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实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告一、引言实验室是科研机构和企业重要的技术平台,承担着科学研究、产品开发和质量控制等重要任务。

为了确保实验室工作的科学性、安全性和准确性,必须定期进行内部审核。

本报告是对实验室内部审核的总结和评估,旨在提供改进实验室管理的建议。

二、审核目的内部审核的目的是评估实验室管理体系的有效性和符合性,发现问题和隐患,并提出改进建议。

本次审核主要侧重以下几个方面的内容:1. 实验室管理制度和规范执行情况;2. 实验室设备和仪器的维护和管理;3. 实验室员工的培训和技能水平;4. 实验室安全和环境管理。

三、审核方法本次内部审核采用了以下方法:1. 文件审查:对实验室相关管理文件进行全面审查,包括实验室设备台账、操作规程、培训记录等;2. 现场勘察:到实验室现场,对设备运行和标准操作流程进行观察和检查;3. 面谈访问:与实验室相关人员进行面谈,了解他们对实验室管理的理解和执行情况。

四、审核结果1. 实验室管理制度和规范执行情况经过审核发现,实验室管理制度完善,文件齐全,但在执行过程中仍存在一些问题。

部分员工对文件内容理解不透彻,需要加强培训和宣传,以确保规章制度的有效执行。

2. 实验室设备和仪器的维护和管理实验室仪器设备维护记录不完整,一些设备存在使用寿命较长和老化等问题。

建议加强设备维护和定期检修,以保证设备的正常运行和准确性。

3. 实验室员工的培训和技能水平实验室员工的培训记录较完善,但仍有一些员工的培训需求未得到满足。

建议制定培训计划,并加强对新员工的培训,提高员工的技能水平和工作能力。

4. 实验室安全和环境管理实验室安全管理方面,员工自觉性较高,但仍存在一些不规范的操作行为。

建议加强安全意识培养,完善应急预案,并进行定期演练。

对于环境管理,实验室废弃物处理不规范,建议明确废弃物的分类和处理流程,确保环境安全。

五、改进措施基于以上审核结果,我们提出以下改进建议:1. 加强员工培训,并制定培训计划,确保员工的技能水平和知识更新;2. 完善实验室安全管理制度,加强员工安全意识培养和安全操作培训;3. 加强设备维护和定期检修,保证设备的正常运行和准确性;4. 规范实验室废弃物的分类和处理流程,保护环境安全;5. 定期进行内部审核,持续改进实验室管理。

实验室内审报告范文

实验室内审报告范文

实验室内审报告范文实验室内审报告范文实验室内审报告范文1:XXXXXXXX 有限公司1.审核概述1.1 审核目的: 实验室质量体系运行的符合性、有效性1.2 审核日期: 201X 年 12 月 15 日1.3 审核范围: 公司内所有部门1.4 审核依据: 《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划。

依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划和 201X 年度内审工作计划的安排, 201X 年 12 于月 15 日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

本次内部审核工作做了较充分的准备。

由质量负责人和一位内审员组成的内审小组,依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01:2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划,根据编写的内审检查表,于 12 月 15 日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。

首先,由审核组长主持召开了首次会议,向受审核方介绍了本次审核的方法,传达了审核计划,申明审核目的、范围和依据,强调了审核的原则,双方对不清楚的问题交换了意见,随后即进入现场审核。

现场审核过程中,对公司经理、技术负责人、质量负责人、客服组、检测组进行了认真细致的检查与审核,审核员通过现场查看,询问及查验证实材料,原始记录等,将发现的不符合记录到不符合报告中。

在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。

内审组经过认真的汇总与分析,共开列不符合报告项。

审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因,采取切实有效的纠正措施,并认真地实施纠正,审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通,通报了本次审核的结果,随后召开了本年度内审的末次会议,审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下,在被审核部门的支持和配合下,圆满完成了各项任务,达到了预期的目的。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告实验室内部审核报告一、前言为了确保实验室内部运作的规范性和合规性,提高实验室工作效率,我们对实验室进行了内部审核。

本报告详细总结了审核过程中的问题和发现,并提出了相应的整改措施。

二、审核目的1. 确保实验室工作符合相关法律法规和管理制度的要求;2. 检查实验室的设备设施、安全环境是否符合要求;3. 评估实验室员工的工作素质和操作规范。

三、审核内容与结果分析1. 管理体系审核:根据公司制度和标准要求,对实验室的管理体系进行审核。

结果发现,实验室管理体系建立较为完善,符合要求,但存在以下问题:(1)部分员工对相关制度和规定了解不够深入,需要加强培训和宣传;(2)管理记录不完善,需要整理和归档。

