亚马逊店铺申请英国VAT税号申请指南
最新最全英国VAT税号申请指南
最新最全英国VAT税号申请指南英国VAT税号也就是通常所说的增值税,主要使用与英国境内产生的进口,商业交易以及服务行为,也就是作为可以在英国进行销售和旅行缴税的义务的证明。
通常需要提供VAT税号的情况:1.中国卖家们想从英国的海外仓储直接发货,卖家必须申请VAT税号2.从国外发货在亚马逊上销售额超过8.1万英镑就必须提供VAT税号申请英国VAT税号需要提供的资料:1、提供公司营业执照(或个体户营业执照)2、提供申请人的身份证件:身份证扫描件/护照扫描件(拍照也可以)3、提供申请人以下任意一项:户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单,用水账单,用电账单,天然气账单。
(扫描件或拍照)4、公司基本信息及商品类型5、联系人基本信息英国VAT申请流程1、咨询并签订申请VAT协议2、确定申请VAT的用途和提供所需资料,如个人信息,身份证或护照扫描件等信息3、我司代向英国VAT机构申请办理VAT,时间一般2-4周不等4、领取到VAT证书等文件申请英国VAT税号的时间:15个工作日左右VAT税号的申报周期:对于非英国注册商业机构或个人申请的英国VAT号码,出口易可以提供代理申报服务。
商家需要在申报期间满后一个月内,完成申报以及缴纳税款工作。
申报期间说明1.第一个申报期商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期2.后续申报期第一个申报期之后,回复正常的申报期,三个月为一期。
由于商家取得增值税号的时间不一样,则不同商家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。
每个VAT税号每3个月需要向英国的税务部门(HMRC)进行一次当季度进口和销售情况的申报,结算当季度该VAT下的所有进口税(IMPORT VAT)和销售税(SALES VAT)。
季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
伊顿法律事务所:/content/?223.html。
如何上传欧洲各国VAT税号至亚马逊后台
如何正确上传欧洲各国VAT 税号至亚马逊后台亚马逊要求欧洲站必须上传VAT 税号,否则将会有封号的风险。
如果您的VAT 税号已经下发并生效,为了规避风险,您必须将VAT 税号正确上传到亚马逊后台。
由于各国填写入口不同,将分英国、德国/法国/奥地利、意大利/西班牙三个模块,来指引大家如何正确上传欧洲站各国VAT 税号到亚马逊后台。
英国第一步:登录后台,点击右上角的“设置”,选择“账户信息”第二步:选择“税务信息”中的“VAT/GST 注册编号”第三步:点击“添加增值税/商品和服务税登记号”第四步:选择“英国”,输入VAT 税号,选择与申请英国VAT 一致的地址;如果没有,就点击“添加新地址”,手动输入对应地址;点击“添加增值税税号”就完成了。
英国VAT 税号绑定亚马逊后台截图)德国/法国/奥地利第一步:登录后台,点击右上角的“设置”,选择“账户信息”第二步:选择“税务信息”中的“VAT/GST 注册编号”第三步:点击“添加增值税/商品和服务税登记号”第四步:选择需要上传VAT 税号的国家后,先输入该国本土税号(德国需要上传税务证书并填写其过期时间);再输入该国VAT 税号(奥地利要先输入U,加空格才能输入VAT 税号),最后选择与申请VAT 一致的地址;如果没有,就点击“添加新地址”,手动输入对应地址;点击“添加增值税税号”就完成了。
(奥地利VAT 税号绑定亚马逊后台截图)意大利/西班牙第一步:登录后台,点击右上角的“设置”,选择“账户信息”第二步:选择“税务信息”中的“VAT/GST 注册编号”第三步:点击“添加增值税/商品和服务税登记号”第四步:选择需要上传VAT 税号的国家后,输入该国VAT 税号;选择增值税类型(意大利选“欧盟内部增值税税号”、西班牙选“本地增值税税号”);最后选择与申请VAT 一致的地址,如果没有,就点击“添加新地址”,手动输入对应地址;点击“添加增值税税号”就完成了。
(西班牙VAT 税号绑定亚马逊后台截图)以上就是亚马逊欧洲站各国VAT 税号的正确上传方法。
vat自申报教程
vat自申报教程
