公司内账财务规章制度
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公司内账财务规章制度
第一章总则
第一条为规范公司内部财务管理,加强财务监督,提高资金使用效率,促进公司持续发展,特制定本规章。
第二条公司内部账财务规章制度适用于公司所有部门、各级负责人、全体员工,并无条件遵循执行。
第三条公司内部账财务规章制度内容包括资金管理、收支管理、审计规定等方面。
第四条公司内部账财务规章制度遵循公开、公平、公正、互利原则,维护企业正常经营秩序。
第五条公司内部账财务规章制度由公司财务部门牵头负责,定期评审完善。
第二章资金管理
第六条公司内部账财务规章制度规定,公司所有资金均由专人专管,严格分账管理。
第七条公司内部账财务规章制度规定,资金使用必须经过申请、核准、备案程序,杜绝占用、挪用现象。
第八条公司内部账财务规章制度规定,各部门及全体员工在使用资金时必须严格按照预算报销,不得私自挪用。
第九条公司内部账财务规章制度规定,公司资金定期进行盘点,追踪资金流向,确保账面与实际资金一致。
第十条公司内部账财务规章制度规定,资金使用必须遵循投资回报原则,提高资金使用效率。
第三章收支管理
第十一条公司内部账财务规章制度规定,收支管理必须实行预算拨款制度,确保资金使用合理。
第十二条公司内部账财务规章制度规定,严格控制支出,避免浪费,提高经济效益。
第十三条公司内部账财务规章制度规定,公司内部收入必须按规定经过账务审核、领导批准后方可使用。
第十四条公司内部账财务规章制度规定,公司内部支出必须按规定经过核准,严格按照合同、协议执行。
第十五条公司内部账财务规章制度规定,各部门和全体员工必须认真填写各类财务凭证,确保账目清晰、准确。
第四章审计规定
第十六条公司内部账财务规章制度规定,公司每月进行内部账务审核,确保账目真实、准确。
第十七条公司内部账财务规章制度规定,每季度进行内部审计,查找问题并及时整改。
第十八条公司内部账财务规章制度规定,每年进行外部审计,对财务状况进行公正、客观评价。
第十九条公司内部账财务规章制度规定,对于违反规章制度者进行追究责任,确保公司财务纪律。
第五章附则
第二十条公司内部账财务规章制度的修改必须经过公司财务部门审核、领导批准,并及时通知全体员工。
第二十一条公司内部账财务规章制度如有冲突,以最新规定为准。
第二十二条公司内部账财务规章制度执行期限为三年,期满后经评审决定是否继续执行或进行修改。
以上为公司内部账财务规章制度,望各部门及全体员工严格遵守,共同维护公司财务秩序,推动公司持续发展。