0-8工程数量现场核查表

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资料核查表

资料核查表

风机安装
1
280℃防火阀
1000*500
风机安装
1
2
制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记 录
4
3
隐蔽工程验收记录
/
4
通风与 空调
制冷设备运行调试记录
/
5
通风、空调系统调试记录
/
6
施工记录
3
7
通风、空调系统试运行记录
1
8
风量、温度测试记录
/
9
空气能量回收装置测试记录
/
10
洁净室结晶度测试记录
/
11
热镀锌钢管 普碳Q195
栏杆
铝合金型材
/
栏杆
防火门
/
门窗
入户门
1200*2400
门窗
陶瓷地砖胶粘剂
/
公共区域装修
石膏板
2400*1200* 9.5
公共区域装修
轻钢龙骨
50*1.2 公共区域装修
陶瓷砖
600*600 公共区域装修
河砂
/
公共区域装修
份数
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
9
10
地基与 基础
11
土工击实、土工试验报告 钢筋机械连接和焊接试验报告
砼试块汇总及评定
12
地基验槽记录
13
土壤氡气浓度检测报告
14
基础结构检测报告
15
检验批质量验收记录
16
分项工程质量验收记录
17
分部工程质量验收记录
原材料名称 规格型号
使用部位
6
1层~机房层

新规范四统表(范本)

新规范四统表(范本)

表H.01-1单位工程质量竣工验收记录工程名称XX项目启动工程结构类型框架结构层数/建筑面积2层/施工单位XX建设有限公司技术负责人XXX 开工日期项目负责人XXX项目技术负责人XXX 竣工日期序号项目验收记录验收结论1 分部工程验收共 6 分部,经查6 分部,符合标准及设计要求6分部。

