监理单位财务管理制度

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第一章总则
第一条为加强本监理单位的财务管理工作,规范财务行为,提高资金使用效益,保障监理业务顺利开展,根据国家有关法律法规和财务管理制度,结合本监理单位实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于本监理单位及其下属分支机构、项目部的财务管理工作。

第三条本制度旨在确保财务活动合法合规、真实准确、高效透明,提高财务管理水平。

第二章财务管理体制
第四条本监理单位实行统一领导、分级管理的财务管理体制。

第五条财务管理部门负责制定、组织实施和监督执行财务管理制度,确保财务活动的合规性。

第六条各部门、项目部应按照财务管理制度的要求,配合财务管理部门做好财务管理工作。

第三章财务管理原则
第七条合法性原则:严格遵守国家法律法规、财务制度和公司内部规章制度,确保财务活动合法合规。

第八条实事求是原则:真实反映财务状况,准确反映经营成果,确保财务信息的真实性和准确性。

第九条节约性原则:厉行节约,反对浪费,提高资金使用效益。

第十条安全性原则:确保资金安全,防范财务风险。

第四章财务管理内容
第十一条预算管理:编制、执行和监督预算,确保预算的合理性和有效性。

第十二条资金管理:加强资金筹集、使用和监控,确保资金安全、合理使用。

第十三条会计核算:按照国家统一的会计制度进行会计核算,确保会计信息的真实、准确、完整。

第十四条财务报告:定期编制财务报告,及时反映财务状况和经营成果。

第十五条财务审计:接受内部审计和外部审计,确保财务活动的合规性。

第五章财务管理责任
第十六条财务管理部门负责:
(一)制定、实施和监督执行财务管理制度;
(二)负责财务核算、报告和审计工作;
(三)协调各部门、项目部做好财务管理工作。

第十七条各部门、项目部负责人负责:
(一)组织本部门、项目部财务管理工作;
(二)确保本部门、项目部财务活动的合规性;
(三)配合财务管理部门做好财务管理工作。

第六章附则
第十八条本制度由财务管理部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

第二十条本制度如有未尽事宜,由财务管理部门根据国家法律法规和公司实际情况进行修订。

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