制作部KPI
(完整版)如何制定KPI——绩效计划拟制案例分享
“战略稀释”现象的发生,在极端的情况下,甚至可能出现员工的工作努力与企
业整体的发展规划方向是背道而驰的。因此,必须通过绩效目标的制订使企业的
战略层层传递和分解,使企业中每个职位都被赋予战略责任。 自
自 上 而 下 的 分 解 目
高层管理者绩效
下
目标
而
上
中高层管理者绩效 目标
地 汇 总
业
部门管理者绩效
关键业务 KPI指标 (70%)
指标名称 培训计划完成率
预算 使用准确率
计分方法
实际培训场次/计划培训场次(第二季度计划培训场次24场) 预算准确率=实际产生的培训费用/预算培训费用。若预算准确率< 100%,则使用门槛值=90%、达标值=95%;若预算准确率>100%,则 使用门槛值=110%,达标值=105%(使用线性计算)
二、KPI与确定KPI的方法——关键成功要素分析法 1、通过鱼骨图分析,寻找关键业绩模块(或部门关键工作职责) ,也就是明晰要获得优秀的业 绩所必须的条件和要实现的目标 ;
2、进一步分解,对模块进行解析 和细化,即确定KPI要素。KPI要素 为我们提供了一种详细而具体的工 作内容或工作要求,是对关键业绩 模块(或部门关键工作职责)的细 化;
2、进一步分解,对模块进行解析和细化,即确定KPI要素。KPI要素为我们提 供了一种详细而具体的工作内容或工作要求,是对维度目标的细化;
3、确定KPI指标。对于一个要素,可能有众多用于反映其特 性的指标,但根据KPI考核方法的要求和便于考核人员的实际 操作,我们需要对众多指标进行筛选,以最终确定KPI指标; 8
二、KPI与确定KPI的方法——具体岗位绩效案例
培训专员绩效指标案例
岗位 职责
制造业工程部各岗位KPI绩效考核表
3.
0投诉奖励10分
5.工伤
0次
0 部门内当月发生需休假工伤1次扣10分,不需休假工伤扣5分,可以倒扣
实际值 得分 考核人签字
数据来源
部门员工考核成绩
6S稽查小组 培训记录 业务/工模 部门统计
6.部门出勤
工作态度/服 务承诺
工作态度
≥90% 符合要求
界定:部门出勤率=部门员工出勤率总和÷部门人数×100% 20 1. 出勤率≥90%奖励20分; 2. 出勤率≥80%奖励10分;
5. 低于59分不奖励
关 2.6S管理
开单改善 次数
10
1.6S稽查小组每开一张改善单扣3分。 2.重复开单未改善的每一张单扣5分。
键 3.教育训练
≥1件
10
界定:本单位每月教育训练实施件数, 1. 2件及以上奖励10分; 2. 1件奖励5分;
3.
0件不奖励
K指
p
4.沟通协调性 0次
I标
10
界定:管理模式或沟通协调性被投诉次数, 1. 被投诉2次及以上不奖励; 2. 被投诉1次奖励5分;
最终得分:
备注: 1. 90~100分, 优秀; 2. 80~90分, 良好; 3. 70~80分,一般; 4. 60~70分 待培养;5. 60分以下:不合格,每月绩效依据考核等级进行定义。 2. 因个人原因造成公司损失超过500元的, 取消当月个人绩效考核资格, 若造成严重后果, 公司保留追究法律责任的权利
实际值 得分
1.量产良率 有后处理 ≥85%
无后处理 ≥90%
2.工厂生产总 值达成率
100%
3.新产品交首 件
量产机种良率 = 所有机种制程良率之和的平均值。
制造业各部门KPI考核指标
制造业各部门KPI考核指标制造业的各个部门的KPI考核指标可以根据具体的业务情况和目标来制定。
以下是一些常见的制造业各部门KPI考核指标:1.生产计划部门:-准时交付率:根据生产计划的要求,达到或超过计划的交付时间。
-生产效率:衡量生产计划部门的生产效率,例如每小时生产数量或每天的生产时间利用率。
-库存控制:控制产成品、原材料和在制品的库存水平,以确保生产计划的顺利进行。
2.采购部门:-供应商绩效评估:评估供应商的交货准时率、质量和服务水平。
-成本控制:确保在采购过程中获得最佳价格,并通过谈判和合同管理实现成本节约。
-供应链可靠性:保证供应链的可靠性,包括供应商的稳定性和可靠性。
3.生产部门:-生产效率:衡量生产部门的生产效率、设备利用率和生产线平衡性。
-质量控制:检测和纠正生产过程中的质量问题,以确保产品符合质量标准和客户要求。
-废品率:衡量生产过程中的废品率,以控制成本和提高效率。
4.质量控制部门:-不良品率:衡量不良品在总产出中的占比,以评估质量控制部门的质量水平。
-客户投诉处理:根据投诉处理流程和时间要求,评估客户投诉的及时处理和解决情况。
-过程改进:根据质量管理体系和持续改进原则,推动质量控制过程的改进和优化。
5.配送和物流部门:-准时交付率:确保货物按时准确地交付给客户。
