内部质量体系审核总结报告
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编号: 页码:4
3.本次审核发现公司各层面对标准、程序文件有了深入的理解,总体上看: 各层面管理意识得以强化,各部门经理职责清楚,在审核中表现的过程负 责者的角色意识浓重,对本次审核均融洽配合。
4.本次审核共发出不符合报告37项,(详见附后的《内审不符合项分布情 况表》),从不符合项分布趋势来看:
5.各部门对TS16949标准要求的实施还不是很充分有效, 虽已按手册及程序 文件的相关要求开展相关工作但工作欠深入,特别是:(1)7.5.1生产和 制造过程:ERP中可对每日的生产计划完成率进行计算,但没有对各工序每日未完成的项目进行原因分析,必要时提出纠正措施;无法追踪总体生 产计划(入库)的完成情况。 (2)7.5.5仓库管理过程:对物料及成品的 监控手段及记录;材料库无安全库存规定,有两种进库日期的标识方式, 不能体现先进先出。 (3)6.2人力资源方面:没有对特殊岗位的人员进行 资格确认;没有建立新员工、转岗员工的培训记录;没有对06年培训计 划中的已完成培训项目进行有效性评估。 (4)6.3基础设施管理过程:有 关设备管理方面设备基本资料的保养方案规定未经批准; 未建立关键设备 备件清单,也没有建立设备备件安全库存;设备维修申请单中,未填写故 障原因、维修记录、验收情况;06年设备预防性保养计划中的保养时间、 保养项目与基本资料表中的规定不一致; (5)7.4.3供应商管理过程:对 供应商的每半年一次的业绩评价指标中没有包括对顾客生产中断、退货、 关于质量或交付问题的顾客通知; 对供应商交期及品质达成情况未及时统 计,不能为供应商的业绩评价提供依据;传递给供应商的物料异常通知单 对其提出的改善措施没有进行效果验证,未形成PDCA循环。
6.综上所述,审核组认为本司的ISO/TS16949:xx2质量管理体系虽具雏形 但还比较薄弱,相关条款要求的实施与标准的要求尚有差距。
内部质量体系审核总结报告
审核编号:
拟制人: 日 期:
日 期:
审核报告
审核开始日期:xx6年9月27日
审核结束日期:xx6年9月28日 受审核部门: 管理层
行政部
市场部
生产部
技术部
质保部
财务部
采购部
公司内审组成员: 组 长: 审核员:
审核目的
本次审核是我司推行ISO/TS16949:xx2质量管理体系以来的首次审 核,内审以质量管理体系为主, 通过审核公司质量管理体系与ISO/TS16949标准的符合性与运行有效性,掌握质量管理体系的实际运行状况,及时采 取纠正与预防措施,不断完善质量管理体系以迎接正式审核。
审核范围
ISO/TS16949:xx2质量管理体系要求涉及的全部过程/条款及各公司所有 相关职能部门。
审核依据
1.ISO/TS61949:xx2标准。
2.QS9000五大手册(APQP、PPAP、SPC、FMEA、MSA)。
3.有关质量适用的法律法规及其它要求。
4.公司质量手册、程序、作业指导书及其它有关文件。
5.顾客相关要求。
审核综述
1.本次内部审核是我司ISO/TS16949:xx2质量管理体系推行以来的首次审 核,这次内审是一次涵盖公司各部门、各生产班次,涵盖了ISO/TS1949标准所有条款的全面审核,由管理者代表指定审核组长,组织了4位资
格内审员组成审核组, 拟制了详细的审核计划, 按照过程方法编制了 《内 审检查表》,对公司进行了为期2天的独立审核,在公司管理层及各部 门主管的重视及大力支持下,如期完成了ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部审核任务。
2.本次审核发现ISO/TS16949:xx2质量管理体系在我司推行以来,公司有 条件地、多样性地对公司管理层、中层、基层骨干等人员实施了ISO/TS16949:xx2标准知识、QS9000五大手册有关知识、公司程序文件、TS16949内审知识培训,对全员进行了SPC基础知识宣讲。为体系的有效运行奠定了基础。
