行政事业支出明细表
行政经费支出明细表
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
?本月(50102010103) ?本月(50102020103) ?本月(5010201010301) ?本月(501020201030 ?本月(50102010104) ?本月(50102020104) ?本月(5010201010401) ?本月(501020201040 ?本月(5010201010402) ?本月(501020201040 ?本月(5010201010403) ?本月(501020201040 ?本月(50102010199) ?本月(50102020199) ?本月(5010201019901) ?本月(501020201990 ?本月(5010201019902) ?本月(501020201990 ?本月(5010201019903) ?本月(501020201990 ?本月(5010201019904) ?本月(501020201990 ?本月(5010201019905) ?本月(501020201990 ?本月(50102010107) ?本月(50102020107)
?本月(50102010101) ?本月(50102020101) ?本月(5010201010101) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010102) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010103) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010104) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010105) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010106) ?本月(501020201010 ?本月(5010201010107) ?本月(501020201010 ?本月(50102010102) ?本月(50102020102) ?本月(5010201010201) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010202) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010206) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010204) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010203) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010205) ?本月(501020201020 ?本月(5010201010207) ?本月(501020201020
行政事业单位经费支出明细表
本 月 发 生 额
累 计 发 生 额
会计期间 科 目 名 称
经费支出 工资和福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通工具运行维护 其他商品和服务支出
本 月 发 生 额
累 计 发 生 额
科 目 名 称
离休费 退休费 退职(役)费 生活补助 抚恤金 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 其他 赠与 对国内的赠与 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络购建 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 专项支出
ห้องสมุดไป่ตู้
单位:元 科目代码
5010301 5010302 5010303 5010304 5010305 5010306 5010307 5010308 5010309 5010310 5010311 5010312 5010399 50104 5010401 50109 5010901 5010902 5010903 5010905 5010906 5010907 5010908 5010913 5010919 5010999 50110 5011001 5011002 5011003 5011005 5011006 5011007 5011008 5011009 5011010 5011011 5011012 5011013 5011019 5011099 50120
行政事业单位支出明细表
行政事业单位支出明细表
说明:基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
支出明细表模板
支出明细表模板
在此模板中,我们将详细列出各项支出信息,包括支出项目、支出金额、支出时间、支出描述、支出类别、支付方式、发票信息和备注。