-成本控制:控制运输、仓储和分销等成本,寻找成本节约的机会。
-客户满意度:通过提供良好的物流服务,提高客户满意度和忠诚度。
6.售后服务部门:-客户满意度:根据客户反馈评估售后服务的质量和满意度。
-售后服务平均响应时间:评估售后服务人员对客户问题的响应速度。
-问题解决率:评估售后服务人员解决客户问题的能力和效率。
这只是制造业各部门KPI考核指标的一部分,具体应根据企业的实际情况和目标来确定。
同时,这些指标应该能够量化和衡量,并与企业的战略目标和客户需求相一致。
定期的KPI考核和跟踪能够帮助企业监控绩效和改进业务流程,从而实现更高效、高质量的生产和服务。
制造业工厂各岗位KPI指标库(超实用)
制造业工厂各岗位KPI指标库(超实用)制造业工厂各岗位KPI考核指标库第一章制造分厂关键绩效考核指标1.1分厂厂长关键绩效考核指标序号指标名称月度累计收1入达成率指标定义指被考核单位内部结算收入,包含:生产索赔收入、废料收入;计分办法月度累计收入达成率:=(1月份实际收入(N*年度预算收入/12)a、按达成率计算得分,此项最高得分为满分。
入库收入、内部交易收入、内部返利收入、+2月份实际收入。
+N月份实际收入)/制造财务费销比达成实际费销比与目标费销比情况费用,变动费用和固定制造费用,包含折旧、维护、基建、模具、利息等费用。
剔达成率=2-实践费销比/目标费销比*100%a、按达成率计算得分,此项最高得分为满分。
制造财务2除人工成本;销售收入:指管理报表中的产品等级收入。
人工成本占比下降率指查核期内每百元产值花费的人工成本所占的比例与12年同期比,所降落的程度;(人工指:直接人工)百元产值人工成本占比=当期人力成本/ 当期产值*100人工成本占比下降率=1-13年人工成本占比/12年人工成本占比*100%达成率=实际/目标a、达成率在100%以上,此项得满分;b、每低1%,扣0.5分;c、此项最低得12分。
制造财务3客户投诉次4数订单准时交付率5指含新产品、样板在内的外部(即含OQC 检验不及格),同一DOP同问题算一次,分功能性投诉和非功能性投诉指按复兴的订单交期按质按量按时交付日常订单和工装样板的情况;日常订单准时交付率=准时交付订单数/总订单数工装样板交付达成率=工装样板交付准期率*40%+工装样板交付一次合格率*60%按实践客诉次数计;a、内部客诉超出目标值1.5分/次;b、外部客诉超出目标值3分/次。
日常订单准时交付率*70%+工装样板交付达成率*30%达成率=实际值/目标值a、达成率100%以上,此项得满分;b、每低1%,扣2分;c、此项最低得6分。
运管部集团品保基础管理运营6指被考核部门在品质过程稽核、6S、TPM、分别按品质过程稽核、6S、TPM、安全、设平安、装备保养方面检查排名情况;单项第一名,+6分;第二名,+3分;倒数第一名,-6分;倒数第二名,-3分;备保养的实际排名进行加减分;最终得分=7.5+各项得分之和;按实践得分计,得分≥15分时按15分计,得分≤时,按分计(即该指标最低得分);企管部1.2生产主管关键绩效考核指标序号1指标名称费销比达成指标定义所有班组制费与内部交易支出总额之比计分办法a、每增加1%减5分b、每降落1%加2分a、每上升1%加2分b、每降落1%扣5分财务损益报表2人均产值分厂月度的总产值收入(包括其它支出)与所管辖班组人数的比值,总产值/管辖班组总人数财务损益报表3客户投诉次数内部客户投诉次数,同一DOP同问题算一次MCT生产周期缩短状况,达成率=((实施后MCT-实施前MCT)/实施前MCT)×100%a、每增加1次扣5分b、每减少1次加3分a、每上升1%加2分b、每降落1%扣5分品格报表4MCT制造周期时间缩减达成率运管部5产量计划达成率所管辖班组产量计划达成情况当月尾的在线在制成本和库存在制成本之和与分厂入库金额的比值,在线与库位在制成本总和/分厂入库金额a、每上升1%加2分b、每下降1%扣5分a、均匀在成品库存降落状况,革新率=((实施前WIP-实施后WIP)/实施前WIP×100%生产报表XXX系统报表7OQC统计不良次数分厂成品进仓后,进行抽检的产品不合格造成退仓的次数a、每超出一次扣5分b、每降低一次加3分公司运管部系统报表1.3班组长关键绩效考核指标序号1指标名称班组费用控制指标界说指所负责班组制造用度占分厂销售收入的比值(用度包罗物耗、辅料、劳保、修理费、质量丧失;收入指分厂的制造支出)计分举措a、达成率=(2-实践值/目标值)*100*权重制造财务部2制程批量不良次数因本班组工序品质问题发生的批量不良次数本班组月度日、周计划达成率平均值人均小时产量(UPPH)=产量/投入工时;a、按实际发生次数计分,增加一次扣5分品格报表3日、周计划达成率a、每增加1%加3分b、每降