财务审计通知书

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审计通知书(范本)

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

审计通知书

审计通知书

审计通知书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
审计通知书(存根)
()审字第号
审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:成员:
签章:
年月日
审计通知书
()审字第号

根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。

现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:
审计目标:
审计内容:
审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:成员:
签章:
年月日
承诺书
审计部审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需资料(含电子资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。

部门负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计工作方案
审计工作调查记录
被调查人签字:调查人签字:
审计工作底稿。

财务审计结果通知书(模板)

财务审计结果通知书(模板)

财务审计结果通知书(模板)
根据贵公司的要求,我司已经完成了对财务报表的审计工作。

现将审计结果通知如下:
1. 审计背景
审计工作是根据贵公司的财务报表进行的,目的是评估财务报表的准确性和合规性。

2. 审计结论
根据我们的审计工作,我们得出以下结论:
- 财务报表的编制符合相关财务会计准则和法律法规的要求。

- 财务报表中的数据准确、完整,没有发现任何错误或潜在的偏差。

- 财务报表中披露的信息真实、准确,没有发现任何虚假陈述或遗漏。

3. 审计建议
根据对财务报表的审计,我们得出以下建议:
- 进一步完善财务管理制度,加强内部控制,确保财务报表的准确性和可靠性。

- 定期进行自查和自审,及时发现并纠正错误,提高财务报表的质量和可信度。

4. 结束语
我们对贵公司在财务管理方面的努力和成果表示赞赏,并希望我们的审计结果对贵公司未来的发展起到积极的推动作用。

如果对本次审计结果有任何疑问或需要进一步解释,请随时与我们联系。

谢谢!
注:该通知书仅用于一般参考,具体内容和结论应基于实际情况进行调整和修改。

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇

审计通知书模板3篇
财务审计通知书范例一企业:
依据我区本年度工作计划,兹订于20年月日起,对你企业单位19年整年的财务公开状况开展就地财务审计,预估财务审计1 5天。

请搞好相关材料的准备工作,对审核组的工作中给予紧密配合。

财务审计小组长: 职位(技术职称)
财务审计成员、、
谨此通知。

市审计局(印)
20年月X日
财务审计通知书范例二:
依据《中华人民共和国审计法》第*条,我区决定派遣审核组对你企业*本年度开展财务审计,现将相关事宜通知如下所示:
一、财务审计时长:
二、财务审计方法:
三、财务审计具体内容:
1、
2、
3、
四、财务审计组员:
财务审计组长:
财务审计组员:
五、财务审计规定:
1、按照规定和企业实际情况用心填好以下应附自查表。

2、到时候请紧密配合,按要求给予相关材料和必不可少的作业标准,并对所给予和填写的任何材料的真实度和一致性做出服务承诺。

附:1、承诺书;
2、
3、
**市审计局
年月日
财务审计通知书范例三酒店有限责任公司:
依据我署本年度审计工作计划,决定派遣审核组,自年月中下旬起,对你企业本年度财务公开开展财务审计,必需时将追朔上年和拓宽财务审计相关企业。

请予紧密配合,并保证相关材料和必不可少的作业标准。

财务审计组长:
副组长:
组员等人
年月日(图章)。

审计通知书模板3篇_通知_

审计通知书模板3篇_通知_

审计通知书模板3篇审计是指内部审计机构在实施审计前,通知被审计单位或个人接受审计的书面文件。

下面小编给大家带来审计通知书范文,供大家参考!审计通知书范文一×××××公司:根据我局本,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:××× 职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。

×××市审计局(印)20××年×月X日审计通知书范文二:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、;2、……3、……**市审计局年月日审计通知书范文三大酒店有限公司:根据我署年度审计工作计划,决定派出审计组,自年月中旬起,对你公司年度财务收支进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。

请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。

审计组组长:副组长:成员等人年月日(印章)。

【审计通知书范文】审计通知书完整

【审计通知书范文】审计通知书完整

【审计通知书范文】审计通知书完整
审计通知书范文一

根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。

现将审计有关事宜通知
如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要
的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审
计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:
成员:
签章:
年月日
审计通知书范文二
**公司:
审计组组长:成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
年月日
审计通知书范文三

