魏都区统计局2017年部门预算基本情况说明 .doc

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2017年部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:万元
2017年部门预算支出总表
单位:万元
2017年部门预算支出总体情况表
单位:万元
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元。

2017年部门决算公开说明

2017年部门决算公开说明

2017年部门决算公开说明一、部门(单位)情况(一)主要职责国家统计局岚县调查队既是政府统计调查机构,也是统计执法机构,依法独立向国家统计局和上级调查队上报承担的国家调查结果,并对上级的调查资料的真实性负责。

同时,承担地方政府委托的各项统计调查任务。

完成国家统计局布置的各项任务;完成上级调查队交办的地方调查任务;接受地方政府交办的有关调查任务;协助地方统计局完成重大国情国力普查任务;组织指导地方调查队的业务工作;负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为;负责调查队机关认识管理、纪检监察和财务管理等工作;完成国家统计局和上级调查队交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成国家统计局属于正科级单位,只包括本单位,无下级单位。

机构编制为8人,现有在职人员7人,长期聘用人员4人。

(三)主要工作任务国家统计局岚县调查队工作任务主要包括农村居民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入、农村贫困监测、农民工监测、畜禽监测、农产品中间消耗调查、农产品价格调查、秋粮播种面积、农作物遥感面积等调查。

二、2017年度部门决算情况说明(一)收入情况2017年收入 49999.64 元,其中:一般公共预算财政拨款资金收入 49999.64 元,比上年减少0.36元,下降0.01%,下降的原因为上年未全部支付完。

(二)支出情况2017年全部支出49999.64元,其支出全部为基本支出,金额为49999.64元,比上年减少0.36元,下降0.01%,下降的原因为上年未全部支付完。

1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出49999.64 元,占一般公共预算财政拨款支出 100 %,主要是完成日常工作任务而发生的公用支出。

其中:商品和服务支出49999.64 元,包括印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出0元。

2017年度区级部门预算公开.doc

2017年度区级部门预算公开.doc

2017年度区级部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分区台办2017年度部门预算表涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。

在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算收支预算总表九、一般公共预算支出预算表十、一般公共预算基本支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十三、政府采购支出预算表第三部分区台办部门2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针、政策,根据省、区委台办、区委、区政府对台工作部署,制定我区有关涉台事务的规定、工作计划、规划和实施办法并组织实施。

(二)组织、指导、管理、协调区委区政府各部门、各镇的对台工作;督促检查各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策的情况;协调处理我区涉台重大事件。

(三)研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化对我区经济和社会发展的影响,并适时提出工作意见和建议;负责涉台工作和涉台政策的调研工作,参与研究、提出我区有关涉台法规,依法保护台胞、台商的合法权益。

(四)会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作,贯彻执行《台湾同胞投资保护法》,受理台商投诉,协调处理台资企业纠纷和矛盾,负责全区台资企业的统计和分析工作。

协调台商及子女来吴江定居或就学的管理工作(五)对全区与台湾的经济、文化、学术、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流活动实施组织和管理;负责经贸活动、学术交流等因公赴台团组及人员的审查报批工作;负责赴台人员的行前教育与归后总结工作,参与或直接接待台湾重要人士和重要团组。

市统计局部门预算有关情况的说明.doc

市统计局部门预算有关情况的说明.doc

2018年市统计局部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职责(一)组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计工作的法律法规和政策,拟订我市统计调查计划、方案并组织实施;依法查处统计违法行为。

(二)组织实施国家、省、市统计报表制度;负责跨系统、跨部门统计调查项目的核准;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要数据的审核、监控和评估;指导部门统计工作。

(三)根据国家、省、市重大国情、国力普查计划、方案,拟订全市实施方案;会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查;汇总和整理全市基本统计资料;对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据系统,指导各镇、街道统计信息化系统建设。

(六)指导全市统计基础建设和统计队伍建设;组织全市统计从业资格认定工作。

(七)指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

(八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、内设机构根据以上职责,市统计局设4个职能科室:(一)办公室综合协调、管理局机关的行政工作;督办党组会议决定事项的落实;起草文件、讲话、报告等重要材料,编发统计信息。