以下是详细内容:
1. 支出项目(Item):
此列用来填写支出的具体项目名称,例如:办公用品、员工工资、房租、水电费等等。
2. 支出金额(Amount):
此列用来填写支出的具体金额,包括小数点后的两位。
例如:1000.00。
3. 支出时间(Date):
此列用来填写支出的具体日期,格式为YYYY-MM-DD。
例如:2023-07-01。
4. 支出描述(Description):
此列用来详细描述支出的具体情况,包括支付给谁,支付的用途等。
5. 支出类别(Category):
此列用来对支出进行分类,例如:日常开支、差旅费用、员工福利等等。
6. 支付方式(Payment Method):
此列用来填写支出的支付方式,例如:现金、银行转账、支付宝转账等等。
7. 发票信息(Invoice Information):
此列用来填写与支出相关的发票信息,包括发票号、发票金额等。
如
果该项支出没有发票,可以填“无”。
8. 备注(Notes):
此列可以用来填写任何与支出相关的备注信息,例如:对某些特殊情况进行的说明。
最后,为了确保数据的准确性和完整性,使用此模板进行填写时应当小心仔细。
如果某些项目没有对应的填入信息,应当填入“无”而不是空置不填。
行政费用明细表
行政费用明细表是一种用于记录行政费用的详细情况的表格。以下是一个简单的行政费用明细表的示例:
序号
费用项目
费用金额
备注
1
办公用品
¥500.00
购买办公文具、纸张等
2
交通费用
¥200.00
员工通勤、公务出行等交通费用
3
通讯费用
¥150.00
电话费、网络费等通讯费用
4
பைடு நூலகம்招待费用
¥300.00
接待客户、合作伙伴等招待费用
5
租赁费用
¥400.00
租赁办公室、会议室等场所的费用
6
其他费用
¥150.00
其他未列出的行政费用
在填写行政费用明细表时,可以根据实际情况对表格进行修改和调整,以适应不同的需求和情况。同时,为了确保数据的准确性和完整性,建议定期对行政费用明细表进行审查和更新。
行政费用预算表格模板
行政费用预算表格模板背景介绍在进行项目管理和预算控制时,行政费用是一个重要的方面。
行政费用包括办公室租金、设备购买、办公用品、员工工资和福利等。
为了有效管理行政费用并进行预算控制,建立一个行政费用预算表格模板是非常有必要的。
行政费用预算表格模板项目预算金额(元)实际支出(元)差异(元)办公室租金设备购买办公用品员工工资员工福利其他行政费用总计行政费用预算表格模板说明1.项目:列出所有与行政费用相关的项目。
根据实际情况,可以根据需要添加或删除项目。
2.预算金额:填写每个项目的预算金额。
预算金额应根据公司的财务计划和预算指标确定。
3.实际支出:填写每个项目的实际支出金额。
在完成支出后,应及时记录实际支出金额。
4.差异:根据预算金额和实际支出金额计算出的差异金额。
差异金额可以帮助分析是否存在预算超支或节约情况。
如何使用行政费用预算表格模板1.填写预算金额:根据公司的财务计划,确定每个项目的预算金额,并填写在“预算金额”一栏中。
2.记录实际支出:在完成支出后,及时记录实际支出金额,并填写在“实际支出”一栏中。
3.计算差异:根据预算金额和实际支出金额,在“差异”一栏中计算出差异金额。
4.分析差异:根据差异金额,分析每个项目的预算执行情况。
如果差异为正数,表示实际支出超过预算金额;如果差异为负数,表示实际支出低于预算金额。
5.调整预算:根据分析结果,适当调整预算金额,以确保行政费用的有效管理和预算控制。
注意事项1.及时更新:在完成支出后,及时更新实际支出金额,以保持数据的准确性。
2.严格执行预算:根据预算金额进行支出,避免超支情况的发生。
3.定期分析:定期分析差异金额,及时调整预算金额,以提高预算控制效果。
4.与财务部门合作:与财务部门密切合作,在编制预算和分析差异方面得到支持和指导。
结论行政费用预算表格模板是一个有助于行政费用管理和预算控制的工具。
通过填写预算金额和实际支出金额,并计算差异金额,可以及时了解行政费用的执行情况,发现问题并采取相应措施。
事业支出明细科目表
事业支出明细科目表科目代码科目名称备注反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报工资福利支出01 酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
0101 基本工资010101 职务工资010102 级别工资010103 岗位工资010104 技术工资0102 津贴补贴010201 地区性津贴010202 价格补贴010203 其他补贴女同志卫生补贴等。
0103 奖金反映按规定开支的各类奖金。
反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生0104 社会保障缴费育等社会保险费,残疾人就业保障金。
0106 伙食补助费反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个0199 其他工资福利支出月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员工资。