VAT申报真的非常简单,就是一个流程化的东西,你只需了解清楚VAT申报所需资料及申报流程,按照流程操作即可。
第1步:选择需要缴税的VAT,点击:智能算税图标;
第2步:选择已有税号国家,上传销售报告;
第3步:在申报单详情页,用户可清晰查看每一项税金详情;下拉税金计算明细窗口,用户可选择“远程销售额以内的部分”是否在当前申报国家申报;
第4步:确认税金总额无误后,用户可以点击:提交申报,提交后系统会发送申报数据到税局系统;
第5步:税局系统实时返回申报成功与否的结果(申报失败是极少数事件,我们会介入处理),申报成功后,用户可以下载申报回执;
第6步:用户根据申报回执上的VAT金额缴纳税金后,上传缴税凭证到欧税通系统,申报状态变成“已完税”,即完成本期申报。
英国VAT税申报缴纳
鼎卖V AT --中国专业跨境税务服务平台 对于卖家来说,都是不想交税的,但是在别人的地盘上要合法做生意,税还是必须要交的。
跨境电商卖家在把VAT税号申请下来后,接下来该进行的就是VAT税务申报的事情了,那对于欧洲站点的卖家来说,英国VAT税怎么申报呢?在这里鼎卖网将给大家详细讲解。
按照英国税法的规定,VAT税要按季度进行申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。
季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):一是使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;二是指定正规会计师代为操作。
如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有污点记录,那么只需要按照上述申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定VAT税号之前的因为没有申报而欠下的税额的。
鼎卖V AT --中国专业跨境税务服务平台 在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。
现如今,VAT税的缴纳已是在所难免,如果你打算长期坚守欧洲站点,且尚未申请VAT税号的,建议尽快申请,毕竟申请税号也是需要时间的,而已经申请了VAT税号的卖家,则及时添加税号和申报,以免被系统误伤,导致账号挂掉。
作为国内一家专业的为跨境电商服务的平台,鼎卖网能协助中国跨境电商卖家申请VAT注册,并有专业的英国会计师事务所协助VAT申报及退税缴纳等问题,有VAT方面业务的卖家可以找我们帮助你解决问题。
亚马逊VAT之法国、意大利、西班牙注册及常见问题
亚马逊VAT之法国、意大利、西班牙注册及常见问题2019年6月30日之前欧洲站的卖家要上传法国、意大利、西班牙的税号。
虽然在2019年1季度之前法意西暂未强制性要求注册税号,但此次亚马逊的通知来看,欧洲站的税务要求越来越严格了。
唯一还值得欣慰的是:法意西三国的税务系统,还没有像德国那样强制要求老账号补税。
一、VAT最重要的4个问题1.法意西跟英德VAT有什么区别?法意西跟英德二国最大的差别,是需要在当地国设置税务代表。
2.什么是税务代表?税务代表(Fiscal Representative)是需要承担连带责任的,对于在欧洲国家提供商品或服务的公司,在目标国家授权符合要求的主体为税务代表,税务代表负责该授权公司与税务相关的事务,比如向税务机关申请税号、查询备案及纳税申报等,同时对授权公司的增值税负连带责任,即出现税务问题,例如逃税、偷税、漏税等异常时,会按照该国法律的规定,承担相应的责任(主要是赔偿责任)。
总结:税务代表替离岸公司注册及申报VAT风险较大,但同时卖家也会存在风险。
1)卖家风险:可能需要付担保金或税由给税务代表代付,存在资金不安全风险;2)税代风险:卖家偷税漏税,会产生连带赔偿责任,入不敷出。
3.跨境卖家什么情况下需要注册多国VAT?对于跨境卖家来说,一般有如下情况需要注册VAT号:1)使用了欧盟各国当地仓库(包括授权欧盟国FBA仓库,第三方仓库,自建仓等);2)欧盟各国发货到到某国的年销售额超过远程销售限额(法意西均为3.5万欧);3)在欧盟国港口或者机场托运交货到欧盟的货物,或获得增值税的退税;4)在欧盟国依法成立公司(按本地公司履行纳税义务)。
