用户权限申请(变更、注销)表

合集下载

系统权限申请表

系统权限申请表
系统/用户权限申请表
申请人姓名
申请部门
申请日期
操作类型
□申请用户□用户权限ห้องสมุดไป่ตู้更□注销用户
系统名称
分机
权限说明
部门负责人审批意见
签字:
日期:
分配的用户ID
实施人
签字:
日期:
表单编号:
填写规则:
1、系统名称:目前公司系统主要为:ERP系统、项目管理系统、域用户、邮件系统
2、权限说明:(1)、申请ERP系统,请填写要操作的模块。
(2)、申请项目管理系统,请填写用户所属部门组织,要操作的项目、流程。
(3)、申请域用户,请填写用户姓名与所在部门。
(4)、申请邮箱,请填写用户姓名与所在部门。

销户申请书

销户申请书

销户申请书
尊敬的客户服务部门:
我是贵行的一名客户,我在贵行开设了一张储蓄账户。

由于个人原因,我现在决定关闭该账户,特此向贵行提交销户申请。

我希望贵行能够协助我办理账户的销户手续,同时将账户中的余额转入我的指定银行账户。

我承诺在销户手续完成后,不会再进行任何与该账户相关的操作。

在此,我特别感谢贵行过去对我的服务,我对贵行的服务和支持表示衷心的感谢。

希望贵行能够尽快处理我的销户申请,让我能够顺利完成账户的销户手续。

谢谢!
此致。

敬礼。

申请人,[你的姓名] 日期,[申请日期]。

信息系统用户权限申请表

信息系统用户权限申请表
□ 变更
□注销
*
申请部门审核:

部门负责人签名:
年 月 日
业务主管部门意见:
&
业务负责人签名:
年 月 日
(信息部)系统管理员审核:
实际授权时间:
系统管理员签名:
年 月 日
注:1、变更类型:新增用户、取消用户、调整权限;
2、开通时间要求:需要使用系统新权限的时间。
信息系统用户权限申请表
申请单位(盖章):填表日期:联系人/电话:
姓名
工号
信息系统名称
申请类型
人员岗位
开通权限(系统模块)描述
开通时间要求
`
备注(外单位人员请提供身份证号)
陈伦陟
0
营销系统
√新增
□ 变更
□注销
配电部副主任
高压业扩专责
2012-3-26
\
□ 新增
□ 变更
□注销
!பைடு நூலகம்
□ 新增
□ 变更
□注销

