医院药品采购廉政风险管理制度
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一、目的
为加强医院药品采购工作的廉政建设,规范药品采购行为,防范和遏制腐败现象,确保药品采购的公开、公平、公正,提高药品采购质量,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于医院药品采购全过程,包括药品采购计划、招标、询价、合同签订、药品验收、支付等环节。
三、廉政风险点及防控措施
1. 药品采购计划制定
(1)风险点:采购计划不科学、不合理,存在违规操作。
(2)防控措施:
① 采购计划应依据临床用药需求、药品使用情况及库存量等因素制定,并经药剂
科主任审核、分管院长批准。
② 采购计划应公开透明,接受科室监督。
2. 药品招标、询价
(1)风险点:招标、询价过程不规范,存在串标、围标、压价等现象。
(2)防控措施:
① 严格执行国家药品采购法律法规,确保招标、询价过程公开、公平、公正。
② 招标、询价过程中,邀请具备相应资质的评标专家,对投标企业进行严格评审。
③ 加强对招标、询价过程的监督,确保招标、询价结果的真实性、公正性。
3. 合同签订
(1)风险点:合同签订不规范,存在违规操作。
(2)防控措施:
① 合同签订前,由药剂科负责审核合同条款,确保合同内容合法、合规。
② 合同签订过程中,严格执行相关法律法规,确保合同签订的公正性。
4. 药品验收
(1)风险点:药品验收不规范,存在收受回扣、虚假验收等现象。
(2)防控措施:
① 药品验收应由药剂科负责,严格按照药品质量标准进行验收。
② 验收过程中,加强监督,确保验收结果的真实性、公正性。
5. 药品支付
(1)风险点:药品支付不规范,存在违规操作。
(2)防控措施:
① 药品支付严格按照合同约定进行,确保支付金额的准确性。
② 加强对药品支付过程的监督,确保支付过程的合法性、合规性。
四、责任追究
对违反本制度的行为,一经查实,将按照相关规定追究相关责任人的责任,情节严重的,将依法依规进行处理。
五、附则
本制度自发布之日起施行,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
医院应根据实际情况对本制度进行修订和完善。
本制度的解释权归医院药品采购廉政风险管理工作领导小组所有。