低1%扣3分a、按达成率计分,达成率=实际值/目标值*权重*100%分厂生产报表4人均小时产量(UPPH)分厂生产日报表产量:班组生产完成并检验合格的产量投入工时:班组内所有直接员工实际出勤工时1.4计划主管关键绩效考核指标序号1指标名称订单交付达成率指标界说分厂的订单定时交付率前工序各班组的日计划达成率包装产线的物料配套率部门的产量达到公司制定的目标计分举措a、每降低1%扣1分运管部2日计划达成率a、每降低1%扣1分a、每降低1%扣2分a、每降落1%扣2分运管部运管部运管部34物料齐套率产量达成率5月产能规划匹配率月每根据生产情况做好产能规划对车间生产计划的编排a、每降低1%扣1分运管部6漏排计划次数a、超出目标值一次扣1分运管部7错排计划次数对车间生产计划的编排均匀在成品库存降落状况,达成率=((实施前WIP-实施后WIP)/实施前WIP×100%a、超出目标值一次扣1分运管部8WIP达成a、每上升1%扣5分b、每降落1%加5分“620工程”实绩考核表1.5水蜘蛛队长关键绩效查核指标序号1指标称号物料齐套率指标界说物料齐套情况计分办法a、每增加1%加5分b、每降低1%扣3分分厂欠料表2订单准时交付分厂的订单准时交付率a、每降低1%扣1分运管部3入库签单准确率单据当天回收,监督仓库24小时内系统接收管辖区域的账务盘点结果a、发生1次失误扣5分运营管理部计划报表、出勤报表4账物相符率a、每降落1%扣3分5满意度调查态度、生产异常处理及时a、每增加1分加2各班组长性(以月度查询拜访表为准)b、每降落1分扣1分1.6图纸管理员关键绩效查核指标序号1指标名称图纸的帐务相符率指标界说图纸无欠缺计分办法a、每次扣5分a、每次扣5分a、每次扣2分a、依实际评分分厂内部报表2图纸的合格率图纸质量无异常分厂内部报表分厂内部报表34投诉次数服务满意度各班组未有投诉征象对责任心,合作性,执行力及日常职责履行状况等进行评价,由班长向各部门调查,调查结果占50%,班长评价占50%。
生产制造业KPI绩效考核指标
考核项目 产能
质量 人力资源部
成本
现场管理
产能
采购部
质量
成本 现场管理 产量
生产部
质量 成本
现场管理
产能
研发工程部 质量
财务部
成本 现场管理 产能
质量
成本 现场管理 产能
出口部
质量
品保部 各车间
成本 现场管理 产能
质量 成本 现场管理 产能
质量
20xx年度各部门绩效考核KPI指标内容
考核指标
550万/月(1650万/季度)
测评工具
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 流动率=离职数÷总人数 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
5
每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度)
5 30
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
依据程序规定时间完成
20
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况(客观情况除外,如有异 议由方总裁决)
5
每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季 度)
5 30
在规定的时间内报政府相关部门报表
20
统计制造成本、采购成本
50
≥98% ≤2% ≤1% ≥100%
达标 ≥95%
生产型企业各部门KPI绩效考核细则
生产型企业各部门KPI绩效考核细则1.各部门准时率考核指标本项考核适用于生产运营中心、技术中心(包含生产部、采购部、仓储部、技术部、品质(质检)部、售后部)。
1.1准时率按单个项目考核计算,单个项目分值为100分。
1.2准时率以生产计划单要求周期为基本参考。
如确实不能满足交期要求,部门必须在计划单确认签字时提出,并确定实际的交期时间。
不反馈或超期反馈视为可满足,按延期考核。
1.3部门准时率指标为大于等于85分,每低于标准值1分按15元/分考核责任人(部门),部门负责人不承担扣款。
1.4以要求各部门月度完成的项目统计。
1.5本部门必须记录及统计影响本部门周期的各环节、工序(部门)因素,不统计视为本部门全部责任。
1.6本部门项目设计每延期1天扣5分,延期4天及以上按延期总天数每天6分考核。
1.7本部门综合得分按当月项目平均得分取值,但单个项目得分低于58分时,不计算得分。
1.8项目交期短,生产计划单特别注明或上级特别说明的项目,本部门不得延期,按每延期1天10分考核。
延期2天及以上另按每分10元扣责任人每分5元扣部门负责人。
