退抵税申请表

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退抵税申请表

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退(抵)税申请表

2.纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3 .本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

填表说明:

一、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名。

二、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。

三、联系人名称:填写联系人姓名。

四、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。

五、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称

六、纳税人识别号:填写税务机关统一核发的税务登记证号码。

七、申请退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”

八、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息。上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。

九、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。

十、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由。如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认。

十一、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。

十二、退还方式:退还方式可以单选或多选。对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”。对于选择“抵扣欠税”的情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。

十三、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

十四、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”。

十五、退(抵)税金额:填写税务机关核准后的退(抵)税总

企业所得税退税申请表

企业所得税退税申请表

企业所得税退税申请表 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

退(抵)税申请表

2. 纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3.本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

条形码

9CM*3CM

ZG 11W S055

<税人盖公章区纳>

退(抵)税申请表

纳税人识别号

纳税编码 纳税人名称:

填表说明:

1、本表条形码具有唯一性,表格复印使用无效;条形码区域请保持整洁;

2、请在指定区域内盖纳税人公章;

3、退抵税类型为:减免退税、汇算结算清缴退税、误收退税、即征即退;

4、在退抵税类型为减免退税时,需填写相应的减免税原因;

5、本表适用于申请单一税种退抵(税),申请多个税种退(抵)税应区别税种填写多份申请表;

6、申请退抵税方式为:退税、抵缴欠税、抵缴下期;

7、本表一式一份。

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

备注:1. 本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。

2. 纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3.本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

填表说明:

一、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名。

二、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。

三、联系人名称:填写联系人姓名。

四、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。

五、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称

六、纳税人识别号:填写税务机关统一核发的税务登记证号码。

七、申请退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

八、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息。上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。

九、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。

十、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由。如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认。

十一、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。

十二、退还方式:退还方式可以单选或多选。对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”。对于选择“抵扣欠税”的情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。

十三、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

十四、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”。

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

A07112

退(抵)税申请表

申请人名称纳税人□ 扣缴义务人□联系人姓名联系电话

纳税人名称纳税人识别号

申请退税类型汇算结算退税□ 误收退税□

原完税情况

税种

品目名

税款所属时期税票号码实缴金额

合计(小

写)

申请退税金额

(小写)

退税申请理由经办人:(公章)

年月日

以下由税务机关填写

受理情况受理人:年月日

核实部门意见:

退还方式: 退库□ 抵扣欠税□

退税类型: 汇算结算退税□ 误收退税□

退税发起方式:纳税人自行申请□ 税务机关发现并通知□税务机关负责人意见:

签字

年月日(公章)

退(抵)税金额:经办人:负责

人:

年月日

备注:

2、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

表 单 说 明

1、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名;

2、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”;

3、联系人名称:填写联系人姓名;

4、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码;

5、纳税名称:填写税务登记证所载纳税人的全称

6、纳税别识别号:填写税务税务机关统一核发的税务登记证号码;

7、申请退税类型:选择“算结算退税”或“误收退税”;

8、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致;

9、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计;

10、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由,如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认;

退(抵)税款申请表

退(抵)税款申请表

退 (抵) 税款申请表

说明:1、该表用于办理多缴税款的退库、抵缴下期税款、抵缴欠缴税金,除多缴税款的退库需经财政部门审批外,其他的由税务审批即可。

2、本表一式四份。业务科(税务所)、计财部门、国库和财政各一份。

3、减免退税原因:分别填写新产品开发、校办工厂、民政福利企业、新办企业、涉外企业、高新技术企业、老少边穷地区企业、受灾企业、劳动服务企业、乡镇企业、购买国产设备、中西部投资、再就业扶持、软件集成电路、其它减免。

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

备注:1. 本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。

2. 纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3.本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

填表说明:

一、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名。

二、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。

三、联系人名称:填写联系人姓名。

四、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。

五、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称

六、纳税人识别号:填写税务机关统一核发的税务登记证号码。

七、申请退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

八、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息。上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。

九、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。

十、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由。如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认。

十一、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。

十二、退还方式:退还方式可以单选或多选。对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”。对于选择“抵扣欠税”的情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。

十三、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

十四、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”。

《退(抵)税申请表》

《退(抵)税申请表》

A07112《退(抵)税申请表》

《退(抵)税申请表》

备注:

1、本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。

2、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

退(抵)税申请表

申请人名称纳税人□扣缴义务人□联系人姓名联系电

纳税人名称纳税人识别号

申请退税类

税种品目名

称汇算结算退税□

税款所属时期

误收退税□

税票号码实缴金额

合计(小写)

申请退税金额(小写)

退

经办人:(公章)