2 质量控制资料核查共21 项,经审查符合要求 21项,经核定符合规范要求21 项。

3 安全和使用功能核查及抽查结果共核查16项,符合要求16项,共抽查16 项,符合要求 16项,经返工处理符合要求0项。

4 观感质量验收共抽查14项,符合要求14项,不符合要求 0项。

综合验收结论参加验收单位建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位(公章)项目负责人:(公章)总监理工程师:(公章)项目负责人:(公章)项目负责人:(公章)项目负责人:表H.01-2单位工程质量控制资料核查记录工程名称XX项目启动工程施工单位XX建设有限公司序号项目资料名称份数施工单位监理单位核查意见核查人核查意见核查人1建筑与结构图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录11 符合要求2 工程定位测量、放线记录 6 符合要求3 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告223 符合要求4 施工试验报告及见证检测报告296 符合要求5 隐蔽工程验收记录23 符合要求6 施工记录122 符合要求7 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 4 符合要求8 分项、分部工程质量验收记录68 符合要求9 工程质量事故调查处理资料/ /10 新技术认证、备案及施工记录/ / 111给水排水与采暖图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录 1 符合要求2 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 6 符合要求3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 2 符合要求4 隐蔽工程验收记录 4 符合要求5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 4 符合要求6 施工记录 1 符合要求7 分项、分部工程质量验收记录11 符合要求8 新技术认证、备案及施工记录/ /1通风与空调图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录/ /2 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告/ /3 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录/ /4 隐蔽工程验收记录/ /5 制冷设备运行调试记录/ /6 通风、空调系统调试记录/ /7 施工记录/ /8 分项、分部工程质量验收记录/ /9 新技术认证、备案及施工记录/ // /1建筑电气图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录 1 符合要求2 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告10 符合要求3 设备调试记录/ /4 接地、绝缘电阻测试记录 2 符合要求5 隐蔽工程验收记录15 符合要求6 施工记录 1 符合要求7 分项、分部工程质量验收记录14 符合要求8 新技术认证、备案及施工记录/ /9续下表表H.01-2单位工程质量控制资料核查记录续表H.0.1-2工程名称XX)项目启动工程施工单位XX建设有限公司序号项目资料名称份数施工单位监理(建设)单位核查意见核查人核查意见核查人1智能建筑图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录/ /2 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告/ /3 隐蔽工程验收记录/ /4 施工记录/ /5 系统功能测定及设备调试记录/ /6 系统技术、操作和维护手册/ /7 系统管理、操作人员培训记录/ /8 系统检测报告/ /9 分项、分部工程质量验收记录/ /10 新技术认证、备案及施工记录/ // /1建筑节能图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录/ /2 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告/ /3 隐蔽工程验收记录/ /4 施工记录/ /5 外墙、外窗节能检测报告/ /6 设备系统节能检测报告/ /7 分项、分部工程质量验收记录/ /8 新技术认证、备案及施工记录/ // /1电梯图纸会审、设计变更通知单、工程洽商记录/ /2 设备出厂合格证及开箱检验记录/ /3 隐蔽工程验收记录/ /4 施工记录/ /5 接地、绝缘电阻测试记录/ /6 负荷试验、安全装置检查记录/ /7 分项、分部工程质量验收记录/ /8 新技术认证、备案及施工记录/ /结论:施工单位项目负责人:总监理工程师:年月日年月日表H.01-3单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录工程名称XX项目启动工程施工单位XX建设有限公司序号项目安全和功能检查项目份数核查意见抽查结果核查(抽查)人1建筑与结构地基承载力检验报告/ /2 桩基承载力检验报告/ /3 混凝土强度试验报告180 符合要求4 砂浆强度试验报告15 符合要求5 主体结构尺寸、位置抽查记录 1 符合要求6 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 3 符合要求7 屋面淋水或蓄水试验记录 4 符合要求8 地下室渗漏水检测记录/ /9 有防水要求的地面蓄水试验记录 3 符合要求10 抽气(风)道检查记录/ /11 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 1 符合要求12 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 1 符合要求13 建筑物沉降观测测量记录 1 符合要求14 节能、保温测试记录/ /15 室内环境检测报告/ /16 土壤氡气浓度检测报告/ /1给水排水与采暖给水管道通水试验记录 2 符合要求2 暖气管道、散热器压力试验记录/ /3 卫生器具满水试验记录 1 符合要求4 消防管道、燃气管道压力试验记录 1 符合要求5 排水干管通球试验记录 1 符合要求6 锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录/ /1 通风与空调通风、空调系统试运行记录/ /2 风量、温度测试记录/ /3 空气能量回收装置测试记录/ /4 洁净室洁净度测试记录/ /制冷机组试运行调试记录/ /1建筑电气建筑照明通电试运行记录 1 符合要求2 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录/ /3 绝缘电阻测试记录 1 符合要求4 剩余电流动作保护器测试记录/ /5 应急电源装置应急持续供电时间记录/ /6 接地电阻测试记录 1 符合要求7 接地故障回路阻抗测试记录/ /1智能建筑系统试运行记录/ /2 系统电源及接地检测报告/ /3 系统接地检测报告/ /1 建筑节能外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告/ /2 设备系统节能性能检查记录/ /电梯运行记录/ / 安全装置检测报告/ /结论:施工单位项目负责人:总监理工程师:年月日年月日注:抽查项目由验收组协商确定。

市政道路工程全套表格

市政道路工程全套表格

A1-1工程概况表要结构图。

2道路类别指城市快速路、主干路、次干路、支路或其他路;道路类型指混凝土道路、沥青道路或其他道路。

工程开工报告根据合同的约定,建设单位已取得主管单位审批建设许可证,我方已完成了开工前的各项准备工作,计划于年月日开工,请审批。

已完成报审的条件有:0 建设工程规划许可证(复印件)0 施工组织设计(含主要管理人员和特殊工种资格证明)0 施工测量放线0 主要人员、材料、设备进场0 施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件项目负责人(签字):施工单位(章):年月日审批意见:审批结论:0 同意0 不同意总监理工程师(签字):年月日本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

施工进度计划分析分析:本表由施工单位填写,建设单位、监理单位和施工单位各保存一份。

A1-4施工日记生产情况记录:(施工项目内容、机械作业、班组生产、生产存在问题等)技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动,技术质量安全问题、检查验收情况等)建造师(项目经理)记录人本表由施工单位填写,建设单位、城建档案馆和施工单位各保存一份。

市政基础设施工程分包单位资格申请审核表工程名称:编号:A1-5-□□□致:(监理单位)经考察.我方认为拟选择的(分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。

分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。

请予以审查和批准。

附:1.分包单位资质材料;合计承包单位(章):承包单位负责人:日期:专业监理工程师审查意见:专业监理工程师:日期:总监理工程师审核意见:项目监理机构:(章)总监理工程师:日期:市政基础设施工程工程款支付申请表工程名称:编号:A1-6-□□□致:(监理单位)我方已完成了工作,按施工合同的规定,建设单位应在年月日前支付该项工程款共(大写)(小写:),现报上工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。

附件:1.工程量清单;2.计算方法。

工程项目检查考评评分表(各部室)