3.本次审核发现公司各层面对标准、程序文件有了深入的理解,总体上看: 各层面管理意识得以强化,各部门经理职责清楚,在审核中表现的过程负 责者的角色意识浓重,对本次审核均融洽配合。
4.本次审核共发出不符合报告37项,(详见附后的《内审不符合项分布情 况表》),从不符合项分布趋势来看:
5.各部门对TS16949标准要求的实施还不是很充分有效, 虽已按手册及程序 文件的相关要求开展相关工作但工作欠深入,特别是:(1)7.5.1生产和 制造过程:ERP中可对每日的生产计划完成率进行计算,但没有对各工序每日未完成的项目进行原因分析,必要时提出纠正措施;无法追踪总体生 产计划(入库)的完成情况。 (2)7.5.5仓库管理过程:对物料及成品的 监控手段及记录;材料库无安全库存规定,有两种进库日期的标识方式, 不能体现先进先出。 (3)6.2人力资源方面:没有对特殊岗位的人员进行 资格确认;没有建立新员工、转岗员工的培训记录;没有对06年培训计 划中的已完成培训项目进行有效性评估。 (4)6.3基础设施管理过程:有 关设备管理方面设备基本资料的保养方案规定未经批准; 未建立关键设备 备件清单,也没有建立设备备件安全库存;设备维修申请单中,未填写故 障原因、维修记录、验收情况;06年设备预防性保养计划中的保养时间、 保养项目与基本资料表中的规定不一致; (5)7.4.3供应商管理过程:对 供应商的每半年一次的业绩评价指标中没有包括对顾客生产中断、退货、 关于质量或交付问题的顾客通知; 对供应商交期及品质达成情况未及时统 计,不能为供应商的业绩评价提供依据;传递给供应商的物料异常通知单 对其提出的改善措施没有进行效果验证,未形成PDCA循环。
6.综上所述,审核组认为本司的ISO/TS16949:xx2质量管理体系虽具雏形 但还比较薄弱,相关条款要求的实施与标准的要求尚有差距。
内部质量体系审核总结报告
审核编号:
拟制人: 日 期:
日 期:
审核报告
审核开始日期:xx6年9月27日
审核结束日期:xx6年9月28日 受审核部门: 管理层
行政部
市场部
生产部
技术部
质保部
财务部
采购部
公司内审组成员: 组 长: 审核员:
审核目的
本次审核是我司推行ISO/TS16949:xx2质量管理体系以来的首次审 核,内审以质量管理体系为主, 通过审核公司质量管理体系与ISO/TS16949标准的符合性与运行有效性,掌握质量管理体系的实际运行状况,及时采 取纠正与预防措施,不断完善质量管理体系以迎接正式审核。
审核范围
ISO/TS16949:xx2质量管理体系要求涉及的全部过程/条款及各公司所有 相关职能部门。
审核依据
1.ISO/TS61949:xx2标准。
2.QS9000五大手册(APQP、PPAP、SPC、FMEA、MSA)。
3.有关质量适用的法律法规及其它要求。
4.公司质量手册、程序、作业指导书及其它有关文件。
5.顾客相关要求。
审核综述
1.本次内部审核是我司ISO/TS16949:xx2质量管理体系推行以来的首次审 核,这次内审是一次涵盖公司各部门、各生产班次,涵盖了ISO/TS1949标准所有条款的全面审核,由管理者代表指定审核组长,组织了4位资
格内审员组成审核组, 拟制了详细的审核计划, 按照过程方法编制了 《内 审检查表》,对公司进行了为期2天的独立审核,在公司管理层及各部 门主管的重视及大力支持下,如期完成了ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部审核任务。
2.本次审核发现ISO/TS16949:xx2质量管理体系在我司推行以来,公司有 条件地、多样性地对公司管理层、中层、基层骨干等人员实施了ISO/TS16949:xx2标准知识、QS9000五大手册有关知识、公司程序文件、TS16949内审知识培训,对全员进行了SPC基础知识宣讲。为体系的有效运行奠定了基础。