1.9因部门错误造成的延期和错误处理不及时等造成下道工序部门延期的考核同样适用。
1.10延期判断标准:对项目交期产生影响的(延期发货或缺件发货或发生售后服务等),未产生影响的不考核。
1.11本部门未按既定流程执行而造成交期方面的影响,或造成多个流程部门责任,考核当事责任引发部门,考核扣分标准同样适用。
1.12各部门未按流程节点时间要求造成延期的同样考核。
具体按公司售前、售中、售后流程执行考核。
1.13部门准时率得分的计算:考核权重(X)义实际分数/100。
综合得分(85, 95]分时,该考核项得分100分,综合得分(95, 100]分时,该考核项得分110 分。
综合得分低于85分时,按实际分数计算。
2.各部门准确率考核指标本项考核适用于用于生产运营中心、技术中心(包含生产部、采购部、仓储部、技术部、品质(质检)部、售后部)。
工厂各部门岗位KPI指标一览表
PMC课
1.物料申购出单及时性与准确性 (出单员)
2.库存周转率(出单员)
MC物控 3.物料回货计划及时性与准确性 员 (跟料员)
在规定时间内完成订单物料申购单并确保准确性
按时完成
期间材料使用金额/[(期初存货金额+期末存货金额)/2]× 100%
≥90%
在规定时间内完成订单物料回货计划并确保准确性
资料员
2.部门日常事务完成及时性与准确 性
准时提交及追踪重点事项的完成情况
3.部门文档资料管理规范性
整理规范、完整,不出现遗失、杂乱现象
按时完成 10 检验报表
每错误与遗漏1次扣1分,扣完为止。
按时完成 按时完成
18
会议记录与文档资料
每延迟半天提交扣2分,每错误或被退回一 次扣2分,扣完为止。
18
工作事项与工作计划类
≥98.5%
8 品质月报表
每低1个百分点扣1分,扣完为止。
主 任 3.工单结案率
当月工单入库批次/(当月工单入库批次+规定时间外未结 工单批次)×100%
4.厂办交办事项完成及时性与准确 性
在规定时间内完成所交办事项并确保准确性
≥90% 按时完成
8 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分,扣完为止。
8
工作事项与工作计划资 每延迟半天提交扣1分,每错误或被退回一
按时完成
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分,扣完为止。
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分,扣完为止。
10
日/周/月 PC相关报表
每延迟半天提交扣1分,每错误或被退回一 次扣1分,遗漏每次扣2.5分,扣完为止。
15 物料申购表
研发KPI绩效考核指标
研发KPI绩效考核指标1、提案成功率描述:成功获得资助并可以进一步进行研发的资助申请百分比。
计算方法/公式:受理并获得资金的申请数/所有申请数应该“高”还是“低”?百分比越高越好。
否则,需要额外的工作时间来创造或重新定义想法。
2、将想法转化为实验描述:这显示了在一段时间内有多少想法进入了实验阶段。
这取决于有多少想法;是否授予了资金,以及研发团队是否正确管理了给定的时间。
计算方法/公式:在一定时间内进入实验阶段的创意数量/在指定时间段内应该处于实验阶段的创意数量应该“高”还是“低”?如果百分比下降,则可能表明人员或设备资源不足。
3、已完成的项目描述:显示所有已启动项目中的已完成比率。
如果发生一些变化,或者赠款资金被冻结,或者在其他一些季节,项目无法继续进行,它可能会对完成率产生影响。
通过此指标,你可以跟踪是否有足够的资源和能力来打开更多任务,并设法按时完成计划的工作。
计算方法/公式:已完成项目/所有计划项目应该“高”还是“低”?如果百分比下降,则可能表示人员或设备资源不足,或者项目或需求中的某些更改可能会关闭未完成的项目。
4、上市时间描述:此指标代表你的公司计划和执行项目的速度。
这是从阶段0到市场发布的持续时间。
每个项目的平均天数计算方法/公式:可简单平均计算:所有已完成项目的累计天数/项目数量应该“高”还是“低”?如果上市时间超过计划天数,它可能会给出一些关于不正确的假设或一些意外问题的指示5、实验时间说明:这是指标,仅显示实验阶段所花费的时间。
根据研发部门的不同,这个时间可能会有很大不同。
默认情况下,时间单位可以以天为单位,但也可以根据需要进行调整。
计算方法/公式:项目数累计实验时间/项目数应该“高”还是“低”?如果时间超过目标,这可能表示在计划阶段未预测的问题。
6、偏离时间表说明:此指标衡量计划项目进度的准确性。
并可能表明是否需要更改计划系统或发现流程的某些瓶颈。
计算方法/公式:(实际制作时间-计划制作时间)/计划制作时间。