2. 设备设施审核:对实验室的设备和设施进行全面检查。

发现存在以下问题:(1)设备维护和保养不及时,导致设备寿命缩短,需要加强设备维护管理;(2)某些设备存在性能不稳定的现象,需要进行及时维修和更换;(3)安全设施不完善,需要增设灭火器、安全标识等。

3. 实验室安全环境审核:主要对实验室的安全环境和操作规范进行检查。

发现存在以下问题:(1)实验室通风和空气质量不达标,需要加强空气净化设备的维护和使用;(2)化学品存放和管理不规范,存在混存、超量储存等问题,需要加强化学品安全管理;(3)操作规范不够严格,存在个别员工操作不规范的情况,需要加强操作培训和监督。

四、整改措施1. 加强员工培训与宣传:(1)组织员工参加相关培训课程,提高对管理制度和规定的理解;(2)定期组织员工会议,宣传和强调相关制度和规定。

2. 完善管理记录和归档:(1)建立完善的管理记录表,并及时填写和归档;(2)制定相关归档规定,保证管理记录的完整性和可追溯性。

3. 加强设备维护管理:(1)建立设备维护计划,确保设备定期维护和保养;(2)设立设备使用规范,增加设备使用和维护知识培训。

4. 更新和维修设备:(1)替换老化设备,更新性能不稳定的设备;(2)加强设备维修,及时处理设备故障。

实验室内审报告

实验室内审报告

实验室内审报告1. 引言本报告旨在对实验室内部运作进行审查,以确保实验室的运作符合相关的标准和要求。

实验室内审的目标是识别潜在的问题,并为改进提供建议。

实验室内审是维护实验室质量管理体系有效性和连续改进的重要环节。

2. 审核范围本次实验室内审涵盖了实验室的各个方面,包括设备和设施、人员管理、实验室管理和质量控制。

3. 审核方法本次实验室内审采用了以下方法:3.1 文件审查对实验室的文件和记录进行审查,包括质量管理手册、操作程序、设备维护记录等。

3.2 设施检查对实验室的设施进行检查,包括实验室的布局、设备的安装和维护情况等。

3.3 人员访谈与实验室的工作人员进行访谈,了解实验室的管理情况、工作流程等。

3.4 实验室操作观察观察实验室的操作过程,了解实验室内部的工作情况。

4. 审核结果4.1 设备和设施经过对实验室设备和设施的检查,发现实验室的设备和设施都处于良好的工作状态,符合相关的安全标准和要求。

4.2 人员管理对人员管理进行了审查,发现实验室的人员管理制度健全,工作人员具备相应的资质和技能。

4.3 实验室管理实验室的管理情况良好,工作流程明确,各项工作有序进行。

4.4 质量控制实验室对质量控制有一套完善的体系,能够有效地控制实验过程和结果的质量。

5. 改进建议5.1 设备和设施改进建议实验室定期进行设备的维护和检修,确保设备的可靠性和正常运行。

5.2 人员培训建议实验室加强对工作人员的培训,提升他们的专业素养和技能水平。

5.3 实验室管理改进建议实验室进一步优化管理流程,并制定更加详细的操作程序,确保工作流程的规范化和标准化。

5.4 质量控制改进建议实验室加强对质量控制的监督和管理,不断改进质量控制体系,提高实验结果的准确性和可靠性。

6. 总结本次实验室内审发现实验室的设备和设施良好,人员管理、实验室管理和质量控制都达到了相关要求。

然而,仍然存在一些改进的空间,通过采纳改进建议,实验室能够进一步提高工作质量和效率。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告
内部审核报告xxxxxx
审核目的
确保管理体系运行的有效性
审核依据
实验室资质认定评审准则以及本实验室质量体系文件
审核范围
全部科室和人员以及与管理体系有关的所有要素
审核计划完成情况:按照管理体系审核需要,本公司于2022.07.04,对公司内各科室管理体系的运行情况重新进行了审核,审核过程按计划分步实施,从时间和人员上提供了充分的保证,审核工作得到了顺利而圆满的结束。
编写:批准:
日期:2022.07.04日期:2022.07.04
分发范围:办公室、化验室、机械建材室、轻工室、电子电器室、食品室、化工室。
附件:
1、审核计划2、检查表3、不合格项报告
不合格项情况(数量、分布、严重程度):1.LDS-05型电子拉力试验机的仪器设备记录表未加盖“受控章”。述不符合项分布在化验室,为一般不符合项。
