2024年审计工作计划表模版(二篇)

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2024年审计工作计划表模版
一、指导思想
严格遵循____十____,以____为统领原则,持续秉持“围绕中心、服务大局”的指导方针,坚定树立“审计为发展服务”的科学观念,切实履行审计监督的职责,充分发挥审计工作在推动教育发展、促进依法行政、推动制度创新中的作用。

二、工作重点
(一)不断深化经济责任审计。

严格执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,确保“离任必审”。

同时强化任期内的经济责任审计,将审计工作前移,从审计发现问题转变为预防问题。

进一步规范审计行为,尝试实施经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等制度。

(二)持续深入财务收支审计。

以创新为驱动力,在经济责任审计的基础上,确保财务收支的真实、合法、效益。

努力深化审计内容,不断优化审计方法。

积极开展食堂、房屋出租等领域的审计,逐步规范核算行为,提升资金使用效率。

(三)进一步完善内部审计制度和操作规程,确保内审人员的后续教育工作有序进行。

(四)切实做好跟踪审计。

以审计意见的落实和审计成果的运用为核心,建立跟踪审计回访机制。

监督被审计单位自觉执行审计意见,推动财务管理工作更加规范化、制度化、法制化。

三、主要措施
1.坚守以人为本,以法治审的原则。

加强审计团队建设,提升审计人员的素质,深入学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等相关法律法规和审计业务知识,持续弘扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的策略,确保思想认识到位;强化管理,夯实基础,确保审计质量到位;突出重点,落实责任,确保审计成果到位。

通过文明审计,塑造公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持实事求是,注重实效的原则,从实际出发,以____来妥善处理改革发展中出现的新问题,实现原则性和灵活性的有机结合。

4.弘扬“严谨细致、一丝不苟”的工作态度,将其融入审计的每一个环节,以降低审计风险,确保审计工作的精确性和可靠性。

2024年审计工作计划表模版(二)
一、强化内部审计组织领导,健全内部审计管理体系
依据集团公司指示精神,结合公司实际情况,进一步构建并完善内部审计向公司党委、董事会直接负责的工作机制与组织架构。

我们将加强内部审计的组织领导力量,优化内部审计管理制度与流程,从管理体制层面确保内部审计的独立性与权威性,以保障内部审计部门能够客观、公正、高效地履行审计监督职责,实现审计工作的全面覆盖,并严格落实审计整改责任。

同时,我们将优化内部监督协同机制,通过设立部门联席会议等形式,促进各类监督部门之间的有效沟通与协同合作,推动监督信息的共享、监督成果的共用、关键业务的共同实施以及整改问责的共同落实。

二、推动审计标准化、规范化与信息化建设,提升审计质量
我们将积极响应国家及集团公司关于内部审计工作的新要求,完善审计工作规范与标准体系,有序开展审计质量提升活动,并大力推进审计信息化建设,以显著提升审计工作的效率。

在审计项目实施过程中,我们将严格遵循国家相关法规及集团公司统一的审计制度、程序与标准,并加强对中介机构审计质量的监督与管理,确保审计程序与标准的严格执行,从而促进审计质量的全面提升。

三、聚焦重点领域审计,助力公司改革发展大局
在____年度,公司将紧密围绕中心任务,坚持问题导向、目标导向与结果导向相结合的原则,并严格遵循“三个区分开来”的要求,将审计工作的重点聚焦于公司重大事项与关键领域。

我们将通过优化审计项目与审计组织方式的“两统筹”,充分发挥内部审计的增值作用,以更好地服务公司的发展大局。

具体审计工作将包括但不限于以下几个方面:
1. 开展重大政策与决策部署落实情况的审计监督。

2. 积极配合审计署、集团公司等外部审计机构的监督工作。

3. 认真完成年度财务决算的审计监督工作。

四、强化审计问题整改落实,完善审计成果运用机制
我们将建立健全审计发现问题整改机制,并切实加强对审计问题整改工作的监督检查与后续跟踪落实。

我们将严格遵循“制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过”的“三不放过”原则,建立审计整改台账并明确整改措施、整改时限、整改责任领导及牵头部门等内容。

同时我们将实行严格的对账销号管理制度以确保整改工作的有效推进。

对于未按要求完成整改的情况我们将按规
定进行提醒、约谈、通报批评及责任追究并将审计问题整改情况纳入相关人员考核奖惩体系以确保整改落实效果。

此外我们还将按要求定期向公司党委、董事会报告审计发现问题整改情况并落实相关决议以充分发挥审计监督在促进企业规范管理、提质增效方面的积极作用。

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