公司各部门年度KPI指标绩效考核表
将工作分解为相应的时段和项点,并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作,同时列出标准,如果完成,相应记分,如果哪一项未按要求完成,则扣除相应的考核分,具体详见《部门月度工作考核表》。
0
综合考核得分
评委一
评委二
评委三
评委四
评委五
评委六
评委七
去极值后平均分
综合考核权重
综合考核
加权得分
40%
最终得分
月度加权得分+ 综合加权得分
总经理调节系数(≤0.15)
调节后得分
该KPI项考核权重
该KPI项加权得分
40%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
KPI立项目的
为了加强公司的成本管理,促使公司成本管理的科学化、制度化、规范化,符合现代企业财务制度的要求,特将对此项工作的考核列为年度考核的KPI项。
考核内容
不断完善《成本管理办法》;加强成本控制项点的核算;完成成本控制年度任务。
月度考核标准
将全年的成本控制任务根据经验和预测相应分解到每个月,并且每月初都根据当月实际情况做出准确调整,使每个月都有任务计划,考核任务完成情况;同时将非财务指标工作分解为相应的时段和项点,并进一步确定在每个月所要完成的哪些时段和哪些项点的工作,同时列出标准,如果完成,相应记分,如果哪一项未按要求完成,则扣除相应的考核分,具体详见《部门月度工作考核表》。
20%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
版师绩效考核指标KPI
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
Байду номын сангаас考核目的
产品制版计划完成率
季度
100%
实际完成样品制版数量以技术主管分配任务为准
40%
指标值等于实际完成样品制版数量除以计划完成样品制版数量
指标值100%,为100分
指标值每减少2%,减少10分
指标值达到120%,每增加2%,增加10分
季度
1周
按时完成的合格标准是每周完成技术主管分配任务的95%以上
30%
指标值每增加1周,减少10分
指标值达到4周,分数为0分
技术主管提供的周计划进度监控表
保证版师工作任务均衡协调进行
由设计师确认的产品制作完成清单
保证按时完成产品设计开发任务
版型质量不合格数量
季度
0
抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格标准以技术主管认定为准
30%
抽检不合格数量每增加1个,减少20分
指标值达到3个,分数为0
技术主管组织的试穿小组的试穿报告
保证向有关部门提供质量合格的工艺文件
制版未按时完成周数
生产型公司KPI指标库(含研发、生产、销售、质量、物流、运营等)
下达的计划要保质保量完成
实际生产完成量/计划完成量×100%
3
按时交货率
按照客户要求时间内全部数量交货
按时交货额/计划交货额×100%
4
(劳动效率)薪资产量比完成 率
劳动效率指标,通过优化提效减少薪资总 额或增加产量来提高劳动效率,薪资产量 比数值越小效率越高。薪资产量比=薪资总
实际薪资产量比/计划薪资产量比
5 生产部 (经
6 理)
设备故障停机率 设备维护计划完成
故障停机台时/[故障停机台时+设备实际开 动台时(设备应开动总台时)]×100%
定期维护设备,保证设备正常运行。
目标值小于1%,高于目标0.1个点扣2 分,扣完为止
实际设备维护次数/计划设备维护次数 ×100%
7
生产安全事故发生数
在生产中发生的安全(含消防)事故次数
采购成本控制率
降低采购成本,采购成本控制率=实际采购 成本/目标采购成本
30
采购计划完成率
有效配合生产
31
采购产品一次交检合格率 采购产品质量要求一次性合格
32
新品样品开发达成率
加强企业技术创新能力,并按时完成公司 提出的新品开发计划。
33
客户新品样品开发及时率 按时完成出口部提高的客户新品开发
34
实际入职人数/计划招聘人数×100% 实际员工流失率/计划员工流失率×
100%
实际薪资收入比/计划薪资收入比
目标值为0,少于目标值0.1个点扣2 分,扣完为止 拖期一天扣5分 拖期一天扣5分
32
办公、餐厅费用控制完成率
办公室根据每月行政办公费用的预算情 况,合理控制各部室的办公费用使用。
实际办公费用/计划办公费用×100%
制造部KPI考核指标
97%
总装车间主任
成品抽检合格率
烟机\消毒柜\灶具直接制造成本 降低率
O类人员月平均流动率 维持类指标
材料损耗率
97% 20% 6% 0.07%
生产计划完成率
≧97%
人均效率 提升类指标
