某酒店事业部采购制度培训课件(PPTX 44张)
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成审核操作,并将收货单打印店长签字作为付款附件;;
说明:如果供应商送货为分批送货,则需要分批生成收货单,同时生成收
货单时请按实际收货数量录入。
三、制度内容
6、预付款要求
针对合同的预付款,在合同签订完毕前提下,集采、自采的预付款各门店应 在收到发票的当日登录物资管理系统,将系统中的采购订单导出,作为预付款附 件,同时需要登录物资管理系统操作生成付款单,并完成审核、打印、扫描。按 要求提交OA进行付款流程,并在提交OA完成后由门店按照财务要求进行单据邮递
(10)提交OA单;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
C、全款采购的支付; (11)将OA单打印出来,并与发票原件、收货单、自采已生效合同复印件(自采,第一
次向供应商付款)、付款单一起寄到对应的财务经理处;
(12)将OA单转成PDF格式发给采购经理,方法同预付款支付。
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
三、制度内容
5、收货要求
(1)各门店收货工作需按封样样品的标准及采购订单明细进行验收,收货 时应对物品的品牌、规格、数量、质量进行验收,根据实际收货数量在采购 订单上进行标记(全部到齐打钩,未到齐备注实际到货数量),收货人和 店长签字后留档备查;
(2)收货完成后应在当天登录物资管理系统,将采购订单生成收货单,完
三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采-审批制度
登录系 统选择 采购内 容
上传比 价材料 选择审批流程 执行定价
审批完成 下单采购
对于门店自采的审批流程: 1、首先登录系统选择需要采购的物资,根据情况上传比价材料,选择审批流程; 2、执行定价操作并进入审批流程; 3、审批通过后方可生成采购订单及叫货采购;
签 订 框 架 协 议
将协 议价 格录 入系 统
对于可签订框架协议的自采,需要执行工作为: 1、列明物资清单,对于总部有指导价的,直接列明报价单上报店长,同时邮件抄送4WD 区总、采购经理,店长审批通过后,分别由4WD区总和采购经理进行审批;对于总部无 指导价的,需要根据物资清单进行三方比价,并将比价结果上报店长、同时邮件抄送 4WD区总、采购经理,店长审批通过后,分别由4WD区总和采购经理进行审批; 2、审批通过后,按照框架协议的签订流程完成框架协议的签订; 3、将协议价格录入系统,这样系统对应的物品就可以显示相应价格;
格、完成登录物资管理系统生成收货单;
(2)店长根据各采购项目对应的合同编号(集采的详见框架协议合同编号汇总)提交OA 的《合同付款单》; (3)选择正确的费用中心及付款公司(以威海店为例); (4)选择正确的预算分类:布草类采购选择“酒店布草(途家+海南斯维登)”,其他
均选择“客房用品(途家+海南斯维登)”
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (8)填写付款金额,并在备注中说明:“本次支付金额为****元,为预付款,剩
余金额为****元,将于到货验收合格后支付,采购订单号为******。”;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (9)上传附件:预付款发票扫描件、合同文本(自采首次付款,自采的上传已生
(含打印的OA单以及发票原件)。
说明:付款金额应与发票金额一致,如果出现不一致,需要与财务确认,
财务认可后方可使用;付款单摘要请注明采购订单编号。
三、制度内容
7、合同货款要求
针对合同的货款,集采、自采的货款各门店应在收到发票或收到货(以后发 生者为准)的当日,找到支付预付款时门店自行登录系统生成的采购订单,同时需 要登录物资管理系统操作生成付款单,并完成审核、打印、扫描。按要求提交OA进 行付款流程,并在提交OA完成后由门店按照财务要求进行单据邮递(含打印的OA单
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (5)选择正确的预算分类:布草类采购选择“酒店布草(途家+海南斯维登)”,
其他均选择“客房用品(途家+海南斯维登)”
(6)填写供应商的收款账号和开户行(此信息可以从合同中获取);