如下为亚马逊库通知卖家注册税号的通知邮件(重点红色标注)1.卖家需检查亚马逊库存设置,凡是开通库存的国家就要求注册VAT:2.卖家还需要检查亚马逊后台退货设置,若设置错误导致使用跨国配送的订单,退货到未开通库存的国家,也会因为在该国有库存而要注册VAT。
英国亚马逊开店要求
英国亚马逊开店要求
港宜商务秘书整理
申请英国亚马逊需要前期准备的资料有:
第一:英国公司
第二:开英国增值税号
第三:英国账号这是做亚马逊接收外汇最重要的一步
第四:英国商标(45个大类别,根据自己的需求选择)
第五:英国UPC条形码(一般100/1000/10000个)
英国亚马逊开店,进驻亚马逊的步骤:
1. 注册英国,3个工作日
2. 申请增值税(英国) 7-10个工作日
3. 亚马逊卖家信息递交
4. 客户向亚马逊递交审核资料
5. 等待审批通过
6. 绑定亚马逊收款帐户
英国亚马逊开店的条件
1.银行账号:
您需要有美国、英国、德国、奥地利和法国任何一国的当地银行账号。
2.语言要求:
如果您在亚马逊中国以外的其它亚马逊平台销售商品,您需要具备一定的用当地语言沟通的能力、以提供客户服务和管理您的卖家账户;您必须以该国的语言上传商品信息。
3.发货:
您应选择信用度高的运输公司帮您进行商品运输,以保证顾客获得良好的购物体验。
我们推荐您使用亚马逊物流以保证您的配送速度和质量。
4.出口:
如果您将货物从中国发送到其他国家,在任何情况下(即便您选择使用当地的亚马逊物流),亚马逊都不能成为您在进入进口国海关时的货物进口方。
5.退货:
您应该提供一个销售国家当地的地址以便该国客户退货。
如果您没有当地地址,那么您需要提供免费退货服务。
入驻英国亚马逊开店流程
1.创建账户,提交资质材料,并通过资质审核
2.上传商品
3.顾客浏览商品并下单
4.配送商品和发票
5.结算货款(亚马逊每隔14天会与您进行一次结算)。
英国亚马逊账户申请
港宜商务-中国专业亚马逊服务商英国Amazon开店在中国跨境电商行业,除了少数主营独立电商平台的企业,大多数企业都会选择多平台销售。
而在这些第三方平台中,Amazon、eBay、速卖通等平台几乎已成“标配”。
这三个平台可以说各有特点:其中速卖通以“价格为王”,卖家一定要价格低才能有优势;eBay对卖家的要求更严格些,对产品质量要求较高,但同样也拼价格,即产品质量要过得去,价格也要优势;在这三个平台中,对卖家要求最高的就是Amazon,它是以产品为驱动的,利润也是所有电商平台里最高的。
但是进驻亚马逊的门槛却不断提高,很多卖家想进驻又苦于没有方法。
一、注册英国亚马逊全球开店需要的时间:两个星期二、注册英国亚马逊全球开店需要的资料:1、公司营业执照扫描件2、身份证扫描件3、手机4、邮箱5、产品信息收集表港宜商务-中国专业亚马逊服务商6、VISA信用卡三、注册英国亚马逊全球开店的流程:1、贵公司基本信息确认2、品牌以及商标信息3、提交100款商品进行初审4、申请美国当地银行帐号,如有香港本地银行帐号,可以直接使用5、提交产品信息进行开店审核6、注册卖家帐号7、商品上线8、上线成功后即可销售四、注册英国亚马逊全球开店的优势:亚马逊推荐中国卖家的一种方式,也是亚马逊全球开店重点招商项目之一,客户信任度比较高,也是亚马逊长期发展的一部分,适合中国公司卖家,或者想长期从事亚马逊的。
费用和时间也相对较低,安全性最高,有亚马逊培训和专职经理,更方便和省心。
分类审核时间有职业经理专门负责,速度很快。
封号前经理会提前收到消息然后通知整改,以防被封号,所以安全性很高,有风险规避培训五、注册英国亚马逊全球开店的好处:1.完全无需税号,无需交税2.有1对1亚马逊经理,全程问题直接解决3.有亚马逊人员专业培训,全程指导港宜商务-中国专业亚马逊服务商4.最正规的方式,亚马逊推荐的中国卖家方式,是亚马逊重点招商项目,安全性最高六、注册英国亚马逊全球开店绿色通道的优势。
亚马逊英国卖家账户注册指导v2