纠正措施完成情况:上述不符合内容经过有关责任部门整改,于2022.07.04顺利通过验证审核
总体评价:经过审核,公司内管理体系运行正常,管理职责明确到位,资源提供稳定可靠,文件、报告和记录管理基本符合要求、申诉和投诉处理得当,校准和检测方法准确,量值溯源及时,样品处置基本符合要求,检验质量控制和报告控制到位,但也存在上述不符合的项目。

实验室内部审核整改报告(完整版)

实验室内部审核整改报告(完整版)

实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告第一篇:实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。

审核组通过上述工作,对照《内部审核检查表》检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

(一)问题表述1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2.实验室对服务商未进行资质评价;3.检测标准未查新;4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施针对内审组在内审中发现的问题,相关的责任人都非常重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。

按照内审报告的安排落实具体整改措施如下:1.由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(三)整改完成情况实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。

2.技术负责人完成了对服务商的评价,建立了供方档案。

3.办公室与标准院联系完成了标准查新。

4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证,编制了评价报告。

检测实验室内审报告

检测实验室内审报告

检测实验室内审报告一、背景本报告是对实验室进行内部审计的结果总结。

实验室是一个重要的科研机构,成立于2024年,主要进行科学研究和实验,以推动技术进步和学术发展为目标。

本次内审的目的是评估实验室的运营情况,确保实验室的合规性和安全性。

二、审计过程1.收集资料:审计小组收集了实验室的相关文件和记录,包括实验室设备清单、实验记录、培训记录、资金流向记录等。

2.面试员工:审计小组与实验室相关人员进行面谈,了解其对实验室运营的了解情况、责任和工作流程等。

3.检查设备:审计小组检查了实验室常用设备的状况,包括计算机、实验室仪器等,并核实了其运行记录和维护保养情况。

4.调查资金管理:审计小组对实验室的资金流动进行追踪,审核了实验室的采购记录、支出和收入报告,以确保资金使用合规和透明。

5.检查实验室安全:审计小组检查了实验室的安全设施和安全操作规程,以确保实验室的安全性。

三、审计结果1.设备管理情况:实验室设备管理较好,设备清单和维修记录齐全,但发现有部分设备过期未维修的情况,需要及时处理。

2.实验记录管理:虽然实验室有明确的实验记录要求,但有些实验记录内容不够详细和规范,需要加强对员工的培训和管理。

3.员工培训情况:实验室对员工的培训较为重视,但培训记录不够完整,建议建立培训档案,确保培训的全面性和有效性。

4.资金管理情况:资金管理较为规范,资金流向清晰。

但在采购环节需要更加审慎,遵循合理的采购程序和购买原则。

5.实验室安全情况:实验室安全设施和操作规程完善,员工对安全意识较高,但有个别员工存在安全操作不规范的情况,需要加强教育和培训。

四、建议基于以上审计结果,我们提出以下建议:1.及时修复设备:对于过期未维修的设备,实验室应及时修复或更换,以确保实验工作的正常进行。

2.加强实验记录管理:对员工进行规范实验记录培训,确保实验数据的准确性和可追溯性。

3.完善培训档案:建立员工培训档案,记录员工培训的情况,以便对培训的全面性和有效性进行跟踪和评估。

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告1. 引言本报告是对检验检测机构内部审核的结果进行总结和分析。