□ 新增

SAP信息系统运行制度

SAP信息系统运行制度

SAP信息系统运行制度一、引言随着企业信息化程度的不断提高,SAP 信息系统已成为众多企业管理运营的核心工具。

为了确保 SAP 信息系统的稳定运行,提高工作效率,保障数据的准确性和安全性,特制定本运行制度。

二、系统运行环境(一)硬件设施1、服务器应具备稳定的性能和足够的存储空间,以满足系统运行和数据存储的需求。

2、网络设备应保证畅通无阻,确保数据传输的及时性和准确性。

(二)软件环境1、操作系统应定期进行更新和维护,安装必要的补丁程序,以防范安全漏洞。

2、数据库管理系统应进行合理配置和优化,提高数据处理能力。

三、用户管理(一)用户账号创建1、新用户需填写申请表格,经部门负责人审批后,由系统管理员创建账号。

2、账号创建时应设置合理的权限,遵循最小权限原则。

(二)用户权限变更1、因工作需要变更权限的用户,需提交申请并说明原因,经审批后由系统管理员进行调整。

2、定期对用户权限进行审查,确保权限与工作职责相符。

(三)用户账号注销1、离职或调岗人员的账号应及时注销,以保障系统安全。

2、注销账号前应备份相关数据,以免造成数据丢失。

四、数据管理(一)数据录入1、数据录入人员应确保录入数据的准确性和完整性,遵循数据录入规范。

2、对重要数据的录入应进行双人复核,确保数据无误。

(二)数据存储1、定期对数据进行备份,备份数据应存储在安全的位置,防止数据丢失。

2、建立数据恢复机制,确保在系统故障或数据丢失时能够快速恢复数据。

(三)数据查询与使用1、用户应根据自身权限进行数据查询和使用,不得越权操作。

2、对敏感数据的查询和使用应进行严格审批和记录。

五、系统操作规范(一)操作流程1、制定详细的系统操作流程手册,用户应严格按照流程进行操作。

2、对关键业务操作应进行记录,以便追溯和审计。

(二)错误处理1、当系统出现错误时,用户应及时报告给系统管理员,不得自行处理。

2、系统管理员应根据错误情况进行分析和处理,并记录处理过程和结果。

信息系统用户及密码管理办法

信息系统用户及密码管理办法

信息系统用户及密码管理办法第一章总则第一条为了加强风险管理,强化保密工作,提高信息系统整体安全水平,有效防范信息安全风险,确保信息系统稳定、安全、可靠的运行,根据信息系统信息安全管理制度,制定本办法。

第二条本办法适用于我院开发管理的各应用信息系统。

第三条本办法属于“管理办法”,适用于。

第二章用户与密码的设定第四条信息系统的用户可分为系统管理用户、应用维护管理用户、查询用户和一般操作用户。

系统管理用户指的是信息系统所使用的操作系统、网络和数据库的管理用户。

应用维护管理用户指的是信息系统应用软件和应用数据的管理和维护用户。

查询用户指的是信息系统应用软件和应用数据的查询用户。

一般操作用户指的是使用预先编写好的程序进行操作的用户。

第四条信息系统各类用户的管理应做到权限合理、分工明确、责任清楚、操作规范,各类用户的操作人员职责权限不得交叉覆盖。

系统管理用户的操作人员不得参与软件开发和应用软件、应用数据的管理维护,不得兼任一般操作人员;应用维护管理用户的操作人员不得兼管系统管理用户或一般操作用户。

不得违章变更、修改用户权限,不得越权操作。

第五条各信息系统的软、硬件系统应按照运行管理需要合理设置各类用户,所有用户均必须设置密码。

第六条用户与密码的设置应遵循如下要求:(一)登录信息系统需要有用户帐号,相当于身份标识,用户帐号采用人员姓名的缩写或由信息中心统一分发,规则如下:(1)两个汉字的中文名称,采用拼音的全称。

(2)三个汉字的中文名称:采用姓的全拼加上名字的首字母。

如果出现用户帐号重名的情况,出现的第一个重名的情况在用户帐号后面增加一个字母“1”;出现第二个重名的用户帐号,在重名的用户帐号后面增加一个字母“2”;如此类推(二)密码为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。

设置规范要求如下:(1)信息系统密码设置规范的系统控制:系统应控制密码的有效期,通过设置,强行要求用户定期进行密码修改,减少密码被盗用的可能;用户密码长度和编码规则限制。

信息系统权限管理制度(3篇)

信息系统权限管理制度(3篇)

信息系统权限管理制度为了医院信息管理系统数据的安全管理,避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作,特制定医院信息管理系统权限管理制度,对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理,并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制,保证我院信息管理系统的正常运转,特制定本管理制度。

一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号,相当于身份标识,用户帐号采用人员工号的编排,规则如下:(1)采用员工工号编排。

工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。

1.2密码:为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。

1.3权限:指在信息系统中某一用户的访问级别和权利,包括所能够执行的操作及所能访问的数据。

二、职责与分工2.1职能部门:(1)权限所有部门:负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全;a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限;b.护理部负责病区护士管理系统权限;c.医务部负责医生工作站管理系统的权限;(2)负责指定一个部门权限负责人(建议为科室负责人),对涉及本部门负责权限的新增,变更,注销进行签字审批;(3)本部门人员申请本部门负责权限,需要部门权限负责人签批,签批后由系统管理员设置;2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予;(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查;2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限;(2)负责维护本单位用户和权限清单;(3)遵守职业道德,接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。

三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改:(1)第一次登录信息系统时,用户必须更改信息系统密码;(2)为避免帐号被盗用,密码长度不小于六位,建议数字与字母结合使用;(3)建议每____天或更短时间内需要重新设定密码;(4)对于用户忘记密码的情况,需要按照新用户申请流程处理。