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的商品和服务支出02 支出)。
反映单位购买日常办公用品、书报杂志的支出,以及日常印刷0201 办公费费支出。
0202 印刷费反映大宗帐簿、表册、票证、规章制度、资料等的印刷支出。
0203 咨询费反映单位咨询方面的支出。
0204 手续费反映单位支付的各类手续费支出。
0205 水费反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
0206 电费反映单位的电费支出。
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费(含0207 邮电费住宅电话补贴费)、电报费、传真费、网络通讯费等。
0208 取暖费反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管0209 物业管理费理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
反映单位车船等各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过0210 交通费桥过路费、保险费、安全奖励费等。
021001 燃油费021002 车辆维修费0211 差旅费反映单位工作人员出差、出国费用。
含固定资产、网络反映单位开支的修理和维护费用。
如传真机、0213 维修(护)费电话交换机、计算机、打印机、复印机、教学、科研仪器和实验设备的维修费。
全面的公司行政费用统计表
1.96 4.23 1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96 5.23 2.96
2.96 6.23 2.96 6.23 2.96
20.22 35.60 20.22 35.60 20.22
6.34 12.88 6.24 5.88 5.34 5.34 12.28 13.24 9.33 14.33 19.33 21.33 131.86
0.78 2.00 0.78
2.96 2.00 2.96
1.08 1.50 1.08
0.96 1.50 0.96
0.78 1.50 0.78
0.78 1.50 0.78
2.96 1.70 2.96
1.08 5.00 1.08
0.96 3.23 0.96
1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96
2
小 计
其他类
小 计
二级明细
办公租金 物管费
水费 电缆
公益支出(捐赠) 宣传活动 其他支出
差旅费 交通费 会务费 协会会费 诉讼费
费用合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
3.56 7.92 3.66 3.42 3.06 3.06 7.62 7.16 5.15 8.15 #### #### 76.04
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
2.96 2.96 2.96 1.70 2.96
1.08 1.08 1.08 5.00 1.08
0.96 0.96 0.96 3.23 0.96
1.96 1.96 1.96 4.23 1.96
行政单位经费支出明细表
第 1 页
3.失业、工伤、生育险 4.残疾人就业保障金 5.伤亡、退役医疗险 (五)伙食费 (六)伙食补助 (七)绩效工资 (八)其他工资福利支出 1.加班工资 2.病假工资 3.外聘用人员工资 4.转业一次性补贴 5.政府雇员工资 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、咨询费 3、手续费 4、水费 5、电费 7、邮电费 8、取暖费 9、物业管理费 10、差旅费 11、维修(护)费 12、会议费 13、培训费 14、公务接待费 15、专用材料费 16、劳务费 17、业务费 19、工会费 20、福利费 21、公务用车运行维护费 22、其他交通工具运行维护 第 2 页
8、土地补偿 9、安置补助 10、地上附着物和青苗补助 11、拆迁补偿 12、公务用车购置 13、其他交通工具购置 99、其他资本性支出
第 4 页
经 费 支 出 明 细 表
会行03表 单位名称:?企业名称 项 合 计 目 经费支出合计 本月合计 一、工资福利性支出 (一)基本工资 1.基础工资 2.职务工资 3.级别工资 4.薪级工资 5.工龄工资 6.岗位工资(工人) 7.技术等级工资(工人) 8.实习工资 9.补发工资 (二)津贴补助 1.艰苦边远地区津贴 2.地区附加津贴 3.岗位津贴 4.特殊岗位津贴补贴 5.城市山区补贴 6.工作性津贴 7.生活性补贴 8.生活补贴 9.警衔津贴 10.从优待警补贴 (三)奖金 (四)社会保障缴费 1.基本养老 2.基本医疗 本年累计 合计 ?年年?月月 其中:1、财政拨款支出 基本支出 项目支出 合计 2、其他资金支出 基本支出 项目支出 单位:元
