规模 (15)
一、产品规划 (15)
二、建设规模 (15)
第四章选址科学性分析 (16)
一、项目选址 (16)
二、地总体要求 (16)
第五章工程设计方案 (18)
一、建筑工程设计原则 (18)
二、建筑设计方案 (18)
三、主要材料选用标准要求 (19)
四、土建工程建设指标 (19)
第六章工艺原则及设备选型 (21)
一、项目工艺技术设计方案 (21)
二、设备选型方案 (21)
第七章环境保护 (22)
一、建设期环境保护 (22)
二、运营期环境保护 (23)
三、环境保护综合评价 (23)
第八章节能分析 (25)
一、能源消费种类和数量分析 (25)
二、项目预期节能综合评价 (25)
第九章项目实施进度计划 (27)
一、建设周期 (27)
二、建设进度 (27)
第十章投资估算与资金筹措 (28)
一、项目总投资估算 (28)
二、资金筹措 (29)
第十一章经济评价 (30)
一、经济评价财务测算 (30)
二、项目盈利能力分析 (33)
第十二章综合评价 (34)
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx投资公司
(二)公司简介
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。

(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx投资公司实现营业收入4874.08万元,同比增长16.39%(686.22万元)。

其中,主营业业务活性钙生产及销售收入为4589.11万元,占营业总收入的94.15%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额947.37万元,较去年同期相比增长227.53万元,增长率31.61%;实现净利润710.53万元,较去年同期相比增长120.97万元,增长率20.52%。

表1:上年度主要经济指标
项目单位指标
——————————————————————————————完成营业收入万元4874.08
完成主营业务收入万元4589.11
主营业务收入占比94.15%
营业收入增长率(同比)16.39%
营业收入增长量(同比)万元686.22
利润总额万元947.37
利润总额增长率31.61%
利润总额增长量万元227.53
净利润万元710.53
净利润增长率20.52%
净利润增长量万元120.97
投资利润率21.33%
投资回报率16.00%
财务内部收益率29.48%
企业总资产万元9553.60
流动资产总额占比32.14%
流动资产总额万元3070.09
资产负债率21.30% ——————————————————————————————二、项目概况
(一)项目名称
活性钙投资建设项目
(二)项目选址
xxx工业园
(三)项目用地规模
项目总用地面积16094.71平方米(折合约24.13亩)。

(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.83%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度173.81万元/亩。

(五)土建工程指标
项目净用地面积16094.71平方米,建筑物基底占地面积10756.09平方米,总建筑面积25912.48平方米,其中:规划建设主体工程15883.42平方米,项目规划绿化面积1989.76平方米。

(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1491.78万元。

(七)节能分析
1、项目年用电量828061.78千瓦•时,折合101.77吨标准煤。

2、项目年总用水量3504.37立方米,折合0.30吨标准煤。

3、“活性钙投资建设项目”,年用电量828061.78千瓦•时,年总用水量3504.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.07吨标准煤/年。

达纲年综合节能量41.69吨标准煤/年,项目总节能率27.25%,能源利用效果良好。

(八)环境保护
项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资4865.68万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的86.20%;流动资金671.64万元,占项目总投资的13.80%。

(十)资金筹措
该项目投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入4545.00万元,总成本费用3601.63万元,税金及附加16.45万元,利润总额943.37万元,利税总额1096.89万元,税后净利润707.53万元,达纲年纳税总额389.36万元;达纲年投资利润率19.39%,投资利税率22.54%,投资回报率14.54%,全部投资回收期8.38年,提供就业职位82个。

(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

三、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经
济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园活性钙行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园活性钙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“活性钙投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位82个,达纲年纳税总额389.36万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率19.39%,投资利税率22.54%,全部投资回报率14.54%,全部投资回收期8.38年(含建设期12个月),固定资产投资回收期8.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力
军。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
表2:主要经济指标一览表
项目单位指标
——————————————————————————————占地面积平方米16094.71
折合亩数亩24.13
容积率 1.61
建筑系数66.83%
投资强度万元/亩173.81
基底面积平方米10756.09
建筑面积平方米25912.48
绿化率7.68%
绿化面积平方米1989.76
固定资产投资万元4194.04
流动资金万元671.64
总投资万元4865.68
土建工程投资万元2105.31
设备投资万元1491.78 其它投资万元596.95 土建工程投资占比43.27% 设备投资占比30.66% 其它投资占比12.27% 流动资金占比13.80% 固定资产投资占比86.20% 收入万元4545.00 总成本万元3601.63 利润总额万元943.37 净利润万元707.53 所得税万元235.84 增值税万元137.07 税金及附加万元16.45 纳税总额万元389.36 利税总额万元1096.89 投资利润率19.39% 投资利税率22.54% 投资回报率14.54% 回收期年8.38
设备数量台(套)69
年用电量千瓦时828061.78
年用水量立方米3504.37
总能耗吨标准煤102.07
节能率27.25%
节能量吨标准煤41.69
员工数量人82 ——————————————————————————————
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、加快制造强国建设,需要抢占或紧跟世界科技前沿,这是适应制造业智能化潮流的基本要求。

