来料检验管理程序

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1 目的
控制采购物料质量,满足规定的质量要求。

2 适用范围
适用于各种途径采购的物料检验和客户提供的物料检验工作。

3 职责
3.1 质验组组长负责来料检验过程控制,对不合格品审核、处置。

3.2 检验员负责零部件检验、记录、判定,监督检查产品标识,做好检验状态标识。

4 工作指标
每月零件检验差错次数≤7次。

每月产品(零件或成品)检验不准时次数为0次。

每月反映问题重复发生次数0次。

开始 接单
入库
判定
检验方法识别
N
Y
特殊检测
检验
委外检测
不合格 品处置
结束
6 要求
6.1 常规检验由检验员检验。

对于无法检测尺寸及一些专用要求的由专人(检验组)的专用设备检测。

检验组无法检测的,需申请副总经理批准委外检测。

特殊检测、委外检测按《检测程序》执行。

6.2 常规检验由检验员在二天内完成检验,如需特殊检测或委外检测检验员须在一个工作日加特殊检测或委
外检测周期完成。

6.3 零部件检验抽样规则、计量器具选用等要求按《产品零部件检验总则及编制说明》,客户有特殊抽样要求的抽样规则按客户要求执行。

6.3 如遇紧急生产来不及检验,由生产计划部填写《紧急放行单》,经制造部经理审核,副总经理批准,检验员须继续检验并跟踪。

6.4 未经检验合格的零件不得流入下一道工序。

7 相关记录
8 相关文件
检测程序
不合格品控制程序
产品零部件检验总则及编制说明
编制/日期:审核/日期:批准/日期:。

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