工程项目检查考评评分表(各部室)

内业资料
质量控制管理
备注:1、为确保月度考评工作更切合实际,具有可操作性,每月考评时可根据工程进展情况以及各项目部的工程特点对本表格的标准分分值进 行局部调整。 2、每项扣分标准分扣完为止。3.无隧道的项目部考核组根据项目进展单独纳入重点工程项目考核。
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 4 0 0
四电接口
5
2
3
制度建立情况
0 0 0 0 3 0 15 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 100 40 60 8 8
验收资料、检查证、试 填写不及时不规范,签字不齐全,弄虚作假(每项扣2分)。 验检测资料 测量复核制落实情况,记录资料不真实不完整(每项扣3分)。 测量资料 精测网复测及成果整理不及时、不齐全(每项扣3分)。 监控量测、沉降观测资料不及时或缺少(每项扣3分)。 施组、施工方案及作业 未编制施组、施工方案及特殊过程、关键工序作业指导书(每项扣 指导书 3分) 未按照相关规定及时办理开工报告、手续不全擅自开工(每项扣5 开工报告 分 )。 技术交底内容不全、签字不全,现场未落实、无落实的相关资料 技术交底 (每项扣2分)。 施工图现场核对 各种施工工序记录 施工日志 未进行施工图核对、未及时将核对情况反馈监理、设计单位(每项 扣2分)。 施工工序过程记录表填写不及时、不完整、内容不全或错误、签 字不全或不及时等(每项扣2-5分)。 填写不及时、不规范,无质量描述,发现质量问题但无记录等(每 项扣2分)。 1.未执行旁站制及值班制度的(每工点扣3分)。 2.项目部主要管理人员(质检人员等)对本分部巡视检查达不到要求 (每次扣3分),无巡视记录或记录造假(每次扣2分)。 3.未经监理验收签字擅自进入下道工序(每次扣2分)。 4.未按施组、施工方案或作业指导书组织施工(每处扣2分)。 5.专职质量检查人、专职技术人员未按规定在岗(每处扣1分)。 6.架子队未按要求配置(“九大员”必须由施工单位正式职工担 任)(每处扣2分)。 7.进场劳务人员实行实名制登记,按要求建立台帐,所有劳务人 员必须签订劳务合同(不符的每项扣2分)。 8.下发安全问题停工通知后,未经批准擅自开工(每处扣3分)。 9.隐患整改未按期完成,未按时回复,未完成闭环(每处扣3分)。 10.违反其他施工质量验收标准强制性条文及验收标准主控项目要 求(每处扣2分)。 合计

南方电网公司基建项目现场管理检查评价标准表格

南方电网公司基建项目现场管理检查评价标准表格

附表2:公司基建项目现场管理检查评价标准表格(试行)中国南方电网有限责任公司基建部组编使用说明一、编写情况为进一步加强公司基建项目现场管理,统一基建项目现场检查标准表式,结合公司《基建管理规定》、《基建项目管理办法》、基建三册和基建综合评价工作的有关内容,特制定本检查评价标准表格。

本表格检查对象为业主单位。

二、表格使用主体本表格使用主体为公司基建部、公司基建综合检查专家组和公司基建纠察大队。

三、表格组成本表式分项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理和档案管理八个部分,共12张表格。

四、现场运用基本原则(一)《基建项目现场管理检查评价标准表格》为公司基建综合检查和日常飞行检查专用检查表格。

其他检查各机构亦可采用其对项目进行检查。

(二)检查评价单位(机构)应自工程开工至竣工验收完成期间采用《基建项目现场检查评价标准表格》对项目开展检查评价工作(配网可按标段为单位进行检查)。

(三)《基建项目现场管理检查评价标准表格》的检查评价对象为基建在建项目。

通过项目检查综合反映业主项目部、建设单位以及分子公司的基建项目现场管理水平。

(四)各检查评价单位(机构)(各级基建管理部门、基建纠察大队、有关检查评价机构)可根据项目现场实际情况,随机抽取检查表格对项目进行检查评价。

(五)《基建项目现场管理检查评价标准表格》检查表的抽取基本原则:1、原则按照“全覆盖”的原则对项目统筹、进度管理、技术管理、采购管理、风险管理、质量管理、造价管理、档案管理八个方面进行检查。