中国制造2025的实施,推进了工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程,先进制造业发展开始提速。

过去五年,我国高技术制造业年均增长达到11.7%。

今年制造强国建设将重点推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展,实施重大短板装备专项工程,推进智能制造,发展工业互联网平台,创建“中国制造2025”示范区。

2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国,已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是,现在是,而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础,发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说,中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出,是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调,“实体经济是国家的本钱,要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位,深入实施制造强国战略,落实好《中国制造2025》发展愿景,力争在新中国成立100周年时,建成世界一流制造强国,为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的高速增长,我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常
态”。

如何既能保持中高速增长,又能推动产业迈向中高端水平,关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态,形成新的增长动力,重点在制造业,难点在制造业,出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题,加快建立现代产业体系,提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针,必须一以贯之地执行。

3、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。

受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。

与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。

2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。

2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。

二、必要性分析
1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济
发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。

工业固定资产投资年均增长10%以上。

战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。

新产品产值率达到5%以上。

园区工业增加值年均增长10%以上。

到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。

其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100
亿元园区30个。

信息产业主营业务收入年均增长15%以上。

两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。

规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。

3、处于转型期的中国,经济发展长期向好的基本面没有改变,但是在前进的道路上,我们必须破除长期积累的一些结构性、体制性的突出矛盾和问题。

供给侧和需求侧是我国经济增长的两翼,只有改革才能破解发展中的问题。

面对经济新常态,正如总理所说:“人的创造力是发展的最大本钱,中国有9亿多劳动力,每年有700多万高校毕业生,越来越多的人投身到创业创新之中,催生了新供给、释放了新需求。


第三章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为活性钙,年产100万吨,根据市场情况,预计年产值4545.00万元。

二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积16094.71平方米(折合约24.13亩),其中:净用地面积16094.71平方米(红线范围折合约24.13亩)。

项目规划总建筑面积25912.48平方米,其中:规划建设主体工程15883.42平方米,计容建筑面积25912.48平方米;预计建筑工程投资2105.31万元。

(二)设备购置
项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1491.78万元。

(三)产能规模
项目计划总投资4865.68万元;预计年实现营业收入4545.00万元。

第四章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx工业园。

赤峰市是内蒙古自治区下辖地级市,位于内蒙古东南部,介于北纬41°17′10″~45°24′15″,东经116°21′07″~120°58′52″之间,蒙冀辽三省区接壤处,蒙东辽西冀北地区(旧热河地区)经济中心、区域中心城市。

被自治区政府定位为省域副中心城市。

全市总面积9万平方公里,辖三区、七旗、二县,是一个以蒙古族、汉族为主的多民族城市,是内蒙古第一人口大市,内蒙古东部中心城市。

赤峰属中温带半干旱大陆性季风气候区,冬季漫长,春季干旱。

赤峰是中华文化发源地之一,境内有红山文化遗址。

赤峰地处环渤海经济区和东北经济区的腹地,京津冀协同发展辐射区,2016年GDP总值为1933.28亿元,是中国50家投资环境诚信安全区之一。

二、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数66.83%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度173.81万元/亩。

表3:土建工程投资一览表
项目单位指标投资金额
——————————————————————————————
占地面积平方米16094.71
折合亩数亩24.13
基底面积平方米10756.09
建筑面积平方米25912.48 2105.31万元容积率 1.61
建筑系数66.83%
主体工程平方米15883.42
绿化面积平方米1989.76
绿化率7.68%
投资强度万元/亩173.81 ——————————————————————————————
第五章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
(一)建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。

4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。

5、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)。

6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)。

8、《建筑地面设计规范》(GB50037-1996)。

(二)建筑工程设计总体要求
1、土建工程是在满足活性钙生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合xxx工业园的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。

2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满足生产经营要求,又要注重建筑的形象。

二、建筑设计方案
(三)车间厂房设计
车间厂房:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。

(四)办公用房设计
办公用房:采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。

(五)其他用房设计
其他用房:采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。

三、主要材料选用标准要求
(一)混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。

(二)隔墙、围护墙材料
本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.0,砂浆强度M10.0-M7.5。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积25912.48平方米,其中:计容建筑面积
25912.48平方米,计划建筑工程投资2105.31万元,占项目总投资的43.27%。

第六章工艺原则及设备选型
一、项目工艺技术设计方案
(一)技术来源及先进性说明
“活性钙生产建设项目”的技术来源为自定义的自有技术,该技术达到国内先进水平。

(二)工业化技术方案可靠性分析
1、活性钙制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。

2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系,并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。

3、在活性钙制程运行时,该生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求,并确保能够生产出质量合格的活性钙。

二、设备选型方案
本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计69台(套),设备购置费1491.78万元。