根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年*月日起,对你单位进行审计(专项审计
调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。


予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:
审计组副组长:
审计组成员:
(主审)
附件:
(审计机构印章)
年月日
1.审计通知书范本
2.公司审计通知书
3.审计通告模板
4.审计整改通知书
5.审计进点会议讲话
6.审计进点会领导讲话稿精选
7.被审计单位承诺书4篇。

审计准备资料-审计通知书之审计通知书

审计准备资料-审计通知书之审计通知书

(单位名称)
审计通知书
审通经发
(单位名称)关于审计度
XXX情况的通知
XXX企业:
根据《中华人民共和国审计法》第二十条和我署XXXX年度审计工作安排,决定派出审计组,自 XXXX年 XX 月 XX日起,对你单位XXXX年度财务收支情况进行审计。

必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。

为提高效率,保证现场审计工作的顺利开展,请你单位在我审计组进点前,按要求将所附表格填写完毕,
审计组组长:
副组长
成员:
附件:承诺书
企业基本情况表
内部控制调查表。

(单位名称)
(单位印章)
XXXX年XX月XX日。

审计通知书

审计通知书

审计通知书
尊敬的各部门负责人:
按照公司的年度审计计划安排,我司将于下周开始对各部门进行年度审计工作。

为确保审计工作的顺利进行,特向各部门负责人发出以下审计通知:
一、审计时间安排:我们计划从下周一开始,依次对各部门进行审计工作,预计每个部门的审计时间为2至3天。

具体的审计时间安排将由审计组成员与各部
门协商确定。

二、准备工作:请各部门提前做好准备工作,包括但不限于: 1. 准备好相关
的资料、档案和记录,以便审计人员查阅; 2. 对涉及审计的业务流程、业务凭证
进行梳理和整理,确保审计材料的完备性和真实性; 3. 协助审计人员对部门的财
务状况、内部控制情况进行调查和核实; 4. 配合审计人员进行现场检查或调查。

三、配合工作:请各部门全体员工积极配合审计工作,提供必要的协助和支持,确保审计工作尽快完成。

四、审计后续工作:审计结束后,审计组将向各部门汇报审计结果,并提出相应的改进建议。

各部门应积极配合、认真整改,并确保改进措施的有效实施。

以上是本次审计通知的内容,请各部门负责人务必重视并按要求做好准备工作。

如有任何疑问或需进一步协商的事项,请随时与审计组联系。

最后,希望各部门通力合作,共同完成本次审计工作,为公司的发展和进步作
出积极贡献。

谨启
审计组敬上。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文【篇一:审计通知书(范本)】****对于对**公司进行审计的通知**公司:依据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务进出合法性、合规性进行审计,必需时将追忆从前年度或延长审计有关单位。

请予以配合,并供给有关资料(包含电子数据资料)和必需的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年代日审计承诺书**单位:为配合实行对本公司的内部审计工作,我们谨对所供给的资料作出以下承诺:1、本公司所供给的资料是完好、真切、正确的。

2、依据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成就与财务状况的改动的真切性、合法性和完好性负责,所执行的会计政策切合国家有关规定。

3、我们已供给了全部的会计记录、资料及其余法定文件。

4、全部报表日存在的已知财产和欠债均已入账,且没有高估或低估的状况存在。

5、全部年度内发生的收入和损失(花费)均已表此刻财务报表中。

6、报表日不存在重要的或有欠债或肩负,也没有其余未决诉讼或对公司有潜伏威迫的事件存在。

公司负责人(签章):财务负责人(签章):公司:年代日审前准备事项1、公司领导报告公司整体状况(形成书面资料,审计进点时汇报),包含:(1)公司概略、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算状况;(4)年度经营状况;(5)其余需说明的状况。

2、近两个年度财务资料,包含财务报表、会计账册、凭据;3、市国资委下达的业绩查核指标及查核状况;4、近两个年度工作总结;5、公司重要议事规则及重要经济决议事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期财产清点资料、债权债务状况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的办理建议;8、内部控制制度及其余需要供给的资料。