负责上呈下达以及会议组织、督办、文件档案、财务管理、内部审计、保密保卫、接待、机关后勤事务和统计学会工作。

负责全局的纪律、卫生、学习、党建等工作。

(二)业务科负责国民经济核算和固定资产投资统计、建筑业统计、房地产业统计工作,汇集、审定和管理提供全市宏观统计数据,定期发布统计信息、统计公报,编辑、发行《莱西统计月报》、《莱西统计年鉴》。

负责全市国民经济运行状况的统计监测、预测和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议;对统计数据的使用和提供进行管理和审查;负责全社会统计资料的整理、立档;负责对各镇、街道的主要经济指标进行审核评估认定;负责网络数据的管理审核并组织建立和应用全市综合数据库;提供综合平衡状况的分析研究报告。

2017年全市预算执行情况说明.doc

2017年全市预算执行情况说明.doc

2017年全市预算执行情况说明2017年,各级财税部门认真贯彻中央、省、市委各项决策部署,以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为引领,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,积极应对复杂局面,严格预算管理,强化收入征管,建立财源体系,推动综合治税,保障重点支出,收支预算执行顺利,为加快全市经济社会持续健康发展提供了强力支撑。

一、财政收入完成情况面对经济下行压力持续加大、祁连山生态环保整治和国家减税降费政策调整带来的减收压力,各级各部门强化征管措施,加强重点行业、重点税源、新增税源的分析监控和税收征管,确保税收收入足额入库。

进一步强化非税收入管理,认真落实各执收执罚部门职责,做好国有资产资源处置、有偿使用等非税收入征缴,千方百计组织财政收入,全力推进综合治税,市县区一体化的综合治税平台投入运行,实现对税源的全方位控管,力促税收应收尽收。

全市一般公共预算收入:完成26.32亿元,占预算28.53亿元的92.27%,增长1.48%(其中:市级完成5.17亿元,占预算5.06亿元的102.22%,增长9.6%)。

按结构划分情况看,税收收入完成12.31亿元,占预算的82.96%,下降0.67%;非税收入完成14.02亿元,占预算的102.37%,增长3.45%。

各县区按增速排序,依次为:民乐县完成2.92亿元,占预算2.9亿元的100.84%,增长13.98%;甘州区完成8.84亿元,占预算8.69亿元的101.69%,增长13.41%;肃南县完成2.37亿元,占预算2.52亿元的94.12%,增长3.55% ;临泽县完成2.38亿元,占预算2.9亿元的81.96%,下降9.85%;高台县完成2.1亿元,占预算2.92亿元的71.97%,下降20.75%;山丹县完成2.54亿元,占预算3.62亿元的70.22%,下降22.64%。

全市大口径财政收入:完成59.1亿元,占预算61.92亿元的95.45%,同比增收0.84亿元,增长1.44%(其中:市级完成5.88亿元,占预算的121.59%,增长18.13%)。

关于2017年全区及区本级决算的说明

关于2017年全区及区本级决算的说明

关于2017年全区及区本级决算的说明一、全区及区本级一般公共预算收支决算情况(一)全区一般公共预算收支决算平衡情况2017年,全区一般公共预算收入总计155647万元,其中:一般公共预算收入67815万元,上级补助收入79236万元,待偿债置换一般债券上年结余45万元,上年结余收入537万元,调入资金8014万元。

全区一般公共预算支出总计155647万元,其中:一般公共预算支出138274万元,上解上级支出7689万元,调出资金4000万元,地方政府一般债务还本支出790万元,补充预算稳定调节基金4894万元。

(详见附表1)(二)区本级一般公共预算收支决算情况2017年,区本级一般公共预算收入总计112585万元,其中:区本级一般公共预算收入15843万元,上级补助收入79236万元,下级上解收入10410万元,待偿债置换一般债券上年结余45万元,上年结余收入537万元,调入资金6514万元。

区本级一般公共预算支出总计112585万元,其中:区本级一般公共预算支出87932万元,补助下级支出8780万元,上解上级支出7689万元,调出资金2500万元,地方政府一般债务还本支出790万元,补充预算稳定调节基金4894万元。