第七章环境保护
以供给侧结构性改革为导向,推进结构节能。

把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径,加强节能评估审查和后评价,进一步提高能耗、环保等准入门槛,严格控制高耗能行业产能扩张。

以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点,积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准,依法淘汰落后和化解过剩产能。

加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业,促进生产型制造向服务型制造转变。

大力调整产品结构,积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。

大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型,鼓励企业开发利用可再生能源,加快工业企业分布式能源中心建设,在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源,推广绿色照明。

实施煤炭清洁高效利用行动计划,在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域,推进煤炭清洁、高效、分质利用。

一、建设期环境保护
(一)设期大气环境影响
1、对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。

2、避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。

(二)建设期水环境影响
建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物为SS。

(三)建设期固体废弃物环境影响
项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料,如:砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置不当将会对周围环境产生影响;根据调查资料分析,本期工程项目挖填土方量基本能够达到土方平衡,没有取土场和弃土堆。

二、运营期环境保护
(一)运营期废水影响分析
为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,本期工程项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。

将不同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。

(二)运营期固废影响分析
对于一般类工业固体废弃物的治理,包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等,均可回收利用,在各生产场所设置废料收集点和放置区域,以收集可利用废物,并委托有资质的废品回收站定期清运。

三、环境保护综合评价
1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划,符合自定义发展规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

2、提升中小企业清洁生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁生产服务试点,构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台,组织实施中小企业清洁生产培训计划。

继续实施粤港清洁生产伙伴计划,在其他地区推广示范。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据,自定义将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

第八章节能分析
一、能源消费种类和数量分析
(一)项目用电量测算
全年用电量828061.78千瓦•时,折合101.77吨标准煤。

(二)项目用水量测算
项目实施后总用水量3504.37立方米/年,折合0.30吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价
通过前面分析可知,拟选项目位于xxx工业园,项目建成后年消耗能源总量折合标煤102.07吨,节能量折合标煤41.69吨,节能率27.25%。

表4:节能分析一览表
项目单位指标备注
——————————————————————————————总能耗吨标准煤102.07
——年用电量千瓦时828061.78
——年用电量吨标准煤101.77
——年用水量立方米3504.37
——年用水量吨标准煤0.30
年节能量吨标准煤41.69
节能率27.25%
——————————————————————————————
第九章项目实施进度计划
一、建设周期
项目建设周期12个月。

二、建设进度
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4442.12万元,占计划投资的91.29%。

其中:完成固定资产投资2809.98万元,占总投资的63.26%;完成流动资金投资1632.14,占总投资的36.74%。

表5:项目建设进度一览表
项目单位指标
——————————————————————————————完成投资万元4442.12
——完成比例91.29%
完成固定资产投资万元2809.98
——完成比例63.26%
完成流动资金投资万元1632.14
——完成比例36.74%
——————————————————————————————
第十章投资估算与资金筹措
一、项目总投资估算
(一)固定资产投资估算
本期工程项目的固定资产投资4194.04(万元)。

表6:固定资产投资估算表
项目单位指标占总投资比例
——————————————————————————————项目建设投资万元4194.04 86.20% ——土建工程万元2105.31 43.27% ——设备购置万元1491.78 30.66% ——其它投资万元596.95 12.27%
建设期利息万元——
固定资产投资万元4194.04 86.20% ——————————————————————————————(二)流动资金投资估算
预计达纲年需用流动资金671.64万元。

(三)总投资构成分析
1、总投资及其构成分析:项目总投资4865.68万元,其中:固定资产
投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的86.20%;流动资金671.64万元,占项目总投资的13.80%。

2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2105.31万元,占项目总投资的43.27%;设备购置费1491.78
万元,占项目总投资的30.66%;其它投资596.95万元,占项目总投资的12.27%。

3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=4194.04+671.64=4865.68(万元)。

表7:总投资构成估算表
项目单位指标占总投资比例
——————————————————————————————固定资产投资万元4194.04 86.20% ——项目建设投资万元4194.04 86.20% ——建设期利息万元——
流动资金万元671.64 13.80% 总投资万元4865.68 100.00% ——————————————————————————————
二、资金筹措
本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。

第十一章经济评价
一、经济评价财务测算
根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷65.00%,收入2954.25,总成本2341.06,利润总额613.19,净利润459.89,增值税89.10,税金及附加10.69,所得税153.30;第二年生产负荷80.00%,收入3636.00,总成本2881.30,利润总额754.70,净利润566.02,增值税109.66,税金及附加13.16,所得税188.68;第三年生产负荷100%,收入4545.00,总成本3601.63,利润总额943.37,净利润707.53增值税137.07,税金及附加16.45,所得税235.84。

(一)营业收入估算
本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入4545.00万元。

(二)达纲年增值税估算
达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=137.07万元。

表8:营业收入税金及附加和增值税估算表
项目单位指标
——————————————————————————————营业收入万元4545.00 活性钙
——(主营业务收入)万元4545.00
——其它收入万元—。

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