பைடு நூலகம்
99、其他商品和服务支出 三、对个人和家庭补助支出 1、离休费 2、退休费 3、退役费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、生产补贴 8、住房公积金 9、奖励金 99、其他对个人和家庭的补助支出 四、基本建设支出 1、房屋建筑物购置 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、基础设施建设 5、大型修缮 6、信息网络购建 7、物资储备 8、公务用车购置 9、其他交通工具购置 99、其他基本建设支出 五、其他资本性支出 1、房屋建筑物购置 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、基础设施建设 5、大型修缮 6、信息网络购建 7、物资储备 第 3 页
行政事业单位收支明细表
25、其他交通费用
2267、、税其金他及商附品加和费服用务
支三出、对个人和家庭的补
助
-
-
1、离休费
2、退休费
3、退职(役)费
4、抚恤金
5、生活补助
6、救济费
7、医疗费
8、助学金
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ9、奖励金
10、生产补贴
1112、、住其房他公对积个金人和家 庭的补助支出
四、基本建设支出
-
-
1、房屋建筑物购建
2、办公设备购置
行政事业单位收支明细表
2011年 -
2012年 -
2013年 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计 -
-
-
11、因公出国(境) 费
12、维修(护)费
13、租赁费
14、会议费
15、培训费
16、公务接待费
17、专用材料费
18、被装购置费
19、专用燃料费
20、劳务费
21、委托业务费
22、工会经费
2243、、公福务利用费车运行维 护费
-
-
-
-
3、专用设备购置 4、基础设施建设 56、、大信型息修网缮络及软件购 置更新 7、物资储备 8、公务用车购置 910、、其其他他交基通本工建具设购支置 出 五、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、基础设施建设 56、、大信型息修网缮络及软件购 置更新 7、物资储备 8、土地补偿 910、、安地置上补附助着物和青 苗补偿 11、拆迁补偿 1123、、公其务他用交车通购工置具购 置 14、其他资本性支出 六、其他支出
填报单位: 科目名称
事业单位事业支出明细表
单位 人 人 人 人 人 人
本月总人数 累计源自平均其中:财政补助开支人数 本月 累计
平均
页(3)
2、遗属补助 3、埋葬费 4、工会费 5、其他 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、咨询费 4、手续费 5、水费 6、电费 7、邮电费 8、交通费 9、差旅费 10、维修(护)费 11、会议费 12、培训费 13、招待费 14、专用材料费 15、装备购置费 16、工程建设费 17、劳务费 18、工会经费 19、福利费 20、其他商品和服务支出 三、对个人和家庭补助支出 1、离休费 2、退休费 3、退职(役)费 4、怃恤金 5、助学金 6、住房公积金 7、生活补贴 8、奖励金 99、其他对个人和家庭补助支出 四、基本建设支出 页(2)
事 业 支 出 明 细 表
单位名称:?企业名称 项目 合 计 一、工资福利性支出 (一)基本工资 1、职务工资 2、岗位工资 3、薪级工资 4、等级工资 5、补发工资 (二)津贴补贴 1、10%补贴 2、艰边补贴 3、班主任补贴 4、教龄补贴 5、物价补贴 6、生活补贴 7、适当补贴 8、领导岗位津贴 9、临时工工资 10、城市山区补贴 11、开放城市补贴 12、百色市生活补贴 (三)奖金 (四)社会保障缴费 (五)其他工资福利支出 1、加班工资 2、病假人员工资 3、聘任人员工资 4、其他 (六)职工福利费 1、标准福利费 页(1) 支出合计 本月合计 本年累计 ??年年??月月 其中:1、财政补助支出 本月数 本年累计 事表3 单位:元 2、预算外资金支出 本月数 本年累计
1、办公设备购置 2、专用设备购置 3、基础设施建设 4、大型修缮 五、其他资本性支出 1、房屋构筑物购建 2、办公设备购置 3、交通设备购置 4、专用设备购置 5、大型修缮 6、图书资料购置 7、课本费 8、试卷费 9、体育用品 10、招生经费 11、其他基本建设支出 六、其他支出 一、机动车辆数 二、人数 补 1、职工总人数 充 (1)国家职工人数 资 (2)集体职工人数 料 2、离退休人数 其中:离休人数 3、长期休养人数
行政经费支出情况统计表