2、检查机构应根据现场已开展的施工作业、投入的人力和施工机械(具)抽取相应表单进行检查评价。

暂不具备检查条件,可免于检查。

3、如检查项目在现场检查存在困难的,检查组应结合项目情况延伸至相应的建设单位或分子公司进行检查。

4、检查组亦可根据实际情况抽取在建或已竣工的基建项目对有关内容进行检查评价。

五、检查评价办法(一)检查周期基建项目现场检查评价可采取定期及不定期检查方式(二)检查方式一般应采用飞行检查方式对项目进行检查。

现场实体(试件、系统)检测报告汇总核查表

现场实体(试件、系统)检测报告汇总核查表

职务
项目专业监理工程师: (建设单位项目专业负责 人)
规定
实际Βιβλιοθήκη 检测报告编号/日期0 01 1 检测结论
核查综合 结论/备注
经核查,本表所列各项真实、准确、齐全、有效;试件(系统)、检测项目、数量和比例 等均 符合施工依据、质量验收依据、检测方案及其他依据文件规定的要求。
年月日
汇总整理人 施工单位签名
职务
专业工长(施工员)
专业质检员
监理(建设) 见证(核查)人 单位签名
现场实体(试件、系统)检测报告汇总核查表
单位(子单位)工程名称
分部/子分部/分项 (或系统/子系统) 试件(系统)所在的施工 部位/对应的检验批编号
施工单位
分包单位
施工依据文件名称及编号
质量验收依据文件名称及编号
抽检日期:
年月日
试件(系统)名称/规格/编号
项目负责人 项目负责人
至 年月日
检测项目
抽检比例/数量

工程物资进场报验表

工程物资进场报验表

工程物资进场报验表材料、构配件进场检验记录表山东省建设工程质量监督总站监制工程物资进场报验表材料、构配件进场检验记录表工程物资进场报验表材料、构配件进场检验记录表委托检验/技术效劳协议书委托检验/技术效劳协议书门窗节能工程检验批质量验收记录表工程4 密封方法符合设计要求5 隔断热桥措施符合标准要求 6 框于洞口之间的间隙 符合标准要求 7遮阳设施的性能、尺寸符合标准要求一般工 1 密封条安装位置符合设计要求 符合要求2 中空玻璃的均压管应密封处理 符合标准要求3 外门窗遮阳设施符合标准要求施工单位检查评定结果检查评定合格工程专业质量检查员: (工程技术负责人)西立面节能检验批质量验收记录表主控工程4 各层构造做法符合设计和标准要求5 材料厚度、粘接强度和连接方式 符合设计要求6 安装位置符合设计要求 7 基层及面层施工 符合设计和标准要求 8 节能保温措施符合标准要求一般工程1 材料外关和包装 符合标准要求符合要求 2 保温板材接缝方法 符合设计和标准要求 3 加强网的铺贴 符合设计和标准要求 4 隔断热桥措施符合标准要求5 符合标准要求施工单位检查评定结果检查评定合格工程专业质量检查员:(工程技术负责人)2021年 5 月 13 日屋面节能工程检验批质量验收记录表主控工程4 保温隔热做法符合标准要求5 屋面通风隔热架空层 符合标准要求6 构造方法符合标准要求 7 屋面割气层位置符合标准要求一般工程1 应按施工方案施工 符合设计要求 符合要求2 金属板保温夹层芯屋面安装符合标准要求 3 防潮层符合设计要求45施工单位检查评定结果检查评定合格工程专业质量检查员:(工程技术负责人)2021年 5 月 13 日外墙保温〔聚苯板〕检验批质量验收记录表主控工程4 锚固件、安装符合标准要求一般工程5 接缝方法 符合设计要求 符合要求6 孔洞、盒 符合标准要求7 外观及外包装 符合设计要求8 加强网铺设及搭接符合标准要求9 符合标准要求施工单位检查评定结果检查评定合格工程专业质量检查员:(工程技术负责人)2021年 3 月 27 日本表由施工单位填写。

查勘表

查勘表

编号:番建安监查监督登记号建设工程项目申办施工许可证安全文明施工现场查勘表工程名称:监督站(盖章):查勘日期:年月日广州市建设工程安全监督站制表(第三版)现场查勘表说明一、制表依据及查勘内容㈠本表依据《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》及市建委“穗建筑[2004]139号”《关于调整建设工程施工许可证申办资料的通知》而编制。