3.2帐号与密码保管:(1)密码不可告知他人,用户帐号不可转借他人使用;(2)信息系统用户因离岗或转岗,所拥有的系统用户权限需相应变更时,需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续;系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字;人事科在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。

计算机业务操作手册范本

计算机业务操作手册范本

.引言随着集团在信息化建设方面的投入,信息技术在集团的各个方面被广泛地应用,大部分业务都需要借助计算机的支持进行。

计算机已成为促进集团的业务发展的重要因素。

为了进一步提高集团信息管理规,增强员工计算机业务的操作技能,特制订员工《计算机业务操作手册》。

《手册》的容分为“信息管理规程”和“业务软件操作流程”两部分。

前部分汇总了集团最新的计算机操作规,帮助员工及时了解集团信息管理规定;后部分以图文并茂的形式,详细描述了ERP系统等主要业务软件的操作流程,帮助员工提高计算机业务技能。

《手册》的排版采用模块化设计,各章节的页码互相独立,通过目录表组合成一体。

方便单独对部分章节进行版本的更新,既节约纸又不影响检索容。

更新时只需以新版本的相关页替换旧版本容即可,不必打印全部手册。

《手册》的电子版本存放于OA办公系统。

方便员工浏览及使用。

《手册》的第一版于年月日发布。

目录第一章信息管理规程1.1信息系统的管理规程1.2移动存储设备的管理规程1.3员工计算机数据备份的规程1.4防病毒软件的管理规程1.5计算机文件共享操作的规程1.6软件的安装及使用的管理规程1.7访问互联网的管理规程1.8计算机及附属设备带离集团的规程1.9外来计算机设备接入集团网络的规程1.10IT培训程序1.11IT服务流程第二章业务软件操作流程2.1ERP系统采购操作流程2.2ERP系统库存转移操作流程2.3ERP系统转库操作流程2.4ERP系统盘点操作流程2.5ERP系统生产操作流程2.6ERP系统销售(领用/退货/返利)操作流程2.7ERP系统库存转移(异地库调拨)操作流程2.8ERP系统凭证的输入操作流程2.9ERP系统AP事务处理操作流程2.10ERP系统销售会计操作流程2.11ERP系统年结业务操作流程2.12ERP物料编码管理规程2.13业务软件操作流程2.14发货软件操作流程2.15生产软件操作流程2.16CR操作流程2.17供应商及客户冻结/解冻管理规程版本发布日期1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.1信息系统的管理规程适用围:集团每台计算机的用户账号(包括ERP系统、以及文件共享服务器的账号)。

公司账号权限管理制度规定

公司账号权限管理制度规定

第一章总则第一条为加强公司账号管理,确保公司信息系统安全稳定运行,保障公司资产安全,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及与公司有业务往来的外部人员(以下简称“相关人员”)。

第三条本制度旨在规范公司账号的申请、审批、使用、变更和注销等环节,明确相关人员的职责,确保账号权限的合理分配和使用。

第二章账号申请与审批第四条账号申请1. 申请人应根据工作需要,向所在部门负责人提出账号申请。

2. 部门负责人对申请进行审核,确认无误后报公司信息管理部门。

第五条账号审批1. 信息管理部门根据申请,结合公司实际情况,对账号申请进行审批。

2. 审批通过的账号,信息管理部门将负责分配账号和密码。

第三章账号使用与管理第六条账号密码管理1. 相关人员应妥善保管账号和密码,不得泄露给他人。

2. 如发现账号密码泄露或被盗用,应立即报告信息管理部门。

第七条账号权限分配1. 账号权限应根据相关人员的工作职责和业务需求进行分配。

2. 信息管理部门负责对账号权限进行审核和调整。

第八条账号使用规范1. 相关人员应按照规定使用账号,不得滥用账号权限。

2. 不得利用账号进行非法活动或泄露公司机密。

第四章账号变更与注销第九条账号变更1. 相关人员因工作变动等原因需要变更账号权限,应向信息管理部门提出申请。

2. 信息管理部门根据申请,对账号权限进行变更。

第十条账号注销1. 相关人员离职或因其他原因不再使用账号,应向信息管理部门提出注销申请。

2. 信息管理部门在核实情况后,对账号进行注销。

第五章责任与奖惩第十一条责任1. 相关人员有义务遵守本制度,确保账号安全。

2. 信息管理部门负责账号管理的组织实施和监督。

第十二条奖惩1. 对遵守本制度、确保账号安全的相关人员给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度、造成账号安全问题的相关人员,根据情节轻重给予纪律处分或解除劳动合同。