【篇二:审计通知书参照格式】福建省第五建筑工程公司审计督查室审计通知书审通〔〕号福建省第五建筑工程公司审计督查室对进行审计的通知依据《审计署对于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年代日起,对你单位进行审计(专项审计检查),必需时将追忆到有关年度或许延长审计(检查)有关单位。

审计通知书范文

审计通知书范文

审计通知书范文
审计通知书范文一

根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。

现将审计有关事宜通知
如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要
的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审
计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:
成员:
签章:
年月日
审计通知书范文二
**公司:
审计组组长:成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
年月日
审计通知书范文三

根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20年*月日起,对你单位进行审计(专项审计
调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。


予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:
审计组副组长:
审计组成员:
(主审)
附件:
(审计机构印章)
年月日。

公司通知财务审计准备通知

公司通知财务审计准备通知

公司通知财务审计准备通知尊敬的各位财务部门同事:根据公司年度财务审计工作计划安排,为了确保公司财务数据的真实性、准确性和完整性,保证公司财务报告的及时性和可靠性,现通知如下:一、审计准备时间请各位财务部门同事立即启动年度财务审计准备工作,全力配合审计工作的顺利进行。

具体时间安排如下:资料整理阶段:从即日起至下周五(具体日期),各部门需完成相关资料的整理工作,并将电子版资料存档备查。

数据核对阶段:从下周一至下周三(具体日期),各部门需对财务数据进行核对,确保数据的准确性和完整性。

问题整改阶段:从下周四至下周五(具体日期),各部门需及时整改发现的问题,并做好记录备查。

二、审计准备内容为了保证审计工作的顺利进行,请各位财务部门同事按以下要求做好准备工作:财务数据准备:确保公司各项财务数据的真实性和完整性,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

相关凭证整理:妥善保存公司各项交易的相关凭证,包括合同、发票、收据等,以备审计查阅。

内部控制文件:完善公司内部控制文件,确保内部控制措施的有效性和执行情况。

其他相关资料:如有其他与财务审计相关的文件或资料,请提前做好整理和备份。

三、配合审计工作在审计期间,各位财务部门同事需全力配合审计工作,积极协助审计人员开展工作。

具体要求如下:提供协助:对于审计人员提出的要求和问题,及时提供协助和解答。

配合调查:如有需要,配合审计人员进行现场调查和核实工作。

保密工作:严格遵守保密规定,确保审计工作的机密性和独立性。

积极回应:对于审计人员提出的改进建议,及时回应并积极改进。

四、结束语希望各位财务部门同事能够高度重视本次财务审计准备工作,全力配合并积极参与。

通过大家的共同努力,相信本次年度财务审计工作一定能够取得圆满成功!特此通知。

公司财务部日期:XXXX年XX月XX日。

公司年度财务报表审计通知

公司年度财务报表审计通知

公司年度财务报表审计通知
尊敬的全体员工:
根据公司章程的规定以及相关法律法规的要求,公司将于近期启
动年度财务报表审计工作。

为了确保审计工作的高效进行,特向各位
员工发布本次公司年度财务报表审计通知,具体内容如下:
一、审计目的
经过一年的运营经营,公司业务规模持续扩大,为了保障公司的
财务数据准确性和透明度,我们计划对公司今年的财务报表进行审计,以确保财务信息真实、完整、准确、合法有效。

二、审计范围
本次审计将对公司202X年度的财务报表进行全面审计,涉及资
产负债表、利润表、现金流量表以及相关财务数据的真实性和合规性。

三、审计时间安排
公司年度财务报表审计工作将于X月X日正式启动,预计工作周
期为X天(具体时间根据实际情况调整)。

请各部门积极配合,提供
审计所需文件材料,并确保数据的真实性和完整性。

四、配合方式
各部门应指定专人负责协助审计工作,并配合审计人员提供所需
文件和资料;
审计过程中如有发现问题或疑问,请积极配合解答,并按要求提供相关说明;
如果存在会计核算制度或内部控制方面的问题,请积极改进,并提出改进建议。