㈡查勘内容主要包括工程概况、施工安全管理组织、安全管理制度、当前阶段的安全专项措施(方案)等方面,同时进行工地现场安全生产条件的检查。

查勘可与安全监督交底等工作内容结合一起进行(各区站、专业站可灵活掌握)。

㈢现场查勘应与现场核发施工许可证的工作结合起来,操作的前后时间不能相隔太长(不宜超过10个工作日),否则应重新查勘。

㈣本版的现场查勘表从2006年10月16日开始使用,以前的版本同时停止使用。

二、填表须知㈠本表使用蓝黑或黑色墨水的钢笔或签字笔填写,字体端正,不得涂改,若需修改,可采用划改方式并在旁签名。

㈡由建设方负责填写“工程概况栏”和“各责任主体施工安全管理组织架构”栏,其他部分由查勘人员填写。

㈢有关单位对所提供查勘资料的真实性负责,资料经报验后如有重大改变应及时报告。

㈣建设方负责组织有关单位按规定在施工现场接受检查,查勘后,各单位项目负责人需在本表签字确认。

㈤本表的编号由8位阿拉伯数字组成(查勘人员填写),1、2位为年份,3、4位为月份,5、6位为日子,7、8位为当天查勘工地的次序。

例如:“穗建安监查05081502”,表示2005年8月15日市安监站当天查勘的第二个工地。

㈥本表一式两份,由安全监督站领导审批后,2个工作日内报送所属建设行政主管部门一份(如属国家相关部门批准开工、不办施工许可证的项目,则报送项目建设单位),安监站存档一份。

三、表中栏目内容释义或检查方法凡表中栏内有附注“见栏目说明”的均在本表附后编写了有关栏目说明,请对照编号查阅。

安全监督站查勘部门负责人(签名):查勘表中的栏目说明一、工程概况1.1安全监督登记号是工程项目办理安全监督申报手续后,由安监站给予的一个编号(属市站监督的工程其安全监督登记号可能不同于质量监督登记号)。

工程概况 表格

工程概况 表格

工程概况表本表由施工单位填写。

填表:年月日施工现场质量治理检查记录技术交底记录工程名称:编号:本表由施工单位填写,交底人员与同意交底人员各保持一份。

图纸会审记录本表由施工单位整理、汇总,建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各保持一份。

统表C01-5设计变更通知单本表由设计单位完成,设计单位、建设单位、监理单位、施工单位各保持一份。

工程洽商记录本表由提出洽商单位填写,建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各保持一份。

统表C01-7见证取样送检记录本表由施工单位填写,施工单位、监理单位、见证单位各保持一份。

制表:年月日施工日志本表应装订成册,页号打印好,不得撕掉缺页,以便查对,由施工单位填写保持。

工程定位测量记录本表由测量单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各保持一份。

基槽验线记录工程名称:编号:本表由施工单位填写保持。

统表C01-11楼层平面放线记录工程名称:编号:本表由施工单位填写并保持。

工序质量检查表(施工检查记录)本表由施工单位自控使用。

隐蔽工程验收记录本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、监理单位各保持一份。

根底局部勘察单位要参加,根底主体局部设计单位要参加。

交接检查记录本表由移交单位填写,移交、接收和监理单位各保持一份。

预检记录工程名称:编号:本表由施工单位自控使用。

楼层标高抄测记录本表由施工单位填写并保持。

建筑物标高、垂直度(全高)测量记录工程名称:编号:本表由施工单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各保持一份统表C01-19施工组织设计(方案)报审表工程名称:编号:本表由施工单位填写,监理机构签认后交施工单位保持。

分包单位资格报审表工程名称:编号:工程材料/构配件/设备需求单位资格报审表工程名称:编号:本表由施工单位填报,经工程监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

试验单位资格报审表工程名称:编号:本表由施工单位填报,经工程监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

国家优质工程奖实体质量核查要点(48页)