喷涂车间主任
盈利能力 喷涂件一次合格率
提升30% ≧0
≧96%
O类人员月平均流动率
6%
维持类指标
喷涂车间主任
维持类指标 报废率
给员工授课时间
≥100万 ≥30% ≥80% 100%
40课时以上
一次装配合格率
>96%
从技术工艺上采取针对产品以及 项目降成本,完成制造部规定的 降成本指标。
成本下降600万
主任工程师 提升类指标 生产效率提升
≥30%
从技术工艺上协助供应链降成 本,完成制造部规定的降成本指 成本下降3%(900万) 标。
供方规划及布局
分比例较
2006年有大 幅度提高)
OEM产品完成率
97%
≧30% ≧95% 85%
<6%
900万 90% 90% 95% 80% 90%
指标考核表(2007年)
权重
计分说明
实际生产完成量/计划生产量*100%。实际值/目标值*权重,最高不超
25
过权重分的120%。实际值低于目标值的85%时,该项目得零分。
10
一个点,扣1分,当该项指标值为10%时,该项为0分。
当月合格批次/当月总批次*100%。实际值/目标值*权重,最高不超过
10
权重分的120%。实际值低于目标值的85%时,该项目得零分。
16
自制成品总价值/车间总人数。实际值/目标值*权重,最高不超过权重 分的120%。实际值低于目标值的85%时,该项目得零分。
KPI考核指标
目录一、总经理办公室 (1)主任关键绩效考核指标 (1)战略管理关键绩效考核指标 (3)公共关系关键绩效考核指标 (4)秘书关键绩效考核指标 (5)档案管理关键绩效考核指标 (6)总工关键绩效考核指标 (7)二、行政管理部 (9)经理关键绩效考核指标 (9)后勤管理关键绩效考核指标 (10)物业管理关键绩效考核指标 (11)车辆管理关键绩效考核指标 (12)三、信息资源部 (13)经理关键绩效考核指标 (13)网络管理关键绩效考核指标 (14)编程维护关键绩效考核指标 (15)信息管理关键绩效考核指标 (16)四、人力资源部 (17)经理关键绩效考核指标 (17)薪酬管理关键绩效考核指标 (18)培训管理关键绩效考核指标 (19)人事管理关键绩效考核指标 (20)五、开发部 (21)经理关键绩效考核指标 (21)市场研究关键绩效考核指标 (23)规划管理关键绩效考核指标 (24)资料管理关键绩效考核指标 (26)项目报批关键绩效考核指标 (27)土地管理关键绩效考核指标 (28)六、材料设备部 (29)经理关键绩效考核指标 (29)材料工程师关键绩效考核指标 (31)设备工程师关键绩效考核指标 (32)资料管理关键绩效考核指标 (33)物资管理关键绩效考核指标 (34)七、工程管理部 (35)经理关键绩效考核指标 (35)专业工程师关键绩效考核指标 (37)工程外联关键绩效考核指标 (38)资料管理关键绩效考核指标 (39)项目经理关键绩效考核指标 (40)八、计划财务部 (41)经理关键绩效考核指标 (41)会计关键绩效考核指标 (44)出纳关键绩效考核指标 (45)内部审计师关键绩效考核指标 (46)统计关键绩效考核指标 (48)九、预算合同部 (49)经理关键绩效考核指标 (49)预算师关键绩效考核指标 (51)十、资金管理中心 (52)主任关键绩效考核指标 (52)一、总经理办公室主任关键绩效考核指标战略管理关键绩效考核指标公共关系关键绩效考核指标秘书关键绩效考核指标档案管理关键绩效考核指标总工关键绩效考核指标后勤管理关键绩效考核指标物业管理关键绩效考核指标车辆管理关键绩效考核指标网络管理关键绩效考核指标编程维护关键绩效考核指标信息管理关键绩效考核指标四、人力资源部经理关键绩效考核指标薪酬管理关键绩效考核指标培训管理关键绩效考核指标人事管理关键绩效考核指标五、开发部经理关键绩效考核指标市场研究关键绩效考核指标规划管理关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目报批关键绩效考核指标土地管理关键绩效考核指标六、材料设备部经理关键绩效考核指标材料工程师关键绩效考核指标设备工程师关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标物资管理关键绩效考核指标七、工程管理部经理关键绩效考核指标专业工程师关键绩效考核指标。
生产跟单kpi绩效考核方案
生产跟单kpi绩效考核方案生产跟单KPI绩效考核方案是企业在生产跟单领域建立绩效评估体系的重要组成部分,通过对生产跟单人员的工作绩效进行定期考核和评估,可以有效地激发员工的工作积极性和创造力,提高生产跟单工作的效率和质量,从而推动企业整体生产管理水平的提升。