上传材料(Uploading documents) 以上步骤完成后,系统可能会要求您上传以下信息,以便进一步验证您的身份: 主要联系人及或受益人(Primary Contact Person/Beneficial Owner)的护照复印件:此处上传护照复印件 工商注册信息(Business registration extract): 登陆/查询公司信息并保存含打印日期的截屏或扫描件 公司各项费用账单(A copy of business expenses from the following list): 水电煤费用账单,固定电话账单,手机话费账单, 网络费用账单,房租发票,税务及社保账单等。账单要求:三个月以内,公司地址和名称与之前录入系统中的运营或者注册 地址必须相符。以上公共事业单位或者正规单位出具的房租发票也可以接受。如果您公司的账单是在公司法人或者受益人名 下,必须要有文件能证明该个人与公司的所有权关系。如果您的公司账单时在房东名下,需要有相关的房屋租赁合同来证明 其中的关系。以上两种情况的账单也必须是90天以内,并带有公司地址。 个人日常费用账单(A copy of household expenses from the following list ): 水电煤费账单,固定电话账单,手机话费账单, 网络费用账单。账单要求:三个月以内,地址需要与之前录入的主要联系人的联系地址相符。 请务必严格遵循以上各项要求,如有疑问,请发送邮件至globalselling-cn@,主题:亚马逊英国站+卖家信息验证问 题+公司名称。如以上表述与卖家后台提示有出入,请以后台的英文版本为准。
您好,恭喜您通过亚马逊全球开店项目预审。请到您的邮箱查收英国站注册邀请。为了保证您能成功注册,请务必将下文打印出来并 在注册过程中进行对照:
VAT税号怎么申请,跨境电商如何申请VAT税号?
VAT税号怎么申请,跨境电商如何申请VAT税号?
VAT税号怎么申请,跨境电商如何申请VAT税号?
一、VAT税号注册申请对象
1.欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W;
2.非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的(使用欧盟仓储的中国卖家);
3.从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
只要你符合以上任意一个条件,您必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
二、运作流程
1.卖家将商品储存在欧洲仓库并向欧洲消费者销售商品;
2.向相关国家税局申请注册增值税号码;
3.卖家将增值税号码显示到所销售商品网页上;
4.卖家售出商品并向买家收取增值税;
5.卖家向相关国家税局申报并缴纳增值税。
三、具体进口VAT、销售VAT的计算公式
卖家需缴纳的实际VAT=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT)
1.进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值+头程运费+进口关税)*VAT费率(20%)
进口关税=申报货值*商品税率(不同商品,税率不同)
注:20%税率并非绝对,具体根据国别和商品而定。
需要注意的是,每个增值税VAT号码都是唯一的,卖家应当申请属于自己的真实有效的VAT号码,不能滥用其他公司或其他个人申请的VAT号码作为自己的增值税账号。
2.销售增值税(SALES VAT)=最终销售价格/ 6
最终销售价格:是指卖家将商品成本、推广费用、关税、增值税、利润等所有费用加进去后的最终价格。
如何申请英国VAT税号
如何申请英国VAT税号
英国税务局规定,从2012年12月1日起,只要销售时货物所在地为英国的海外商家(无论销售额是多少),必须立即注册VAT税号,并上缴售后税。
因此,中国的卖家们要想从英国的海外仓储直接发货,卖家们必须申请VAT税号。
卖家可以自己申请VAT,在网上或者通过邮寄的方式申请。
1、如果你在英国没有办公室或者业务机构,也没有居住在英国境内,你就属于NETP(non-established taxable person)。
NETP只能通过邮寄方式申请VAT号码,点击下载VAT申请表格和填写VAT申请表格提醒事项。
将申请表格填写完整后打印签字,通过国际快递至以下地址:
Non Established Taxable Persons Unit(NETPU),
HM Revenue&Customs,
Ruby House,8Ruby Place,Aberdeen,
AB101ZP,
United Kingdom.