国家优质工程奖实体质量核查要点(48页)
核查专家:
20
Part 2
五、关于第4.5条但这样就带来了一个问题,在抽查的情况下,参与计分的不足项如何确
定?
1、一般性质的不足项应视评价范围内的不足点是孤立存在还是普遍存在而定。当为偶然存在时,复查组应指出,但可以不参与评价计分,但若是普遍存在时则应参与计分;
2、当无法判断一般性质不足项是否普遍存在时,应通过查阅相应档案文件予以确认。如,技术交底中没有具体、明确的技术、质量要求时,则不足就会普遍存在,反之则就可能是偶然现象。
17
Part 2
五、关于第4.5条对实体质量的评价采用评价项良好率方法的主要理由是:
1、基本评价项按现行规范标准列出,可以覆盖一般工程。如遇特殊工程时,可随时增加评价项内容,从而保证对实体质量评价的完整性、准确性和公平性。
2、事先确定基本评价项,有利于避免核查专家遗漏重要评价点。3、评价计分相对简单,不用计算扣分、得分等等。4、对评价计分尺度掌握的人为偏差较小,可以较为准确地反映出不同地
方法正确、仪器仪表可靠、记录详实、结论确切。3、现场进行的试验、检测必须记录过程,试验、检测分方法应与方案一
致,方法错误将导致结论不准确,甚至错误。所谓“记录”,就应记录全部过程,否则就应叫“结论”了。
25
Part 3
三、关于试验、检测的问题4、复查组应注意第三方试验、检测的依据及结论的完整性。
试验数据不完整,依据不充分,只有GB1499.2没有GB50204,使用部位不详。不具有可追溯性。
2013年以后修订的验收规范所划分的分项工程可能与GB50300-2013不完全一致,应以2013年以后执行的各验收规范为准。
23
Part 3
二、关于隐蔽验收的问题隐蔽工程验收是工程质量验收的重要组成部分,而隐蔽工程质量是工程

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。

2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。

3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。

分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质量管理制度基本完整。

总监理工程师郝大海(建设单位项目负责人) 2002年5月10日 1砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002 附表 B.0.1 0203010 1 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号 QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级 2份试验报告MU10 1MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80% 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大7mm 6 垂直度(第层)≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm 7 组砌方法√ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面平整度(混水) 4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求门窗洞口高宽度⑤⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰缝平直度(混水)5 8 76 10mm7 12 李伟专业工长(施工员)施工班组长王力主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。

建筑工程施工质量验收表格1-50

建筑工程施工质量验收表格1-50

施工现场质量管理检查记录表A。

0.1 开工日期:分项工程质量验收记录表E。

0.1分部(子分部)工程验收记录表F。

0。

1单位(子单位)工程质量竣工验收记录表G.0。

1—1单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表G。

0。

1—2 共2页甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)005-1甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)005—2单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表G.0.1-3甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)006 单位(子单位)工程观感质量检查记录注:质量评价为差的项目,应进行返修。

甘肃省工程质量监督总站编制007 土方开挖工程检验批质量验收记录表GB50202—2002甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)008 土方回填工程检验批质量验收记录表GB50202—2002甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)009 排桩墙支护工程检验批质量验收记录表(重复使用钢板桩)GB50202—2002(Ⅰ)甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)010 排桩墙支护工程检验批质量验收记录表(混凝土板桩)GB50202-—2002(Ⅱ)甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)011 降水与排水工程检验批质量验收记录表GB50202-2002甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印) 012 地下连续墙工程检验批质量验收记录表GB50202—2002甘肃省工程质量监督总站编制013 锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表GB50202—2002甘肃省工程质量监督总站编制014 沉井与沉箱工程检验批质量验收记录表GB50202—2002甘肃省工程质量监督总站编制015灰土地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002甘肃省工程质量监督总站编制016 砂和砂石地基工程检验批质量验收记录表GB50202—2002目甘肃省工程质量监督总站编制017 粉煤灰地基工程检验批质量验收记录表GB50202——2002甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)018 强夯地基工程检验批质量验收记录表GB50202—2002目甘肃省工程质量监督总站编制019 振冲地基工程检验批质量验收记录表GB50202—2002甘肃省工程质量监督总站编制020砂桩地基工程检验批质量验收记录表GB50202—2002甘肃省工程质量监督总站编制021 高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002甘肃省工程质量监督总站编制022土和灰土挤密桩复合地基工程检验批质量验收记录表GB50202-2002甘肃省工程质量监督总站编制023 混凝土预制桩(钢筋骨架)工程检验批质量验收记录表GB50202——2002(Ⅰ)甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)024 混凝土预制桩工程检验批质量验收记录表GB50202—2002(共2页)(Ⅱ)甘肃省工程质量监督总站编制025-1甘肃省工程质量监督总站编制025—2混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录表GB50202-2002(Ⅰ)甘肃省工程质量监督总站编制026 混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表GB50202—2002(Ⅱ)甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)027 防水混凝土工程检验批质量验收记录表GB50208—2002010501□□甘肃省工程质量监督总站编制028 水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录表甘肃省工程质量监督总站编制029 卷材防水层工程检验批质量验收记录表甘肃省工程质量监督总站编制030甘肃省工程质量监督总站编制031甘肃省工程质量监督总站编制032甘肃省工程质量监督总站编制033甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)034甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印) 035甘肃省工程质量监督总站编制036甘肃省工程质量监督总站编制037甘肃省工程质量监督总站编制038模板安装工程检验批质量验收记录表GB50204-2002(共2页)(Ⅰ)甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印) 039—1续表甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)039—2预制构件模板工程检验批质量验收记录表GB50204—2002(共2页)(Ⅱ)甘肃省工程质量监督总站编制040-1续表注:L为构件长度(mm)甘肃省工程质量监督总站编制040—2模板拆除工程检验批质量验收记录表GB50204-2002(Ⅲ)甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)041 钢筋加工工程检验批质量验收记录表GB50204-2002(共2页)(Ⅰ)甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)042-2 钢筋安装工程检验批质量验收记录表GB50204-2002(共3页)(Ⅱ)甘肃省工程质量监督总站编制043—1续表。