内部审核是为了确保机构的运作符合相关法规和标准,提高检验检测结果的可靠性和准确性。

本报告旨在提供对内部审核过程和结果的评估和建议。

2. 内部审核过程内部审核由经过培训和授权的审核员进行。

审核员根据制定的审核计划,对机构的各项运作进行审查和评估。

审核过程包括以下步骤:2.1 审核范围和目标确定本次内部审核的范围和目标,包括要审查的部门、流程和标准。

2.2 资料收集和分析收集和分析相关的文件、记录和数据,以评估机构是否符合法规和标准要求。

2.3 现场访查对机构的实际运作进行现场访查,观察和记录机构的操作流程和实施情况。

2.4 问题识别和整改识别出存在的问题和不符合要求的情况,并提出整改建议和措施。

3. 内部审核结果本次内部审核发现了以下问题和改进建议:3.1 人员培训和授权部分员工的培训和授权记录不完整,建议加强对员工培训和授权的管理和监督。

3.2 样品管理发现部分样品标识不清晰,建议加强对样品管理的规范和标准操作流程的培训。

3.3 设备维护部分设备的维护记录不完整,建议加强对设备维护和保养的管理和记录。

3.4 质量控制发现部分检测结果的质量控制记录不符合标准要求,建议加强对质量控制的培训和监督。

4. 建议和改进措施基于本次内部审核的结果,提出以下建议和改进措施:4.1 建立完善的培训和授权管理制度确保员工的培训和授权记录完整和准确,加强对培训和授权过程的监督和管理。

4.2 加强样品管理规范制定和实施严格的样品管理规范,确保样品标识清晰、准确,并加强对样品管理流程的培训。

4.3 完善设备维护和保养管理建立健全的设备维护和保养管理制度,确保设备的正常运行和维护记录的完整和准确。

4.4 加强质量控制培训和监督加强对质量控制的培训和监督,确保检测结果的准确性和可靠性。

5. 结论本次内部审核发现了一些问题和改进建议,机构应重视并认真处理这些问题,以提高运作的质量和效率。

实验室内审报告 全套

实验室内审报告 全套

内部审核资料2017年目录关于开展2017年实验室内部审核工作的通知2017年内审实施计划一、内审目的二、内审依据三、内审范围四、人员安排五、时间安排六、会议签到表七、审核时间安排表八、评审要求附内审检查表九、会议签到表十、内审报告十一、附件:内审不符合项通知单内审不符合项整改措施记录表关于开展2017年实验室内部审核工作的通知各部门:根据实验室质量体系运行的要求和年初制定的工作计划,经实验室领导研究决定,于2017年7月份开展一次质量体系内部审核,现将内部审核方案发放给你们,请各部门高度重视此次内部审核工作,请各相关部门和人员积极参与,并认真配合。

特此通知。

XXXXXXX有限责任公司2017年6月27日2017年内审实施计划一、内审目的对照质量体系与新的评审准则、现行规范的要求,对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核,以全面满足检测检验机构资质认定相关评审准则的要求,全面检查新版体系文件的执行情况,新体系建立以后的运行情况,从而验证管理体系的符合性、有效性,进一步改善和完善质量管理体系。

二、内审依据《检测检验机构资质认定评审准则》(总局令第163号)、质量手册、程序文件、作业指导书等现行有效版本。

三、内审范围《检测检验机构资质认定评审准则》(总局令第163号)的全部要素,涉及部门:综合办公室、质量控制室、各分析室。

四、人员安排内审组组长由质量负责人XXX担任,内审组分为技术和管理两个小组,各内审组人员如下:管理要素:XX;技术要素:XX;五、时间安排内审时间2017年7月5日-7月7日六、会议签到表会议(□首次、□末次)签到表时间:地点:七、审核时间安排表八、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论,不符合项要进行详细记录,证据要确凿,并由部门负责人签字。

2.不符合报告中,描述事实要清楚,要提出纠正措施、期限、签名齐全,各组长要负责核查不符合项的封闭。

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告一、内部审核的目的内部审核是检验检测机构进行自我监督和管理的重要手段,其目的是确保检验检测活动的质量和符合性,提高工作效率,发现问题并及时改进,确保检测结果的准确性和可靠性。

二、内部审核的范围与依据本次内部审核的范围包括检验检测机构的组织管理、实验室管理、检测活动、质量控制等各个方面。

内部审核的依据主要包括:1. 检验检测机构的资质认定评审准则;2. 检验检测机构的相关法律法规;3. 检验检测机构的质量管理体系文件;4. 检验检测机构的内部管理规章制度。