(详见附表4)二、全区及区本级政府性基金收支决算情况(一)全区政府性基金收支决算情况2017年,全区政府性基金预算收入总计25502万元,其中:政府性基金收入10283万元,上级补助收入6863万元,调入资金4001万元,债务转贷收入4000万元,上年结余收入355万元。

全区政府性基金预算支出总计25502万元,其中:政府性基金支出13815万元,上解上级支出1108万元,调出资金4269万元。

收支相抵,全区政府性基金预算年终滚存结余6310万元,结转下年使用。

(详见附表12)(二)区本级政府性基金收支决算情况2017年,区本级政府性基金预算收入总计22502万元,其中:区本级政府性基金收入10283万元,上级补助收入6863万元,调入资金2501万元,上年结余收入355万元,债务转贷收入2500万元。

第一部分2017年度部门决算报表

第一部分2017年度部门决算报表

第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称:单位:万元
1 / 24
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财政拨款收入支出决算总表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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财政拨款基本支出经济分类决算表
20 / 24
单位名称:单位:万元
单位名称:单位:万元
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财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称:
注:
“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

政府采购情况表
单位名称: 单位:万元
24 / 24。

统计局2017年部门决算情况说明

统计局2017年部门决算情况说明

统计局2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度,我单位全部收入622.01万元,占调整预算的100%,比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

全部财政支出622.01万元,占调整预算的100%。

比上一年增长83.3%。

增长主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

二、收入决算情况说明2017年度,我单位全部收入622.01万元,占调整预算的100%,比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

三、支出决算情况说明本年度全部支出622.01万元,占本年支出的100%。

按支出性质分析,基本支出301.71万元,占总支出的48.51%;项目支出320.3万元,占总支出的51.49%。

按支出经济分析,工资福利支出442.38万元,占总支出的71.12%;商品和服务支出113.32万元,占本年支出的18.21%;对个人和家庭的补助支出63.74万元,占本年度支出的10.25%;其他资本性支出2.58万元,占本年度支出的0.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度,我单位全部收入622.01万元,占调整预算的100%,比上年增长83.3%。

增长的主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

全部财政支出622.01万元,占调整预算的100%。

比上一年增长83.3%。

增长主要原因是增加了项目拔款农业普查调查员补助。

五、“三公”经费支出决算情况说明2017年度,统计局“三公”经费公共预算财政拨款年初预算2.34万元,决算支出11.14万元,占完成调整预算的100%,比上年减少9.66万元,同比下降46 %。

具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出9.65 万元,占完成调整预算的100%,同比减少10.05 万元,同比下降51 %。

①公务用车购置支出0 万元,占完成调整预算的0%,同比下降(增长)0 %。

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。

支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

2017年全市预算执行情况说明.doc

2017年全市预算执行情况说明.doc

2017年全市预算执行情况说明2017年,各级财税部门认真贯彻中央、省、市委各项决策部署,以统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局为引领,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,积极应对复杂局面,严格预算管理,强化收入征管,建立财源体系,推动综合治税,保障重点支出,收支预算执行顺利,为加快全市经济社会持续健康发展提供了强力支撑。

一、财政收入完成情况面对经济下行压力持续加大、祁连山生态环保整治和国家减税降费政策调整带来的减收压力,各级各部门强化征管措施,加强重点行业、重点税源、新增税源的分析监控和税收征管,确保税收收入足额入库。

进一步强化非税收入管理,认真落实各执收执罚部门职责,做好国有资产资源处置、有偿使用等非税收入征缴,千方百计组织财政收入,全力推进综合治税,市县区一体化的综合治税平台投入运行,实现对税源的全方位控管,力促税收应收尽收。

全市一般公共预算收入:完成26.32亿元,占预算28.53亿元的92.27%,增长1.48%(其中:市级完成5.17亿元,占预算5.06亿元的102.22%,增长9.6%)。