第六章附则第十三条本制度由公司信息管理部门负责解释。

4中国疾病预防控制信息系统用户与权限管理培训讲述

4中国疾病预防控制信息系统用户与权限管理培训讲述
中国疾病预防控制信息系统 用户账号权限管理培训
2014.9.15
目录
规范说明:用户账号与权限申请流程 操作说明:网上操作示意 现状 展望
用户账号与权限申请流程--新旧差别
中国疾病预防控制信息系统用户权限申请流程(2014版)-目前尚
未正式发文
中国疾病预防控制信息系统用户与权限申请流程

省级业务管理员、系统管理员
网上操作示意
开账号:在老系统(http://10.249.1.170/UAAMS)中操作。每天晚 上老系统会把账号推送到新系统中。如果账号分配了新系统,第 二天账号在新系统中才能看到。
分权限:
A、分布式应用系统(艾滋病综合防治信息系统、结核病管理信 息系统、出生登记信息管理系统、人口死亡信息登记管理系统、 重点慢性病监测信息系统、全国饮用水水质卫生监测系统、职业 病与职业卫生信息监测系统)的业务管理员进入分布式应用系统 授权管理系统:http://10.249.1.170:94/UAAMS进行操作。
用户管理
普通用户
同级卫生行政部 所在辖区(县) 所在辖区(县)
本单位分管领导 门相关业务管理 级疾病预防控制 级疾病预防控制
部门
中心业务管理员 中心系统管理员
填《中国疾病预防控制 信息系统用户申请表》
领导签字批准
不是疾控机构 的其他单位
卫生行政主管部门 盖章
疾控机构
审核信息是否真实有 效、将系统用户申请表
填写《系统用户
请 人
申请表》并签字
填写《用户权限 申请表》并签字
使用系统


副处及以上主管
人 所
领导签字

部 门
《系统用户申请表》
系统管理员填写 批准情况并签字 信 息 中 心

信息系统用户帐号和角色权限管理流程

信息系统用户帐号和角色权限管理流程

信息系统用户帐号与角色权限管理流程一、目的碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用,为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行,我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。

二、适用范围适用于公司应用信息系统和信息服务,包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。

三、术语和定义用户:被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。

用户帐号:在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息,包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。

权限:允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。

角色:应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。

四、用户管理(一)用户分类1.系统管理员:系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置,用户帐号开通与维护管理、设定角色与权限关系,维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。

2.普通用户:指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户,拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。

(二)用户角色与权限关系1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系,对用户帐号授予某个角色或多个角色的组合来实现的,一个角色对应一定的权限(即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力),一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。

2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同,因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异,所以每个应用信息系统都需要在遵循《应用信息系统角色与权限设置规范》基础上,分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限关系对照表》(表样见附表1)。

具体详细各系统角色与权限关系表以各系统公布为准。

五、用户帐号实名制注册管理(一)为保证公司应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务,各应用信息系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式,即在用户帐号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等信息。

信息设备保密管理具体规定

信息设备保密管理具体规定

内部资料信息设备保密管理具体规定重庆XXXX有限公司保密办公室编制二O一XX年十月三十日目录1. 涉密计算机保密管理规定 (02)2、便携式计算机保密管理规定 (04)3、涉密计算机帐户、密码保密管理规定 (05)4、涉密信息密级标识保密管理规定 (09)5、计算机病毒与恶意代码防护的保密管理规定 (10)6、非涉密计算机保密管理规定 (14)7、互联网计算机保密管理规定 (15)8、信息设备保密管理规定 (17)9、移动存储介质保密管理规定 (19)10、传真机使用保密管理规定 (22)11、复印机使用保密管理规定 (24)12、外部设备使用保密管理规定 (26)13、声像设备使用保密管理规定 (27)14、信息设备台帐保密管理规定 (28)15、信息设备维修、报废保密管理规定 (29)涉密计算机保密管理规定第一条涉密计算机的密级由使用部门、信息管理部门、保密管理部门依据该机在日常工作中的涉密等级、涉密数量、涉密幅度等因素综合确定。