三、内部审核的过程3.1 审核准备审核前,组成审核组,对审核人员进行培训和分工,准备审核表格和工具,收集相关文件和资料。

3.2 现场审核审核组按照预定的审核计划和路线,对检验检测机构的各个部门和环节进行现场审核,通过查阅文件、询问交谈、观察操作等方式,收集审核证据。

3.3 审核发现审核组对收集到的审核证据进行分析和评价,发现不符合项和潜在的问题,并进行记录。

3.4 审核报告审核组根据审核发现,编写内部审核报告,报告中应包括审核的目的、范围、过程、发现的不符合项和潜在问题,以及提出的改进建议。

3.5 审核反馈内部审核报告应反馈给相关的部门和人员,对其中的不符合项和改进建议进行整改和落实。

四、内部审核的结果与改进本次内部审核发现了一些不符合项和潜在问题,已对相关人员和部门提出了改进建议。

检验检测机构应根据内部审核的结果,及时进行整改和持续改进,提高检验检测活动的质量和效率。

五、内部审核的结论通过本次内部审核,检验检测机构的各项管理工作和检测活动总体上是符合要求的,但仍有部分需要改进和完善。

内部审核是检验检测机构自我监督和管理的重要手段,应持续进行,以确保检验检测活动的质量和符合性。

---备注:本报告仅为示例,具体内容应根据实际情况进行调整和修改。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告质量体系内部审核报告内审报告编号编制人审核目的审核范围审核依据审核日期编制日期验证质量体系的符合性和有效性公司质量体系覆盖的所有部门及要素《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等审核组成员组长:审核中发现的问题综述:本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》等文件开展的2014年内部审核。

一、质量体系内部审核概述本公司成立的内审小组在各科室配合下,按内部审核计划安排,分别到各科室、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。

审核组审核了业务室、检测一室、检测二室共3个科室,审核中发现的不符合项已向有关科室指明,并由他们确认,就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。

本次内审共发现10项不符合项,不符合项及整改措施综述如下:1、其中业务室有5项,主要涉及记录、样品管理及体系理解不到位:1)业务室预防控制措施程序不完善,针对提出问题,业务室部配备人员急救箱。

2)砂子项目样品传递记录不实时,针对提出题目,领样人先在业务室的质量体系内部审核报告续页样品传递表签字领样后进行实验。

3)业务室投诉申诉措施不完善,针对提出问题,业务部建立客户申诉投诉意见箱。

4)业务室标准查新步伐未建立,针对提出题目,业务室需建立标准查新目录表。

5)试验室未设置样品状态区分措施,针对提出问题,样品区域需要放置待检、已检区域的标识。

2、检测一室主要涉及检测工作操作生疏。

3、检测二室有5项,主要涉及对体系理解不到位及外出检测设备的出入库记录未及时形成:1)门窗室安全措施不完善,未设置防护栏,针对提出问题,配备安全防护措施。

2)保温室模塑板报告中原始记录更改错误,针对提出问题,原始记录更改时加盖更改者印章。

3)化学品液体配制标定记录不完善,针对提出问题,化学分析室建立Naclo溶液标定记录。

4)门窗设备维护保养不及时,针对提出问题,试验设备应及时维护保养,并做好记录。

医学检验实验室内审文档五-【内部审核报告】

医学检验实验室内审文档五-【内部审核报告】
检查人
批准意见ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
内部审核报告
审核目的
1、对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核,以全面满足检测机构资质认定相关评审准则的要求;
2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在部门内部有效展开并得到实施;
3、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性。
审核范围
实验室管理层;质量管理部(档案资料);实验室(质量管理体系覆盖的所有部门和过程)。
四、内审的结果:经过内部审核人员的认真仔细工作及各部门同事的大力支持,此次内部审核工作圆满完成预定目标,实验室质量体系总体运行情况良好,基本符合《检测检验机构资质认定评审准则》等的要求。但本次内审任然发现了3项不符合项(具体见不符合项报告)。
五、建议和要求:1、进一步加强质量管理体系文件的学习、培训,严格要求各部门、各层次员工按照文件要求操作,保存质量体系的各项记录完整;
一、确定内审总负责人(质量负责人)为:,内审小组成员包括:,并制定内审计划。
二、内审组对照检查表对所审核部门的工作性质对应的各要素给出结论,不符合项需进行详细记录,证据要确凿,并提出纠正措施、期限、签名齐全,由部门负责人签字。
三、此次内审的重点是:1、实验室管理体系的实际运行情况。2、《检测检验机构资质认定评审准则》的全部要素。
审核依据
1、管理体系文件及适用的法律法规(CNAS—CL02:2012及各医学领域应用说明);
2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格;
3、公司提供产品所适用的法律法规。
审核组
审核组长:审核组员:
审核日期
2018。5。14
编制人
编制日期
2018。5。18