五、其他事项
审计工作严格遵守相关保密规定,不会泄露任何涉及公司机密的信息;
如有特殊情况影响到审计进度,请及时向上级汇报,并协商解决方案。

希望全体员工充分理解并配合公司年度财务报表审计工作,共同维护公司的财务稳健和透明。

谨此通知,请各部门务必按照要求积极配合,如有疑问,请及时与财务部门联系。

感谢各位员工的支持与配合!
谨启
公司管理层
日期:XXXX年XX月XX日。

公司财务审计通知

公司财务审计通知

公司财务审计通知尊敬的各位公司部门负责人:根据公司的相关规章制度,为了确保公司财务的真实性、合规性和准确性,保护股东和利益相关方的权益,现决定对公司的财务情况进行年度审计。

具体通知如下:一、审计范围本次审计将覆盖公司在过去一年内的全部财务业务活动,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及其他相关的会计账册、凭证等。

二、审计时间本次审计将于年月日开始,预计持续天。

请各部门根据实际情况做好相关准备工作,并配合审计工作组的工作安排。

三、审计目标对公司财务报表的编制是否符合《中华人民共和国企业会计准则》及相关法律法规的要求;对公司资产负债状况、经营成果和现金流量等进行真实性、完整性和准确性的审计;对公司内部控制制度是否健全、有效,是否发挥作用;对其他与公司财务相关的重大事项进行审计。

四、审计要求各部门应积极配合审计工作组的工作,提供必要的会计账册、凭证、电子数据等信息,并确保其真实、完整和清晰;各部门应指定专人配合审计工作组,协助其开展审计工作,并提供必要的协助;如有特殊情况,请及时向公司财务部门报备并协调解决。

五、其他事项所有相关人员应保守审计工作期间所知悉的与公司财务相关的一切信息,不得泄露给未经授权的人员;审计工作组将严格按照法律法规和职业道德开展审计工作,对所有获得的信息进行保密;如有任何疑问或困难,请及时与公司财务部门联系。

感谢各位对本次审计工作的大力支持与配合!相信在各位的共同努力下,本次审计工作一定会取得成功,为公司未来发展提供坚实的基础。

特此通知。

此致XXXXX公司日期公司财务部上述通知书貌似无法直接写入markdown语言。

通知公司年度财务审计准备工作安排

通知公司年度财务审计准备工作安排

通知公司年度财务审计准备工作安排
尊敬的各位同事:
根据公司的年度财务审计计划,为了确保审计工作的顺利进行,
现将年度财务审计准备工作安排通知如下:
一、审计前准备工作
文件准备
请各部门及时整理并归档好与财务相关的文件资料,包括但不限
于财务报表、会计凭证、银行对账单、税务报表等。

确保文件的完整性和准确性,如有遗漏或错误,请及时整改。

系统数据备份
请负责信息系统管理的同事做好系统数据的备份工作,以确保审
计过程中数据的安全性和完整性。

内部控制自查
各部门应当对内部控制制度进行自查,发现问题及时整改,确保
内部控制的有效性。

二、配合审计工作
配合审计安排
请各部门积极配合审计人员的工作安排,提供必要的协助和支持。

如有特殊情况需要调整审计时间或安排,请提前与审计人员沟通
协商。

信息提供
审计期间如有审计人员需要额外资料或信息支持,请及时提供,
确保审计进程不受阻碍。

问题整改
如在审计过程中发现任何财务问题或风险隐患,请及时配合整改,并采取有效措施避免类似问题再次发生。

三、其他事项
保密工作
审计期间涉及到的财务信息属于公司机密,所有参与审计工作的
人员都应当严格遵守保密规定,防止信息泄露。

沟通渠道
如有任何与审计相关的问题或困难,请及时向财务部门或审计人
员反映,共同寻求解决方案。

以上是关于公司年度财务审计准备工作的安排通知,请各位同事
务必严格按照要求执行,共同保障本次审计工作的顺利进行。

感谢大
家的配合与支持!
祝工作顺利!
此致
敬礼
公司管理部门敬上。

公司财务审核汇报通知

公司财务审核汇报通知

公司财务审核汇报通知尊敬的董事会成员:根据公司章程和相关规定,我们在此向董事会提交年度财务审核的汇报。

在过去的一年里,公司财务部门进行了全面而细致的财务审核工作,现就审核结果向各位进行通报。

一、审计范围我公司今年度财务审计范围主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等相关财务数据,以及各项重大合同、项目和投资的合规性审计。

