财务审计通知书

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审计通知书范本

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篇一:审计通知书格式

****(审计机关全称)

审计通知书

*审**通?20**?**号

****(审计机关名称)对****(项目名称)进

行审计(专项审计调查)的通知

(项目名称)情况的通知

****(主送单位全称或者规范简称):

根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:***

审计组副组长:***

审计组成员:***(主审)*********

附件:(省厅目前有3个附件,如)

1.审计纪律“八不准”规定

2.审计人员

保密守则

3.审计组执行审计纪律情况反馈表

(审计机关印章)****年**月**日

[说明:

1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的20XX年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。

内部审计通知书

内部审计通知书

内部审计通知书

穗XX审字()号

—————————:

集团公司决定于****年***月***日起指派*******等对你公司进行内部财务审计,请做好有关资料的准备工作并给予积极配合。

特此通知

XX地产集团首席财务官

——————————

年月日

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇

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财务审计通知书范例一企业:

依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。

财务审计小组长: 职位(技术职称)

财务审计成员、、

谨此通知。

市审计局(印)

20年月X日

财务审计通知书范例二:

依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:

一、财务审计时长:

二、财务审计方法:

三、财务审计具体内容:

1、

2、

3、

四、财务审计组员:

财务审计组长:

财务审计组员:

五、财务审计规定:

1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。

2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。

附:1、承诺书;

2、

3、

**市审计局

年月日

财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:

依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。

财务审计组长:

副组长:

组员等人

年月日(图章)

财务审计结果通知书(模板)

财务审计结果通知书(模板)

财务审计结果通知书(模板)

根据贵公司的要求,我司已经完成了对财务报表的审计工作。现将审计结果通知如下:

1. 审计背景

审计工作是根据贵公司的财务报表进行的,目的是评估财务报表的准确性和合规性。

2. 审计结论

根据我们的审计工作,我们得出以下结论:

- 财务报表的编制符合相关财务会计准则和法律法规的要求。

- 财务报表中的数据准确、完整,没有发现任何错误或潜在的偏差。

- 财务报表中披露的信息真实、准确,没有发现任何虚假陈述或遗漏。

3. 审计建议

根据对财务报表的审计,我们得出以下建议:

- 进一步完善财务管理制度,加强内部控制,确保财务报表的准确性和可靠性。

- 定期进行自查和自审,及时发现并纠正错误,提高财务报表的质量和可信度。

4. 结束语

我们对贵公司在财务管理方面的努力和成果表示赞赏,并希望我们的审计结果对贵公司未来的发展起到积极的推动作用。

如果对本次审计结果有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我们联系。

谢谢!

注:该通知书仅用于一般参考,具体内容和结论应基于实际情况进行调整和修改。

中小学学校财务审计通知书

中小学学校财务审计通知书

中小学学校财务审计通知书

尊敬的_______________董事长:

您好!

经中国教育部批准,我公司将对____学校的财务进行审计。审计将从____日正式开始,到____日正式结束。

审计工作分两阶段:

一是准备阶段,财务部门需提供必要的凭证,资料和财务报表,并协助我们开展调查工作;

二是实地审计阶段,审计书院派出审计小组,到学校进行实地审计,审计期间,财务部门需提供审计组必要的协助。

请学校在审计期间充分合作,与审计书院配合,以便我们及时准确地完成审计工作。

特此通知。

审计书院

___年__月__日。

审计通知书模板3篇_通知_

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审计通知书模板3篇

审计是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。下面小编给大家带来审计通知书范文,供大家参考!

审计通知书范文一

×××××公司:

根据我局本,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:××× 职务(职称)×××

审计组员×××、×××、×××

特此通知。

×××市审计局(印)

20××年×月X日

审计通知书范文二

根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:

一、审计时间:……

二、审计方式:……

三、审计内容:

1、……

2、……

3、……

四、审计组成员:

审计组组长:

审计组成员:

五、审计要求:

1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、;

2、……

3、……

**市审计局

年月日

审计通知书范文三

大酒店有限公司:

根据我署年度审计工作计划,决定派出审计组,自年月中旬起,对你公司年度财务收支进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。

审计组组长:

副组长:

成员等人

年月日(印章)

审计通知书(范本)

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:

成员:

附件:1、审计承诺书

2、审前准备事项

二○年月日

审计承诺书

**单位:

为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:

1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):

财务负责人(签章):

企业:

年月日

审前准备事项

1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:

(1)企业概况、机构设置;

(2)经营范围、规模、模式;

(3)会计核算情况;

(4)年度经营情况;

(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;

3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;

4、近两个年度工作总结;

5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;

审计通知书(范本)

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计得通知

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对您公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位.请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)与必要得工作条件。

审计组组长:

成员:

附件:1、审计承诺书

2、审前准备事项

二○年月日

审计承诺书

**单位:

为配合实施对本企业得内部审计工作,我们谨对所提供得资料作出如下承诺:

1、本企业所提供得资料就是完整、真实、准确得。

2、根据《公司法》及《会计法》得规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况得变动得真实性、合法性与完整性负责,所执行得会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有得会计记录、资料及其她法定文件。

4、所有报表日存在得已知资产与负债均已入账,且没有高估或低估得情况存在。

5、所有年度内发生得收入与损失(费用)均已体现在财

务报表中。

6、报表日不存在重大得或有负债或承担,也没有其她未决诉讼或对公司有潜在威胁得事件存在.