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告一、引言实验室是科学研究、创新实践和技术开发的重要场所,必须建立有效的内部审核机制来确保实验室的运作符合质量管理要求和安全标准。

本报告将对实验室内部审核进行全面的评估和分析,提供改进建议和措施。

二、背景内部审核是实验室管理的关键环节,旨在评估实验室的运作效率、合规性和质量。

通过内部审核,可以及时发现问题和潜在风险,并采取纠正措施,防止事故和质量问题的发生。

三、审核目的和范围本次内部审核旨在评估实验室的各项管理制度和操作流程是否符合国家标准和质量管理体系要求。

审核范围包括实验室设施、仪器设备、人员管理、实验操作规范、实验室环境管理等各个方面。

四、审核方法本次内部审核采用组织内部专业人员进行,审核人员经过专业培训和资质认证,熟悉实验室管理的各个方面,并按照审核计划进行全面的现场检查和文件审查。

五、审核过程和结果5.1 文件审查审核人员对实验室的各项管理制度和操作流程进行了详细的文件审查。

所有相关文件包括实验室质量手册、操作规程、培训记录、仪器设备维护记录等都被逐一审查,并与实际操作情况进行了核对。

5.2 现场检查审核人员对实验室的设施、仪器设备、操作规范、环境管理等进行了全面的现场检查。

重点关注实验室安全和操作规范的执行情况,检查了实验室的通风、灭火设备的齐全性,危险物品的储存和管理情况等。

5.3 结果总结经过综合评估和分析,本次内部审核发现了以下问题:- 实验室质量管理手册存在更新滞后的情况;- 个别操作规程存在标准不明确或者过时的问题;- 实验室人员对仪器设备的维护记录不够完整和准确;- 实验室的环境管理基础较弱,存在一定的清洁和消毒方面的不足。

六、改进建议和措施针对上述问题,本报告提出以下改进建议和措施:- 及时更新实验室质量管理手册,确保其与最新标准和要求保持一致;- 对操作规程进行修订和更新,明确操作步骤和要求,并加强操作培训;- 加强对仪器设备的维护和保养,建立健全的维护记录系统并进行定期检查和校准;- 提高实验室环境管理意识,加强清洁、消毒等方面的培训和监督。

实验室内审总结报告

实验室内审总结报告

实验室内审总结报告
本次实验室内审总结报告由[实验室名称]的安全主管及安全管理小组编写。

本次内审的目的是评估实验室的安全条件,以确保实验室的安全性。

本次内审检查了[覆盖的领域],其中包括安全性、消防防护、空气污染控制和防护措施。

通过内审,经验证实,该实验室已经满足了安全要求。

实验室环境检查也进行了评估,以确保实验室内空气和地面卫生清洁。

本次内审还评估了实验室内容器装配情况,及安全管理程序是否正确执行。

此外,内审还进行了一项化学BOAT的测试,确认BOAT的空调检测结果合格。

空调系统从排放物上排放污染物,确保实验室无有毒气体污染。

在本次内审中,安全小组重点检查了实验室安全管理程序,包括限制和监控实验室活动,特别是人员的来往情况,以及物品的移动。

总的来说,通过本次内审,实验室已满足各项安全条件,安全小组对实验室的安全性给予充分保证。

实验室的操作人员将继续优化和完善安全管理程序,确保实验室的安全性。

2023年度实验室品质内审全套资料

2023年度实验室品质内审全套资料

2023年度实验室品质内审全套资料
这是2023年度实验室品质内审的全套资料,用于确保实验室的品质符合内部标准和外部监管标准,提供如下资料:
品质管理文件
实验室品质管控程序
该文件定义了实验室品质管控的管理流程和规范性要求,包括质量管理目标、管理职责、文件和记录、内外审计和持续改进等方面。