2、如果你有英国办公室或居住在英国,你可以直接网上申请VAT号码。
申请前请先注册一个HMRC的账户。
也可以通过邮寄方式申请,点击下载VAT申请表格和填写VAT申请表格提醒事项。
将申请表格填写完整后打印签字,邮寄至以下地址:
Wolverhampton Registration Unit,
Deansgate,62-70Tettenhall Road,
Wolverhampton,
WV14TZ。
United Kingdom.
了解更多详情查看英国VAT官网
如果你觉得自己申请VAT很麻烦,也可以授权北京亚新咨询公司代理申请VAT税号.。
欧盟亚马逊开店费用
港宜商务-英国公司专业服务商
欧盟亚马逊开店费用
欧盟亚马逊开店的流程:
第一步:开英国公司开英国账号必须要有英国公司,我司会给您提供英国实地地址
第二步:开英国税号必须要有英国帐号,我司可以帮您代开
第三步:代开英国账号这是做亚马逊接收外汇最重要的一步,这一步我们会帮您做好,
只要把这三步做好,接下来开店就简单的多,我们会安排亚马逊客服手把手教您如何上传产品,管理自己的店铺
欧盟亚马逊开店的工商流程:
1.注册一个英国公司(必须有)
2.开英国本土账户(必须有)
3.申请一个英国税号(必须有),方便收款建议再开一个香港账户收美元(方便接收利润)
港宜商务-英国公司专业服务商
4.注册英国商标(45个大类别,根据自己的需求选择)(厂家一般需要)
5.申请英国UPC条形码(一般100/1000/10000个)(厂家一般需要)
欧盟亚马逊开店的好处:
(1) 英国公司名称选择自由;
(2) 英国公司营商基础设施良好;
(3) 英国公司没有外汇管制,资金进出自由;
(4) 以英国公司发邀请函,有助方便中方人士办理护照和签证;
(5) 在英国注册公司有助于您获得各类商务和工作签证;
(6) 一年以后英国公司仍然存在,可以透过律师向英国官方申请居留卡,达至移民的目的。
亚马逊VAT申请步骤操作流程
亚马逊VAT申请步骤操作流程在运营亚马逊的过程中,我们常常会碰到VAT这个词,就是我们货物日常售价的利润率,相当于中国地区的增值税。
针对商品流转过程中,在不同买家与卖家交易中所赚取的那一部分利润进行征税的税种。
那么亚马逊VAT申请步骤有哪些?亚马逊VAT申请以英国为例,分为线上注册和线下邮寄注册。
线上通过在税局官网申请注册,通过后进行申报。
线下注册通过填写纸质表格并邮寄给税局完成注册,税局会将纸质VAT证书直接邮寄到你在中国的商业地址。
亚马逊VAT申请步骤:1、进入英国网站,点击"MoneyandTax"进入到英国税务局网站;2、点击〃VAT〃,在列表中找到并点击n VATRegistration",跳转到注册页面;3、点击"Next〃,再创建一个GateWay账号;4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;6、根据个人情况选择个人注册或公司注册(7、申请VAT原因选择"Makingorintendingtomaketaxab1esupp1ies”即可;8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;9、在Aboutyou这个页面,勾选〃IdonothaveaNationa1Insurancenumber",在下面选框里选择"China"并在"Taxidentificationnumber"那行输入纳税编号;10、填写家庭地址信息I1选择下一步进行居住地址时间年限的验证;12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;15、需填写目前在英销售及VAT的详情;16、填写经营信息,不能包含标点符号;17、行业类型选择相关商业类型18、确认所填的信息是否准确无误;19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选〃YES〃进行EOR1号码的申请;20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;对于跨境电商卖家,主要的退税还在于抵销进口税。
亚马逊欧洲站vat申请流程
亚马逊欧洲站Vat申请流程
提供对应国家注册资料,可找税务代理注册VAT o
需要哪些材料?