行政经费支出情况统计表财决库补01表编制单位:中国共产党芒市委员会宣传部(本级)2013年度金额单位:元项目行政单位参照公务员法管理事业单位本年支出合计支出功能分类一般行政管理项目基本支一般行政管理科目名称(项目) 小计基本支出小计科目编码支出出项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 7 类款项合计 4,154,807.83 4,154,807.834,154,807.83 201 一般公共服务 3,673,530.83 3,673,530.83 3,673,530.83 20133 宣传事务 3,653,530.83 3,653,530.83 3,653,530.83 2013301 行政运行701,416.00 701,416.00 701,416.00 2013301 基本支出 701,416.00 701,416.00 701,416.00 2013302 一般行政管理事务 2,952,114.83 2,952,114.832,952,114.83 2013302 基本支出 2,952,114.83 2,952,114.83 2,952,114.83 20199 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2019999 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.002019999 基本支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 207 文化体育与传媒400,000.00 400,000.00 400,000.00 20701 文化 400,000.00 400,000.00400,000.00 2070109 群众文化 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2070109 基本支出 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2070199 其他文化支出 300,000.00 300,000.00 300,000.00 2070199 基本支出 300,000.00 300,000.00 300,000.00 221 住房保障支出 81,277.00 81,277.00 81,277.00 22102 住房改革支出81,277.00 81,277.00 81,277.00 2210201 住房公积金 81,277.00 81,277.00 81,277.00 2210201 基本支出 81,277.00 81,277.00 81,277.00 收入支出决算总表财决01表编制单位:中国共产党芒市委员会宣传部(本级)2013年度金额单位:元收入支出行行项目(按支出性质行项目年初预算数决算数项目(按功能分类) 年初预算数决算数年初预算数决算数次次和经济分类) 次栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6 一、财政拨款收1 1,501,600.00 4,402,126.43 一、一般公共服务 37 1,228,900.00 4,746,832.33 一、基本支出 601,501,600.00 5,475,427.93 入其中:政府其中:财政拨2 二、外交 38 61 1,501,600.00 5,475,427.93 性基金款二、上级补助收其中:政府3 三、国防 39 62 入性基金三、事业收入 4 四、公共安全 40 二、项目支出 63其中:财政其中:财政拨5 五、教育 41 64 专户管理资金款其中:政府四、经营收入 6 六、科学技术 42 65 性基金五、附属单位上七、文化体育与传7 43 400,000.00 三、上缴上级支出 66 缴收入媒八、社会保障和就六、其他收入 8 44 204,200.00 247,318.60 四、经营支出67 业其中:本级五、对附属单位补9 —九、医疗卫生 45 68 横向财政拨款助支出非10 —十、节能环保 46 69 本级财政拨款十一、城乡社区事 11 47 支出经济分类 70 ——务基本支出和项目支 12 十二、农林水事务 48 71 — 5,475,427.93 出合计13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 — 671,034.00十四、资源勘探电商品和服务支 14 50 73 — 4,104,325.33 力信息等事务出十五、商业服务业对个人和家庭 15 51 74 — 463,521.60 等事务的补助十六、金融监管等对企事业单位 16 52 75 —事务支出的补贴十七、地震灾后恢 17 53 赠与 76 —复重建支出十八、援助其他地 18 54 债务利息支出 77 —区支出十九、国土资源气 19 55 基本建设支出 78 —象等事务二十、住房保障支其他资本性支 20 56 68,500.00 81,277.00 79 —236,547.00 出出二十一、粮油物资贷款转贷及产 21 57 80 —储备事务权参股二十二、国债还本 22 58 其他支出 81 —付息支出23 二十三、其他支出 59 82 本年收入合计 24 1,501,600.00 4,402,126.43 本年支出合计 83 1,501,600.00 