二、目标设定1. 确定绩效考核的目标:通过生产跟单KPI绩效考核方案,实现对生产跟单人员的工作绩效进行有效评估,帮助企业发现和解决生产跟单工作中存在的问题和瓶颈,提高生产跟单工作的效率和质量。
2. 设定具体的指标和要求:根据企业实际情况和生产跟单工作的特点,明确生产跟单KPI绩效考核的指标和要求,确保绩效考核的科学性和严谨性。
3. 确定绩效考核的周期和频率:制定生产跟单KPI绩效考核的周期和频率,确保绩效考核的及时性和有效性。
三、绩效考核指标的确定1. 工作效率:生产跟单人员工作完成的数量和质量,包括订单处理数量、生产进度跟踪、交货及时率等指标。
2. 问题解决能力:生产跟单人员对生产过程中出现的问题的解决能力和效率。
3. 沟通和协调能力:生产跟单人员在与客户、生产部门、质量部门等多方沟通协调的能力和效果。
4. 其他相关指标:根据企业实际情况,可以确定其他与生产跟单工作相关的绩效考核指标。
四、绩效考核方式和权重分配1. 考核方式:生产跟单KPI绩效考核可以采用定期汇报和评估的方式,也可以采用直接观察和实际情况调查的方式。
2. 权重分配:根据各项绩效考核指标的重要性和实际情况,合理分配各项指标的权重,确保绩效考核的公平和科学性。
五、绩效考核流程1. 绩效目标设定:确定每一期的绩效目标,明确要求和考核标准。
2. 数据采集和整理:收集生产跟单相关数据,整理和分析数据,为绩效考核做好准备。
3. 绩效评估和汇报:根据预定的周期和频率,对生产跟单人员的工作绩效进行评估,制作绩效汇报。
4. 绩效奖惩和激励:根据绩效考核结果,对工作表现优秀的人员给予奖励和激励,对工作表现不佳的人员进行惩罚和指导。
模具设计绩效考核KPI
本部门直属领导打分
个人出勤
由人事部统计出勤率
0次
10
当月没有请假/迟到/早退/漏打卡10分, 当月有请假/迟到/早退/漏打卡每一次扣1分。
此项由人事部统一填写
考核总分:
100
考核得分:
最终得分:
备注: 1. 90~100分, 优秀; 2. 80~90分, 良好; 3. 70~80分,一般; 4. 60~70分 待培养;5. 60分以下:不合格,每月绩效依据考核等级进行定义。
2. 因个人原因造成公司损失超过500元的, 取消当月个人绩效考核资格, 若造成严重后果, 公司保留追究法律责任的权利
人员:
审核:
核准:
品质
5.部门合作
5
由协作部门评分(工程部/生产部/采购部/钳工1.被投诉3次及以上不奖励; 2. 被投诉1次奖励5分; 3. 被投诉2奖励2分
部门主管统计
6.设计异常
≥0次
15
出现设计失误造成加工重工/烧焊,出现设计失误造成模具模仁重做. 每次扣5分,可以倒扣
采购
工作态度/服务承诺
工作态度
符合要求
5
部门主管统计
相关部门确认
3.当月开模数
15
以当月新产品的开模数量作为评分标准(整形/冲孔等加工模具不算),每开一套模具奖励5分(满分15分)
业务/工程
4.量产良率
直通率
87.5%
20
量产机种良率 = 所负责机种制程良率之和的平均值。
每个制程良率=单个制程良品数/单个制程投入生产总数*100%
目标的定义参考试产转量产时良率状况,多个机种则取其平均值, 在量产后,在基数(有后处理产品基数85%,无后处理残品基数为90%)基础上的提升作为KPI考核量化标准。规则为:1.达成基数分值为10分;2.达成基数后,每提升1%的良率奖励1分;3.达不成基数,每差1%倒扣1分(此直通率可参考工程或QE的各人直通率之和)
服装OEM行业KPI绩效考核指标
10
确保订单计划合理性及跟单跟货进度,完成各计划节点。每个节 点延迟扣2分。
20
完成率=月应出货数/出货数,低于90%扣2分,低于80%扣5分,依 此类推。
20
及时解决生产中出现的问题,对不能独立完成的需及时上报相关 领导,因未上报问题而延期交货的,每发现一次扣3分。
20
每接到客户验货不合格,每次扣5分
员工之间的工作配合度
公司管理制度执行力
财务制度建立及实施监督
财务部组织架构的设立及各级人员的管理
财务部主管 财务报表完成的及时性 各类财务数据审准确性
部门之间工作配合度
公司管理制度执行力
财务部
成本会计
收集、整理、核对编制成本表所需数据,确保数据准确 无误。
根据每月订单编制大货生产款式成本表,确保数据准确 无误。
10
每接到投诉一次扣2分。
10
每违规一次扣2分
10
开发达成率=实际完成数量/下单样板数量,达成95%不扣分。完成 率低于90%扣5分。(单款周期为7天,特殊款式另算)
30
每延迟半天扣2分。
20
完成率=下单数/按期交货数,完成率达90%不扣分,低于90%扣2 分,低于80%扣5分,依此类推。
20
及时解决生产中出现的问题,对不能独立完成的需及时上报相关 领导,因未上报问题而延期交货的,每发现一次扣3分。
10