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (7)填写付款理由(将合同中的2.2.2条款的内容粘贴至此);
三、制度内容
3、合同签订及要求
①各门店的集采项目,由总部执行框架协议的签订,并将价格录入物资管理系统;
②各门店的自采项目,对于可以签订框架协议的,需要进行框架合同签订,合同应加
盖骑缝章; ③各门店签订自采框架合同的流程为: 列明报价清单或完成三方比价,将比价材料、结果或报价清单发店长、4WD区总、采购 经理审批→起草合同(原则以总部发出版本为准)→合同文本+供应商营业执照扫描件
发法务审批→提交OA合同评审单,上传附件包括合同文本、法务审批邮件、采购经理
审批邮件、比价材料、供应商营业执照扫描件→ OA审批通过,且门店收到供应商已盖 章的合同后当日完成合同盖章→合同扫描件发采购经理→ 录入物资管理系统;
三、制度内容
3、合同签订及要求
④比价单(比价材料):
对于线下采购方式的,比价材料包括所有参与的供应商的盖章版报价扫描件及供应商
以及发票原件)。
说明:付款金额应与发票金额一致,如果出现不一致,需要与财务确认, 财务认可后方可使用;付款单摘要请注明采购订单编号。
三、制度内容
8、特殊情况采购
A、范围:主要适用于门店向客人提供早餐等即买即用食品的采购; B、执行方式:此类采购原则不需要总部审批,门店店长负责对采购的品类、数量、 单价负责,应本着节约的原则操作,按照实际客人的数量以及餐标进行采购,采购 后的报销工作暂按一周一次执行,报销时需要上传的附件包括:超市小票和物品明
细单,物品明细单样式参考下表:
**门店早餐消耗统计表*年*月*日 序号 1 2 3 品名 面包 牛奶 苹果 规格 ** ** ** 单位 ** ** ** 单价 ** ** ** 数量 ** ** ** 金额 ** ** ** 备注 用于 ** 幢别墅, 入住**人,
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付; (10)将OA单打印出来,并与发票原件、收货单、自采已生效合同复印件(自采,第一
次向供应商付款)、付款单一起寄到对应的财务经理处;
(11)将OA单转成PDF格式发给采购经理,方法见预付款支付;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
C、全款采购的支付; (1)门店收到全款发票、全部货物、完成登录物资管理系统导出采购订单,货物验收合
自采采购申 请
不可签订框架协议的采购项目
对于门店自采,分为可签订框架协议的采购项目和不可签订框架协议 的采购项目;
三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采-可签订框架协议采购项目-框架协议签订
列 明 物 资 清 单
总部有 指导价
列明 物资 报价 根据 清单 三方 比价
总部无 指导价
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
店长 、4WD区 总、采购经 理审批
(5)填写供应商的收款账号和开户行(此信息可以从合同中获取);
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
C、全款采购的支付; (6)填写付款理由(将合同中的2.2.1条款的内容粘贴至此);
(7)填写付款金额;
(8)上传附件:货款发票扫描件、收货单扫描件(店长签字)、、合同文本(自采首次 付款,自采的上传已生效合同扫描件)、采购订单、付款单扫描件; (9) 在备注中说明:“本次支付金额为****元,为全款,剩余金额为0元,采购订单号 为******,收货单单号为******。”
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付; (6)填写付款理由(将合同中的2.2.2条款的内容粘贴至此);
(7)填写付款金额,并在备注中说明:“本次支付金额为****元,为货款,剩余金额为
0元,预付款OA单号为*********,收货单单号为******,付款单单号为******。” (8)上传附件:货款发票扫描件、收货单扫描件(店长签字)、合同文本(自采首次付 款,自采的上传已生效合同扫描件)、采购订单、付款单扫描件; (9)提交OA单;
D、无合同付款; (1)针对门店无合同的付款途径则选择OA中固定资产项下的《设备物品采购单》;付款