二、审计方法本次审计工作采取了抽样调查、核实台账、复核账目等多种方法,并对内部控制制度进行了全面检查和评估。

三、审计结果1. 资产负债表根据我们的审计工作,资产负债表反映了公司在当年的真实财务状况。

总资产较上年有所增长,但应收账款较高,特别是坏账准备不足的问题需要引起高度重视。

2. 利润表利润表显示公司当年盈利能力良好,净利润较上年有所增加,但需关注成本控制方面的问题,并提高营运效率。

3. 现金流量表现金流量表显示公司当年现金流动状况良好,经营活动现金流入净额较上年有所增加,但投资活动现金流出增加较快,需要进一步优化资金运营。

4. 内部控制内部控制制度得到了有效执行,但在人员流动频繁的部门存在操作风险。

建议进一步完善内部控制手册,并对关键岗位人员进行持续性培训和监督。

四、审计意见根据对公司当年度财务状况的全面审计,我们认为公司财务报表真实可靠,并在内部控制方面存在一些管理问题。

建议公司加强风险防范意识,完善内部管控机制,并持续推进数字化财务管理系统的建设。

五、其他事项除上述内容外,我们在审计过程中未发现其他重大违法违规行为或重大经济责任事项。

同时也特别感谢公司各部门在本次审计中给予的大力支持和配合。

敬请董事会各位成员阅知,并提出宝贵意见和建议。

谨此汇报。

公司财务部2023年5月10日。

重要通知公司财务审计安排通知

重要通知公司财务审计安排通知

重要通知公司财务审计安排通知
尊敬的各位公司员工:
根据公司年度工作安排及相关法规要求,为了确保公司财务数据
的真实性、合法性和完整性,特别制定了本次财务审计安排通知,希
望各位员工积极配合,共同完成本次审计工作。

一、审计时间安排
本次财务审计将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续X天/周。

具体的审核时间将由审计组在启动后另行通知。

二、审计范围
财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等;
财务凭证:包括各类原始凭证、会计凭证、支持文件等;
合同协议:包括与公司财务相关的合同、协议等;
财务处理流程:包括收款、付款、报销等流程的合规性;
其他可能涉及到的财务信息。

三、审计责任
财务部门:协助提供全部相关文件及信息,并配合审计组完成现
场申核;
各部门主管:配合提供所负责范围内的相关文件及信息,并积极参与问题整改;
其他员工:如有相关财务信息需求,应积极配合提供。

四、望气氛机空发
为了顺利完成此次审计工作,望公司全体员工自觉遵守公司的各项财务管理制度和审计操作规范,积极准备好相关资料,确保审计过程顺利进行。

如有任何问题或困难,请及时与财务部门联系,我们会尽力协助解决。

谨此通知,希望各位员工理解并支持我们此次的审计活动。

只有通过不断地自我检讨和完善,我们才能更好地做好公司的财务管理工作,为公司的可持续发展保驾护航。

特此通知!
公司财务部
日期:XXXX年XX月XX日。

重要通知公司财务审计工作安排

重要通知公司财务审计工作安排

重要通知公司财务审计工作安排尊敬的公司全体员工:
为了更好地规范公司的财务管理,确保公司财务数据的真实性和准确性,经公司领导班子研究决定,将对公司的财务进行审计工作。

现将相关审计工作安排通知如下:
一、审计目的
本次审计旨在全面检查公司财务数据的准确性和合规性,确保公司资金的合理利用,提升公司治理水平,保障股东和投资者的利益。

二、审计范围
本次审计将涵盖公司在截止日期前一年内的全部业务活动和财务信息,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等各类报表,并针对关键环节进行重点审计。