实验室标准作业程序
该文件定义了实验室各项工作的操作规程和标准,包括实验室设备的操作、维护和校准,质量控制、实验室环境和安全管理等方面。

实验室内审文件
实验室内审计划
该文件规定了实验室内审计划的时间表、范围和审计内容等,确保内审的全面性和有效性。

实验室内审报告
该文件记录了实验室内审的结果和意见,包括实验室品质管控的合规性和效iveness等方面。

同时,该文件也提出了改进建议和纠正措施。

实验室改进文件
实验室纠正措施文件
该文件记录了实验室在内审和外审中发现的问题和缺陷,并提出了纠正措施和预防措施。

实验室持续改进文件
该文件记录了实验室改进措施的实施进展和效果。

同时,该文件也提供了创新和改进的切入点和思路,使实验室能够不断提高自身品质标准,应对外部环境变化和要求。

以上就是2023年度实验室品质内审的全套资料,适用于所有实验室。

这些文件中的规定和流程应该得到严格执行,确保实验室品质符合内部和外部标准,提高实验室的管理水平和服务质量。

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告

检验检测机构内部审核报告1. 引言本文档是关于检验检测机构内部审核报告的总结和分析。

通过对检验检测机构内部审核的过程和结果进行评估,旨在提供有关机构运营的透明度和可靠性的信息。

2. 审核目的和范围本次内部审核的目的是评估检验检测机构是否遵守相关法规、标准和规程,以及机构内部质量管理体系的有效性和合规性。

审核范围包括但不限于以下方面:- 机构的组织结构和管理体系- 人员资质和培训- 设备和仪器的校准和维护- 检验检测方法和程序- 报告编制和记录管理- 内部审核和不符合项的处理3. 审核过程本次审核采用了以下方法和步骤:1. 收集和审查相关文件和记录,包括机构的质量手册、程序文件、人员培训记录和仪器设备的校准证书等。

2. 进行现场访谈,与机构管理人员和工作人员交流,了解机构的运营情况、质量管理措施和内部审核实施情况。

3. 进行现场观察,检查设备设施的状态和使用情况,了解实际操作过程和操作人员的技能水平。

4. 抽取样本,对检验检测报告进行评估,确认报告的准确性和完整性。

5. 汇总和分析审核结果,形成本次内部审核报告。

4. 审核结果根据本次内部审核的结果,我们得出以下结论:- 机构的组织结构和管理体系基本完善,各职责清晰。

- 人员资质和培训记录良好,员工具备必要的技能和知识。

- 设备和仪器的校准和维护工作有序进行,确保了测试结果的可靠性。

- 检验检测方法和程序符合相关标准和规程,操作规范。

- 报告编制和记录管理规范,报告内容准确、完整。

- 内部审核和不符合项的处理及时有效,纠正措施得以落实。

5. 建议和改进措施基于本次内部审核的发现,我们提出以下建议和改进措施,以进一步提升机构的质量管理水平:- 加强对人员的培训和技能提升,确保员工具备最新的知识和技术。

- 定期检查和维护设备和仪器,确保其始终处于良好的工作状态。

- 定期审查和更新检验检测方法和程序,以适应不断变化的行业标准和规程。

- 加强对报告编制和记录管理的监督,确保报告的准确性和完整性。

检测实验室内审报告

检测实验室内审报告
4.注重实验室安全和环保..一是建立相关程序;定期对实验室危险品管理、水、电、气等安全进行检查;发现隐患;及时消除;未发生实验室安全事故;二是对5名高压灭菌器操作人员进行压力容器安全知识培训;并取得压力容器操作证;三是与专业废物处置公司签订废弃物集中处置协议;对检验废弃物、医疗废物分类存放、集中处置;确保实验室安全并符合环境保护要求..
4.及时修改和完善不适用的记录表式;确保持续符合准则要求..
5.由于本次审核是抽样检查;故存在一定风险和局限性;没有发现不符合的不一定全都是符合准则要求;各相关科室和人员应以此为契机;在日常的工作中及时总结、发现;举一反三;对出现的或潜在的不符合及时制订纠正和预防措施;持续改进;以确保本中心的管理体系不断完善..
4.由于事先通知;各科室和人员都能合理安排工作;积极配合内审员能按预定的时间安排开展审核..
5.本次审核对2009年内审中发现的问题进行了关注..
六、审核发现
通过2天的审核;以及内审组同审核对象的沟通;本次审核发现管理体系运行中的突出方面、存在的问题及原因分析;主要有:
一实验室管理和检测工作的突出方面
6.注重客户意见的收集..一是在新闻媒体、政府网站、党政务公开栏以及中心网页中公开服务承诺和监督电话;主动接受社会监督;二是结合行风建设;设立意见箱;在收费室、公共卫生科、职业卫生科等窗口部门发放民主监督卡;主动征求服务对象意见;三是召开服务对象座谈会;发放征求意见表;调查客户对检测工作的满意度;广泛征求客户意见;作为检测工作改进和服务程序优化的依据..各科室均未接到有关检测工作投诉;进一步提高了客户满意度;在市优化办双优竞赛活动中取得较好成绩;排名较上年有所上升;创成了镇江市文明单位称号;检验与放射科创成了镇江市青年文明号;目前正争创省青年文明号;职业卫生科正争创镇江市青年文明号..