类别包括向供应商付款和门店人员进行采购报销;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
D、无合同付款; (2)门店收到全款发票、全部货物、完成登录物资管理系统导出采购订单,货物验收合
格、完成登录物资管理系统生成收货单;
效合同扫描件)、采购订单、付款单扫描件;
(10)提交OA单; (11)将OA单打印出来,并与发票原件、自采已生效合同复印件(自采自采,第一 次向供应商付款)、付款单一起寄到对应的财务经理处; (12)将OA单转成PDF格式发给采购经理(建议此步骤与打印OA单时操作),操作
方法为:
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; ①点击OA单下面的“打印”按钮;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; ②选择“Adobe PDF”,点击“打印”;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; ③编辑文件名,点击“保存”即可;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付; (1)店长收到货、货款发票,货物验收合格、完成登录物资管理系统生成收货单;
A、预付款的支付; (1)门店收到预付款发票;
(2)门店完成登录物资管理系统导出采购订单;
(3)店长根据各采购项目对应的合同编号(集采的详见框架协议合同编号汇总) 提 交OA的《合同付款单》;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (4)选择正确的费用中心及付款公司(以威海店为例);
(2)店长根据各采购项目对应的合同编号(集采的详见框架协议合同编号汇总)
提交OA的《合同付款单》; (3)选择正确的费用中心及付款公司(以威海店为例); (4)选择正确的预算分类:布草类采购选择“酒店布草(途家+海南斯维登)”, 其他均选择“客房用品(途家+海南斯维登)”
(5)填写供应商的收款账号和开户行(此信息可以从合同中获取);
采购制度培训
资产管理部-物资管理部
一、目的
为了规范公司、各门店物资和服务采购管 理及供方控制,强化采购管理和控制,确保所 采购的物资、服务符合规定要求,特制定本制
度。
二、适用范围
本制度适用于门店采购客房用品、布草、
棉织品、巾类、客房耐用品、一次性用品等客
房必备或常用的运营物资以及其他物资。
三、制度内容
(3)选择正确的费用中心、付款公司及资产类别(以威海店为例);
三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采-不可签订框架协议采购项目-比价制度
列 明 物 资 清 单
总部有 指导价
采购价不高于总部指导价 采购价高于总部指导价
不需要三方比价 需要三方比价
总部无 指导价
采购物品单价小于30元 采购物品单价不小于30元
不需要三方比价 需要三方比价
对于不可以签订框架协议的采购项目,需要执行工作为: 1、对于总部有指导价的,如果采购价不高于总部指导价,则不需要进行三方比价; 如果采购价高于总部指导价,则需要进行三方比价;如有特殊情况进行特殊分析; 2、对于对于总部无指导价的,如果采购物品单价小于30元的,则不需要进行三方比 价;如果采购物品单价不小于30元的,则需要进行三方比价; 3、总部推荐京东作为门店自采的电商渠道,同时京东的价格也可作为参考,如果实 际采购价格低于京东,也可以选择线下采购;
1、采购需求的产生与审核-集采
登录系 统选择 采购内 容
定价操作
选择总部审批 流程
审批通过总部 下单叫货
对于门店采购集采物资,首先要登录系统选择采购内容,然后进行定 价操作,并选择总部审批流程,审批通过后由采购经理下单采购;采购申 请需提前30天填写;
三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采
可签订框架协议的采购项目
报价的对比表;如果供应商不能出具盖章的报价单的,则需要门店将供应商的报价对 比表打印出来,店长签字并扫描作为邮件附件; 对于线上采购方式的,比价材料包括供应商报价对比表以及店长签字确认的报价对比 表扫描件,同时供应商报价对比表中应明确物品的网页链接;
三、制度内容
4、样品封样要求