企业负责人(签章):

财务负责人(签章):

企业:

年月日

审前准备事项

1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:

(1)企业概况、机构设置;

(2)经营范围、规模、模式;

(3)会计核算情况;

(4)年度经营情况;

(5)其她需说明得情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;

3、市国资委下达得业绩考核指标及考核情况;

4、近两个年度工作总结;

5、企业重大议事规则及重大经济决策事项得会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;

财务收支审计通知书

财务收支审计通知书

财务收支审计通知书

【篇一:财务审计通知书】

被审计单位基本情况自报表

单位:元

填表日期:法人代表(签名):财务主管(签名):

注 1.

2. 本表随审计通知书一同发出,被审计单位应认真按实填列,并于审计小组到达之日交审计小组。

开户银行无论是经营性账户,还是非经营性账户,全部需按实填列,不得遗漏。

某账户银行存款若为基本账户或外币银行账户应加以说明,注明币别、外币额、折算汇率。若有账外情况,应另附页说明具体情况。

3.

4. 资产、负债、净资产调整审定表填表日期:填表人:审计组长:注:账面数与审定数差异的原因均应在备注栏中说明。会计核算及费用核销存在问题凭证摘录

单位:元

填表日期:填表人:审计组长:银行存款余额调节及审定表

单位:元

审计组长:

填表日期:填表人:注:调节后银行对帐单余额应与调节后银行存款日记账余额一致。库存现金查点及审定表

单位:元

主管财务:出纳员:审计人员:注: 1. 根据盘点情况填列,审计人员应监督盘点进行,并要求参与盘点的人员(一般为出纳人员)签名。

2. 若有外币现金,应单独编制盘点表。

【篇二:审计通知书(范本)】

**** 关于对** 公司进行审计的通知

** 公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20** 年**月**日起,对你公司20** —20** 年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书

2 、审前准备事项

二G年月日

审计承诺书

** 单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:

审计通知书范本

审计通知书范本

xxxx关于对xx公司进行审计的通知

xx公司:

依据年度工作安排,xxxx决定派出审计组,自20xx年xx 月xx日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料〔包含电子数据资料〕和必要的工作条件。

审计组组长:

成员:

附件:1、审计承诺书

2、审前打算事项

二○年月日

审计承诺书

xx单位:

为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:

1、本企业所提供的资料是完整、真实、精确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计X符合国家有关规定。

3、我们已提供了全部的会计记录、资料及其他法定文件。

4、全部报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(费用)均已表达在财务

报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承当,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人〔签章〕:

财务负责人〔签章〕:

企业:

年月日

审前打算事项

1、企业领导汇报企业总体情况〔形成书面材料,审计进点时汇报〕,包含:

〔1〕企业概况、机构设置;

〔2〕经营范围、规模、模式;

〔3〕会计核算情况;

〔4〕年度经营情况;

〔5〕其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭证;

3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;

4、近两个年度工作总结;

5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合约、经济诉讼、对外担保等资料;

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文

篇一:审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:

成员:

附件:1、审计承诺书

2、审前准备事项

二○年月日

审计承诺书

**单位:

为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:

1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负

责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):

财务负责人(签章):

企业:

年月日

审前准备事项

1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:

(1)企业概况、机构设置;

(2)经营范围、规模、模式;

(3)会计核算情况;

(4)年度经营情况;

(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;

3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;

4、近两个年度工作总结;

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文

《审计通知书范文》

尊敬的客户:

根据您的要求,我们将对贵公司进行审计工作。为了使双方工作顺利进行,特发此通知书。

一、审计范围:本次审计将涵盖贵公司财务报表、内部控制

制度、税务合规性等内容。

二、审计时间:预计审计时间为从(日期)至(日期),具

体日期将根据实际情况调整。

三、审计注意事项:在审计期间,贵公司需提供相关的财务、管理文件资料,并配合审计人员的工作。

四、审计人员:我公司将派遣经验丰富的审计人员前来进行

审计工作,他们将严格遵守审计规范和保护机密的责任。

在此,我们诚挚地邀请贵公司领导和相关人员积极配合我们的工作,为本次审计工作的顺利进行提供便利和支持。

最后,希望我们双方能够合作愉快,成功完成本次审计工作。如果您对以上内容有任何疑问或建议,可随时联系我们。

祝好!