按结构划分情况看,税收收入完成12.31亿元,占预算的82.96%,下降0.67%;非税收入完成14.02亿元,占预算的102.37%,增长3.45%。

各县区按增速排序,依次为:民乐县完成2.92亿元,占预算2.9亿元的100.84%,增长13.98%;甘州区完成8.84亿元,占预算8.69亿元的101.69%,增长13.41%;肃南县完成2.37亿元,占预算2.52亿元的94.12%,增长3.55% ;临泽县完成2.38亿元,占预算2.9亿元的81.96%,下降9.85%;高台县完成2.1亿元,占预算2.92亿元的71.97%,下降20.75%;山丹县完成2.54亿元,占预算3.62亿元的70.22%,下降22.64%。

全市大口径财政收入:完成59.1亿元,占预算61.92亿元的95.45%,同比增收0.84亿元,增长1.44%(其中:市级完成5.88亿元,占预算的121.59%,增长18.13%)。

2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明一、部门情况(一)部门机构设置、职责北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心科室设置齐全,医疗常规设备完善;中心下设4个社区卫生服务站,基本上形成了结构合理、功能完善的社区卫生服务体系,为辖区2.14平方公里内的公共卫生安全和居民的生命健康提供较完备的医疗卫生保障。

(二)人员构成情况北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心行政编制 0 人;事业编制 91 人;工勤编制 0 名;实际 91 人;长期聘用临时工 0 人。

离退休人员 145人,其中:离休 0 人,退休 145 人。

(三)本预算年度的主要工作任务北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心2017年主要工作任务:承担基本医疗服务,国家公共卫生服务,家庭医生式服务,中医药服务,卫生监督协管工作。

二、收入预算说明2017年北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心总支出安排7921.32万元。

其中:预算内资金安排2792.52万元,财政专户资金安排0万元,其他资金安排5128.80万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

2016年收入预算7335.57万元。

2017年收入预算比2016年增加 585.75 万元。

原因:事业收入增加,人员增加,人员经费增加。

三、支出预算说明(一)2017年支出预算按用途划分:(1)基本支出 2579.82 万元,其中公用支出 282.86 万元。

(2)项目支出预算5341.50万元。

主要项目是①社区卫生工作者经费1172400元;②房租168000元;③药品卫材款48576000元;④医疗设备购置经费1683080元等。

(二)2017年涉及政府采购项目 7 个,预算资金 314.87 万元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目 0 个,预算资金 0 万元。

(四)2017年机关运行经费预算情况2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元。

2017年部门预算明细预算表

2017年部门预算明细预算表

2010301
行政运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)___电费
669900.00

2080109
社会保险经办机构
30206
电费
日常公用支出(在职人员)___电费
105600.00

2010301
行政运行
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)___邮电费
204000.00

2080109
社会保险经办机构
日常公用支出(在职人员)___差旅费
36480.00

2010301
行政运行
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)___维修(护)费
128331.20

2080109
社会保险经办机构
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)___维修(护)费
9600.00

2010302
一般行政管理事务
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社会办社区工作者人员经费___社区工作者人员经费
25807500.00

2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社会办新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费___新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费
3275736.00

2080599
其他行政事业单位离退休支出
30199
其他工资福利支出
财政科幼儿园退休人员经费及在职人员保险
6000000.00

2080705
公益岗位补贴

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇第一篇:2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况(一)收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

其中:经费拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元,基本支出35.71万元,占支出总预算的59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%;项目支出24.4万元,占支出总预算的40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:(1)一般公共服务支出56.32万元,占支出总预算93.69%,同比增加8.89万元,增长18.74%。

(2)医疗卫生与计划生育支出1.27万元,占支出总预算2.11%,同比增加0.42万元,增长49.41%。

(3)住房保障支出2.51万元,占支出总预算4.18%,同比增加0.84万元,增长50.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算35.71万元,占支出总预算59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%。

工资福利支出预算26.57万元,占基本支出预算74.40%,同比增加6.72万元,增长33.85%。

商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算16.19%,同比增加1.74万元,增长43.07%。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元,占基本支出预算9.38%,同比增加1.68万元,增长100.60%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算24.4万元,占支出总预算40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2017年度潍坊市统计局