每接到投诉一次扣2分。
10
每违反一次扣2分。
10
完成率=下单数/按期交货数,完成率达90%不扣分,低于90%扣2 分,低于80%扣5分,依此类推。
30
合格率=订单数/合格数,合格率低于95%扣2分,低于90%扣5分, 依此类推。
平面设计KPI 考核
实际描述
分值P 自评分 上级评分 考核部门 80
无迟到、早退、旷工现象。(示例) 按时完成要求,无偷懒现象。(示例)
10
10
1、部门之间的合作事务。 团队精神 2、指导新入职同事,分担团队事务。
3、参加集体活动以及培训。
1、合理化建议,采纳后加2分/条。 奖励项 2、代表部门参加活动并获奖加2分/次。
3、上级给予的其他加分项目2分/次。
扣分项
1、上班时间处理个人私事,扣2分/次。 2、上级认定的其他扣分事项,扣2分/次。
考核项目
考核指标
1、专业实操熟练度、专业知识掌握度。
2、网站各级页面的设计、维、广告图等页面设计工作。 4、手机端各页面制作设计。 5、根据要求完成设计的完成率。
6、根据要求完成设计的及时率。
7、上级安排的其他工作。
纪律态度
1、迟到、早退、旷工现象。 2、对工作积极性,指导的接受度。
【问题解答】短视频团队绩效考核,KPI方案
你好,我的情况大致如下:1.我⼜是一家公会,做直播时间比较长了;2.目前短视频团队有 3 个摄影师(能拍能剪) ,一个专职剪辑,两个编剧兼短视频运营。
3.目前的薪资结构是底薪+绩效。
绩效考核目前仅仅只考核了出片数量,我知道需要多纬度的去考核并给出激励, 告对效果和收益的评估上不知道怎么去平衡。
毕竟我⼜是靠传统直播模式变现的。
4.我想达到的目标是短视频团队也能参与到利益分配给出更为合理的绩效考核和激励。
先出内容 (编剧岗) —>再拍摄 (摄影岗) —>然后剪辑 (剪辑岗) —>最后发布 (运营岗)3 个摄影师 1 个剪辑,能拍能剪,其实就是集拍摄、剪辑于一身,承担拍摄+剪辑责任。
2 个编剧兼做运营,其实就是集编剧与运营于一身, 承担脚本内容与运营的责任。
拍摄剪辑组: 3 个摄影师+1 个剪辑一共 4 个,成立小组,设定一名组长,负责所有的拍摄剪辑任务, 以后只要是拍摄剪辑的事情,都由组长安排执行并承担主要责任。
编导运营组: 2 个编剧, 同样也要设定一名组长, 内容方向上由组长做把控, 如果有分歧的时候, 组长做决策; 同时编导很多时候需要和拍摄讨论, 两个组长之间做对接, 很高效很多。
如果两个组长有意见不同,协调不来, 这个时候就需要你出来解决协调。
底薪+绩效,建议比例是: 70%底薪+30%绩效KPI (可以衡量的,业绩数据) +KCI (不可衡量的, 工作态度)KPI (80%) +KCI (20%)目前大部分的公司, 包括 MCN 机构、影视传媒公司对于拍摄和剪辑岗位都没有非常明确的考核, 因为岗位的特殊性, 大部分都是以出片的数量为考核标准; 在这个基础上还可以考核片子的出错率、修改率。
同时, 不!是拍摄+剪辑组, 还是编导+运营组, 都是属于短视频运营部门, 部门业绩就是共同的目标, 那么需要共同承担。
1、所有指标定义,均可根据实际的工作进行修改,主要看自己希望达成什么目标。
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月度考核得分一月Leabharlann 二月三月四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
考核期内月平均分
月度考核权重
月度考核加权得分
最终得分
月度加权得分+ 综合加权得分
总经理调节系数(≤0.15)
调节后得分
该KPI项考核权重
该KPI项加权得分
40%
考核部门意见
立项确认
完成考核
主管领导意见
立项确认
完成考核
考核管理
部门意见
立项确认
完成考核
考核领导
小组意见
立项确认
完成考核
制表时间:考核时间:
60%
综合考核标准
级差
考核标准
分值
1
制作差错率≦1‰。
95—100
2
≦1‰制作差错率≦2‰。
85—90
3
≦2‰制作差错率≦3‰。
75—80
4
≦3‰制作差错率≦4‰。
60--65
5
<4‰制作差错率。
0
综合考核得分
评委一
评委二
评委三
评委四
评委五
评委六
评委七
去极值后平均分
综合考核权重
综合考核
加权得分
40%
制作部年度KPI指标考核表
编号
考核部门
制作部
部门负责人
部门主管领导
考核管理部门
企业管理部
考核管理员
考核起止时间
KPI项名称
差错率
考核权重
40%
KPI立项目的
差错率是检验制作部工作质量的最重要的指标,故将对此项工作的考核列为2003年度考核的KPI项。
考核内容
对所有经审核、投诉发现的制作差错。
月度考核标准