对于具备封样条件的门店的自采采购活动均应进行样品封样,并尽量 上报总部一套样品,以确保门店采购物资的品质保证;
说明:如果供应商送货为分批送货,则需要分批生成收货单,同时生成收
货单时请按实际收货数量录入。
三、制度内容
6、预付款要求
针对合同的预付款,在合同签订完毕前提下,集采、自采的预付款各门店应 在收到发票的当日登录物资管理系统,将系统中的采购订单导出,作为预付款附 件,同时需要登录物资管理系统操作生成付款单,并完成审核、打印、扫描。按 要求提交OA进行付款流程,并在提交OA完成后由门店按照财务要求进行单据邮递
(10)提交OA单;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
C、全款采购的支付; (11)将OA单打印出来,并与发票原件、收货单、自采已生效合同复印件(自采,第一
次向供应商付款)、付款单一起寄到对应的财务经理处;
(12)将OA单转成PDF格式发给采购经理,方法同预付款支付。
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
三、制度内容
5、收货要求
(1)各门店收货工作需按封样样品的标准及采购订单明细进行验收,收货 时应对物品的品牌、规格、数量、质量进行验收,根据实际收货数量在采购 订单上进行标记(全部到齐打钩,未到齐备注实际到货数量),收货人和 店长签字后留档备查;
(2)收货完成后应在当天登录物资管理系统,将采购订单生成收货单,完
三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采-审批制度
登录系 统选择 采购内 容
上传比 价材料 选择审批流程 执行定价
审批完成 下单采购
对于门店自采的审批流程: 1、首先登录系统选择需要采购的物资,根据情况上传比价材料,选择审批流程; 2、执行定价操作并进入审批流程; 3、审批通过后方可生成采购订单及叫货采购;
签 订 框 架 协 议
将协 议价 格录 入系 统
对于可签订框架协议的自采,需要执行工作为: 1、列明物资清单,对于总部有指导价的,直接列明报价单上报店长,同时邮件抄送4WD 区总、采购经理,店长审批通过后,分别由4WD区总和采购经理进行审批;对于总部无 指导价的,需要根据物资清单进行三方比价,并将比价结果上报店长、同时邮件抄送 4WD区总、采购经理,店长审批通过后,分别由4WD区总和采购经理进行审批; 2、审批通过后,按照框架协议的签订流程完成框架协议的签订; 3、将协议价格录入系统,这样系统对应的物品就可以显示相应价格;
格、完成登录物资管理系统生成收货单;
(2)店长根据各采购项目对应的合同编号(集采的详见框架协议合同编号汇总)提交OA 的《合同付款单》; (3)选择正确的费用中心及付款公司(以威海店为例); (4)选择正确的预算分类:布草类采购选择“酒店布草(途家+海南斯维登)”,其他
均选择“客房用品(途家+海南斯维登)”
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (8)填写付款金额,并在备注中说明:“本次支付金额为****元,为预付款,剩
余金额为****元,将于到货验收合格后支付,采购订单号为******。”;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (9)上传附件:预付款发票扫描件、合同文本(自采首次付款,自采的上传已生
(含打印的OA单以及发票原件)。
说明:付款金额应与发票金额一致,如果出现不一致,需要与财务确认,
财务认可后方可使用;付款单摘要请注明采购订单编号。
三、制度内容
7、合同货款要求
针对合同的货款,集采、自采的货款各门店应在收到发票或收到货(以后发 生者为准)的当日,找到支付预付款时门店自行登录系统生成的采购订单,同时需 要登录物资管理系统操作生成付款单,并完成审核、打印、扫描。按要求提交OA进 行付款流程,并在提交OA完成后由门店按照财务要求进行单据邮递(含打印的OA单
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (5)选择正确的预算分类:布草类采购选择“酒店布草(途家+海南斯维登)”,
其他均选择“客房用品(途家+海南斯维登)”
(6)填写供应商的收款账号和开户行(此信息可以从合同中获取);
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (7)填写付款理由(将合同中的2.2.2条款的内容粘贴至此);