内部实验室内审报告[1]1

内部实验室内审报告[1]1

实验室内部审核报告2011年度第」次内审日期:4月3日编制人:审批人:准格尔旗鑫凯电气消防安全检测有限责任公司1.审核概述1.1审核目的:实验室质量体系运行的符合性、有效性1.2审核日期:2011年4月3日至2011年4月4日13审核范围:公司内所有部门1.4审核依据:《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》和ISO/IEC17025-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》公司质量手册.程序文件.相关技术标准及规范。

相关法律法规依据《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》和ISO/IEC17025-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》公司质量手册.程序文件.相关技术标准及规范。

相关法律法规和2011年度内审工作计划的安排,于2011年4月3日至2011年4月4日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

本次内部审核工作做了较充分的准备。

由质量负责人和一位内审员组成的内审小组,依据《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》和ISO/IEC17025-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》公司质量手册.程序文件.相关技术标准及规范。

相关法律法规,根据编写的内审检查表,于4月3日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。

首先,由审核组长主持召开了首次会议,向受审核方介绍了本次审核的方法,传达了审核计划,申明审核目的、范围和依据,强调了审核的原则,双方对不清楚的问题交换了意见,随后即进入现场审核。

现场审核过程中,对公司经理、技术负责人、质量负责人、综合办、检测办进行了认真细致的检查与审核,审核员通过现场查看,询问及查验证实材料,原始记录等,将发现的不符合记录到不符合报告中。

在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。

内审组经过认真的汇总与分析,共开列不符合报告项。

审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因,采取切实有效的纠正措施,并认真地实施纠正,审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通,通报了本次审核的结果,随后召开了本年度内审的末次会议,审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下,在被审核部门的支持和配合下,圆满完成了各项任务,达到了预期的目的。

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内部审核资料
2017年
目录
关于开展2017年实验室内部审核工作的通知2017年内审实施计划
一、内审目的
二、内审依据
三、内审范围
四、人员安排
五、时间安排
六、会议签到表
七、审核时间安排表
八、评审要求
附内审检查表
九、会议签到表
十、内审报告
十一、附件:
内审不符合项通知单
内审不符合项整改措施记录表
关于开展2017年实验室内部审核工作的通知
各部门:
根据实验室质量体系运行的要求和年初制定的工作计划,经实验室领导研究决定,于2017年7月份开展一次质量体系内部审核,现将内部审核方案发放给你们,请各部门高度重视此次内部审核工作,请各相关部门和人员积极参与,并认真配合。

特此通知。

XXXXXXX有限责任公司
2017年6月27日
2017年内审实施计划
一、内审目的
对照质量体系与新的评审准则、现行规范的要求,对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核,以全面满足检测检验机构资质认定相关评审准则的要求,全面检查新版体系文件的执行情况,新体系建立以后的运行情况,从而验证管理体系的符合性、有效性,进一步改善和完善质量管理体系。

二、内审依据
《检测检验机构资质认定评审准则》(总局令第163号)、质量手册、程序文件、作业指导书等现行有效版本。

三、内审范围
《检测检验机构资质认定评审准则》(总局令第163号)的全部要素,涉及部门:综合办公室、质量控制室、各分析室。

四、人员安排
内审组组长由质量负责人XXX担任,内审组分为技术和管理两个小组,各内审组人员如下:
管理要素:XX;
技术要素:XX;
五、时间安排
内审时间2017年7月5日-7月7日
六、会议签到表
会议(□首次、□末次)签到表时间:地点:
七、审核时间安排表
八、评审要求
1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论,不符合项要进行详细记录,证据要确凿,并由部门负责人签字。

2.不符合报告中,描述事实要清楚,要提出纠正措施、期限、签名齐全,各组长要负责核查不符合项的封闭。

附件:
1.内审检查表
2.内审报告
3.不符合工作报告。

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