2017年度潍坊市统计局

2017年度潍坊市统计局部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明二、重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任;贯彻执行统计工作法律、法规和方针、政策;负责起草有关地方性法规、规章草案;拟订全市统计工作规划、政策、统计制度和统计标准并组织实施;依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,依法审批各县市区、各部门的统计调查项目,审核统计计划、调查方案;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;指导部门统计工作。

(三)根据国家重大国情国力普查计划、方案,拟订全市的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查;统一组织协调各县市区及市属各开发区、各部门的社会经济调查,汇总整理全市的基本统计资料;对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各县市区统计信息化系统建设。

(六)协助管理县市区统计局局长、副局长;指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设;监督管理市及各县市区统计部门由省统计局下拨的中央统计事业费,管理市级财政提供的统计经费。

2017年部门预算说明.doc

2017年部门预算说明.doc

2017年部门预算说明一、部门主要职责及预算单位构成上街区财政局成立于1984年10月。

主要职责是:(一)拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订区与镇(办)的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草全区财政、财务、会计管理的制度草案。

在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

(三)负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。

负责编制年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况;负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。

组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

建立全面规范、公开透明的预算制度。

建立跨年度预算平衡机制。

全面推进预算绩效管理工作。

完善转移支付制度。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理。

编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据。

研究制定政府非税收入管理制度。

(五)组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。

负责制定政府采购制度,编制区级政府采购预算并监督管理。

(六)负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出。

拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

(七)负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策。

(八)制定促进全区经济发展的财政政策和全区基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

(十)管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

山西统计局2017年

山西统计局2017年

山西省统计局2017年项目支出绩效自评工作总结根据财政部和国家统计局预算绩效考评工作安排,按照《山西省统计局项目支出绩效评价管理暂行办法》要求,为推进全省统计部门预算绩效管理,提升财政预算资金使用效率和效益,现就将本部门开展项目支出绩效自评工作报告如下:一、绩效自评工作开展情况我省统计局系统各单位严格按照2016、2017年国家统计局预算编制要求和《中央部门预算绩效目标管理办法》(财预〔2015〕88号)规定,认真组织所有一级项目、二级项目开展绩效自评,各单位对照年初预算设定的绩效目标及指标值,对应填报年度实际执行情况,绩效自评实事求是,数据准确,分值合理、结果客观,绩效自评覆盖率达到100%。

二、绩效自评工作开展结果我省统计局系统各单位对2017年度9个项目支出涉及的项目资金开展了绩效自评,其中:1、行政运行费项目资金预算数18.68万元,全年执行数18.638万元,预算资金执行率100%。

2、信息事务费预算数81万元,因属年底追加资金,固未执行。

3、统计专项业务资金年初预算数819万元,上年结余128万元,全年执行数947万元,预算资金执行率100%。

4、统计抽样调查资金年初预算数393万元,其他收入32万,上年结余74万元,全年执行数472万元,预算资金执行率95%。

5、统计管理经费年初预算数333万元,全年执行数333万元,预算资金执行率100%。

6、专项普查活动经费年初预算数247万元,其中47万元为年底追加额,全年执行数100万元,预算资金执行率40%。

7、事业运行年初预算数43万元,全年执行数43万元,预算资金执行率100%.8、培训支出年初预算数73.16万元,全年执行数73.16万元,预算资金执行率100%.9、其他统计信息事务年初预算数17万元,全年执行数16万元,预算资金执行率94%.三、项目支出绩效管理主要经验和存在问题从以上9个项目支出绩效自评情况来看,2017年我省统计局系统项目绩效目标完成较好,基本上都达到了预期指标。

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魏都区统计局2017年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
魏都区统计局内设5个内设股(室)。

根据《魏都区人民政府办公室关于印发魏都区统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(许区政办〔2010〕43号),魏都区统计局主要职责是:
一、承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省市统计政策、规划、基本统计制度、统计标准,制定地方统计制度;贯彻执行国家和省市统计法律、法规及规章,制定部门规范性文件;指导全区统计工作。

二、贯彻执行省市国民经济核算制度,建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。

三、会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。

四、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务
业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

五、组织各街道办事处、民营科技园区管委会及区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

六、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

七、依法审批或者备案区级各部门统计标准、统计调查项目和地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