资料大同小异,最主要的资料为国内公司营业执照,法人身份证/护照证件,亚马逊店铺信息截图,填写各国注册表格,以及各国特殊资料,64-8等文件。
西班牙较为特殊,需要做海牙认证并提供相应资料。
什么时候缴费?
不同国家要求不一样,列举常见欧洲5国:
英国——申报季度的1月+7天之前;
德国——每月10日之前;意大利——申报月或者季度的每月15日之前;
法国一每月19日之前;
西班牙——申报季度的每月15日之前
VAT该缴多少?
1.英国
英国VAT增值税有三种税率:第一,20%的标准税率(适用于绝大多数商品和服务);第二,5%的低税率(比如家庭用电或者汽油等);第三,0%的税率(针对生活必需品,未经加工食品和儿童衣服用品)
2、德国
德国VAT税率分为两种:一是19%的标准税率,适用于其他的大部分产品及服务;一是7%低税率,适用于书籍、报纸,食品和农产品。
3、意大利
意大利VAT为22%的标准税率,适用于绝大部分产品。
4、法国法国目前实行4档税率,即零税率2.1%、
5.5%,19.6%o在这4个档次的税率中,19.6%为基本税率,适用于一般商品和劳务;5.5%为低档税率,适用税法规定的公民的日常必需品,如水、食品、煤、气电、饮料、书籍、客运、电影、旅馆业等;2.1%为特低税率,这个税率适用于特定的商品,如:药品、报刊等。
5、西班牙
西班牙VAT为21%的标准税率,适用于绝大部分产品。
英国vat税号格式
英国vat税号格式
【最新版】
目录
1.英国 vat 税号简介
2.英国 vat 税号的格式
3.英国 vat 税号的申请流程
4.英国 vat 税号的作用
5.英国 vat 税号的重要性
正文
【英国 vat 税号简介】
VAT(Value Added Tax,增值税)是一种按照货物和服务的价值增加额征收的税款,是英国政府为了在经济交易中获取财政收入而设立的税收制度。
在英国,所有从事商业活动的企业或者个人都需要依法注册并缴纳VAT 税。
【英国 vat 税号的格式】
英国的 VAT 税号由 9 位数字组成,通常以公司名称或者个人姓名的缩写作为前缀,例如:如果一家公司的名称为“ABC Limited”,那么它的VAT 税号可能为“ABC 123456789”。
【英国 vat 税号的申请流程】
要在英国申请 VAT 税号,首先需要注册一家公司,然后向英国税务海关总署(HM Revenue & Customs,HMRC)申请。
申请过程可以通过线上或线下方式完成。
线上申请需要访问 HMRC 的官方网站,填写相关信息并提交。
线下申请则需要填写纸质申请表格,并邮寄至 HMRC。
【英国 vat 税号的作用】
VAT 税号是企业在英国开展商业活动的重要身份证明,是企业合法经营的标志。
同时,VAT 税号也是企业向英国政府申报并缴纳 VAT 税的唯一途径。
【英国 vat 税号的重要性】
拥有英国 VAT 税号对于在英国从事商业活动的企业或个人来说至关重要。
这不仅是企业合法经营的标志,也是企业向英国政府申报并缴纳VAT 税的唯一途径。
GbMh 税号申请
GbMh 税号申请
首先,个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。
其次,税号申请后,需要每个季度做账报税,费用在2-3000人民币左右。
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(ImportVAT)和销售税(SalesVAT)。
公司注册后,VAT税号并不是必须申请的,如果公司在英国实地经营,年营业额达到3.3万英镑才要求申请税号。
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):
一、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;
二、指定正规会计师代为操作。