第二条涉密计算机的使用部门负责本部门涉密计算机的日常保密管理工作,并按本规定对涉密计算机进行定期的保密安全检查,作好检查记录。

公司保密管理部门和信息管理部门负责涉密计算机和信息系统的指导、监督、检查和管理。

第三条各部门兼职保密员同时兼任本部门计算机安全保密管理人员,落实涉密计算机的使用人和责任人,明确其岗位职责,负责涉密计算机的安全保密工作。

未经许可,严禁无关人员操作涉密计算机。

第四条涉密计算机实行编号贴签管理,标明每台涉密计算机的密级、责任人等信息,标签的内容与台帐信息相符,不得涂改或擦除,损坏或不清晰的立即更换。

第五条涉密计算机应与国际互联网和其它公共信息网络实行物理隔离,严禁涉密计算机与非涉密计算机、非涉密信息网络、国际互联网直接或间接连接。

第六条涉密计算机要按公司下发的安全策略文件设置安全策略,设有开机密码、登录密码、屏保密码,秘密级密码长度为8位字符,应为英文字母大小写、数字、特殊字符的组合,并建立密码变更记录。

OA用户权限及工作流程变更申请表讲解学习

OA用户权限及工作流程变更申请表讲解学习
日期:
负责人
审批意见
签字:
日期:
管理员
审核意见
签字:
日期:
(注:如需初始化密码,须在此表背面复印账号所属人的身份证正反面。)
(2)东西全单位(部门)
(3)优惠多
在我们学校大约有4000多名学生,其中女生约占90%以上。按每十人一件饰品计算,大概需要360多件。这对于开设饰品市场是很有利的。女生成为消费人群的主体。就算你买手工艺品来送给朋友也是一份意义非凡的绝佳礼品哦。而这一份礼物于在工艺品店买的现成的礼品相比,就有价值意义,虽然它的成本比较低但它毕竟它是你花心血花时间去完成的。就像现在最流行的针织围巾,为何会如此深得人心,更有人称它为温暖牌绝大部分多是因为这个原因哦。而且还可以锻炼你的动手能力,不仅实用还有很大的装饰功用哦。
1.www。cer。net/artide/2004021313098897。shtml。参考文献与网址:OA用户权限及工作流程变更申请表
附件(二):调查问卷设计申请人姓名
民族性手工艺品。在饰品店里,墙上挂满了各式各样的小饰品,有最普通的玉制项链、珍珠手链,也有特别一点如景泰蓝的手机挂坠、中国结的耳坠,甚至还有具有浓郁的异域风情的藏族饰品。
调研要解决的问题:
据调查统计,有近94%的人喜欢亲戚朋友送给自己一件手工艺品。无论是送人,个人兴趣,装饰还是想学手艺,DIY手工制作都能满足你的需求。下表反映了同学们购买手工艺制品的目的。如图(1-4)联系方式
申请日期
申请类型
□初始密码□权限变更□流程修改□注销账号
申பைடு நூலகம்原因
具体说明
申请人
签字确认
签字:

中国疾病预防控制信息系统用户与权限管理规范(试行)

中国疾病预防控制信息系统用户与权限管理规范(试行)
中国疾病预防控制信息系统用户与权限管理规范
(试行)
1. 总则
1. 目的 为加强中国疾病预防控制信息系统规范化管理,保障国家核心
业务信息系统的正常安全运行,增强疾病预防控制公共卫生信息获取 的时效性、准确性和完整性,提高疾病预防控制信息系统的管理和服 务能力,特制定本规范。 2. 依据
《中华人民共和国传染病防治法》 《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》 《国家救灾防病与公共卫生事件信息报告管理规范》 《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范(试行)》 《各级疾病预防控制中心基本职责》 《艾滋病疫情信息报告管理规范》 《结核病预防控制工作规范》 《计算机信息系统安全保护条例》 《卫生系统电子认证服务管理办法(试行)》 3. 适用范围 本规范适用于管理使用《中国疾病预防控制信息系统》的各级各类 疾病预防控制机构、医疗卫生机构及其它机构。 4. 责任单位及责任人 1. 责任单位 管理使用《中国疾病预防控制信息系统》的各级各类疾病预防控制 机构、医疗卫生机构及其它机构,包括该机构的信息管理部门及相关
用户应使用经卫生行政部门资格认证的电子认证证书登录《中 国疾病预防控制信息系统》。系统管理员在进行系统用户管理时,应 使用系统管理员专用电子证书认证;业务管理员在进行业务操作时, 应使用业务专用电子认证证书。 3. 审计管理
责任单位应定期组织对系统权限、用户等管理工作的专项审计, 每年不得少于 1 次。 1. 系统管理员审计
(2)业务管理员职责 负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系 统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相 应的本级用户和下一级业务管理员,为本业务系统用户提供操作培训 和技术指导,使其有权限实施相应业务信息管理活动。县区级业务管 理员还需负责直报用户的权限管理。 2. 分级管理