依法监督管理涉外统计调查活动。

八、指导全区统计专业技术队伍建设,参与组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

九、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全区统计系统统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各街道办事处、民营科技园区管委会统计信息化系统建设。

十、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况
魏都区统计局共有编制8人,其中:行政编制8人,事业编制0人;在职职工8人,离退休人8人。

(三)预算年度主要工作任务
一、2017年第四次全国经济普查筹备阶段需要经费25万元。

二、2017年1%人口调查调查员补贴需用经费3万元,1%人口调查登记、编码、汇总需用经费2万元,1%人口调查后期数据处理、资料处理分析、汇编需用经费3万元。

共计8万元。

三、2017年开展河南省县级以上经常性人口与城镇化抽样调查(河南省3%人口调查)工作。

四、2017年开展全区住户调查工作。

五、2017年开展夏粮、秋粮产量调查工作。

六、2017年租赁光纤和机房维护工作。

七、2017年机房更新改造。

(我单位机房建于2008年,距今已使用9年,现今设备老化,反应迟钝、速度慢,并且经常出故障,已严重影响我单位正常报表工作,亟需改造更新。


八、2017年印刷统计年鉴资料、年报、季报、月报报表及提要资料需用工作。

九、对区直及驻区单位服务经济发展环境民调每年两次
工作。

创建文明城民调工作,每年四次,办事处为民服务绩效考评民调工作。

十、统计人员培训每年每人一次,共三十四人,统计系统对各办事处业务培训每年两次。

十一、2017年全省贸易统计限下样本抽样调查工作。

十二、2017年全国第三次农业普查印刷报表方案手册、普查工具,培训工作,宣传工作,质量控制、数据审核等工作,监督检查,数据处理准备工作,办公设备购置,调查员、普查员补贴。

二、收入预算说明
2017收入预算0万元,其中:财政拨款0万元;缴入预算管理的行政事业性收费0万元;罚没收入0万元;国有资源(资产)有偿使用收入0万元等等。

三、支出预算说明
2017年支出预算249.2万元,按用途划分为:工资福利支出59.2万元,占23.7%;对个人和家庭的补助9.3万元,占3.8%;商品服务支出3.7万元,占1.5%;项目支出177万元,占71%。

2017年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出59.2万元,占23.7%;对个人和家庭的补助9.3万元,占3.8%;商品服务支出3.7万元,占1.5%;项目支出177万元,占71%,主要项目是:
一、2017年第四次全国经济普查筹备阶段需要经费25
万元。

二、2017年1%人口调查调查员补贴需用经费3万元,1%人口调查登记、编码、汇总需用经费2万元,1%人口调查后期数据处理、资料处理分析、汇编需用经费3万元。

共计8万元。

三、2017年开展河南省县级以上经常性人口与城镇化抽样调查(河南省3%人口调查)工作。

四、2017年开展全区住户调查工作。

五、2017年开展夏粮、秋粮产量调查工作。

六、2017年租赁光纤和机房维护工作。

七、2017年机房更新改造。

(我单位机房建于2008年,距今已使用9年,现今设备老化,反应迟钝、速度慢,并且经常出故障,已严重影响我单位正常报表工作,亟需改造更新。


八、2017年印刷统计年鉴资料、年报、季报、月报报表及提要资料需用工作。

九、对区直及驻区单位服务经济发展环境民调每年两次工作。

创建文明城民调工作,每年四次,办事处为民服务绩效考评民调工作。

十、统计人员培训每年每人一次,共三十四人,统计系统对各办事处业务培训每年两次。

十一、2017年全省贸易统计限下样本抽样调查工作。

十二、2017年全国第三次农业普查印刷报表方案手册、普查工具,培训工作,宣传工作,质量控制、数据审核等工作,监督检查,数据处理准备工作,办公设备购置,调查员、普查员补贴。

2017年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出59.2万元;对个人和家庭的补助9.3万元;商品服务支出3.7万元;项目支出177万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元。

2017年政府采购预算安排0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年因公出国(境)费费用比上年增加 0 万元。

2017年公务用车购置及运行维护费费用比上年增加 0 万元。

2017年公务接待费预算费费用比上年增加 0 万元。

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