5,475,427.93用事业基金弥补收支差25 结余分配 84 —额上年结转26 2,609,566.20 交纳所得税 85 —和结余基本支27 — 2,609,566.20 提取职工福利基金 86 —出结转和结余其中:财政拨款结转28 — 2,609,566.20 转入事业基金 87 —和结余项目支29 —其他 88 —出结转和结余其中:财政拨款结转30 —年末结转和结余 89 1,536,264.70 和结余经营结31 —基本支出结转和结余 90 — 1,536,264.70 余32 其中:财政拨款结转和结余 91 — 1,536,264.7033 项目支出结转和结余 92 —34 其中:财政拨款结转和结余 93 —35 经营结余 94 —合计 36 1,501,600.00 7,011,692.63 合计 95 1,501,600.00 7,011,692.63 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
行政费用全年统计表格
行政费用全年统计表格
为了有效地追踪和管理行政费用,以下是一个简单的行政费用全年统计表格模板。
这个表格可以帮助你记录每个月的行政费用,并在年底进行汇总分析。
【说明】
●月份:列出每个月份,以便追踪每个月的行政费用。
●办公用品费用:记录该月购买办公用品(如纸张、笔、打印机墨盒等)的费用。
●租赁费用:如果你的公司租用办公空间,记录该月的租赁费用。
●水电费用:记录该月的办公空间水电费用。
●交通费用:记录与行政活动相关的交通费用,如员工出差、采购等。
●通讯费用:记录电话费、网络费等通讯费用。
●其他费用:记录其他与行政活动相关的费用,如培训费、会议费等。
●总费用:每月各项费用的总和,帮助你快速了解该月的总行政费用。
【使用方法】
●在每个月底,汇总该月的各项行政费用,并填入表格。
●在年底,计算各项费用的总和,以便进行年度分析和预算调整。
以上表格只是一个基本模板,可以根据自己的需求进行调整和扩展。
供参考。
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行政事业支出明细表
附5-1
行政事业支出明细表编制单位: 年月日
科目编码本月数累计数科目名称补充资料类款亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
总计 301 工资福利支出合计 1、公务用车购置及保有量情况;截止本
01 基本工资月末本年本单位购置公务用车辆,本月 02 津贴补贴
末公务用车保有量辆。
03 奖金
04 社会保障缴费 2、月末本单位财政供养人员情况:公共 05 伙食费财政预算拨款开支人。
其中:编制人 06 伙食补助费
07 绩效工资数人,在职人员人;离休人员人;
99 其他工资福利支出退休人员人。
公共财政预算补助开支人302 商品和服务支出合计
数,其中:编制人数人,在职人员人; 01 办公费
02 印刷费离休人员人;退休人员人。
03 咨询费
04 手续费
05 水费
06 电费
07 邮电费
08 取暖费
09 物业管理费
11 差旅费
12 因公出国(境)费用
13 维修(护)费
14 租赁费
15 会议费
16 培训费
17 公务接待费
18 专用材料费
附5-2
行政事业支出明细表
编制单位: 年月日
科目编码本月数累计数科目名称补充资料类款亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分
24 被装购置费 25 专用燃料费
26 劳务费
27 委托业务费
28 工会经费
29 福利费
31 公务用车运行维护费
39 其他交通费用
40 税金及附加费用
99 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭补助支出合计
01 离休费
02 退休费
03 退职(役)费
04 抚恤金
05 生活补助
06 救济费
07 医疗费
08 助学金
09 奖励金
10 生产补贴
11 住房公积金
12 提租补贴
13 购房补贴
99 其他对个人和家庭的补助支出 304 对企业事业单位的补贴 307 债务利息支出 308 债务还本支出
附5-3
行政事业支出明细表编制单位: 年月日
科目编码本月数累计数科目名称补充资料类款亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分 309 基本建设支出
01 房屋建筑物构建
02 办公设备购置
03 专用设备购置
05 基础设施建设
06 大型修缮
07 信息网络及软件购置更新
08 物资储备
13 公务用车购置
19 其他交通工具购置
99 其他基本建设支出 310 其他资本性支出合计
01 房屋建筑物构建
02 办公设备购置
03 专用设备购置
05 基础设施建设
06 大型修缮
07 信息网络及软件购置更新
08 物资储备
09 土地补偿
10 安置补助
11 地上附着物和青苗补偿
12 拆迁补偿
13 公务用车购置
19 其他交通工具购置
99 其他资本性支出 399 其他支出单位负责人: 财务负责人: 制表人:。