信息系统用户帐号和角色权限管理流程

信息系统用户帐号和角色权限管理流程

信息系统用户帐号与角色权限管理流程一、目的碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用,为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行,我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。

二、适用范围适用于公司应用信息系统和信息服务,包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。

三、术语和定义用户:被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。

用户帐号:在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息,包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。

权限:允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。

角色:应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。

四、用户管理(一)用户分类1.系统管理员:系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置,用户帐号开通与维护管理、设定角色与权限关系,维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。

2.普通用户:指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户,拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。

(二)用户角色与权限关系1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系,对用户帐号授予某个角色或多个角色的组合来实现的,一个角色对应一定的权限(即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力),一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。

2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同,因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异,所以每个应用信息系统都需要在遵循《应用信息系统角色与权限设置规范》基础上,分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限关系对照表》(表样见附表1)。

具体详细各系统角色与权限关系表以各系统公布为准。

五、用户帐号实名制注册管理(一)为保证公司应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务,各应用信息系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式,即在用户帐号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等信息。

信息系统用户及权限管理办法

信息系统用户及权限管理办法

信息系统用户及权限管理办法总则第一条为加强集团信息系统使用管理,完善操作权限控制体系,合理使用权限和有效防范权限风险,特制走本办法。

第二条本办法适用范围是集团公司统一管理的信息系统,各级子公司分级管理或自行管理的信息系统用户及权限管理办法参照本办法制走。

第二章管理原则第三条权限设置原则(_)操作员权限严格遵循〃权限最小化“、〃不相容权限相互分离〃、“重要岗位间权限相互牵制〃的原则进行设置。

(二)临时权限以〃临时赋予、限时操作〃的形式进行申请和审批。

第四条权限日常管理原则(_)权限的日常管理和使用必须遵循〃科学严谨、宁紧勿松〃的原则,正确设置和使用权限。

(二)员工应定期更换权限密码;不得有意泄露权限密码;不打听、不窃取他人权限密码;不在他人面前输入权限密码;在其他操作员输入权限密码时自觉回避。

(三)员工在无交接手续的情况下,不得将自己的权限借给他人使用,也不得使用他人权限。

第三章权限设置第五条权限设置(一)申请系统操作权限的设置、变更和删除申请必须填写《信息系统用户及权限申请表》(附件11员工入职或增加权限,应根据工作岗位的实际需求提出申请;发生岗位变动的员工, 应根据工作变动情况申请变更相应系统权限;员工离职时,所在部门需申请删除相应用户权限。

(二)审批《信息系统用户及权限申请表》由所在部门负责人、集团公司信息中心主任审批。

(三)授权审批通过后,由信息中心系统管理员授权。

对初次申请权限的申请人,应告知申请人修改初始密码。

所在部门负责人负责对授权的正确性进行稽核监督。

第六条操作权限应严格根据岗位职责设置。

系统管理员应定期检查所有操作人员的权限,启用系统提供的安全审计留痕功能,重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施, 并保留所有的操作记录。

