车检站2018年内审报告
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XXXX机动车检测服务有限公司内审报告
XXXX机动车检测有限公司
报告日期:XXXX年5月3日
目录
关于开展管理体系内部审核的通知
公司各部门:
根据本年度审核计划安排,公司决定于XXXX年5月3日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动,以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况,及时整改,保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。
此次内审范围包括公司各个部门,审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。
重点审核与部门工作有联系的细则条款。
审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。
请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作,迎接内审。
一、内审时间:XXXX年5月03日
二、内审资料准备:
1.部门准备:
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。
2.内审员准备:准备内审的资料和内审用具
3.内审组长:XXX
4.参加会议人员:全体员工
5.内审首次会议时间:XXXX年5月03日早上8:30分开始。
6.内审末次会议时间:XXXX年8月03日下午13:00分开始
内审员委派通知书
根据公司本年度的内部评审计划,现委派由XXX同志为内审组长,各部门按照质量体系文件和《检验机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T218-2017)、《检验机构资质认定能力评价机动车检验机构通用要求》(RB/T214-2017)中所有要素要求进行审核,请配合协助。
内审时间:XXXX年5月3日
质量负责人:日期:XXXX年5月3日
管理体系内审年度计划
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内审实施计划
XXXX年管理体系内部审核首次会议安排
内审首次会议记录
内部审核表(一)
内审员:年月日注:①在相应判定栏内划√;
②体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无规定或有规定未实施
的,为不符合。
③“观察发现”应对基本符合和不合符的具体事实予以说明。
内部审核表(二)
内审员:年月日注:①在相应判定栏内划√;
②体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无规定或有规定未实施
的,为不符合。
③“观察发现”应对基本符合和不合符的具体事实予以说明。
不符合项记录
XXXX年管理体系内部审核末次会议安排
内审末次会议记录
内审首次/末次会议签到表
XXXX年度共3页第1 页
XXXX年度共3页第2页
XXXX年度共3页第3 页
质量管理体系内部审核报告
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