三、审计时间安排
审计工作将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续时间约为一个月。

具体时间安排如下: - 第一周:准备工作,制定审计方案; - 第二周至第四周:实地查账和核实,提交初步审计报告; - 第五周:总结汇报,提出改进建议。

四、审计人员
本次审计将由专业的第三方审计机构承担,审核人员具备丰富的财务审计经验和专业知识,保证独立公正。

五、配合准备
公司各部门需全力配合审计工作,按时提供相关会计凭证、账簿和报表等资料,并确保数据的完整性和真实性。

六、其他事项
如在审计过程中发现任何问题或异常情况,请第一时间向审计人员或相关部门报告,以便及时处理和解决。

请全体员工认真遵守以上通知要求,积极配合并支持本次审计工作。

谨此通知。

特此通知。

公司领导班子敬上
XX年XX月XX日。

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被审计单位基本情况自报表
单位:元
财务主管(签名):法人代表(签名):填表日期:
本表随审计通知书一同发出,被审计单位应认真按实填列,并于审计小组到达之日交审计 1. 注小组。

开户银行无论是经营性账户,还是非经营性账户,全部需按实填列,不得遗漏。

2. 某账户银行存款若为基本账户或外币银行账户应加以说明,注明币别、外币额、折算汇率。

3. 若有账外情况,应另附页说明具体情况。

4.
资产、负债、净资产调整审定表
单位:元
填表日期:填表人:审计组长:注:账面数与审定数差异的原因均应在备注栏中说明。


会计核算及费用核销存在问题凭证摘录单位:元
审计组长:填表人:填表日期:银行存款余额调节及审定表
单位:元
填表日期:填表人:
审计组长:
注:调节后银行对帐单余额应与调节后银行存款日记账余额一致。

库存现金查点及审定表
单位:元
主管财务:出纳员:审计人员:
注:1.根据盘点情况填列,审计人员应监督盘点进行,并要求参与盘点的人员(一般为出纳人员)签名。

2.若有外币现金,应单独编制盘点表。

固定资产抽查盘点表
单位:元
财会人员:保管人员:审计人员:
注:1.根据抽查情况填列,要求财务人员参与抽查并签名。

对于发现的误差,应在备注中注明情况和处理办法。

2.
各项收入审定表
填表人:填表日期:复核人:复核日期:
各项支出审定表
复核日期:复核人:填表日期:填表人:
审计报告征求意见书
村委会:
现将对你村任期经济责任审计报告送给你们征求意见。

请在收到审计报告七日内提出书面意见(包括赞同意见、分歧意见和其他意见)送交审计小组,若七日内无特殊原因未提出书面意见,按有关规定办理。

附:审计报告
审计组长:
20××年××月××日
被审计单位(盖章):负责人(签字):年月日
审计报告回复意见的采纳情况表
审计组关于审计报告回复意见的采纳情况
日月年审计组长:
马家台乡××××村任期经济责任审计
审计报告
2010年第××号
被审计单位:
审计项目:2010年度财经纪律执行情况暨财务收支情况的审计
《xx县村级干部任期和离任经济责任审计暂行办法》根据和省、市、县关于村级干部任期经济责任审计检查工作方案及有关文件规定,XXX乡政府组成审计组,于20XX年X月10日至20XX年4月30日,对XX村财务收支进行了审计。

审计组审计了审计期间的有关报表、账簿、合同、协议,抽查了部分会计凭证,盘点了部分资金、资产,实施了审计组认为必要的审
计程序。

××村委会应对所提供本次审计的会计资料和相关材料的真实性、完整性负责。

审计小组承担审计责任。

一、基本情况
二、审计结果
(一)经费预算执行情况
(二)其他账户的收支情况
(三)资产、负债情况
三、审计评价
四、审计发现的问题
五、审计建议
××××××××。

××××年××月××日
××村委会任期经济责任审计意见书
X审【2011】号
×××村委会:
2010年4月10日至2010年4月30日,对你村经费财务收支进行了审计。

现出具如下审计意见:
经审计,××××××××(对审计事项的总体评价)。

审计中发现以下问题,应当认真进行整改。

××××××××××××
请于收到审计意见书之日起30日内,将整改结果报告马家台乡政府。

乡人民政府XXX×××.
二0一0年四月××日。

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