第四章口令设置第七条用户口令设置必须满足下列要求(一)操作系统超级用户、业务系统管理员、重要设备管理员的口令长度大于8位,数字和字母混用,没有具体含义。

(二)普通用户口令长度大于5位。

信息化建设管理规定完整版

信息化建设管理规定完整版

信息化建设管理规定完整版本文介绍了一份名为《信息化建设管理规定》的文件,该文件包括了八个章节和七个附件。

第一章总则明确了该规定的目的和意义,即为了规范信息化建设的管理,提高企业管理现代化水平,推动公司发展。

第二章至第五章分别介绍了统一规划、统一标准、统一计划和统一建设的原则,以避免信息孤岛和重复建设。

第六章介绍了日常管理,第七章介绍了监督奖惩,第八章为附则。

附件一至附件六分别介绍了信息化建设项目需求管理、项目实施管理、验收管理、信息系统运行使用管理、网络管理和信息机房日常管理的细则。

附件七则介绍了短信平台的管理细则。

总体来说,该规定的目的是为了规范信息化建设的管理,避免信息孤岛和重复建设,提高企业管理现代化水平。

信息技术部是全信息化建设的主管部门,负责日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。

本规定第四条所指的信息化建设,是指利用计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段,建设和升级信息基础设施和应用系统(包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等)。

第二章是关于统一规划的。

根据公司总体发展战略规划,结合信息化建设现状和信息技术发展趋势,编制信息化建设规划。

信息技术部负责制定规划,报公司研究审定后实施,并作为信息化建设项目立项的依据。

各子(分)公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划,报信息技术部备案。

第三章是关于统一标准的。

公司建立统一的信息化标准体系,由信息技术部会同相关部门制定,报公司批准后执行。

所有信息化项目必须采用统一的标准体系,原信息系统必须按统一标准进行更新。

第四章是关于统一计划的。

各子(分)公司、公司各部门依据信息化建设总体规划和实际需求,编制年度信息化建设建议计划,经信息技术部审核,报公司批准后列入子(分)公司和公司年度工程计划。

计划一经批准必须严格执行,未列入计划的项目一律不予拨付资金或安排人力实施。

已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的,应当按照计划申报程序报批。

关于启用本市企业职工职业培训信息管理系统

关于启用本市企业职工职业培训信息管理系统

关于启用本市企业职工职业培训信息管理系统做好企业职工职业技能培训和专业技术培训工作的通知根据《关于完善地方教育附加专项资金分配使用办法进一步加强企业职工职业培训的实施意见》(沪府办〔〕号)、《关于区县使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的指导意见》(沪人社职[]号)精神,为便于广大企业了解补贴政策和申请补贴资金,提高企业申请补贴资金的便捷性,优化政府公共服务平台的服务功能,实现在线业务办理,建设了全市统一的企业职工职业培训信息管理系统(以下简称“信息系统”),现就相关工作通知如下:一、信息系统启用时间年月日起启用信息系统,企业利用地方教育附加专项资金开展职工职业培训的均纳入信息系统,对地方教育附加专项资金的申报、审核、核拨、监督实施网络化管理。

年度培训补贴的申请和核拨不纳入本信息系统,各区县仍按原渠道和方式进行操作。

二、信息系统操作方式(一)关于对企业自行开展职工职业培训实施培训补贴、培训申报:年度开始,企业培训计划申报统一使用本信息系统进行申报,培训补贴于次年核拨。

、项目审核:职业技能类培训项目由区县培训管理部门审核,专业技术类培训项目由区县专业技术培训管理部门审核或提供政策支持,并由工作协调小组进行联合审定,上传相关会议纪要(受理点设在街镇的则由街镇进行初审,区县培训管理部门进行审核)。

、培训实施:培训项目审核通过后,企业应录入参加培训的职工名册,企业自主开展培训的由企业自行开班注册,委托社会培训机构开展培训的由培训机构进行开班注册。

培训督导由企业自行组织实施,区县工作协调小组根据实际情况,进行督导抽查。

、鉴定考核:岗位培训由企业自主考核并输入考核结果;行业特有工种项目由经人力资源和社会保障部批准的在沪行业特有工种鉴定站实施鉴定,鉴定结果由企业自行录入;企业特有工种、通用工种评价、专项职业能力类项目实施鉴定按市鉴定中心相关规程要求进行操作,系统自动读取市鉴定中心的鉴定结果。

专业技术类培训由企业自主考核并输入考核结果。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档