财务制度范本范文

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财务制度范本范文
财务管理制度
第一章总则
第一条为规范和管理组织的财务活动,做到公平、公正、公开,保护
组织和相关方的合法权益,制定本制度。

第二条本制度适用于组织内所有财务管理活动,包括但不限于:预算
编制、资金管理、财务报表编制及审计、审批授权、内部控制等。

第二章预算编制与执行
第三条组织应按照年度制度编制财务预算,确保合理的支出和财务状
况的可持续发展。

第四条预算编制由财务部门负责,相关部门应按照预算编制的要求提
供相关数据和资料。

第五条预算执行审批应按照合规性、合理性原则进行,需明确预算执
行责任人。

第六条预算执行过程中,如出现重要原因导致预算超支或未完成的情况,需要及时向上级报告。

第三章资金管理
第七条资金管理应按照合规性、安全性和收益性的原则进行,确保资
金的安全和有效利用。

第八条组织应建立统一的资金管理制度,明确资金的进出和使用权限。

第九条组织需要建立与银行等金融机构的账户管理制度,确保账户资
金的安全。

第十条资金的使用需经预算审批程序,严禁超出预算或私自挪用资金。

第四章财务报表编制与审计
第十一条组织应按照会计准则和税法规定,编制真实、准确、完整的
财务报表。

第十二条财务报表审计由第三方独立审计机构进行,确保财务报表的
真实性和公正性。

第十三条组织应确保财务报表在规定时间内完成,并按照规定的渠道
向相关方公示。

第五章审批授权
第十四条组织内部的财务事项涉及额较大或重要性较高的,需按照授
权程序进行审批。

第十五条审批授权应明确权限范围和授权流程,确保审批过程和结果
的合法性和合规性。

第十六条组织对于授权进行定期的审查和评估,确保授权程序的有效
性和合理性。

第六章内部控制
第十七条组织应建立完善的内部控制制度,确保财务活动的合规性和
风险的有效管理。

第十八条内部控制应包括但不限于:计划与组织、审批授权、资金使用、财务记录、财务报告等。

第十九条组织内部应有专门的控制机构或部门,负责内部控制制度的执行、监督和改进。

第二十条组织及相关人员需不定期接受内部控制的培训和考核,提高风险意识和财务管理水平。

第七章附则
第二十一条本制度的解释权属于组织内部的最高财务管理机构。

第二十二条本制度自发布之日起生效,如有后续修订或补充,需按照相关规定进行。

以上就是一个财务制度的范本,其中包括了预算编制与执行、资金管理、财务报表编制与审计、审批授权以及内部控制等内容,希望能够帮助到你。

不过,具体的财务制度还需要根据组织的实际情况和需要进行相应的调整和修改。

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