此致

敬礼

(您的单位名称)

日期:(年)(月)(日)

审计通知书

审计通知书

审计通知书

尊敬的各部门负责人:

按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:

一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。具体的审计时间安排将由审计组成员与各部

门协商确定。

二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关

的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证

进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财

务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。

三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。

四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。

以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。

最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作

出积极贡献。

谨启

审计组敬上

审计通知书

审计通知书

审计通知书

****:

根据**审计部工作安排,兹指派于年月

日起对你单位进行审计工作检查。检查内容:****等制度执行情况。请你单位积极配合检查组的工作,准备好相关资料并提供必要的办公条件。

特此通知

被查单位负责人签字:

被查单位盖章:

****审计部

审计通知书格式范文

审计通知书格式范文

审计通知书格式范文

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面店铺给大家带来审计通知书范文,供大家参考!

审计通知书范文一

*****(被审计单位全称):

根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单

审计组长:主审:审计组成员:

****(内部审计机构全称印章)

*年*月*日

审计通知书范文二

**:

根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:

一、审计时间:……

二、审计方式:……

三、审计内容:

1、……

2、……

3、……

四、审计组成员:

审计组组长:

审计组成员:

五、审计要求:

1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;

2、……

3、……

**市审计局

年月日

审计通知书范文三

×××××公司:

根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。

审计通知书(范本)

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知

**公司:

根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:

成员:

附件

1、审计承诺书

2、审前准备事项

二○____年__月__日

审计承诺书

**单位:

为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:

1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):

财务负责人(签章):

企业:

____年__月__日

审前准备事项

1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:

(1)企业概况、机构设置;

(2)经营范围、规模、模式;

(3)会计核算情况;

(4)年度经营情况;

(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;

3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;

4、近两个年度工作总结;

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被审计单位基本情况自报表

单位:元

财务主管(签名):法人代表(签名):填表日期:

本表随审计通知书一同发出,被审计单位应认真按实填列,并于审计小组到达之日交审计 1. 注小组。开户银行无论是经营性账户,还是非经营性账户,全部需按实填列,不得遗漏。 2. 某账户银行存款若为基本账户或外币银行账户应加以说明,注明币别、外币额、折算汇率。 3. 若有账外情况,应另附页说明具体情况。4.

资产、负债、净资产调整审定表

单位:元

填表日期:填表人:审计组长:注:账面数与审定数差异的原因均应在备注栏中说明。.

会计核算及费用核销存在问题凭证摘录单位:元

审计组长:填表人:填表日期:银行存款余额调节及审定表

单位:元

填表日期:填表人:

审计组长:

注:调节后银行对帐单余额应与调节后银行存款日记账余额一致。

库存现金查点及审定表

单位:元

主管财务:出纳员:审计人员:

注:1.根据盘点情况填列,审计人员应监督盘点进行,并要求参与盘点的人员(一般为出纳人员)签名。

2.若有外币现金,应单独编制盘点表。

固定资产抽查盘点表

单位:元

财会人员:保管人员:审计人员:

注:1.根据抽查情况填列,要求财务人员参与抽查并签名。

对于发现的误差,应在备注中注明情况和处理办法。 2.

各项收入审定表

填表人:填表日期:复核人:复核日期:

各项支出审定表

复核日期:复核人:填表日期:填表人:

审计报告征求意见书

村委会:

现将对你村任期经济责任审计报告送给你们征求意见。请在收到审计报告七日内提出书面意见(包括赞同意见、分歧意见和其他意见)送交审计小组,若七日内无特殊原因未提出书面意见,按有关规定办理。

附:审计报告

审计组长:

20××年××月××日

被审计单位(盖章):负责人(签字):年月日

审计报告回复意见的采纳情况表

审计组关于审计报告回复意见的采纳情况

日月年审计组长:

马家台乡××××村任期经济责任审计

审计报告

2010年第××号

被审计单位:

审计项目:2010年度财经纪律执行情况暨财务收支情况的审计

《xx县村级干部任期和离任经济责任审计暂行办法》根据和省、市、县关于村级干部任期经济责任审计检查工作方案及有关文件规定,XXX乡政府组成审计组,于20XX年X月10日至20XX年4月30日,对XX村财务收支进行了审计。审计组审计了审计期间的有关报表、账簿、合同、协议,抽查了部分会计凭证,盘点了部分资金、资产,实施了审计组认为必要的审

计程序。××村委会应对所提供本次审计的会计资料和相关材料的真实性、完整性负责。审计小组承担审计责任。

一、基本情况

二、审计结果

(一)经费预算执行情况

(二)其他账户的收支情况

(三)资产、负债情况

三、审计评价

四、审计发现的问题

五、审计建议

××××××××。

××××年××月××日

××村委会任期经济责任审计意见书

X审【2011】号

×××村委会:

2010年4月10日至2010年4月30日,对你村经费财务收支进行了审计。现出具如下审计意见:

经审计,××××××××(对审计事项的总体评价)。

审计中发现以下问题,应当认真进行整改。

××××××××××××

请于收到审计意见书之日起30日内,将整改结果报告马家台乡政府。

乡人民政府XXX×××.

二0一0年四月××日

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