英国作为欧洲最重要的消费和宣传市场之一,一直以来都是内地客商关注的重点国家。
随着亚马逊等跨境电商平台的发展,英国更成为欧洲的关键节点之一。
虽然英国经历了脱欧风波,但英国国内的消费能力仍不容小觑。
在这样的情况下,越来越多的内地客商选择注册英国公司,大力开拓英国市场。
但与世界其他国家一样,在英国开展商业贸易活动就必须承担相应的税务责任。
而英国现行的法律也规定,只要公司年营业额超过6万英镑,就必须申请唯一的VAT税号。
亚马逊卖家申请英国VAT税号需要什么资料
亚马逊卖家申请英国VAT税号需要什么资料
编辑:伊顿法律事务所VAT增值税,卖家有做海外仓、FBA仓,VAT就分为“进口VAT” 和“售后VAT”,比方英国,亚马逊卖家将货品销售到英国,销售价格高于15英镑的就都要交“进口VAT”;而在英国当地产生销售行为那么需要交“售后VAT”。
这两个VAT费用是不会重复征收的,因为是两个独立的缴纳税项,卖家缴纳的进口VAT可以在申报售后VAT时申请抵扣。
例如,你进口用你的VAT税号缴纳了10英镑的进口VAT税项,当你在销售完商品后,需要交20英镑的售后VAT税项,你去税务局交VAT税的时候,可以用进口时所交10镑VAT的票据进行抵押。
最后你需要交的VAT费用就只需要交10英镑了。
因为售后VAT20英镑减去进口VAT10英镑,最后就只是需要交10英镑。
VAT是有自己的申报周期的,而且周期是有两个周期,一个是第一个申报期,还有一个是后续申报期。
而注册VAT跟申报税务所需要的资料是不一样的。
申请VAT时需要准备的材料:
1.个人名义申请:
申请人身份证扫描件;申请人信用卡电子账单;申请人银行卡电子账单。
2.公司名义申请:公司营业执照;
法人身份证扫描件;
法人近期信用卡电子账单;
法人近期银行卡电子账单。
申报税务时需要准备的材料:季度税务的申报材料越详细越好。
1.进项单据:也就是进口增值税纳税文件,C79文件或者物流公司提供的账单;
2.销项单据:也就是开具给客人的账单,或者Paypal销售数据或者银行月季度账单;
3.采购及销售数据,货品采购单据;
4.其他费用单据,就是说在英国当地所产生的费用单据。
亚马逊欧洲站vat如何申报
亚马逊欧洲站vat如何申报VAT税号的注册现主要针对欧盟跨境电商出售,不管销售金额的大小,只要在欧盟海外仓或许FBA有存货,通过渠道出售,就需要注册VAT税号。
也就是说跨境电商卖家需要在仓储所在国进行税务挂号,依据欧盟各地申报方针,进行请求VAT 账号,并依照当国的税务规则,进行月度、季度、年度进行税务申报。
对于通过亚马逊物流储存且从欧盟境外进口的商品,亚马逊需要留存任何IEN的记录。
英国税务海关总署可能会要求我们分享任何记录的IEN。
如果申报错误或者延误申报,可能会要求支付应缴金额的10%罚款,最多不超过2.5万欧元;如果延误付款,有每月滞纳金额1%的罚款。
亚马逊欧洲站vat中,低税率(Flat VAT)和标准税率(Standard VAT)有什么区别?1、标准税率Standard VAT通过标准税率申报,可以抵扣进口增值税,即在假定所有出口商品均能全部销售的情况下,实际缴纳税费即为销售额×20%;即在此情况下,可以进行的筹划的关税及进口增值税的缴纳比例,也就是货值的基本预估。
2、低税率(Flat VAT)申请平税申报需要符合一定的条件:①年销售额,首年必须低于15万英镑,次年必须低于23万英镑;②每季度进口货值(C79×5)必须大于或等于250英镑;③进口货值与当即销售额的比重必须大于或等于2%;在平税申报的情况下,不可以抵扣进口增值税,因此进口增值税缴纳的货物估值是重点,如果利润率低,申报货值高,那么平税申报的税务成本也是可能超过标准申报的。
卖家假如想长远在亚马逊渠道上经营,必须依照规则,时行照实的申报,这是很重要的一点,根据以往收到的卖家反馈,在申报这一块,若不如实提交数据资料,等到该国税局稽查的时候被抓到,想忙羊补牢都晚了,因为罚款成本非常高,处罚金一般在税款的20%到80%左右,税局会根据情况严重程度给出评判,此外,还需要计入咨询专业税务师的成本,总得来说,得不偿失。