工程数量现场核查表

工程数量现场核查表

工程数量现场核查表简介工程数量现场核查表是一种用于工程量核查记录的表格,主要用于现场工程量核查。

该表格可以记录工程项目的各个阶段,不同工种的工程量,以及总工程量等信息,将现场核查结果可视化呈现,方便工程管理人员进行项目进度监控以及工程量的控制和管理。

使用方法填写方式•表格共有若干列,包括工程名称、所属阶段、工种、数量等。

•请按照不同的工程阶段和工种分类填写数量数据,填写形式可以是数字、百分数、文本等方式,可以根据具体情况自行填写。

•如果需要新增工程或者工种,可以在表格最后一行进行填写。

•在填写时应注意数量填写的正确性,保证填写的数据具有参考和可比性,准确地反映出工程量的实际情况。

使用场景•工程量核查:在工程施工过程中,需要对工程量进行核查和记录,以便于后期的工程量管理和控制;•工程进度监控:通过工程数量现场核查表,可以实时掌握工程进度,及时调整工程进展,确保项目能够按时完成;•工程量控制:在工程量核查的过程中,可以对工程量进行控制和管理,避免工程量超出预算范围,对工程开支造成不必要的损失。

工程数量现场核查表样例工程数量现场核查表例子如下:工程名称所属阶段工种数量基础工程地基清理100平方米基础工程地基打桩30根主体工程结构钢筋50吨主体工程结构模板10000平方米安装工程电气火灾自动报警系统1套安装工程给排水管道300米建筑装修室内装修地面200平方米建筑装修室内装修瓷砖500平方米其他其他其他其他结语工程数量现场核查表是一种方便、快捷、实用的工具,可以帮助工程管理人员充分掌握工程量情况,进而保证工程的质量和进度。

在使用时,需要注意数据的填写正确性和实时性,以保证数据的准确性和可靠性。

工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察)

工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察)

附件三表1.1工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察)检查结论主要问题处理意见注:对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。

检查组成员签字:检查日期:表1.2工程建设强制性标准执行情况检查表(结构)工程名称:工程所在市(区、县):检查组成员签字:检查日期:表1.3工程建设强制性标准执行情况检查表(建筑)工程名称:工程所在市(区、县):检查组成员签字:检查日期:表1.4施工图审查情况检查表工程名称:工程所在市(区、县):注:1.如不符合,请在备注栏内注明原因2.如发现保障审查质量、提高审查效率的突出做法,请在备注栏内标注并附页说明检查组成员签字:检查日期:表2.1公共建筑节能设计检查表项目名称设计单位(盖章)联系人、电话审图单位(盖章)联系人、电话建筑高度与建筑面积:层m2是否论证:是口否口建筑类别:甲类乙类检查结论主要问题处理意见说明:1.本表满分为100分。

其中:建筑部分占50分;设备部分占30分;建筑节能专项审查占6分;用能计量部分占14分。

2.“检查内容与依据”栏目中,检查评分应以设计文件(施工设计图纸与设计变更文件)建筑节能或热工计算书为准。

3.缺项栏目不评分,总评分按累计评分的计权分数计算,计算公式:总评分=100X评分的实得总分/(100—缺项栏目满分累计值)4.得分三80,即为达标。

5.节能标准执行率二达标项目建筑面积(居住+公共)/抽检项目总建筑面积(居住+公共)检查人:日期:表2.2居住建筑节能设计检查表项目名称设计单位(盖章)联系人、电话审图单位(盖章)联系人、电话建筑面积(地上/地下):m2建筑高度/层高:丄气候区:A区B区说明:1.本表满分为100分。