三、制度内容
3、合同签订及要求
①各门店的集采项目,由总部执行框架协议的签订,并将价格录入物资管理系统;
②各门店的自采项目,对于可以签订框架协议的,需要进行框架合同签订,合同应加
盖骑缝章; ③各门店签订自采框架合同的流程为: 列明报价清单或完成三方比价,将比价材料、结果或报价清单发店长、4WD区总、采购 经理审批→起草合同(原则以总部发出版本为准)→合同文本+供应商营业执照扫描件
发法务审批→提交OA合同评审单,上传附件包括合同文本、法务审批邮件、采购经理
审批邮件、比价材料、供应商营业执照扫描件→ OA审批通过,且门店收到供应商已盖 章的合同后当日完成合同盖章→合同扫描件发采购经理→ 录入物资管理系统;
三、制度内容
3、合同签订及要求
④比价单(比价材料):
对于线下采购方式的,比价材料包括所有参与的供应商的盖章版报价扫描件及供应商
以及发票原件)。
说明:付款金额应与发票金额一致,如果出现不一致,需要与财务确认, 财务认可后方可使用;付款单摘要请注明采购订单编号。
三、制度内容
8、特殊情况采购
A、范围:主要适用于门店向客人提供早餐等即买即用食品的采购; B、执行方式:此类采购原则不需要总部审批,门店店长负责对采购的品类、数量、 单价负责,应本着节约的原则操作,按照实际客人的数量以及餐标进行采购,采购 后的报销工作暂按一周一次执行,报销时需要上传的附件包括:超市小票和物品明
细单,物品明细单样式参考下表:
**门店早餐消耗统计表*年*月*日 序号 1 2 3 品名 面包 牛奶 苹果 规格 ** ** ** 单位 ** ** ** 单价 ** ** ** 数量 ** ** ** 金额 ** ** ** 备注 用于 ** 幢别墅, 入住**人,
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付; (10)将OA单打印出来,并与发票原件、收货单、自采已生效合同复印件(自采,第一
次向供应商付款)、付款单一起寄到对应的财务经理处;
(11)将OA单转成PDF格式发给采购经理,方法见预付款支付;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
C、全款采购的支付; (1)门店收到全款发票、全部货物、完成登录物资管理系统导出采购订单,货物验收合
自采采购申 请
不可签订框架协议的采购项目
对于门店自采,分为可签订框架协议的采购项目和不可签订框架协议 的采购项目;
三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采-可签订框架协议采购项目-框架协议签订
列 明 物 资 清 单
总部有 指导价
列明 物资 报价 根据 清单 三方 比价
总部无 指导价
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
店长 、4WD区 总、采购经 理审批
(5)填写供应商的收款账号和开户行(此信息可以从合同中获取);
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
C、全款采购的支付; (6)填写付款理由(将合同中的2.2.1条款的内容粘贴至此);
(7)填写付款金额;
(8)上传附件:货款发票扫描件、收货单扫描件(店长签字)、、合同文本(自采首次 付款,自采的上传已生效合同扫描件)、采购订单、付款单扫描件; (9) 在备注中说明:“本次支付金额为****元,为全款,剩余金额为0元,采购订单号 为******,收货单单号为******。”
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付; (6)填写付款理由(将合同中的2.2.2条款的内容粘贴至此);
(7)填写付款金额,并在备注中说明:“本次支付金额为****元,为货款,剩余金额为
0元,预付款OA单号为*********,收货单单号为******,付款单单号为******。” (8)上传附件:货款发票扫描件、收货单扫描件(店长签字)、合同文本(自采首次付 款,自采的上传已生效合同扫描件)、采购订单、付款单扫描件; (9)提交OA单;
D、无合同付款; (1)针对门店无合同的付款途径则选择OA中固定资产项下的《设备物品采购单》;付款