年月日

以下由税务机关填写

受理情况

核实部门意见:受理人:年月日

税务机关负责人意

:

退还方式:退库□

退税类型:汇算结算退税□

退税发起方式:纳税人自行申请□

抵扣欠税□

误收退税□

税务机关发现并通

退(抵)税金额:

经办人:负责人:

年月日签字:

年月日(公章)

备注:1. 本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。

2.纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3.本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

填表说明:

一、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名。

二、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。

三、联系人名称:填写联系人姓名。

四、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。

五、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称

六、纳税人识别号:填写税务机关统一核发的税务登记证号码。

七、申请退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

八、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填

写申请办理退税的已入库信息。上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)

凭证原件或完

税电子信息一致。

九、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。

十、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由。如果本次退税账户与原缴税账户不一致,

《退(抵)税申请表》电子版

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《退(抵)税申请表》

1、本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。

2、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

四、表单说明

1、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名;

2、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”;

3、联系人名称:填写联系人姓名;

4、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码;

5、纳税名称:填写税务登记证所载纳税人的全称

6、纳税别识别号:填写税务税务机关统一核发的税务登记证号码;

7、申请退税类型:选择“算结算退税”或“误收退税”;

8、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致;

9、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计;

10、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由,如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认;

11、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。

12、退还方式:退还方式可以单选或多选,对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”,对于选择“抵扣欠税”情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。

13、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”;

14、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”;

退(抵)税申请表原件

退(抵)税申请表原件

退(抵)税申请表

财政部门审批意见:

(公章)

年月日备注:

1、本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。

2、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3、本表一式五联。

【表单说明】

1、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名;

2、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”;

3、联系人名称:填写联系人姓名;

4、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码;

5、纳税名称:填写税务登记证所载纳税人的全称;

6、纳税别识别号:填写税务税务机关统一核发的税务登记证号码或工商登记部门核发的统一社会信用代码;

7、申请退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”;

8、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致;

9、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计;

10、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由,如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认;

11、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。

12、退还方式:退还方式可以单选或多选,对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”,对于选择“抵扣欠税”情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。

13、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”;

14、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”;

A07112《退(抵)税申请表》

A07112《退(抵)税申请表》

A07112《退(抵)税申请表》

《退(抵)税申请表》

备注:

1、本表适用于纳税人、扣缴义务人办理汇算结算和误收税款退税。

2、纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3、本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

四、表单说明

1、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名;

2、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”;

3、联系人名称:填写联系人姓名;

4、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码;

5、纳税名称:填写税务登记证所载纳税人的全称

6、纳税别识别号:填写税务税务机关统一核发的税务登记证号码;

7、申请退税类型:选择“算结算退税”或“误收退税”;

8、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息,上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致;

9、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计;

10、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由,如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认;

11、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。

12、退还方式:退还方式可以单选或多选,对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”,对于选择“抵扣欠税”情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。

13、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”;

14、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”;

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退(抵)税申请表

2.纳税人退税账户与原缴税账户不一致的,须另行提交资料,并经税务机关确认。

3.本表一式四联,纳税人一联、税务机关三联。

填表说明:

一、申请人名称:填写纳税人或扣缴义务人姓名。

二、申请人身份:选择“纳税人”或“扣缴义务人”。

三、联系人名称:填写联系人姓名。

四、联系人电话:填写联系人固定电话号码或手机号码。

五、纳税人名称:填写税务登记证所载纳税人的全称

六、纳税人识别号:填写税务机关统一核发的税务登记证号码。

七、申请退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

八、原完税情况:分税种、品目名称、税款所属时期、税票号码、实缴金额等项目,填写申请办理退税的已入库信息。上述信息应与完税费(缴款)凭证复印件、完税费(缴款)凭证原件或完税电子信息一致。

九、申请退税金额:填写申请退(抵)税的金额,应小于等于原完税情况实缴金额合计。

十、退税申请理由:简要概述申请退(抵)税的理由。如果本次退税账户与原缴税账户不一致,需在此说明,并须另行提交资料,经税务机关登记确认。

十一、受理情况:填写核对接收纳税人、扣缴义务人资料的情况。

十二、退还方式:退还方式可以单选或多选。对于有欠税的纳税人,一般情况应选择“抵扣欠税”。对于选择“抵扣欠税”的情况,税务机关可以取消该选择,将全部申请退税的金额,以“退库”方式办理。

十三、退税类型:选择“汇算结算退税”或“误收退税”。

十四、退税发起方式:税务机关依据具体情况,选择“纳税人自行申请”或“税务机关发现并通知”。

十五、退(抵)税金额:填写税务机关核准后的退(抵)税总额,应小于等于纳税人申请退税金额。

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