其中:建筑部分占60分;设备部分占34分;建筑节能专项审查占6分。

2.“检查内容与依据”栏目中,检查评分以设计文件(施工设计图纸与设计变更文件)、节能计算书或热工计算书为准。

3.缺项栏目不评分,总评分按累计评分的计权分数计算,计算公式:总评分=100X评分的实得总分/(100—缺项栏目满分累计值)4.得分三80,即为达标。

资料核查表

资料核查表
⑤砂浆、砼实验室配合比设计⑥施工现场调整配合比⑦拉拔试验检测报告等
要求:份数按照复检试验报告数,份数与汇总表相符
5
隐蔽工程验收记录
地基与基础隐蔽工程记录
C02-4
C03-5
①自然抄平记录、②地基验槽记录③土方开挖及土方回填工程④基础及设备基础工程、基础防水、防腐工程⑤钢筋工程⑥变形缝、沉降缝和伸缩缝工程⑦预应力工程⑧砌体工程⑨抹灰工程⑩门窗工程⑾吊顶工程⑿轻质隔墙安装工程⒀饰面砖工程⒁幕墙工程⒂细部工程⒃建筑地面工程⒄防水工程⒅屋面工程等隐蔽记录
工程定位测量放线记录
C03-1
报验单与资料算一份
基槽开挖测量记录
C03-2
建筑物(楼层)平面放线记录
C03-3
建筑物(楼层)标高抄测记录
C03-4
3
原材料出厂合格证及进场检(试)验报告
原材料出厂合格证及检(试、复)验报告汇总表(建筑与结构)
C02-5
[原材料有钢材、套筒、植筋胶、水泥、砖及砌块、粗细骨料、防水材料、装饰材料(不包括门窗材料)、外加剂等)
排列顺序:1)汇总表2)工程材料报审表、工程材料清单、3)材料、构配件进场验收表 4)见证记录、5)厂家合格证及性能检测报告 6)现场复检报告]
要求:份数按照复检试验报告数,无复检的按照厂家试验报告数,要求份数与汇总表相符
主要材料/成品/半成品/构配件进场验收表(钢筋、砌块、烧结砖、钢构件、木构件、预制构件等需做此表)
C02-8
出厂合格证及检试验报告汇总表
C02-7
材料、配件出厂合格证书粘贴表
C02-9
3
管道、设备强度试验、严密性试验记录
管道强度、严密性试验记录
C02-10
设备强度、严密性试验记录

《食品生产许可现场核查记录评分表》解读-1幻灯片PPT

《食品生产许可现场核查记录评分表》解读-1幻灯片PPT
不符合规定要求〔0分〕 申请人存在的问题性质属于普遍的、严重的或系统性、区域 性的,对符合食品生产许可条件和食品平安造成了严重影响。
现场核查结论判定原则
现场核查结论判定原那么:核查工程单项得分无0分且总得分率 ≥85%的,该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。 当出现以下两种情况之一时,该食品类别及品种明细判定为未通 过现场核查: 〔1〕有一项及以上核查工程得0分的; 〔2〕核查工程总得分率<85%的。
符合规定要求〔3分〕 现场核查情况全部符合“核查内容〞的规定要求。
评分方法
?评分记录表?每个核查工程均规定了评分标准,核查组应当按照评分标准对 相应的核查工程进展评分。除“试制产品检验合格报告〞工程外,符合规定 要求的,得3分;局部符合规定要求的,得1分;不符合规定要求的,得0分。 虽然每个核查工程评分标准的具体内容不尽一样,但是评分的根本原那么是 一致的。
局部符合规定要求〔1分〕 申请人存在的问题性质属于个别的、轻微的或偶然发生的, 对符合食品生产许可条件和保障食品平安未造成严重影响。
评分方法
?评分记录表?每个核查工程均规定了评分标准,核查组应当按照评分标准对 相应的核查工程进展评分。除“试制产品检验合格报告〞工程外,符合规定 要求的,得3分;局部符合规定要求的,得1分;不符合规定要求的,得0分。 虽然每个核查工程评分标准的具体内容不尽一样,但是评分的根本原那么是 一致的。
各条款的核查要点
〔一〕生产场所核查 〔二〕设备设施核查 〔三〕设备布局与工艺流程核查 〔四〕人员管理核查 〔五〕管理制度核查 〔六〕试制产品检验合格报告核查
“不适用〞字样,同时说明不适用的原因,如“无外设仓库〞“委托**检 验机构进展出厂检验〞“生产许可变更审查,此工程未列入现场核查工程 〞等。
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