类别包括向供应商付款和门店人员进行采购报销;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
D、无合同付款; (2)门店收到全款发票、全部货物、完成登录物资管理系统导出采购订单,货物验收合
格、完成登录物资管理系统生成收货单;
效合同扫描件)、采购订单、付款单扫描件;
(10)提交OA单; (11)将OA单打印出来,并与发票原件、自采已生效合同复印件(自采自采,第一 次向供应商付款)、付款单一起寄到对应的财务经理处; (12)将OA单转成PDF格式发给采购经理(建议此步骤与打印OA单时操作),操作
方法为:
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; ①点击OA单下面的“打印”按钮;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; ②选择“Adobe PDF”,点击“打印”;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; ③编辑文件名,点击“保存”即可;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付; (1)店长收到货、货款发票,货物验收合格、完成登录物资管理系统生成收货单;
A、预付款的支付; (1)门店收到预付款发票;
(2)门店完成登录物资管理系统导出采购订单;
(3)店长根据各采购项目对应的合同编号(集采的详见框架协议合同编号汇总) 提 交OA的《合同付款单》;
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付; (4)选择正确的费用中心及付款公司(以威海店为例);
(2)店长根据各采购项目对应的合同编号(集采的详见框架协议合同编号汇总)
提交OA的《合同付款单》; (3)选择正确的费用中心及付款公司(以威海店为例); (4)选择正确的预算分类:布草类采购选择“酒店布草(途家+海南斯维登)”, 其他均选择“客房用品(途家+海南斯维登)”
(5)填写供应商的收款账号和开户行(此信息可以从合同中获取);
采购制度培训
资产管理部-物资管理部
一、目的
为了规范公司、各门店物资和服务采购管 理及供方控制,强化采购管理和控制,确保所 采购的物资、服务符合规定要求,特制定本制
度。
二、适用范围
本制度适用于门店采购客房用品、布草、
棉织品、巾类、客房耐用品、一次性用品等客
房必备或常用的运营物资以及其他物资。
三、制度内容
(3)选择正确的费用中心、付款公司及资产类别(以威海店为例);
三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采-不可签订框架协议采购项目-比价制度
列 明 物 资 清 单
总部有 指导价
采购价不高于总部指导价 采购价高于总部指导价
不需要三方比价 需要三方比价
总部无 指导价
采购物品单价小于30元 采购物品单价不小于30元
不需要三方比价 需要三方比价
对于不可以签订框架协议的采购项目,需要执行工作为: 1、对于总部有指导价的,如果采购价不高于总部指导价,则不需要进行三方比价; 如果采购价高于总部指导价,则需要进行三方比价;如有特殊情况进行特殊分析; 2、对于对于总部无指导价的,如果采购物品单价小于30元的,则不需要进行三方比 价;如果采购物品单价不小于30元的,则需要进行三方比价; 3、总部推荐京东作为门店自采的电商渠道,同时京东的价格也可作为参考,如果实 际采购价格低于京东,也可以选择线下采购;
1、采购需求的产生与审核-集采
登录系 统选择 采购内 容
定价操作
选择总部审批 流程
审批通过总部 下单叫货
对于门店采购集采物资,首先要登录系统选择采购内容,然后进行定 价操作,并选择总部审批流程,审批通过后由采购经理下单采购;采购申 请需提前30天填写;
三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采
可签订框架协议的采购项目
报价的对比表;如果供应商不能出具盖章的报价单的,则需要门店将供应商的报价对 比表打印出来,店长签字并扫描作为邮件附件; 对于线上采购方式的,比价材料包括供应商报价对比表以及店长签字确认的报价对比 表扫描件,同时供应商报价对比表中应明确物品的网页链接;
三、制度内容
4、样品封样要求
对于具备封样条件的门店的自采采购活动均应进行样品封样,并尽量 上报总部一套样品,以确保门店采购物资的品质保证;