英国vat注册详细流程
英国vat注册详细流程
英国增值税(VAT)注册所需步骤如下:
1. 决定是否需要VAT 登记:根据其公司商业类型和年度销售额及应税产品来决定是否需要VAT 注册;
2. 收集必要信息:准备必要的法定文件和信息,以进行VAT 注册;
3. 向税务局申请VAT登记:填写申请书或在网上申请,向英国税务局提交VAT 申请书;
4. 获取VAT 注册号:根据税务部门的审查,申请人将被授予VAT 注册号;
5. 开始缴税:根据获得VAT 号,可以开始缴纳VAT 并在规定期限内报告自己的销售额;
6.定期报告销售额:公司需按期向UK HMRC 报告有关其销售额的变化情况;
7. 根据条例进行修改:如果公司遇到任何结构变化或者发现应报告的销售额发生变化,需要向HMRC 进行确认和变更;
8. 缴纳税款:经过审查后,公司会对所得的增值税收入(收入减去扣减额)进行缴纳。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
亚马逊店铺申请英国VAT税号申请指南欢迎使用亚马逊平台开设店铺并进行跨境电商业务。
在进入英国市场时,申请英国VAT税号是非常重要的,本篇指南将为您提供详细的申请步骤和注意事项。
一、背景知识
首先,我们来了解一下VAT,即增值税(Value Added Tax)。
在英国,所有销售商品和提供服务的机构都需要向英国政府缴纳VAT税款。
而在亚马逊平台销售商品,必须收取和缴纳适用的VAT税款。
二、申请过程
1. 注册英国公司
在申请英国VAT税号之前,您需要注册一家英国公司。
注册公司可以通过英国政府的官方网站或者找专业服务机构进行办理。
2. 准备所需文件
在申请过程中,您需要准备以下文件:
- 公司注册证明文件
- 公司营业执照副本
- 公司银行账户信息
- 公司所有者的身份证明文件
请确保这些文件的准备工作提前完成,以便顺利进行下一步。
3. 在英国税务局注册
接下来,您需要向英国税务局(HM Revenue & Customs)注册您的公司并申请VAT税号。
这可以通过网上申请或邮寄纸质申请表格的方式进行。
如果您选择网上申请,您需要提供您的公司信息、银行账户信息以及其他相关文件的扫描件。
如果您选择邮寄纸质申请,您需要填写并邮寄相应的申请表格和文件副本给税务局。
4. 等待审核
一旦您的申请提交后,税务局会进行审核,并在数周内给予答复。
请耐心等待审核结果,如有需要,您可以在审核期间联系税务局查询申请进度。
5. 记录VAT税号
当您的申请通过并获得VAT税号后,务必妥善记录,并在亚马逊平台设置界面中更新您的税务相关信息。
三、注意事项
在提交申请之前,一定要留意以下几个事项:
1. 注册公司名称
确保您注册的公司名称在英国没有重名,以免造成后续问题。
您可以在英国公司注册官方网站上查询公司名称的可用性。
2. 公司营业范围
请确保您的公司注册信息与您在亚马逊平台上的经营范围相符。
如果您在注册时需要选择经营行业,请选择与您的亚马逊店铺经营产品相关的行业。
3. 税务申报和缴纳
获得VAT税号后,您需要及时向英国税务局提交税务申报并缴纳VAT税款。
请遵守英国税务局的规定和时间表进行相应操作,以避免违规和罚款。
4. 咨询专业机构
如果您对英国税务相关规定不熟悉或有疑问,建议咨询专业会计师或税务顾问。
他们可以为您提供专业建议和指导,确保您在申请和税务操作中遵守法规和准则。
四、总结
申请英国VAT税号是在亚马逊平台上进行跨境电商业务的关键步骤之一。
通过在英国注册公司并且顺利申请到VAT税号,您将能够合规地在英国销售商品,并遵守相关税务规定。
请按照本指南的步骤和注意事项进行操作,并注意及时更新税务信息,以确保您的业务在英国市场上取得成功。
希望本指南能对您申请英国VAT税号提供帮助,祝您在亚马逊平台上的跨境电商之旅顺利。